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文檔簡介
(2025年)2第一部分中國核電發(fā)展中心概況二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)第二部分2025年單位預(yù)算表一、部門收支總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、政府性基金預(yù)算支出表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表九、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表第三部分2025年單位預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明二、收入預(yù)算情況說明三、支出預(yù)算情況說明3四、財(cái)政撥款收支總體情況說明五、一般公共預(yù)算支出情況說明六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明八、政府性基金預(yù)算支出情況說明九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明十、其他重要事項(xiàng)的情況說明第四部分名詞解釋第五部分附件45一、主要職責(zé)中國核電發(fā)展中心緊緊圍繞國家能源局核電管理職能,全面配合核電行業(yè)管理工作,承擔(dān)國家能源局委派的有關(guān)工作,具體業(yè)務(wù)工作接受國家能源局核電司的指導(dǎo)。主要職責(zé)是:(一)承擔(dān)核電法規(guī)、規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)等研究任務(wù);(二)承擔(dān)核電項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行及安全狀況監(jiān)測及分析等相(三)承擔(dān)核電科技重大專項(xiàng)實(shí)施管理的相關(guān)工作;傳和科普等相關(guān)工作;(五)承擔(dān)核電廠事故應(yīng)急、消防設(shè)計(jì)審查、核電站操作人員資質(zhì)管理等相關(guān)工作;(六)開展核電開發(fā)、技術(shù)和裝備自主化等方面的咨詢、(七)開展核電領(lǐng)域國際交流與合作的相關(guān)工作;(八)承擔(dān)國家能源局交辦的其他事項(xiàng)。二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)根據(jù)上述職責(zé),中國核電發(fā)展中心設(shè)4個(gè)處級(jí)機(jī)構(gòu):綜合處、行業(yè)發(fā)展處、科技發(fā)展處、安全發(fā)展處。67部門公開表1部門收支總表支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入493.91一、社會(huì)保障和就業(yè)支出59.23二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、節(jié)能環(huán)保支出709.95三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入三、住房保障支出44.80四、事業(yè)收入80.00五、事業(yè)單位經(jīng)營收入六、其他收入38.00本年收入合計(jì)611.91本年支出合計(jì)813.98使用非財(cái)政撥款結(jié)余58.10年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,786.97上年結(jié)轉(zhuǎn)1,930.94收入總計(jì)2,600.95支出總計(jì)2,600.959部門公開表2部門收入總表單位:萬元科目合計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上級(jí)補(bǔ)助收入單位上繳收入其他收入使用非財(cái)政撥款結(jié)余科目編碼科目名稱金額育收費(fèi)208社會(huì)保障就業(yè)支出59.2316.7342.5020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出59.2316.7342.502080502事業(yè)單位離退休5.005.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出36.072.7733.302080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出18.1613.964.20211節(jié)能環(huán)保支出709.950.01406.6138185.3321114能源管理事務(wù)709.950.01406.6138185.332111407能源行業(yè)管理319.87129.483080.392111450事業(yè)運(yùn)行390.080.01277.138104.94科目合計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上級(jí)補(bǔ)助收入單位上繳收入其他收入使用非財(cái)政撥款結(jié)余科目編碼科目名稱金額育收費(fèi)221住房保障支出44.8044.8022102住房改革支出44.8044.802210201住房公積金28.2028.202210202提租補(bǔ)貼2.202.202210203購房補(bǔ)貼14.4014.40合計(jì)813.9816.74493.9138.00185.33部門公開表3部門支出總表科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出事業(yè)單位經(jīng)營支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出208社會(huì)保障和就業(yè)支出59.2359.2320805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出59.2359.232080502事業(yè)單位離退休5.005.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出36.0736.072080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出18.1618.16211節(jié)能環(huán)保支出709.95390.08319.8721114能源管理事務(wù)709.95390.08319.872111407能源行業(yè)管理319.87319.872111450事業(yè)運(yùn)行390.08390.08221住房保障支出44.8044.8022102住房改革支出44.8044.802210201住房公積金28.2028.202210202提租補(bǔ)貼2.202.202210203購房補(bǔ)貼14.4014.40合計(jì)813.98494.11319.87部門公開表4財(cái)政撥款收支總表支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、本年收入493.91一、本年支出510.65(一)一般公共預(yù)算撥款493.91(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出59.23(二)政府性基金預(yù)算撥款(二)節(jié)能環(huán)保支出406.62(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款(三)住房保障支出44.80二、上年結(jié)轉(zhuǎn)16.74(一)一般公共預(yù)算撥款16.74(二)政府性基金預(yù)算撥款(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款二、結(jié)轉(zhuǎn)下年510.65510.65部門公開表5一般公共預(yù)算支出表功能分類科目2024年執(zhí)行數(shù)2025年預(yù)算數(shù)2025年預(yù)算數(shù)比2024年執(zhí)行數(shù)2025年預(yù)算數(shù)比2024年執(zhí)行數(shù)(扣除中央基建投資)科目編碼科目名稱執(zhí)行數(shù)扣除中央基建投資后執(zhí)行數(shù)年初預(yù)算數(shù)扣除中央基建投資后預(yù)算數(shù)增減額增減(%)增減額增減(%)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出208社會(huì)保障就業(yè)支出56.8156.8159.2359.2359.232.123.71%2.123.71%20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出56.8156.8159.2359.2359.232.123.71%2.123.71%2080502事業(yè)單位離退休5.005.005.005.005.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出36.0736.0736.07-0.04-0.1%-0.04-0.1%2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出18.1618.1618.16-2.54-12.27%-2.54-12.27%211節(jié)能環(huán)保支出366.08366.08406.62277.14129.48406.6240.5411.07%40.5411.07%21114能源管理事務(wù)366.08366.08406.62277.14129.48406.6240.5411.07%40.5411.07%2111407能源行業(yè)管理108.01108.01129.48129.48129.4821.4719.88%21.4719.88%2111450事業(yè)運(yùn)行258.07258.07277.14277.14277.1419.077.39%19.077.39%功能分類科目2024年執(zhí)行數(shù)2025年預(yù)算數(shù)2025年預(yù)算數(shù)比2024年執(zhí)行數(shù)2025年預(yù)算數(shù)比2024年執(zhí)行數(shù)(扣除中央基建投資)科目編碼科目名稱執(zhí)行數(shù)扣除中央基建投資后執(zhí)行數(shù)年初預(yù)算數(shù)扣除中央基建投資后預(yù)算數(shù)增減額增減(%)增減額增減(%)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出221住房保障支出40.5340.5344.8044.8044.804.2710.54%4.2710.54%22102住房改革支出40.5340.5344.8044.8044.804.2710.54%4.2710.54%2210201住房公積金24.0024.0028.2028.2028.204.2017.50%4.2017.50%2210202提租補(bǔ)貼2.132.132.202.202.200.073.29%0.073.29%2210203購房補(bǔ)貼14.4014.4014.4014.4014.400000合計(jì)463.42463.42510.65381.17129.48510.6547.2310.19%47.2310.19%部門公開表6一般公共預(yù)算基本支出表部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目2025年基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)301工資福利支出282.03282.0330101基本工資78.1078.1030102津貼補(bǔ)貼36.9836.9830107績效工資101.25101.2530108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)33.3033.3030109職業(yè)年金繳費(fèi)4.204.2030113住房公積金28.2028.20302商品和服務(wù)支出77.4077.4030201辦公費(fèi)10.0010.0030205水費(fèi)302068.008.0030207郵電費(fèi)2.002.0030208取暖費(fèi)6.506.5030209物業(yè)管理費(fèi)20.1220.1230211差旅費(fèi)2.002.0030226勞務(wù)費(fèi)2.002.0030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.507.5030229福利費(fèi)10.0010.0030239其他交通費(fèi)3.683.6830299其他商品和服務(wù)支出4.304.30303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.005.0030302退休費(fèi)5.005.00合計(jì)364.43287.0377.40部門公開表7政府性基金預(yù)算支出表科目編碼科目名稱2025年政府性基金預(yù)算支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)注:中國核電發(fā)展中心2025年沒有政府性基金預(yù)算支出,故本表無數(shù)據(jù)。部門公開表8國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表單位:萬元科目編碼科目名稱2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)注:中國核電發(fā)展中心2025年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,故本表無數(shù)據(jù)。部門公開表9財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位:萬元2025年預(yù)算數(shù)合計(jì)因公出國(境)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20一、收入支出預(yù)算總體情況說明按照綜合預(yù)算的原則,中國核電發(fā)展中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出、節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出。中國核電發(fā)展中心2025年收支總預(yù)21二、收入預(yù)算情況說明一般公共預(yù)算撥款收入493.91萬元,占比18.99%;事業(yè)收入80萬元,占比3.08%;其他收入38萬元,占比1.46%;非財(cái)政撥款結(jié)余58.10萬元,占比2.23%;上年結(jié)轉(zhuǎn)1,930.94萬單位:萬元22三、支出預(yù)算情況說明中國核電發(fā)展中心2025年支出預(yù)算813.98萬元,其中:基本支出494.11萬元,占比60.70%;項(xiàng)目支出319.87萬元,占比39.30%?;局С?94.11,60.70%23四、財(cái)政撥款收支總體情況說明中國核電發(fā)展中心2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算510.65萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款,無政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款,包括:一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入493.91萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)16.74萬元;支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出59.23萬元、節(jié)能環(huán)保支出406.62萬元、住房保障支出44.80,8.77%44.80,8.77%406.62,79.63%24五、一般公共預(yù)算支出情況說明中國核電發(fā)展中心2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款493.91萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)增加30.49萬元,占比6.60%,主要原因是項(xiàng)目支出比2024年增加30萬元經(jīng)費(fèi)預(yù)算。按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),大力壓減一般性支出,重點(diǎn)保障能源管理事務(wù)有關(guān)項(xiàng)目支出。25(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出42.50萬元,占8.60%;節(jié)能環(huán)保(類)支出406.61萬元,占82.32%;住房保障(類)支出44.80萬元,占9.07%。44.80,9.07%42.50,8.60%406.61,82.32%26(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為33.30萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)減少2.81萬元,降低7.78%。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為4.20萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)減少16.50萬元,降低79.71%。主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較多,減少了2025年預(yù)算的申請(qǐng)。21.47萬元,增加19.88%。主要原因是2025年項(xiàng)目預(yù)算增加。4.節(jié)能環(huán)保支出(類)能源管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為277.13萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)增加19.06萬元,增加7.39%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。2025年預(yù)算數(shù)為28.20萬元,與2024年執(zhí)行數(shù)增加4.20萬元,增加17.50%。6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為2.20萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)增加0.07萬元,增加3.29%。7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為14.40萬元,與2024年執(zhí)行數(shù)持平。27六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明中國核電發(fā)展中心2025年一般公共預(yù)算基本支出364.43人員經(jīng)費(fèi)287.03萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)77.40萬元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明中國核電發(fā)展中心2025年沒有“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。八、政府性基金預(yù)算支出情況說明中國核電發(fā)展中心2025年沒有政府性基金預(yù)算支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明中國核電發(fā)展中心2025年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明(一)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年度事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算277.13萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)增加19.06萬元,增加7.39%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。28(二)政府采購情況。中國核電發(fā)展中心2025年政府采購預(yù)算總額67.77萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算5.51萬元,服務(wù)采購62.26萬元。(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至目前,中國核電發(fā)展中心沒有配備公務(wù)用車。(四)預(yù)算績效管理情況。2025年對(duì)中國核電發(fā)展中心項(xiàng)目支出實(shí)施績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算撥款129.48萬元,二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)。中國核電發(fā)展中心在2025年度部門預(yù)算中反映核電發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1個(gè),二級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)表見“第五部分附件”。2930二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)三、其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”“事業(yè)收入”等以外的收入,主要是存款利息收入。四、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。五、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)六、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。七、節(jié)能環(huán)保支出(類)能源管理事務(wù)(款指能源管理事務(wù)方面的支出。八、住房公積金(項(xiàng)指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期,在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資。事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、31特殊崗位津貼等。九、提租補(bǔ)貼(項(xiàng)指經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),于2000年開始針對(duì)在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼,中央在京單位按照在編職
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