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文檔簡介
2025審計專業(yè)考研試題及答案
一、單項選擇題(每題2分,共10題)1.審計的基本職能是()A.經(jīng)濟監(jiān)督B.經(jīng)濟評價C.經(jīng)濟鑒證D.經(jīng)濟核算答案:A2.以下哪種審計證據(jù)的證明力最強()A.被審計單位的口頭說明B.被審計單位的內(nèi)部文件C.注冊會計師獨立獲取的外部證據(jù)D.被審計單位的內(nèi)部控制制度答案:C3.審計工作底稿的所有權(quán)屬于()A.被審計單位B.會計師事務所C.注冊會計師個人D.國家審計機關(guān)答案:B4.下列審計風險模型中,正確的是()A.審計風險=重大錯報風險×檢查風險B.審計風險=固有風險×控制風險C.審計風險=錯報風險×抽樣風險D.審計風險=信賴過度風險×誤受風險答案:A5.下列關(guān)于內(nèi)部控制的說法,錯誤的是()A.內(nèi)部控制是被審計單位為了合理保證財務報告的可靠性而建立的B.內(nèi)部控制可以絕對防止舞弊的發(fā)生C.內(nèi)部控制包括控制環(huán)境、風險評估等要素D.有效的內(nèi)部控制可以提高審計效率答案:B6.在財務報表審計中,注冊會計師最關(guān)注的是()A.資產(chǎn)的高估B.負債的高估C.費用的高估D.收入的高估答案:A7.下列哪種審計方法屬于詳查法()A.對部分憑證進行審查B.對部分賬戶進行審查C.對所有憑證和賬戶進行詳細審查D.抽樣審查答案:C8.審計報告的收件人一般是()A.被審計單位管理層B.被審計單位治理層C.審計業(yè)務的委托人D.社會公眾答案:C9.下列關(guān)于審計抽樣的說法,正確的是()A.審計抽樣可以完全替代詳細審計B.審計抽樣適用于所有審計程序C.抽樣風險是不可避免的D.非抽樣風險可以通過擴大樣本規(guī)模降低答案:C10.以下哪項是國家審計的主要目標()A.提高企業(yè)經(jīng)濟效益B.維護財經(jīng)法紀C.對被審計單位內(nèi)部控制進行評價D.為投資者提供決策依據(jù)答案:B二、多項選擇題(每題2分,共10題)1.審計按主體分類,可以分為()A.政府審計B.內(nèi)部審計C.注冊會計師審計D.財務審計答案:ABC2.審計證據(jù)的特性包括()A.充分性B.適當性C.可靠性D.相關(guān)性答案:AB3.內(nèi)部控制的要素包括()A.控制環(huán)境B.風險評估C.控制活動D.信息與溝通、監(jiān)控答案:ABCD4.審計工作底稿的作用有()A.提供審計工作的證據(jù)B.便于審計工作的復核C.提高審計工作效率D.為編制審計報告提供依據(jù)答案:ABD5.以下屬于審計風險組成部分的有()A.重大錯報風險B.檢查風險C.固有風險D.控制風險答案:AB6.注冊會計師可以采用的審計程序有()A.檢查B.觀察C.詢問D.函證答案:ABCD7.財務報表審計的目標包括()A.合法性B.公允性C.一貫性D.效益性答案:AB8.下列關(guān)于審計報告的說法正確的有()A.審計報告是注冊會計師對財務報表發(fā)表審計意見的書面文件B.審計報告分為標準審計報告和非標準審計報告C.無保留意見審計報告是最好的審計報告D.審計報告具有鑒證、保護和證明的作用答案:ABD9.審計抽樣的基本步驟包括()A.確定樣本規(guī)模B.選取樣本C.對樣本實施審計程序D.評價樣本結(jié)果答案:ABCD10.內(nèi)部審計的職能包括()A.監(jiān)督職能B.評價職能C.控制職能D.服務職能答案:ABD三、判斷題(每題2分,共10題)1.審計就是查賬。()答案:錯誤2.注冊會計師審計是有償審計。()答案:正確3.審計證據(jù)越多越好。()答案:錯誤4.內(nèi)部控制完善的單位不需要進行審計。()答案:錯誤5.審計風險可以降為零。()答案:錯誤6.審計工作底稿只能由注冊會計師親自編制。()答案:錯誤7.所有的審計業(yè)務都需要進行函證。()答案:錯誤8.標準審計報告就是無保留意見審計報告。()答案:正確9.審計抽樣的樣本規(guī)模越大越好。()答案:錯誤10.內(nèi)部審計的獨立性比注冊會計師審計的獨立性強。()答案:錯誤四、簡答題(每題5分,共4題)1.簡述審計的獨立性體現(xiàn)在哪些方面。答案:審計的獨立性體現(xiàn)在機構(gòu)獨立、人員獨立、工作獨立和經(jīng)濟獨立。機構(gòu)獨立是指審計機構(gòu)獨立于被審計單位之外;人員獨立要求審計人員與被審計單位不存在經(jīng)濟利益關(guān)系等;工作獨立是審計人員獨立開展審計工作;經(jīng)濟獨立指審計機構(gòu)有獨立的經(jīng)費來源等。2.簡述注冊會計師應如何獲取審計證據(jù)。答案:注冊會計師可通過檢查文件記錄、觀察、詢問、函證、重新計算、重新執(zhí)行和分析程序獲取審計證據(jù)。檢查文件記錄包括會計憑證等;觀察如對被審計單位的經(jīng)營活動觀察;詢問向相關(guān)人員詢問情況;函證向第三方發(fā)函驗證信息;重新計算核對數(shù)據(jù)計算;重新執(zhí)行執(zhí)行被審計單位的程序;分析程序分析數(shù)據(jù)間關(guān)系。3.簡述內(nèi)部控制的局限性。答案:內(nèi)部控制的局限性包括:一是內(nèi)部控制的設計和運行受制于成本效益原則;二是內(nèi)部控制可能因人為失誤而失效;三是內(nèi)部控制可能被管理層凌駕,即使存在良好的內(nèi)部控制,也不能完全杜絕舞弊等情況發(fā)生。4.簡述審計報告的類型。答案:審計報告類型包括標準審計報告(無保留意見審計報告)和非標準審計報告。非標準審計報告又分為帶強調(diào)事項段的無保留意見審計報告、保留意見審計報告、否定意見審計報告和無法表示意見審計報告。五、討論題(每題5分,共4題)1.討論審計在市場經(jīng)濟中的作用。答案:審計在市場經(jīng)濟中有重要作用。它可以監(jiān)督經(jīng)濟活動,確保財經(jīng)法紀得到遵守;提高財務信息的可靠性,為投資者決策提供依據(jù);促進企業(yè)完善內(nèi)部控制,提高經(jīng)營管理效率,從而有助于維護市場經(jīng)濟秩序,保障市場經(jīng)濟健康發(fā)展。2.討論如何提高審計質(zhì)量。答案:提高審計質(zhì)量可從多方面著手。如提高審計人員素質(zhì),包括專業(yè)知識和職業(yè)道德;完善審計準則和規(guī)范;改進審計方法和技術(shù);加強審計工作的獨立性;強化審計工作的質(zhì)量控制,對審計工作進行有效的復核等。3.討論內(nèi)部審計與外部審計的關(guān)系。答案:內(nèi)部審計與外部審計既有區(qū)別又有聯(lián)系。區(qū)別在于獨立性不同、審計目標有所差異等。聯(lián)系在于內(nèi)部審計可為外部審計提供基礎(chǔ),外部審計可利用內(nèi)部審計的工作成果,二者都有助
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