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內(nèi)部審計筆試題及答案

一、單項選擇題(每題2分,共10題)1.內(nèi)部審計的主要目的是()A.查錯防弊B.改善組織運營C.提供咨詢服務(wù)D.保證財務(wù)報表準(zhǔn)確答案:B2.以下哪項不屬于內(nèi)部審計職能()A.監(jiān)督B.評價C.核算D.咨詢答案:C3.內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)隸屬于()A.董事會B.總經(jīng)理C.財務(wù)部門D.監(jiān)事會答案:A4.審計證據(jù)的相關(guān)性是指()A.證據(jù)與審計目標(biāo)相關(guān)B.證據(jù)真實可靠C.證據(jù)數(shù)量足夠D.證據(jù)易于獲取答案:A5.下列哪種審計方法不屬于詳細(xì)審查()A.順查法B.逆查法C.抽查法D.審閱法答案:C6.內(nèi)部審計人員在審計過程中發(fā)現(xiàn)重大問題,應(yīng)及時向()報告。A.被審計單位B.上級主管部門C.本單位主要負(fù)責(zé)人D.審計機關(guān)答案:C7.內(nèi)部審計報告的編制應(yīng)當(dāng)以()為依據(jù)。A.審計目標(biāo)B.審計計劃C.審計證據(jù)D.審計程序答案:C8.對內(nèi)部控制進(jìn)行初步評價的目的是確定內(nèi)部控制的()A.健全性B.有效性C.合理性D.可靠性答案:A9.內(nèi)部審計人員應(yīng)當(dāng)保持應(yīng)有的(),并合理保證審計證據(jù)的質(zhì)量。A.獨立性B.客觀性C.職業(yè)謹(jǐn)慎D.公正性答案:C10.內(nèi)部審計的范圍不包括()A.財務(wù)審計B.經(jīng)營審計C.合規(guī)性審計D.外部審計答案:D二、多項選擇題(每題2分,共10題)1.內(nèi)部審計的作用包括()A.監(jiān)督作用B.防護(hù)作用C.鑒證作用D.參謀作用答案:ABCD2.內(nèi)部審計的特點有()A.服務(wù)的內(nèi)向性B.審查的及時性C.工作的相對獨立性D.審計程序的簡便性答案:ABCD3.內(nèi)部審計人員職業(yè)道德包括()A.誠信正直B.客觀公正C.保密D.專業(yè)勝任能力答案:ABCD4.內(nèi)部審計的程序包括()A.準(zhǔn)備階段B.實施階段C.終結(jié)階段D.后續(xù)審計階段答案:ABCD5.審計證據(jù)的特性有()A.充分性B.適當(dāng)性C.重要性D.可靠性答案:AB6.常用的審計方法有()A.檢查B.觀察C.詢問D.函證答案:ABCD7.內(nèi)部審計報告的要素包括()A.標(biāo)題B.收件人C.正文D.附件答案:ABCD8.內(nèi)部控制的要素有()A.控制環(huán)境B.風(fēng)險評估C.控制活動D.信息與溝通答案:ABCD9.內(nèi)部審計在風(fēng)險管理中的作用有()A.識別風(fēng)險B.評估風(fēng)險C.應(yīng)對風(fēng)險D.監(jiān)督風(fēng)險答案:ABD10.內(nèi)部審計與外部審計的區(qū)別在于()A.審計目標(biāo)不同B.審計獨立性不同C.審計依據(jù)不同D.審計方法不同答案:ABCD三、判斷題(每題2分,共10題)1.內(nèi)部審計是一種獨立、客觀的確認(rèn)和咨詢活動。()答案:對2.內(nèi)部審計人員可以參與被審計單位的經(jīng)營管理活動。()答案:錯3.審計證據(jù)的數(shù)量越多越好。()答案:錯4.內(nèi)部審計報告不需要經(jīng)過被審計單位的確認(rèn)。()答案:錯5.內(nèi)部控制評價只需要評價內(nèi)部控制的有效性。()答案:錯6.內(nèi)部審計人員不可以進(jìn)行后續(xù)審計。()答案:錯7.內(nèi)部審計的范圍僅限于財務(wù)活動。()答案:錯8.內(nèi)部審計機構(gòu)可以對本單位及所屬單位的經(jīng)濟活動進(jìn)行審計。()答案:對9.審計工作底稿可以隨意銷毀。()答案:錯10.內(nèi)部審計人員不需要具備專業(yè)知識。()答案:錯四、簡答題(每題5分,共4題)1.簡述內(nèi)部審計的主要職能。答案:監(jiān)督職能,對單位經(jīng)濟活動及內(nèi)部控制監(jiān)督;評價職能,評估經(jīng)濟活動的合規(guī)性、效益性等;咨詢職能,為組織提供專業(yè)建議和解決方案,促進(jìn)改善運營。2.內(nèi)部審計人員應(yīng)具備哪些素質(zhì)?答案:需具備良好職業(yè)道德,如誠信正直、客觀公正、保密等。掌握財務(wù)、審計、法律等專業(yè)知識,有敏銳分析判斷能力,能有效溝通協(xié)調(diào),保持職業(yè)謹(jǐn)慎態(tài)度。3.簡述內(nèi)部控制評價的主要內(nèi)容。答案:評價控制環(huán)境是否良好,風(fēng)險評估是否有效識別應(yīng)對風(fēng)險,控制活動是否合理且執(zhí)行到位,信息與溝通是否順暢,內(nèi)部監(jiān)督是否持續(xù)有效,以此判斷內(nèi)部控制整體有效性。4.內(nèi)部審計報告應(yīng)包含哪些內(nèi)容?答案:包含標(biāo)題、收件人,正文闡述審計概況、依據(jù)、發(fā)現(xiàn)問題、結(jié)論、建議等,還有附件提供相關(guān)證明材料,結(jié)構(gòu)完整清晰以傳達(dá)審計結(jié)果。五、討論題(每題5分,共4題)1.討論內(nèi)部審計在企業(yè)治理中的重要性。答案:內(nèi)部審計能監(jiān)督企業(yè)運營,確保合規(guī),防范風(fēng)險。為決策層提供準(zhǔn)確信息,輔助科學(xué)決策。對內(nèi)部控制進(jìn)行評價并促進(jìn)完善,提升企業(yè)管理水平,保障企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。2.分析內(nèi)部審計與企業(yè)風(fēng)險管理的關(guān)系。答案:內(nèi)部審計是企業(yè)風(fēng)險管理的重要環(huán)節(jié)??勺R別評估風(fēng)險,提出應(yīng)對建議。監(jiān)督風(fēng)險應(yīng)對措施執(zhí)行,反饋效果,促進(jìn)風(fēng)險管理體系不斷優(yōu)化,助力企業(yè)應(yīng)對各類風(fēng)險。3.如何提高內(nèi)部審計的效率和效果?答案:合理規(guī)劃審計項目,運用先進(jìn)審計技術(shù)方法,如數(shù)據(jù)分析。加強人員培訓(xùn),提升專業(yè)能力。與其他部門有效溝通協(xié)作,獲取支持。建立

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