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文檔簡介

預算績效運行監(jiān)控報告預算績效運行監(jiān)控報告「篇一」一、本部門項目績效目標管理情況(一)項目年度預算安排總體情況;我單位全年安排項目預算660萬元,共8個項目,所有項目均要求在本年度全部完成。項目經(jīng)費嚴格按照相關財務制度和預算支出的范圍使用,做到??顚S?。(二)項目分布情況及項目年度預算安排數(shù)我單位8個項目中涉及礦產(chǎn)資源項目有4個,涉及項目資金399萬元;涉及國有農(nóng)墾土地確權發(fā)放項目有4個,涉及項目資金10萬元;涉及城鎮(zhèn)建設用地報批預存社保資金項目有1個,涉及項目資金209萬元;涉及地災體系建設項目有1個,涉及項目資金42萬元。二、單位自評工作組織開展情況(一)績效監(jiān)控目的、對象和范圍。目的:提高預算執(zhí)行效率和資金使用效益;對象:所有的項目工程;范圍:按照“誰支出,誰負責”的原則,預算執(zhí)行單位(包括部門本級及所屬單位,下同)負責開展預算績效日常監(jiān)控,并定期對績效監(jiān)控信息進行收集、審核、分析、匯總、填報。(二)績效監(jiān)控方式方法:績效監(jiān)控采用目標比較法,用定量分析和定性分析相結合的方式,將績效實現(xiàn)情況與預期績效目標進行比較,對目標完成、預算執(zhí)行、組織實施、資金管理等情況進行分析評判。(三)績效監(jiān)控工作過程。1、收集績效監(jiān)控信息。預算執(zhí)行單位對照批復的績效目標,以績效目標執(zhí)行情況為重點收集績效監(jiān)控信息。2、分析績效監(jiān)控信息。預算執(zhí)行單位在收集上述績效信息的基礎上,對偏離績效目標的原因進行分析,對全年績效目標完成情況進行預計,并對預計年底不能完成目標的原因及擬采取的改進措施做出說明。3、填報績效監(jiān)控情況表。預算執(zhí)行單位在分析績效監(jiān)控信息的基礎上填寫《項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表》,并作為年度預算執(zhí)行完成后績效評價的依據(jù)。4、報送績效監(jiān)控報告。績效監(jiān)控工作完成后,及時總結經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題、提出下一步改進措施,形成本部門績效監(jiān)控報告,并將所有一級項目《項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表》報送財政對口部門和預算部門。三、綜合評價結論所有8個項目都已按時保質保量完成,資金支付嚴格按照相關財務制度和預算支出的范圍使用,做到??顚S?。四、績效目標完成情況總體分析我單位8個項目中均為本年度完成項目,涉及礦產(chǎn)資源項目有4個,涉及項目資金399萬元;涉及國有農(nóng)墾土地確權發(fā)放項目有4個,涉及項目資金10萬元;涉及城鎮(zhèn)建設用地報批預存社保資金項目有1個,涉及項目資金209萬元;涉及地災體系建設項目有1個,涉及項目資金42萬元。五、偏離績效目標的原因和改進措施未發(fā)生偏離績效目標的情況出現(xiàn)。六、績效自評結果應用和公開情況。20xx年項目支出績效評價結果與20xx年部門單位項目預算安排掛鉤,作為改進預算管理、編制年度預算和安排財政資金的重要依據(jù):對績效評價結果為“優(yōu)秀”的8個項目,根據(jù)政策制度,縣委、縣政府重點工作安排以及財力情況等預算編制因素,在編制20xx年預算中優(yōu)先予以保障。預算績效運行監(jiān)控報告「篇二」20xx年我市認真貫徹《20xx年婦幼保健與社區(qū)衛(wèi)生工作要點》、《20xx年廣西降低孕產(chǎn)婦死亡率和消除新生兒破傷風項目實施方案》及《20xx年廣西“降消”項目工作計劃》等文件精神。堅持以降消為契機,以改善產(chǎn)科建設為中心,努力提高住院分娩率,降低孕產(chǎn)婦死亡率及嬰兒死亡率。現(xiàn)將我市第一季度“降消”項目工作績效情況分析如下。一、我市第一季度“降消”項目工作基本情況(一)主要婦幼保健指標情況我市1-3月份活產(chǎn)數(shù)為7213人,住院分娩率99.50%;產(chǎn)前檢查7166人,產(chǎn)前檢查率99.34%;孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理6980人,孕產(chǎn)婦系統(tǒng)率96.77%;產(chǎn)后訪視7117人,產(chǎn)后訪視率98.67%;孕產(chǎn)婦死亡2人,死亡率27.73/10萬;高危孕婦1142人,高危產(chǎn)婦住院分娩1142人,住院分娩率100%;新法接生7213人,新法接生率100%;沒有新生兒破傷風病例發(fā)生。(二)降消指標完成情況我市1-3月份共發(fā)放農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補助卡5923人,發(fā)卡率20.82%;共補助農(nóng)村住院產(chǎn)婦6035人,其中平產(chǎn)補助5977人,危重搶救補助58人,完成補助指標的21.21%。兩所產(chǎn)科急救中心搶救產(chǎn)科危急重癥15人,成功14人,搶救成功率93.33%。(三)本季度經(jīng)費到位及支出情況我市1-3月份到位資金125.45萬元,其中:中央經(jīng)費115.4萬元,本市配套10.05萬元,以上費用均是上年度的經(jīng)費。資金支出2456795.3元,其中:進修費4000元,健康教育1032.3元,住院分娩補助2448800元,監(jiān)督檢查2963元。二、主要做法(一)加強項目管理,強化組織領導市委、市政府領導高度重視降消項目工作,及時召開了項目領導協(xié)調小組工作會議,掌握“降消”實施情況,解決實施過程中存在的問題。市衛(wèi)生局根據(jù)在自治區(qū)相關文件精神,分別制定了《20xx年桂平市降低孕產(chǎn)婦死亡率和消除新生兒破傷風項目實施方案》和《20xx年桂平市“降消”項目工作計劃》切實加強項目管理。(二)做好社會動員工作,營造健康教育氣氛通過在每個行政村書寫固定標語、印發(fā)宣傳資料、開設孕婦學校、進村入戶面對面宣傳等形式深入宣傳“降消”政策及要求,提高群眾對“降消”項目認識,進一步提高婦女自我保健意識,訂購《準媽媽》、《健康娃娃》雜志發(fā)放給每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。通過多種形式的宣傳,增強了群眾保健意識,促進了社會與群眾的參與,營造了全社會關心支持婦女、兒童健康的氛圍。1-3月份我市共發(fā)放健康教育卡、冊8879份;出版宣傳專欄100期;書寫宣傳標語705條;開設孕婦學校195期,共培訓2547人次。(三)加強產(chǎn)科急救網(wǎng)絡建設,確保綠色通道暢通為了減少產(chǎn)科急重癥孕產(chǎn)婦死亡,健全產(chǎn)科急救網(wǎng)絡很重要。市衛(wèi)生局要求市人民醫(yī)院、市婦幼保健院按照《縣級產(chǎn)科急救中心建設標準》,配備搶救中心人員和設備,繼續(xù)執(zhí)行孕產(chǎn)婦搶救中心運轉制度,向社會公布急救中心電話號碼,24小時開通,隨時接受孕產(chǎn)婦的求助。在市直三家醫(yī)療機構繼續(xù)推行產(chǎn)科信息聯(lián)動機制,參加產(chǎn)科信息聯(lián)動機制的任何一家醫(yī)院接到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院或孕產(chǎn)婦及其家屬的出診求救電話,必須5分鐘內出診,不得以任何不正當?shù)睦碛删芙^。否則,將追究有關人員的責任。推行機制后,有效地保證了孕產(chǎn)婦的生命安全,保障綠色生命通道的暢通。(四)加強項目的指導和監(jiān)督市衛(wèi)生局十分重視項目督查工作,第一季度組織督查一次,主要督查內容一是孕產(chǎn)婦摸底調查情況,高危篩查、管理、轉診情況,二是病歷書寫質量情況,三是兩個系統(tǒng)軟件使用情況和“降消”信息管理情況。對做好的單位給予表揚,做得差的責令限期整改,從而促進了項目工作健康有序開展。三、存在問題(一)“降消”農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補助工作相對滯后我市1-3月份農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補助發(fā)卡率20.82%;補助率21.21%。發(fā)卡率及補助率均沒有達到年度指標的25%,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補助工作相對滯后。(二)高危孕產(chǎn)婦管理工作不到位,醫(yī)療機構綜合救治能力有待提高部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院存在高危孕產(chǎn)婦篩查、管理不到位,對高危孕產(chǎn)婦的識別、處理能力不強。部分市直醫(yī)療機構對危重孕產(chǎn)婦綜合救治能力有待提高。20xx年每一季度我市孕產(chǎn)婦死亡2例,死亡率27.73/10萬。死亡原因:一例死于子宮破裂,另外一例死于麻醉意外。(三)降消經(jīng)費沒有及時到位我市第一季度使用的經(jīng)費是20xx年沉淀的資金,桂財社(20xx)247號、276號和306號文的資金均沒有到位。四、20xx年工作建議(一)切實加強農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補助工作1、加大農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補助宣傳力度。重點對象應鎖定在計劃外懷孕的農(nóng)村孕婦身上。2、履行告知義務。對領取補助卡的孕婦盡告知義務,告知補助卡使用時間、地點、范圍等信息,避免過期不領取補助資金現(xiàn)象出現(xiàn)。(二)努力提高醫(yī)療機構綜合救治能力醫(yī)療機構業(yè)務人員應通過外出進修學習、參加短期培訓班學習等形式提高自身業(yè)務水平,科室與科室之間應加強交流與學習,共同提高對危重孕產(chǎn)婦搶救能力。(三)繼續(xù)加強對高危孕產(chǎn)婦管理提供孕產(chǎn)期保健的機構仍應對早、中、晚孕的孕婦進行高危因素篩查,對高危孕產(chǎn)婦進行個案管理。預算績效運行監(jiān)控報告「篇三」一、項目支出基本情況我單位項目支出包含公用經(jīng)費、城管信息系統(tǒng)運行電費、市民隨手拍及違章建筑獎勵金和數(shù)字化城管綜合信息平臺坐席員勞務服務項目共計四個項目。公用經(jīng)費主要用于辦公費、維修(護)費、公務用車運行維護費、勞務費、差旅費、其他商品和服務支出等方面。主要目的是為了保障單位的正常運轉,滿足單位日常開支需要。城管信息系統(tǒng)運行電費用于支付市城市綜合管理服務平臺的電費,年度目標是確保市城市綜合管理服務平臺正常運轉。市民隨手拍是長沙城市管理市民投訴獎勵的主要方式,為市民參與并監(jiān)督城市管理提供了一個良好的渠道,為長沙城市管理精細化提供了保障。該項目由市民通過關注“長沙城管”微信公眾號上傳城市問題生成案卷,由坐席員嚴格按照《20xx年市民隨手拍案卷立結案標準》及時將投訴問題進行篩選及下派。形成有效案卷并結案存檔的,根據(jù)《長沙城市管理市民舉報獎勵方案》對不同案卷類別給予市民相應話費獎勵,獎勵每月統(tǒng)計發(fā)放。坐席員勞務服務項目是服務于長沙市數(shù)字化城管綜合信息處理平臺的人力資源服務外包項目。本項目共54人,被招聘人員統(tǒng)稱坐席員,主要職能是按照《20xx年長沙市城管工作考核案卷立結案標準》、《20xx年市民隨手拍案卷立結案標準》等標準要求,對受理的城市管理問題進行篩選把關并及時立、結案。充分利用信息采集、天網(wǎng)抓拍及市民隨手拍立結案流轉,全面提升城市管理,改善城市面貌。高效、高質完成信息采集、天網(wǎng)抓拍、市民隨手拍等數(shù)字化實時案卷的立、結案工作。二、績效運行監(jiān)控工作開展情況針對公用經(jīng)費項目的使用,我單位嚴格按照相關政策要求及中心財務制度,在保證單位正常運轉的前提下,科學合理的使用公用經(jīng)費,使用方向按照20xx年預算執(zhí)行,確保資金使用合法合規(guī)。針對部門項目資金的使用,財務人員依據(jù)項目的相關管理規(guī)定及專項資金使用辦法,根據(jù)每月考核結果,按時支付項目資金,并定期對項目資金的使用情況進行梳理,及時跟進項目完成進度。三、績效運行監(jiān)控情況(一)項目支出預算執(zhí)行情況公用經(jīng)費年初預算111.12萬元,截止6月30日,已執(zhí)行33.73萬元,執(zhí)行率為30.35%。城管信息系統(tǒng)運行電費年初預算14.68萬元,截止6月30日,已執(zhí)行1.99萬元,執(zhí)行率為13.56%。市民隨手拍及違章建筑獎勵金年初年初預算22.75萬元,截止6月30日,已執(zhí)行11.87萬元,執(zhí)行率為52.18%。數(shù)字化城管綜合信息平臺坐席員勞務服務項目年初年初預算323.55萬元,截止6月30日,已執(zhí)行154.56萬元,執(zhí)行率為47.77%。(二)項目支出績效目標完成情況截止20xx年6月30日,公用經(jīng)費較好的保障了單位的正常運轉,職工滿意度大于90%,預算執(zhí)行率30.35%。截止20xx年6月30日,城管信息系統(tǒng)運行電費項目支出績效目標完成情況:保障了市城市管理綜合服務平臺的正常運轉;較好的控制了電力消耗,在滿足正常需求的前提下節(jié)能減排。截止20xx年6月30日,市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目支出績效目標完成情況:完成1-6月所有市民隨手拍統(tǒng)計及獎勵發(fā)放,無遺漏;20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%,未超過年度目標值;案卷日清月結,無積壓的情況發(fā)生;通過市民的積極參與,及時高效的發(fā)現(xiàn)、處置市民發(fā)現(xiàn)的城市管理問題,提升市民對于城市管理的認知度和認同度,最大限度地消減政府與市民間信息隔閡產(chǎn)生的社會矛盾,贏得市民對城市管理的理解和支持,進而減少城市管理成本,促進社會和諧與安定。截止20xx年6月30日,數(shù)字化城管綜合信息平臺坐席員勞務服務項目支出績效目標完成情況:完成全部數(shù)字化案卷的派遣與辦結,無遺漏;20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%,未超過年度目標值;案卷日清月結,無積壓的情況;通過數(shù)字化城管系統(tǒng)的高效運行保證了城市的清潔美麗,提升了城市品位,增加了市民幸福指數(shù)。四、存在問題及其原因上半年,公用經(jīng)費預算執(zhí)行率低于50%,主要是由于:一是在過“緊日子”的大背景下,我單位本著厲行節(jié)約的原則,相關經(jīng)費支出更加審慎;二是部分經(jīng)費采取集中統(tǒng)一結賬的方式,尚未予以支付。城管信息系統(tǒng)運行電費預算執(zhí)行率低于50%是由于該項目支出是按照電力的實際消耗予以支出,前兩個季度電力消耗量不高,預計第三季度電力消耗會有所增加。市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目預算執(zhí)行率高于50%,經(jīng)相關業(yè)務科室分析發(fā)現(xiàn):在項目管理過程中,市民可對環(huán)衛(wèi)保潔、市容秩序、城管應急三大類城市管理進行投訴,嚴格按照市民隨手拍立結案標準受理投訴。目前存在上報問題區(qū)域不平衡現(xiàn)象,主要表現(xiàn)為市民上報問題集中在岳麓區(qū),給相關處置部門帶來了巨大的工作壓力,也對城市管理考核工作造成極大困擾。經(jīng)比對分析,發(fā)現(xiàn)聚集在岳麓區(qū)的市民投訴案卷很大一部分是由部分市民一人注冊多個賬號進行操作,這樣既違背了市民參與城市管理工作的初衷,也不符合上級關于網(wǎng)絡安全管理的相關要求。五、有關建議及工作措施針對上述問題,我單位將從以下幾個方面予以糾偏:1.加強預算管理,及時跟進相關經(jīng)費使用及后續(xù)報銷,保證單位正常運轉。2.在項目實施過程中,加強對項目資金使用的監(jiān)督作用,加強與業(yè)務科室的溝通聯(lián)系,及時反饋項目資金預算執(zhí)行情況。3.建議對市民舉報城市管理問題賬號進行實名認證,本人身份證只能綁定本人一個手機號碼,由網(wǎng)絡管理科在微城管市民隨手拍發(fā)布完善賬號信息的公告。預算績效運行監(jiān)控報告「篇四」一、績效運行監(jiān)控工作組織實施情況為持續(xù)發(fā)揮績效評價導向作用,全面鞏固脫貧攻堅成果,根據(jù)縣財政局《關于開展20xx年度財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金績效評價的通知》(金財農(nóng)〔20xx〕26號)文件,我鎮(zhèn)高度重視,嚴格按照要求開展工作,成立由財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分管領導為組長的項目評價小組,組織鎮(zhèn)財政和資產(chǎn)管理服務中心、鄉(xiāng)村振興辦、項目辦等相關部門工作人員,下村對全鎮(zhèn)11個村(居)委會受益戶進行抽查,認真對照“雙河鎮(zhèn)銜接資金項目績效目標自評表”給出的量化指標進行評分,通過小組評議并取平均分,以保證績效自評公正合理。根據(jù)上級抽查項目、縣級季度督查情況我鎮(zhèn)20xx年實際完成任務量達到績效目標申報的任務量。產(chǎn)業(yè)類項目已明確聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機制、已覆蓋防止返貧監(jiān)測對象、往年項目持續(xù)有效運行等;基礎設施類項目質量均達到相應標準并通過縣級驗收、后續(xù)管護已落實到位,明確了管護責任人;其他項目也均已實現(xiàn)預期目標。二、績效目標實現(xiàn)情況(一)產(chǎn)出目標實現(xiàn)情況:20xx年1-7月,我鎮(zhèn)農(nóng)村道路建設里程1.865公里,道路加寬里程1.1公里,新修涵管數(shù)量20米,建設擋墻、駁岸數(shù)量9處,新建會車道、彎道加寬數(shù)量33處,支持村集體經(jīng)濟發(fā)展村總數(shù)2個,新建廠房面積1200平方米,完成招商引資項目數(shù)量1個,調解群眾糾紛數(shù)量9次,開展各項治安維穩(wěn)活動6次。為確保各項工作驗收審核嚴格有力,20xx年1-7月我鎮(zhèn)每月召開重點工作調度會,對各項工作進行總結,并指出當前存在的問題,及時開展后續(xù)查遺補漏工作,保證各項工作高質量完成,項目驗收合格率達到100%,道路設計及施工符合現(xiàn)行的國家有關建筑設計規(guī)范和行業(yè)標準率。20xx年1-7月,銜接資金項目、鄉(xiāng)村振興、招商引資和農(nóng)林水項目建設等各項工作按進度有序完成,預計在計劃時間內完成階段性工作,項目(工程)完成及時率達到100%,各項工作開展完成及時。20xx年1-7月,雙河鎮(zhèn)各項支出成本均控制在預算內。(二)效果目標實現(xiàn)情況1、社會效益方面:提高公共服務水平,及時完成單位職能任務,提高單位公共服務水平,促進就業(yè),維護社會秩序,營造良好生產(chǎn)生活環(huán)境,促進社會和諧穩(wěn)定。2、經(jīng)濟效益方面:帶動受益脫貧戶持續(xù)增收,為更多群眾提供了就業(yè)崗位,推動我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉(xiāng)村振興工作的開展,集體經(jīng)濟項目帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展,實現(xiàn)村集體經(jīng)濟大幅增收,基礎設施項目持續(xù)為群眾生活提供便利,群眾幸福感、滿意度進一步得到提高。3、生態(tài)效益方面:全面提升農(nóng)村人居環(huán)境質量,改善生態(tài)和生活環(huán)境、減少污染,維護生態(tài)平衡。4、可持續(xù)影響方面:長期保障政府機關和行政執(zhí)法正常運行,有效履行職能和職責,服務人民群眾。(三)滿意度目標實現(xiàn)情況20xx年實施的項目符合群眾要求,滿足群眾預期,服務對象和受益群眾滿意度均達到90%以上。三、重點政策和重大項目績效運行監(jiān)控情況基礎設施建設(交通)第二批財政銜接資金項目,新修水泥路長1865米,道路長1100米加寬1.5米,新修跌水井1口,涵管22米,新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%,道路設計及施工符合現(xiàn)行的國家有關建筑設計規(guī)范和行業(yè)標準,項目完成及時率100%,20xx年2月完成施工方招投標時間,20xx年6月完成項目竣工,20xx年7月項目投入使用,項目資金已撥付168.3萬元,上繳結余資金0.7萬元,預算執(zhí)行率達到100%。效果目標方面:改善群眾生產(chǎn)生活出行條件,受益脫貧人口119人,項目可使用年限預計10年。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元,脫貧村村組道路硬化路率達到100%,脫貧村地區(qū)居民出行平均縮短時間20分鐘,道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善,皮坊村、九龍村、河東村的交通運輸狀況明顯改善,新建道路列養(yǎng)率達100%,受益人口滿意度95%以上,鄉(xiāng)村組滿意度98%以上。四、績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度及趨勢分析20xx年1-7月,我鎮(zhèn)項目均按計劃進行,績效目標總體執(zhí)行情況較好,預期年底績效目標能全部實現(xiàn)。雙河鎮(zhèn)20xx年年初部門預算控制數(shù)為1557.04萬元。截至20xx年7月,雙河鎮(zhèn)20xx年部門預算指標數(shù)(含年中追加)為3166.78萬元,1-7月預算支出執(zhí)行數(shù)2374.63萬元,執(zhí)行率74.98%,其中上年結轉152.28萬元,一般公共預算支出執(zhí)行數(shù)2416.49萬元,國庫管理非稅收入171.73萬元,一般轉移性支付執(zhí)行數(shù)426.28萬元,預期年底全部支付完成。五、存在的主要問題及糾偏建議一是預算編制和執(zhí)行過程中的的科學性和嚴肅性還需要進一步加強;二是少數(shù)項目實施時間較長,導致資金不能及時撥付到位。下一步一要加強資金使用管理,嚴格按照預算規(guī)定進行資金的審核、支付及財務核算;三要加強支出調度,開展項目建設進度和資金撥付進度實時監(jiān)控。六、其他需要說明的問題無預算績效運行監(jiān)控報告「篇五」一、基本情況(一)項目概況因我處搬遷至市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館北側辦公樓,場地年久失修,存在部分地磚開裂,衛(wèi)生設施不完善,燈具不亮等情況,另展覽館變壓器突發(fā)故障,無法保障辦公場所電力供應,此項目的主要內容是對辦公場地開展維修維護,并更換兩臺大型變壓器,以保障辦公場所有序運轉?!稗k公場所維修”項目,預算總額57.16萬元,實際執(zhí)行數(shù)57.13萬元,執(zhí)行率99.95%。(二)項目績效目標年度實現(xiàn)辦公場所電力設施完備,辦公用房維修到位,保證工作正常開展。二、績效評價工作開展情況(一)績效評價的目的、對象和范圍此項目開展績效評價的目的是為了合理的使用財政資金,有效保障辦公場所正常運轉??冃гu價的對象和范圍是本次辦公場所維修項目,共計1個。(二)績效評價的原則、評價方法、評價標準本次績效評價秉持內容完整、權重合理、數(shù)據(jù)真實、結果客觀的原則,采用定量與定性結合的方法,逐層逐個分解指標,匯總各項分值,做到績效指標設置全覆蓋。(三)績效評價工作過程。我處由主要領導帶隊,成立了預算績效工作領導小組,辦公室設在處財務管理科,負責部門年度預算的績效目標編制、運行監(jiān)控、績效評價等工作。先期預算編制工作中,對項目開展過程所需要取得的效果開展全面評價,設定績效目標,上報預算績效目標表。在績效運行監(jiān)控中,結合年中項目運轉情況,對績效目標中期完成情況做全面梳理,結合結果對下半年項目開展進行指導。在項目完成后,做好項目績效自評,編制

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