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文檔簡介
內(nèi)審國企面試試題及答案姓名:____________________
一、選擇題(每題2分,共20分)
1.內(nèi)部審計的目的是什么?
A.發(fā)現(xiàn)和糾正企業(yè)的違規(guī)行為
B.評估和改進企業(yè)的內(nèi)部控制
C.提高企業(yè)的經(jīng)濟效益
D.以上都是
2.以下哪項不屬于內(nèi)部審計的職責?
A.審查企業(yè)的財務報表
B.監(jiān)督企業(yè)的合規(guī)性
C.參與企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃
D.提供風險管理建議
3.內(nèi)部審計報告的受眾主要包括哪些?
A.企業(yè)內(nèi)部管理層
B.企業(yè)外部投資者
C.企業(yè)內(nèi)部員工
D.以上都是
4.內(nèi)部審計的獨立性是指什么?
A.內(nèi)部審計人員與企業(yè)其他部門沒有利益關(guān)系
B.內(nèi)部審計人員不受企業(yè)其他部門的影響
C.內(nèi)部審計人員不受企業(yè)外部審計機構(gòu)的影響
D.以上都是
5.內(nèi)部審計的周期通常包括哪些?
A.年度審計
B.中期審計
C.特殊審計
D.以上都是
6.內(nèi)部審計的目的是什么?
A.發(fā)現(xiàn)和糾正企業(yè)的違規(guī)行為
B.評估和改進企業(yè)的內(nèi)部控制
C.提高企業(yè)的經(jīng)濟效益
D.以上都是
7.以下哪項不屬于內(nèi)部審計的職責?
A.審查企業(yè)的財務報表
B.監(jiān)督企業(yè)的合規(guī)性
C.參與企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃
D.提供風險管理建議
8.內(nèi)部審計報告的受眾主要包括哪些?
A.企業(yè)內(nèi)部管理層
B.企業(yè)外部投資者
C.企業(yè)內(nèi)部員工
D.以上都是
9.內(nèi)部審計的獨立性是指什么?
A.內(nèi)部審計人員與企業(yè)其他部門沒有利益關(guān)系
B.內(nèi)部審計人員不受企業(yè)其他部門的影響
C.內(nèi)部審計人員不受企業(yè)外部審計機構(gòu)的影響
D.以上都是
10.內(nèi)部審計的周期通常包括哪些?
A.年度審計
B.中期審計
C.特殊審計
D.以上都是
二、判斷題(每題2分,共10分)
1.內(nèi)部審計與企業(yè)外部審計是相互獨立的。()
2.內(nèi)部審計的目的是為了提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。()
3.內(nèi)部審計報告可以直接對外發(fā)布。()
4.內(nèi)部審計人員可以參與企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃。()
5.內(nèi)部審計的獨立性是內(nèi)部審計工作的核心。()
三、簡答題(每題5分,共15分)
1.簡述內(nèi)部審計的職責。
2.簡述內(nèi)部審計的獨立性。
3.簡述內(nèi)部審計報告的受眾。
四、論述題(每題10分,共20分)
1.論述內(nèi)部審計在國有企業(yè)風險管理中的作用。
2.論述內(nèi)部審計如何促進企業(yè)內(nèi)部控制的有效性。
五、案例分析題(每題15分,共30分)
1.案例背景:某國有企業(yè)近年來業(yè)務快速發(fā)展,但同時也暴露出內(nèi)部控制薄弱的問題。請根據(jù)以下情況,分析該企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題,并提出改進建議。
情況描述:
(1)企業(yè)財務報表存在虛假記載;
(2)采購部門缺乏有效的采購流程;
(3)企業(yè)員工對內(nèi)部控制的認識不足。
2.案例背景:某國有企業(yè)正在進行內(nèi)部審計,審計人員發(fā)現(xiàn)企業(yè)在資金管理方面存在以下問題:
(1)資金使用缺乏審批流程;
(2)資金賬目不清,存在挪用現(xiàn)象;
(3)資金支付缺乏有效監(jiān)督。
請根據(jù)以上情況,分析企業(yè)資金管理存在的問題,并提出改進措施。
六、問答題(每題5分,共10分)
1.內(nèi)部審計與企業(yè)外部審計的區(qū)別有哪些?
2.內(nèi)部審計如何提高企業(yè)的合規(guī)性?
試卷答案如下:
一、選擇題答案及解析思路:
1.B.評估和改進企業(yè)的內(nèi)部控制
解析思路:內(nèi)部審計的核心目標是評估和改進企業(yè)的內(nèi)部控制,確保企業(yè)運營的效率和效果。
2.C.參與企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃
解析思路:內(nèi)部審計的職責不包括參與企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃,這是管理層和戰(zhàn)略規(guī)劃部門的職責。
3.D.以上都是
解析思路:內(nèi)部審計報告的受眾包括企業(yè)內(nèi)部管理層、外部投資者、內(nèi)部員工以及相關(guān)利益相關(guān)者。
4.D.以上都是
解析思路:內(nèi)部審計的獨立性要求內(nèi)部審計人員與企業(yè)其他部門沒有利益關(guān)系,不受其影響,也不受外部審計機構(gòu)的影響。
5.D.以上都是
解析思路:內(nèi)部審計的周期通常包括年度審計、中期審計和特殊審計,以覆蓋企業(yè)全年的財務和業(yè)務活動。
二、判斷題答案及解析思路:
1.×
解析思路:內(nèi)部審計的獨立性要求內(nèi)部審計人員與企業(yè)其他部門沒有利益關(guān)系,但并不意味著完全獨立于企業(yè)外部。
2.×
解析思路:內(nèi)部審計的目的是評估和改進內(nèi)部控制,而不是單純?yōu)榱颂岣呓?jīng)濟效益。
3.×
解析思路:內(nèi)部審計報告通常只對內(nèi)部管理層和董事會負責,不直接對外發(fā)布。
4.×
解析思路:內(nèi)部審計人員的主要職責是審計和評估,而不是參與企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃。
5.√
解析思路:內(nèi)部審計的獨立性是確保審計質(zhì)量的關(guān)鍵,它有助于確保審計意見的客觀性和公正性。
三、簡答題答案及解析思路:
1.內(nèi)部審計的職責包括:
-審查和評估企業(yè)的內(nèi)部控制體系;
-檢查和驗證財務報表的準確性;
-評估企業(yè)的風險管理;
-評估企業(yè)的合規(guī)性;
-提供改進建議和咨詢。
2.內(nèi)部審計的獨立性是指:
-內(nèi)部審計人員與企業(yè)其他部門沒有直接的利益關(guān)系;
-內(nèi)部審計人員的工作不受其他部門的影響;
-內(nèi)部審計報告的發(fā)布不受到外部審計機構(gòu)的影響。
3.內(nèi)部審計報告的受眾包括:
-企業(yè)內(nèi)部管理層;
-企業(yè)董事會;
-企業(yè)外部投資者;
-相關(guān)監(jiān)管部門;
-其他利益相關(guān)者。
四、論述題答案及解析思路:
1.內(nèi)部審計在國有企業(yè)風險管理中的作用:
-評估企業(yè)的風險管理體系;
-識別和評估潛在風險;
-監(jiān)督風險控制措施的實施;
-提供風險管理的建議。
2.內(nèi)部審計如何促進企業(yè)內(nèi)部控制的有效性:
-定期審查和評估內(nèi)部控制體系;
-發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷并提出改進建議;
-監(jiān)督內(nèi)部控制措施的實施;
-提高員工對內(nèi)部控制的認識和遵守。
五、案例分析題答案及解析思路:
1.案例分析及改進建議:
-內(nèi)部控制問題:財務報表虛假、采購流程缺失、員工對內(nèi)部控制認識不足。
-改進建議:加強財務報表審計、建立完善的采購流程、加強內(nèi)部控制培訓。
2.案例分析及改進措施:
-資金管理問題:資金使用缺乏審批、賬目不清、支付缺乏監(jiān)督。
-改進措施:建立資金使用審批流程、加強賬目管理、實施資金支付監(jiān)督。
六、問答題答案及解析思路:
1.內(nèi)部審計與企業(yè)外部審計的區(qū)別:
-目標不同:內(nèi)部審計關(guān)注企業(yè)內(nèi)部管理,外部審計關(guān)注財務報表的公允性;
-獨立
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