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文檔簡介
2025貨幣資金審計試題及答案
一、單項選擇題(每題2分,共10題)1.貨幣資金審計不包括以下哪項內容?()A.庫存現(xiàn)金B(yǎng).銀行存款C.應收賬款D.其他貨幣資金答案:C2.盤點庫存現(xiàn)金時,必須有()在場。A.出納員B.會計主管C.財務經(jīng)理D.單位負責人答案:A3.銀行存款日記賬與銀行對賬單核對,至少()核對一次。A.每日B.每月C.每季度D.每年答案:B4.以下哪種情況可能表明貨幣資金存在舞弊風險?()A.頻繁的資金往來B.正常的資金收付C.定期的銀行對賬D.規(guī)范的現(xiàn)金盤點答案:A5.審查銀行存款余額調節(jié)表時,重點關注()。A.未達賬項B.已達賬項C.銀行存款日記賬余額D.銀行對賬單余額答案:A6.其他貨幣資金不包括()。A.外埠存款B.銀行匯票存款C.應收賬款D.信用卡存款答案:C7.現(xiàn)金收支管理中,不允許()。A.坐支現(xiàn)金B(yǎng).庫存現(xiàn)金限額管理C.現(xiàn)金收支兩條線D.現(xiàn)金日清月結答案:A8.銀行存款函證的對象是()。A.銀行B.企業(yè)的客戶C.企業(yè)的供應商D.企業(yè)的股東答案:A9.貨幣資金內部控制的關鍵環(huán)節(jié)是()。A.授權批準B.崗位分離C.監(jiān)督檢查D.以上都是答案:D10.以下哪項不是貨幣資金審計的目標?()A.存在性B.完整性C.準確性D.美觀性答案:D二、多項選擇題(每題2分,共10題)1.貨幣資金內部控制的要求包括()。A.崗位分工B.授權批準C.現(xiàn)金管理D.銀行存款管理答案:ABCD2.庫存現(xiàn)金盤點的程序包括()。A.制定盤點計劃B.實地盤點C.編制盤點表D.賬實核對答案:ABCD3.銀行存款函證的內容有()。A.存款余額B.借款余額C.擔保情況D.銀行賬號答案:ABCD4.其他貨幣資金的審計要點包括()。A.存在性B.完整性C.計價準確性D.資金流向答案:ABCD5.貨幣資金審計中,分析性程序可采用的方法有()。A.比率分析B.趨勢分析C.結構分析D.比較分析答案:ABCD6.以下哪些屬于貨幣資金舞弊的手段?()A.虛構收支B.挪用資金C.隱瞞資金D.貪污資金答案:ABCD7.現(xiàn)金收支憑證的審查要點包括()。A.真實性B.合法性C.完整性D.合理性答案:ABCD8.銀行存款余額調節(jié)表的編制目的是()。A.核對賬目B.發(fā)現(xiàn)未達賬項C.調整銀行存款日記賬D.調整銀行對賬單答案:AB9.貨幣資金審計風險包括()。A.固有風險B.控制風險C.檢查風險D.經(jīng)營風險答案:ABC10.影響貨幣資金內部控制有效性的因素有()。A.人員素質B.管理制度C.外部環(huán)境D.內部監(jiān)督答案:ABCD三、判斷題(每題2分,共10題)1.貨幣資金審計主要關注銀行存款。()答案:錯誤2.庫存現(xiàn)金盤點可以不定期進行。()答案:錯誤3.銀行存款函證是貨幣資金審計的重要程序。()答案:正確4.其他貨幣資金不需要進行審計。()答案:錯誤5.貨幣資金內部控制健全就不會存在舞弊風險。()答案:錯誤6.現(xiàn)金收支憑證只要有領導簽字就可以入賬。()答案:錯誤7.銀行存款余額調節(jié)表由出納員編制。()答案:錯誤8.分析性程序在貨幣資金審計中可有可無。()答案:錯誤9.貨幣資金的存在性和完整性是審計的重要目標。()答案:正確10.貨幣資金審計只需要審查企業(yè)內部資料。()答案:錯誤四、簡答題(每題5分,共4題)1.簡述貨幣資金審計的重要性。答案:貨幣資金是企業(yè)流動性最強的資產(chǎn)。貨幣資金審計重要性在于確保資金存在且賬實相符,檢查內部控制有效性防止舞弊,保障企業(yè)資金安全,有助于財務報表準確反映企業(yè)財務狀況和經(jīng)營成果,為投資者等利益相關者提供可靠信息。2.簡述庫存現(xiàn)金盤點的主要步驟。答案:首先制定盤點計劃,確定盤點時間、人員等。然后實地盤點現(xiàn)金,包括保險柜內現(xiàn)金等。接著由出納員和監(jiān)盤人員共同編制盤點表,記錄實存現(xiàn)金數(shù)。最后將盤點結果與現(xiàn)金日記賬進行賬實核對。3.簡述銀行存款函證的作用。答案:銀行存款函證可證實銀行存款的存在性,確認銀行存款余額的準確性,發(fā)現(xiàn)未達賬項,了解企業(yè)銀行借款、擔保等情況,驗證銀行存款相關的內部控制是否有效,是防范審計風險的重要手段。4.簡述貨幣資金舞弊的常見形式。答案:常見形式有虛構收入與支出,如偽造憑證;挪用資金用于個人用途;隱瞞資金,不入賬;貪污資金,如侵占現(xiàn)金收入等。五、討論題(每題5分,共4題)1.如何加強貨幣資金內部控制?答案:應明確崗位分工與授權批準制度,確保不相容崗位分離。加強現(xiàn)金收支管理,嚴格執(zhí)行收支兩條線。強化銀行存款管理,定期對賬。完善內部監(jiān)督機制,定期檢查制度執(zhí)行情況。提高人員素質,增強風險意識。2.討論貨幣資金審計中如何發(fā)現(xiàn)未達賬項?答案:審查銀行存款余額調節(jié)表,對比銀行對賬單與日記賬記錄。重點關注銀行已收企業(yè)未收、銀行已付企業(yè)未付等情況。分析資金流動的時間差,檢查相關原始憑證是否存在異常。3.在貨幣資金審計中,如何評估舞弊風險?答案:分析企業(yè)內部控制環(huán)境,了解資金管理流程是否規(guī)范。關注異常的資金交易,如頻繁大額收支等。審查相關人員背景與權限。檢查是否存在賬實不符、調節(jié)表異常
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