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國營企業(yè)實習(xí)心得體會國營企業(yè)實習(xí)心得體會「篇一」我本來就很想到外面去進(jìn)行真正的實習(xí)。國營企業(yè)實習(xí)心得而后如己所愿,因為某些關(guān)系,我可以任意選擇幾家大型的國營企業(yè),一開始很想到銀行實習(xí),不過銀行跟本就學(xué)不到多少會計實踐知識,才選擇到一家銷售量上億的股份有限公司。而后就是我這等優(yōu)秀人才的實習(xí)開始(自戀一下)。這家公司的財務(wù)審計部門有三個辦公室,財務(wù)部長也就是會計主管,在專門的會計審計室,而財務(wù)總監(jiān)也是在專門的財務(wù)總監(jiān)室。剩下的辦公室有六個會計,這六個都是牛人,身處其中你就能真的的感受到他們透露出一種會計師才有的思維和氣質(zhì)。六個人分工不同,分別是稅收會計、成本會計、費用會計、收入會計、會計審核及管理、出納。在財務(wù)部之上有個總會計師,這人神龍見首不見尾,不是我等平民想見就能見的。但每個會計師都是我的崗位指導(dǎo)老師。剛進(jìn)入的時候是很尷尬和不知道該干什么的。而那些會計師傅都在忙自己的,我總不能就干坐在辦公室嘛,起碼要整點事情出來。于是呢耍點花招,對每個師傅都問,有什么忙我可以幫忙的嗎?這一問,別想他們會讓你直接做會計工作,而是讓你去看旁邊一個儲存柜里面的會計憑證,不打來看不知道,從一月到十一月的記帳憑證,每冊有一本新華字典那么厚,大概接近兩百冊。會計憑證只分轉(zhuǎn)記與銀記,凡是有銀行存款科目的都入銀記記帳憑證,其它都入轉(zhuǎn)記憑證。在涉及銀行存款已付的記帳憑證都會蓋一個銀行收/付訖印章表示錢已收/付。在實習(xí)模擬中,一張記帳憑證后面貼的原始憑證不會超過十張,而在公司你會發(fā)現(xiàn)一張記帳憑證后面貼上上百張是常見的,而且每張憑證都貼的相當(dāng)整齊和易翻,比如某張記帳憑證后面要貼二十多張車票,那怎么貼呢?他不會像撲克牌那樣重疊起來,而是傾斜相疊,在傾斜相疊的梯形口會蓋一張附件章,這樣就不用每張車票都要蓋附件印記了,因為凡是貼在記帳憑證后面的原始憑證都要蓋附件印記。在凡是需要銀行付款的記帳憑證后面你都會看見貼著一張銀行出款申請表,表上注明涉及的經(jīng)濟業(yè)務(wù)、要付的金額、相關(guān)部門的簽字及總經(jīng)理和財務(wù)部長的簽字等,在學(xué)校實習(xí)中這申請表是沒有的,然而現(xiàn)實中,如果需要銀行付款給某一業(yè)務(wù)公司或者提取一些現(xiàn)金都必須要填的。在一些涉及銷售商品或者購買商品的記帳憑證后面都有合同,我剛開始發(fā)現(xiàn)時很驚異,合同也能作為原始憑證,再后來問師傅時才發(fā)現(xiàn)這合同必需要一張一張貼上去,有的合同都有三十多張,有時會看見一張記帳憑證加上后面的原始憑證都有一本會計基礎(chǔ)書那么厚(我還比過),除了合同還有一樣?xùn)|西是必需的,那就是信用證,相信在學(xué)校很多人都不清楚信用證,而它我們可以勉強說是類似網(wǎng)上經(jīng)常遇到的支付寶,具體知識可在上網(wǎng)查查它的概念。但在公司,信用證是一件不可缺少的東西。另外有些原始憑證是比記帳憑證大的多,這就需要折疊,對于折疊,很多人都會說很簡單,其實里面也涉及一些細(xì)節(jié),原始憑證折疊起來是不能大于記帳憑證,最好與記帳憑證一樣大,在把一張原始憑證對折成與記帳憑證一樣大時,在所貼的一方下角需要折個三角,這樣好打開。學(xué)校實習(xí)中,記帳憑證與原始憑證貼在一起,會用膠水把整個左邊緣全貼起來,這是不對的,應(yīng)該只貼左上角大拇指大小的范圍就可以了,如果你的大拇指小的話可以看實際情況而定,為什么要這樣呢?因為會計事務(wù)所前來審記的話是需要大量復(fù)印后面的原始憑證,如果把左邊緣全貼了對復(fù)印會產(chǎn)生很多麻煩,而另一方面,只貼左上角既有利于翻閱也利于節(jié)約膠水。有些記帳憑證后面沒有貼原始憑證,而它里面又涉及到巨大金額,那么我可以打包票,它肯定有一本專門的附件文件夾,那文件夾里面的原始憑證真的太多了,并不適合與記帳憑證貼在一起,所以有個專門的文件夾放著那些原始憑證,我特意去看了下,把它們疊加在一起有兩本高級財務(wù)會計那么厚,但是在附件文件上要注明X記XXX號附件。管理資料《國營企業(yè)實習(xí)心得》。公司的帳目分的很細(xì)很細(xì),而一看又非常明了。比如借:銷售費用-十項可控費用-差旅費-銷售一部;貸:其他應(yīng)收款-內(nèi)部往來-備用金-銷售一部-王某。有點是我不明白的是在貸方為什么不是庫存現(xiàn)金,而是其他應(yīng)收款。這問題我去問了師傅,他的回答是利于公司財務(wù)管理,另外其他應(yīng)收款屬于資金類科目,而庫存現(xiàn)金也屬于資金類,所以用其他應(yīng)收款代替庫存現(xiàn)金也是可以的。在備注方面都寫得非常專業(yè),如以上備注寫的是:轉(zhuǎn):王某報帳。注意前面的轉(zhuǎn)非常重要,因為在大的會計工作中利于賬薄的編寫。有時候會看到一張記帳憑證中借貸只有一方,比如:借:銀行存款-某銀行分行-某銀行賬號尾數(shù)2000000,貸:應(yīng)收賬款——集團(tuán)外部往來——某公司貨款-2000000金額都在借方。像這種情況是允許的,為什么呢,還是一句話,利于財務(wù)管理。至于里面涉及許多在學(xué)校學(xué)到的知識都不能解釋的借貸問題,我都分析并問過,具體原因暫作保留??戳藘商煊泿{證,我就開始正式處理會計工作,開始是去查帳,查的不是記帳憑證,而是成本會計中必須涉及到的領(lǐng)料單和倉庫出庫明細(xì)表,每個月末資財部(原材料保管部門)都要送明細(xì)表和一大疊料單到財務(wù)部,負(fù)責(zé)這些的是成本會計師,而這些都需要細(xì)查并對帳再裝訂成為某張記帳憑證的附件。你要用領(lǐng)料單對應(yīng)明細(xì)表上的相應(yīng)材料,如果金額或數(shù)量不對就先標(biāo)記備注,等全部對完再進(jìn)行處理,檢查的重點在貴重原材料,如黃金白金等,某些廠出產(chǎn)芯片是需要黃金或白金的,而且公司每個月都會出庫幾千克黃金與白金,所以當(dāng)看到這些要淡定,而且像這些貴重原材料,會計事務(wù)所是最喜歡查的。對于領(lǐng)料單的材料數(shù)據(jù)多出明細(xì)表相對應(yīng)的材料數(shù)據(jù),那么問題不太嚴(yán)重,相反,少的必須到相關(guān)部門查明原因并補回領(lǐng)料單。就只是這工作我就花了三天才基本完成,最后裝訂起來便結(jié)束其工作。接下來便負(fù)責(zé)費用類分類與匯總并處理報帳工作,報帳人員前來報帳需要自己粘貼原始憑證,會計人員是不會幫你貼的,這里注意的是粘貼后的原始憑證前面粘貼的一定是報銷費用表,費用表上填寫詳細(xì)的所花費用(如果未寫明,一般是不會給你報銷費用的的),以及總經(jīng)理簽字與意見及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字、和財務(wù)部長的簽字,少了任何一個簽字也都是無效的。除此在原始憑證后面粘貼差旅費用計算表,里面記錄的是住宿、飲食方面的計算,每個職業(yè)級別的補貼費用都不相同。這種計算表可以讓會計師幫你算并粘貼。原始憑證中有許多發(fā)票,鑒別發(fā)票是一種智力活,現(xiàn)在的發(fā)票制作很真很真,普通的鑒別工作是很難認(rèn)出來,比如像鑒別鈔票那樣是鑒別不出來的。因為現(xiàn)在常用的作假是亂開發(fā)票,怎么亂開發(fā)票呢?就是發(fā)票是真的,而發(fā)票所出單位與發(fā)票上所蓋章的單位不一致,這樣的行為,查不出來是要受稅務(wù)局處罰的,同時這樣的發(fā)票也會判定為,像這樣的辦法如何查呢?這就需要進(jìn)稅務(wù)網(wǎng)輸入發(fā)票上的票號、密碼等相關(guān)信息就能知道關(guān)于此發(fā)票的具體內(nèi)容。發(fā)票有國稅與地稅之分,這點在查票需要注意。忙了許久學(xué)了很多東西,不過都在學(xué)校沒有學(xué)到的,也是很重要很珍貴的(保留)。到年初,公司會請會計事物所人員前來查帳,一般會逗留許久,公司會專門為他們安排生活住宿飲食等。而公司會停止一些會計工作并表示重視而全力配合審計工作。我的重心也就放在審計工作上,審計工作有專門的工作系統(tǒng),審計人員按照此系統(tǒng)流程進(jìn)行查帳。查帳的重點在資金類賬目,先是復(fù)印相關(guān)的銀行承兌匯票,接著查找涉及巨額金額的記帳憑證再進(jìn)行復(fù)印,原始憑證也包括在內(nèi)。我發(fā)現(xiàn)復(fù)印的最多內(nèi)容是銷售、購買商品合同等,還有信用證,審計人員還會要求查看最近審計報告和幾乎所有的土地、固定資產(chǎn)評估報告等,更麻煩的事這些資料也會復(fù)印。而這些資料一般屬于公司內(nèi)部資料,是需要審計工作人員保密的。而許多具體工作再此作保留不寫。反過頭來,已經(jīng)不知不覺中寫了許多。就此打住。國營企業(yè)實習(xí)心得體會「篇二」它肯定有一本專門的附件文件夾,那文件夾里面的原始憑證真的太多了,并不適合與記帳憑證貼在一起,所以有個專門的文件夾放著那些原始憑證,我特意去看了下,把它們疊加在一起有兩本高級財務(wù)會計那么厚,但是在附件文件上要注明X記XXX號附件。公司的帳目分的很細(xì)很細(xì),而一看又非常明了。比如借:銷售費用-十項可控費用-差旅費-銷售一部;貸:其他應(yīng)收款-內(nèi)部往來-備用金-銷售一部-王某。有點是我不明白的是在貸方為什么不是庫存現(xiàn)金,而是其他應(yīng)收款。這問題我去問了師傅,他的回答是利于公司財務(wù)管理,另外其他應(yīng)收款屬于資金類科目,而庫存現(xiàn)金也屬于資金類,所以用其他應(yīng)收款代替庫存現(xiàn)金也是可以的。在備注方面都寫得非常專業(yè),如以上備注寫的是:轉(zhuǎn):王某報帳。注意前面的轉(zhuǎn)非常重要,因為在大的會計工作中利于賬薄的編寫。有時候會看到一張記帳憑證中借貸只有一方,比如:借:銀行存款-某銀行分行-某銀行賬號尾數(shù)2000000,貸:應(yīng)收賬款——集團(tuán)外部往來——某公司貨款-2000000金額都在借方。像這種情況是允許的,為什么呢,還是一句話,利于財務(wù)管理。至于里面涉及許多在學(xué)校學(xué)到的知識都不能解釋的借貸問題,我都分析并問過,具體原因暫作保留??戳藘商煊泿{證,我就開始正式處理會計工作,開始是去查帳,查的不是記帳憑證,而是成本會計中必須涉及到的領(lǐng)料單和倉庫出庫明細(xì)表,每個月末資財部(原材料保管部門)都要送明細(xì)表和一大疊料單到財務(wù)部,負(fù)責(zé)這些的是成本會計師,而這些都需要細(xì)查并對帳再裝訂成為某張記帳憑證的附件。你要用領(lǐng)料單對應(yīng)明細(xì)表上的相應(yīng)材料,如果金額或數(shù)量不對就先標(biāo)記備注,等全部對完再進(jìn)行處理,檢查的重點在貴重原材料,如黃金白金等,某些廠出產(chǎn)芯片是需要黃金或白金的,而且公司每個月都會出庫幾千克黃金與白金,所以當(dāng)看到這些要淡定,而且像這些貴重原材料,會計事務(wù)所是最喜歡查的。對于領(lǐng)料單的材料數(shù)據(jù)多出明細(xì)表相對應(yīng)的材料數(shù)據(jù),那么問題不太嚴(yán)重,相反,少的必須到相關(guān)部門查明原因并補回領(lǐng)料單。就只是這工作我就花了三天才基本完成,最后裝訂起來便結(jié)束其工作。接下來便負(fù)責(zé)費用類分類與匯總并處理報帳工作,報帳人員前來報帳需要自己粘貼原始憑證,會計人員是不會幫你貼的,這里注意的是粘貼后的原始憑證前面粘貼的一定是報銷費用表,費用表上填寫詳細(xì)的所花費用(如果未寫明,一般是不會給你報銷費用的的),以及總經(jīng)理簽字與意見及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字、和財務(wù)部長的簽字,少了任何一個簽字也都是無效的。除此在原始憑證后面粘貼差旅費用計算表,里面記錄的是住宿、飲食方面的計算,每個職業(yè)級別的補貼費用都不相同。這種計算表可以讓會計師幫你算并粘貼。原始憑證中有許多發(fā)票,鑒別發(fā)票是一種智力活,現(xiàn)在的發(fā)票制作很真很真,普通的鑒別工作是很難認(rèn)出來,比如像鑒別鈔票那樣是鑒別不出來的。因為現(xiàn)在常用的作假是亂開發(fā)票,怎么亂開發(fā)票呢?就是發(fā)票是真的,而發(fā)票所出單位與發(fā)票上所蓋章的單位不一致,這樣的行為,查不出來是要受稅務(wù)局處罰的,同時這樣的發(fā)票也會判定為假發(fā)票,像這樣的辦法如何查呢?這就需要進(jìn)稅務(wù)網(wǎng)輸入發(fā)票上的票號、密碼等相關(guān)信息就能知道關(guān)于此發(fā)票的具體內(nèi)容。發(fā)票有國稅與地稅之分,這點在查票需要注意。忙了許久學(xué)了很多東西,不過都在學(xué)校沒有學(xué)到的,也是很重要很珍貴的。到年初,公司會請會計事物所人員前來查帳,一般會逗留許久,公司會專門為他們安排生活住宿飲食等。而公司會停止一些會計工作并表示重視而全力配合審計工作。我的重心也就放在審計工作上,審計工作有專門的工作系統(tǒng),審計人員按照此系統(tǒng)流程進(jìn)行查帳。查帳的重點在資金類賬目,先是復(fù)印相關(guān)的銀行承兌匯票,接著查找涉及巨額金額的記帳憑證再進(jìn)行復(fù)印,原始憑證也包括在內(nèi)。我發(fā)現(xiàn)復(fù)印的最多內(nèi)容是銷售、購買商品合同等,還有信用證,審計人員還會要求查看最近審計報告和幾乎所有的土地、固定資產(chǎn)評估報告等,更麻煩的事這些資料也會復(fù)印。而這些資料一般屬于公司內(nèi)部資料,是需要審計工作人員保密的。而許多具體工作再此作保留不寫。反過頭來,已經(jīng)不知不覺中寫了許多。就此打住。熱門閱讀文章:
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