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牡丹江市中醫(yī)院審計基礎(chǔ)知識與迎審準(zhǔn)備試題一、單選題(每題2分,共20題)1.審計工作的根本目標(biāo)是()。A.提高醫(yī)院運營效率B.發(fā)現(xiàn)并糾正財務(wù)舞弊C.保障醫(yī)院資產(chǎn)安全完整D.增強醫(yī)院社會影響力答案:C解析:審計的核心目標(biāo)是確保財務(wù)信息的真實性和資產(chǎn)的安全完整,這是審計工作的根本任務(wù)。2.醫(yī)院內(nèi)部審計機構(gòu)的主要負責(zé)人應(yīng)由()。A.醫(yī)院院長兼任B.財務(wù)科科長擔(dān)任C.醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)提名,院長任命D.審計署派駐人員答案:C解析:根據(jù)《審計法實施條例》,內(nèi)部審計負責(zé)人應(yīng)由單位負責(zé)人提名,確保其獨立性。3.醫(yī)院財務(wù)收支審計的重點應(yīng)放在()。A.醫(yī)療收入和藥品收入的真實性B.人員經(jīng)費和項目經(jīng)費的合理性C.固定資產(chǎn)和存貨的管理情況D.以上都是答案:D解析:醫(yī)院財務(wù)審計需全面覆蓋收入、支出、資產(chǎn)及管理等多個方面。4.醫(yī)院預(yù)算管理審計的主要內(nèi)容包括()。A.預(yù)算編制的科學(xué)性和執(zhí)行的有效性B.預(yù)算調(diào)整的合規(guī)性C.預(yù)算執(zhí)行差異的分析與責(zé)任認(rèn)定D.以上都是答案:D解析:預(yù)算管理審計需綜合評估編制、執(zhí)行、調(diào)整及差異分析的全流程。5.醫(yī)院采購審計中,對供應(yīng)商資質(zhì)審核的目的是()。A.確保采購價格的合理性B.防止利益輸送和舞弊行為C.提高采購效率D.增強采購合同的規(guī)范性答案:B解析:供應(yīng)商資質(zhì)審核的核心是防范腐敗和不當(dāng)利益。6.醫(yī)院工程項目審計的關(guān)鍵環(huán)節(jié)是()。A.工程預(yù)算的準(zhǔn)確性B.工程質(zhì)量與成本的匹配性C.工程進度款的支付合規(guī)性D.以上都是答案:D解析:工程項目審計需覆蓋預(yù)算、質(zhì)量、進度、資金等多維度。7.醫(yī)院財務(wù)報表審計的依據(jù)主要是()。A.《企業(yè)會計準(zhǔn)則》B.《醫(yī)院財務(wù)會計制度》C.《審計法》D.以上都是答案:D解析:財務(wù)報表審計需結(jié)合會計準(zhǔn)則、行業(yè)制度及法律法規(guī)。8.醫(yī)院內(nèi)部控制審計的目的是()。A.評價內(nèi)部控制設(shè)計的有效性B.發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷并提出改進建議C.確保內(nèi)部控制符合國家規(guī)定D.以上都是答案:D解析:內(nèi)部控制審計需全面評估設(shè)計、執(zhí)行及缺陷整改。9.醫(yī)院經(jīng)濟責(zé)任審計的主要內(nèi)容是()。A.領(lǐng)導(dǎo)干部履職的經(jīng)濟責(zé)任B.醫(yī)院經(jīng)濟活動的合規(guī)性C.醫(yī)院財務(wù)狀況的真實性D.以上都是答案:D解析:經(jīng)濟責(zé)任審計需綜合評估領(lǐng)導(dǎo)干部的履職表現(xiàn)、合規(guī)性及財務(wù)真實性。10.醫(yī)院信息化系統(tǒng)審計的重點是()。A.系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性和安全性B.系統(tǒng)操作的合規(guī)性C.系統(tǒng)財務(wù)接口的準(zhǔn)確性D.以上都是答案:D解析:信息化審計需關(guān)注數(shù)據(jù)、操作及財務(wù)接口的全面性。二、多選題(每題3分,共10題)1.醫(yī)院審計的基本原則包括()。A.客觀公正原則B.獨立性原則C.重要性原則D.合法合規(guī)原則答案:ABCD解析:醫(yī)院審計需遵循客觀公正、獨立、重要性和合規(guī)性四大原則。2.醫(yī)院財務(wù)收支審計的常見方法有()。A.詢問法B.函證法C.實地盤點法D.查賬法答案:BCD解析:財務(wù)審計常用函證、盤點和查賬,詢問法較少單獨使用。3.醫(yī)院采購審計的常見風(fēng)險點包括()。A.采購程序不規(guī)范B.供應(yīng)商選擇不透明C.采購價格不公允D.資金支付不合規(guī)答案:ABCD解析:采購審計需關(guān)注程序、選擇、價格及支付全鏈條風(fēng)險。4.醫(yī)院工程項目審計的常見內(nèi)容有()。A.工程預(yù)算的合理性B.工程變更的合規(guī)性C.工程質(zhì)量的驗收情況D.工程資金的支付進度答案:ABCD解析:工程項目審計需全面覆蓋預(yù)算、變更、質(zhì)量及資金。5.醫(yī)院內(nèi)部控制審計的常見缺陷類型包括()。A.授權(quán)審批缺陷B.財務(wù)報告缺陷C.資產(chǎn)管理缺陷D.違規(guī)操作缺陷答案:ABCD解析:內(nèi)部控制缺陷需關(guān)注授權(quán)、報告、資產(chǎn)及操作等多個方面。6.醫(yī)院經(jīng)濟責(zé)任審計的常見內(nèi)容有()。A.領(lǐng)導(dǎo)干部的決策責(zé)任B.領(lǐng)導(dǎo)干部的管理責(zé)任C.領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔責(zé)任D.領(lǐng)導(dǎo)干部的履職責(zé)任答案:ABCD解析:經(jīng)濟責(zé)任審計需綜合評估決策、管理、廉潔及履職表現(xiàn)。7.醫(yī)院信息化系統(tǒng)審計的常見風(fēng)險點包括()。A.系統(tǒng)數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險B.系統(tǒng)操作權(quán)限失控風(fēng)險C.系統(tǒng)財務(wù)接口錯誤風(fēng)險D.系統(tǒng)安全防護不足風(fēng)險答案:ABCD解析:信息化審計需關(guān)注數(shù)據(jù)、權(quán)限、接口及安全防護。8.醫(yī)院預(yù)算管理審計的常見問題有()。A.預(yù)算編制不科學(xué)B.預(yù)算執(zhí)行不力C.預(yù)算調(diào)整不規(guī)范D.預(yù)算差異分析不深入答案:ABCD解析:預(yù)算管理審計需關(guān)注編制、執(zhí)行、調(diào)整及差異分析的全流程問題。9.醫(yī)院財務(wù)報表審計的常見程序有()。A.審計抽樣的使用B.函證外部機構(gòu)C.實地檢查資產(chǎn)D.詢問管理層答案:ABCD解析:財務(wù)報表審計需結(jié)合抽樣、函證、盤點及詢問等多種程序。10.醫(yī)院內(nèi)部控制審計的常見建議包括()。A.完善內(nèi)部控制制度B.加強內(nèi)部控制執(zhí)行C.建立內(nèi)部控制評估機制D.提高內(nèi)部控制意識答案:ABCD解析:內(nèi)部控制審計需提出完善制度、加強執(zhí)行、評估及意識提升的建議。三、判斷題(每題2分,共10題)1.醫(yī)院內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)獨立于被審計單位的管理層。(×)答案:×解析:內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)獨立于管理層,但受單位領(lǐng)導(dǎo),確保審計的權(quán)威性。2.醫(yī)院財務(wù)收支審計可以完全替代內(nèi)部審計。(×)答案:×解析:財務(wù)收支審計僅是內(nèi)部審計的一部分,不能完全替代。3.醫(yī)院采購審計只需關(guān)注采購價格的合理性。(×)答案:×解析:采購審計需關(guān)注程序、選擇、價格及支付全鏈條。4.醫(yī)院工程項目審計可以完全依賴施工單位提供的數(shù)據(jù)。(×)答案:×解析:審計需獨立核實數(shù)據(jù),不能完全依賴施工單位。5.醫(yī)院內(nèi)部控制審計只需關(guān)注制度設(shè)計,無需關(guān)注執(zhí)行情況。(×)答案:×解析:內(nèi)部控制審計需同時關(guān)注設(shè)計和執(zhí)行。6.醫(yī)院經(jīng)濟責(zé)任審計可以完全替代財務(wù)報表審計。(×)答案:×解析:經(jīng)濟責(zé)任審計側(cè)重領(lǐng)導(dǎo)干部責(zé)任,不能完全替代財務(wù)審計。7.醫(yī)院信息化系統(tǒng)審計可以完全依賴系統(tǒng)供應(yīng)商的測試報告。(×)答案:×解析:審計需獨立驗證,不能完全依賴供應(yīng)商報告。8.醫(yī)院預(yù)算管理審計只需關(guān)注預(yù)算差異分析。(×)答案:×解析:預(yù)算審計需覆蓋編制、執(zhí)行、調(diào)整及差異分析全流程。9.醫(yī)院財務(wù)報表審計可以完全依賴外部審計機構(gòu)。(×)答案:×解析:內(nèi)部審計和外部審計需協(xié)同,不能完全依賴外部審計。10.醫(yī)院內(nèi)部控制審計只需關(guān)注財務(wù)領(lǐng)域,無需關(guān)注非財務(wù)領(lǐng)域。(×)答案:×解析:內(nèi)部控制審計需覆蓋財務(wù)及非財務(wù)領(lǐng)域。四、簡答題(每題5分,共5題)1.簡述醫(yī)院審計的基本程序。答案:醫(yī)院審計的基本程序包括:審計準(zhǔn)備(制定審計方案)、審計實施(收集證據(jù)、分析問題)、審計報告(出具報告)、審計后續(xù)(跟蹤整改)。2.簡述醫(yī)院采購審計的主要風(fēng)險點。答案:主要風(fēng)險點包括采購程序不規(guī)范、供應(yīng)商選擇不透明、采購價格不公允、資金支付不合規(guī)等。3.簡述醫(yī)院內(nèi)部控制審計的主要內(nèi)容。答案:主要內(nèi)容包括授權(quán)審批、財務(wù)報告、資產(chǎn)管理、違規(guī)操作等方面的內(nèi)部控制設(shè)計和執(zhí)行情況。4.簡述醫(yī)院經(jīng)濟責(zé)任審計的主要目的。答案:主要目的是評價領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責(zé)任,確保其履職合規(guī)、廉潔高效。5.簡述醫(yī)院信息化系統(tǒng)審計的主要方法。答案:主要方法包括數(shù)據(jù)測試、系統(tǒng)操作測試、接口測試及安全防護測試等。五、論述題(每題10分,共2題)1.論述醫(yī)院財務(wù)收支審計的重要性及其主要內(nèi)容。答案:財務(wù)收支審計是醫(yī)院審計的核心,重要性體現(xiàn)在保障財務(wù)信息真實、資產(chǎn)安全、合規(guī)經(jīng)營等方面。主要內(nèi)容涵蓋醫(yī)療收入、藥品收入、人員經(jīng)費、項目經(jīng)費、固定資產(chǎn)及存貨等。審計需關(guān)注收入完整性、支出合理性、資產(chǎn)管理
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