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文檔簡介
私募股權(quán)基金管理公司經(jīng)營管理制度一、總則1.為了加強私募股權(quán)基金管理公司(以下簡稱“公司”)的經(jīng)營管理,保障公司及投資者的合法權(quán)益,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范,制定本制度。2.公司應(yīng)遵循合法、合規(guī)、誠信、穩(wěn)健的原則,開展私募股權(quán)基金業(yè)務(wù)。二、公司治理結(jié)構(gòu)1.公司設(shè)立股東會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營管理層。股東會是公司的最高權(quán)力機構(gòu),董事會對股東會負責(zé),監(jiān)事會對公司的經(jīng)營管理活動進行監(jiān)督,經(jīng)營管理層負責(zé)公司的日常經(jīng)營管理工作。2.董事會成員應(yīng)由具備豐富的金融、投資、法律等相關(guān)知識和經(jīng)驗的人員組成,董事會應(yīng)設(shè)立投資決策委員會、風(fēng)險控制委員會等專門委員會,負責(zé)審議和決策公司的重大事項。三、投資管理制度1.投資決策流程項目篩選:投資團隊對潛在投資項目進行初步篩選,形成項目儲備庫。項目立項:對符合公司投資策略和標(biāo)準(zhǔn)的項目進行立項,成立項目小組,開展盡職調(diào)查。項目評審:投資決策委員會對項目進行評審,包括項目的投資價值、風(fēng)險因素、退出方案等。投資決策:根據(jù)投資決策委員會的評審意見,做出投資決策。2.投資限制不得投資于不符合國家產(chǎn)業(yè)政策和法律法規(guī)的項目。對單一項目的投資金額不得超過基金規(guī)模的一定比例。不得從事內(nèi)幕交易、操縱市場等違法違規(guī)行為。四、風(fēng)險控制制度1.風(fēng)險管理組織架構(gòu)設(shè)立風(fēng)險控制委員會,負責(zé)制定公司的風(fēng)險控制政策和策略,監(jiān)督風(fēng)險控制措施的執(zhí)行情況。各部門應(yīng)設(shè)立風(fēng)險控制崗位,負責(zé)本部門的風(fēng)險控制工作,并向風(fēng)險控制委員會報告。2.風(fēng)險評估與監(jiān)控對投資項目進行風(fēng)險評估,包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險等。建立風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo)體系,對投資組合的風(fēng)險狀況進行實時監(jiān)控。定期對風(fēng)險管理情況進行評估和報告。五、信息披露制度1.信息披露的內(nèi)容基金的基本信息,如基金名稱、規(guī)模、投資策略等?;鸬呢攧?wù)狀況和經(jīng)營成果?;鸬耐顿Y項目情況??赡苡绊懟鹜顿Y者權(quán)益的重大事項。2.信息披露的方式和時間通過公司網(wǎng)站、郵件等方式向投資者披露信息。定期報告:每季度結(jié)束后[X]個工作日內(nèi)披露季度報告,每年結(jié)束后[X]個月內(nèi)披露年度報告。重大事項及時披露。六、內(nèi)部審計制度1.內(nèi)部審計機構(gòu)的設(shè)置設(shè)立獨立的內(nèi)部審計部門,直接向董事會報告工作。2.內(nèi)部審計的職責(zé)對公司的內(nèi)部控制制度進行審計和評估。對公司的財務(wù)收支、業(yè)務(wù)活動進行審計監(jiān)督。對公司的風(fēng)險管理情況進行審計評價。七、員工管理制度1.員工招聘與培訓(xùn)制定嚴(yán)格的招聘標(biāo)準(zhǔn),招聘具備專業(yè)知識和職業(yè)操守的員工。定期對員工進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和職業(yè)道德教育。2.員工績效考核建立科學(xué)合理的績效考核體系,對員工的工作業(yè)績進行客觀評價。根據(jù)績效考核結(jié)果,對員工進行獎勵和懲罰。八、合規(guī)管理制度1.合規(guī)管理組織架構(gòu)設(shè)立合規(guī)管理部門,負責(zé)公司的合規(guī)管理工作。2.合規(guī)管理職責(zé)制定和完善公司的合規(guī)管理制度。對公司的經(jīng)營管理活動進行合規(guī)審查和監(jiān)督。處理公司的合規(guī)風(fēng)險事件,及時向管理層報告。九、附則1.本制度如與國
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