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文檔簡介
2025年江蘇省公務員錄用考試審計專業(yè)試題解析寶典考試時間:______分鐘總分:______分姓名:______一、單項選擇題(本大題共10小題,每小題1分,共10分)1.下列哪項不屬于審計的職責范圍?()A.對財務報表進行審計B.對內部控制進行評價C.對企業(yè)經(jīng)營活動進行審計D.對企業(yè)員工進行審計2.下列關于審計證據(jù)的說法,正確的是?()A.審計證據(jù)必須是真實、完整的B.審計證據(jù)必須是充分、適當?shù)腃.審計證據(jù)可以是口頭證據(jù)D.審計證據(jù)可以是間接證據(jù)3.下列關于審計程序的說法,正確的是?()A.審計程序是審計人員執(zhí)行審計工作的基本步驟B.審計程序是審計人員實施審計工作的依據(jù)C.審計程序是審計人員編制審計報告的依據(jù)D.審計程序是審計人員提出審計意見的依據(jù)4.下列關于審計意見的說法,正確的是?()A.審計意見是對財務報表真實性的評價B.審計意見是對企業(yè)內部控制有效性的評價C.審計意見是對企業(yè)經(jīng)營管理水平的評價D.審計意見是對企業(yè)財務狀況的評價5.下列關于審計準則的說法,正確的是?()A.審計準則是對審計人員職業(yè)道德的要求B.審計準則是對審計人員業(yè)務能力的要求C.審計準則是對審計人員審計程序的要求D.審計準則是對審計人員審計報告的要求6.下列關于審計風險的說法,正確的是?()A.審計風險是指審計人員未能發(fā)現(xiàn)重大錯報的可能性B.審計風險是指審計人員未能合理保證財務報表的真實性C.審計風險是指審計人員未能合理保證內部控制的有效性D.審計風險是指審計人員未能合理保證審計意見的準確性7.下列關于審計證據(jù)的收集方法,正確的是?()A.觀察法B.監(jiān)盤法C.詢問法D.以上都是8.下列關于審計報告的說法,正確的是?()A.審計報告是對財務報表真實性的評價B.審計報告是對企業(yè)內部控制有效性的評價C.審計報告是對企業(yè)經(jīng)營管理水平的評價D.審計報告是對企業(yè)財務狀況的評價9.下列關于審計意見類型的說法,正確的是?()A.無保留意見B.保留意見C.拒絕表示意見D.以上都是10.下列關于審計準則的作用的說法,正確的是?()A.指導審計人員執(zhí)行審計工作B.規(guī)范審計人員的職業(yè)行為C.提高審計工作的質量D.以上都是二、多項選擇題(本大題共10小題,每小題2分,共20分)1.審計的基本職能包括?()A.驗證財務報表的真實性B.評價內部控制的有效性C.評價企業(yè)經(jīng)營管理水平D.提出審計建議2.審計證據(jù)的類型包括?()A.內部證據(jù)B.外部證據(jù)C.直接證據(jù)D.間接證據(jù)3.審計程序包括哪些階段?()A.準備階段B.實施階段C.編制審計報告階段D.審計終結階段4.審計意見的類型包括?()A.無保留意見B.保留意見C.拒絕表示意見D.無法表示意見5.審計風險包括哪些方面?()A.審計風險B.控制風險C.重大錯報風險D.證據(jù)風險6.審計證據(jù)的收集方法有哪些?()A.觀察法B.監(jiān)盤法C.詢問法D.重新計算法7.審計報告的基本內容有哪些?()A.審計意見B.審計范圍C.審計程序D.審計發(fā)現(xiàn)8.審計意見的表述方式有哪些?()A.明確表示B.保留意見C.拒絕表示意見D.無法表示意見9.審計準則的作用有哪些?()A.指導審計人員執(zhí)行審計工作B.規(guī)范審計人員的職業(yè)行為C.提高審計工作的質量D.保護審計人員的合法權益10.審計人員職業(yè)道德的基本要求有哪些?()A.獨立性B.公正性C.責任心D.專業(yè)勝任能力四、計算題(本大題共2小題,每小題10分,共20分)1.某企業(yè)2024年度營業(yè)收入為2000萬元,成本費用為1500萬元,其中管理費用為200萬元,財務費用為50萬元,銷售費用為150萬元。試計算該企業(yè)2024年度的營業(yè)利潤、凈利潤和凈資產(chǎn)收益率。2.某企業(yè)2024年度的年末資產(chǎn)總額為1000萬元,負債總額為500萬元,所有者權益總額為500萬元。該企業(yè)2024年度實現(xiàn)凈利潤為100萬元。試計算該企業(yè)2024年度的資產(chǎn)負債率和凈資產(chǎn)收益率。五、簡答題(本大題共3小題,每小題10分,共30分)1.簡述審計人員在實施審計程序時,如何應對審計風險。2.簡述審計報告的基本內容和編制要求。3.簡述審計人員職業(yè)道德的基本原則。六、論述題(本大題共1小題,共20分)論述審計在維護市場經(jīng)濟秩序中的作用。本次試卷答案如下:一、單項選擇題(本大題共10小題,每小題1分,共10分)1.D.對企業(yè)員工進行審計解析:審計的職責范圍主要包括對財務報表、內部控制和經(jīng)營活動的審計,不包括對員工的審計。2.B.審計證據(jù)必須是充分、適當?shù)慕馕觯簩徲嬜C據(jù)的充分性指證據(jù)的數(shù)量足以支持審計結論,適當性指證據(jù)的性質和來源能夠提供合理的保證。3.A.審計程序是審計人員執(zhí)行審計工作的基本步驟解析:審計程序是確保審計工作有序進行的基本步驟,包括審計計劃、實施和報告等。4.A.審計意見是對財務報表真實性的評價解析:審計意見主要是對財務報表的真實性進行評價,不包括對企業(yè)其他方面的評價。5.D.審計準則是對審計人員審計報告的要求解析:審計準則是規(guī)范審計人員行為和審計報告質量的標準。6.A.審計風險是指審計人員未能發(fā)現(xiàn)重大錯報的可能性解析:審計風險是指審計人員在執(zhí)行審計工作過程中未能發(fā)現(xiàn)重大錯報的可能性。7.D.以上都是解析:審計證據(jù)的收集方法包括觀察法、監(jiān)盤法、詢問法和重新計算法等。8.A.審計報告是對財務報表真實性的評價解析:審計報告主要是對財務報表的真實性進行評價,不涉及其他方面的評價。9.D.以上都是解析:審計意見的類型包括無保留意見、保留意見、拒絕表示意見和無法表示意見。10.D.以上都是解析:審計準則的作用包括指導審計人員執(zhí)行審計工作、規(guī)范審計人員的職業(yè)行為、提高審計工作的質量以及保護審計人員的合法權益。二、多項選擇題(本大題共10小題,每小題2分,共20分)1.A.驗證財務報表的真實性B.評價內部控制的有效性C.評價企業(yè)經(jīng)營管理水平D.提出審計建議解析:審計的基本職能包括驗證財務報表的真實性、評價內部控制的有效性、評價企業(yè)經(jīng)營管理水平和提出審計建議。2.A.內部證據(jù)B.外部證據(jù)C.直接證據(jù)D.間接證據(jù)解析:審計證據(jù)的類型包括內部證據(jù)和外部證據(jù),以及直接證據(jù)和間接證據(jù)。3.A.準備階段B.實施階段C.編制審計報告階段D.審計終結階段解析:審計程序包括準備階段、實施階段、編制審計報告階段和審計終結階段。4.A.無保留意見B.保留意見C.拒絕表示意見D.無法表示意見解析:審計意見的類型包括無保留意見、保留意見、拒絕表示意見和無法表示意見。5.A.審計風險B.控制風險C.重大錯報風險D.證據(jù)風險解析:審計風險包括審計風險、控制風險、重大錯報風險和證據(jù)風險。6.A.觀察法B.監(jiān)盤法C.詢問法D.重新計算法解析:審計證據(jù)的收集方法包括觀察法、監(jiān)盤法、詢問法和重新計算法等。7.A.審計意見B.審計范圍C.審計程序D.審計發(fā)現(xiàn)解析:審計報告的基本內容包括審計意見、審計范圍、審計程序和審計發(fā)現(xiàn)。8.A.明確表示B.保留意見C.拒絕表示意見D.無法表示意見解析:審計意見的表述方式包括明確表示、保留意見、拒絕表示意見和無法表示意見。9.A.指導審計人員執(zhí)行審計工作B.規(guī)范審計人員的職業(yè)行為C.提
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