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文檔簡介
2025年公司治理與內(nèi)控管理知識考察試題及答案解析單位所屬部門:________姓名:________考場號:________考生號:________一、選擇題1.公司治理的核心是()A.股東大會的決策權(quán)B.董事會的監(jiān)督管理權(quán)C.經(jīng)理層的執(zhí)行權(quán)D.監(jiān)事會的監(jiān)督權(quán)答案:B解析:公司治理的核心在于董事會如何有效地監(jiān)督管理層,確保公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)和股東利益的保護。股東大會是公司的最高權(quán)力機構(gòu),監(jiān)事會負責監(jiān)督董事會和經(jīng)理層的行為,經(jīng)理層負責具體的業(yè)務執(zhí)行。因此,董事會的監(jiān)督管理權(quán)是公司治理的核心。2.內(nèi)部控制的目標不包括()A.提高運營效率B.保障資產(chǎn)安全C.防范舞弊風險D.制定公司戰(zhàn)略答案:D解析:內(nèi)部控制的目標主要包括提高運營效率、保障資產(chǎn)安全、防范舞弊風險和確保財務報告的可靠性。制定公司戰(zhàn)略屬于公司治理的范疇,不屬于內(nèi)部控制的目標。3.以下哪項不屬于內(nèi)部控制的基本要素()A.控制環(huán)境B.風險評估C.信息與溝通D.戰(zhàn)略規(guī)劃答案:D解析:內(nèi)部控制的基本要素包括控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通以及對內(nèi)部控制的監(jiān)督。戰(zhàn)略規(guī)劃雖然重要,但并不屬于內(nèi)部控制的基本要素。4.公司治理結(jié)構(gòu)中,股東大會的主要職責是()A.日常經(jīng)營管理B.選舉和更換董事C.審計財務報告D.決定公司重大投資答案:B解析:股東大會是公司的最高權(quán)力機構(gòu),其主要職責包括選舉和更換董事、審議批準董事會報告、審議批準監(jiān)事會報告、審議批準公司年度財務預算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案、對公司增加或者減少注冊資本作出決議、對發(fā)行公司債券作出決議、對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議等。日常經(jīng)營管理由董事會和經(jīng)理層負責,審計財務報告和決定公司重大投資通常也需要股東大會的批準,但選舉和更換董事是其核心職責之一。5.內(nèi)部控制體系的設(shè)計應當遵循的原則不包括()A.全面性原則B.合理性原則C.重要性原則D.預防性原則答案:D解析:內(nèi)部控制體系的設(shè)計應當遵循全面性原則、合理性原則、重要性原則和制衡性原則。預防性原則雖然也是內(nèi)部控制的重要原則,但并不是設(shè)計原則之一。6.以下哪項不屬于內(nèi)部控制的信息與溝通要素()A.內(nèi)部信息傳遞B.外部信息溝通C.意見反饋機制D.董事會會議記錄答案:D解析:內(nèi)部控制的信息與溝通要素包括內(nèi)部信息傳遞、外部信息溝通和意見反饋機制等。董事會會議記錄屬于公司治理的范疇,不屬于內(nèi)部控制的信息與溝通要素。7.公司治理中,董事會對經(jīng)理層的監(jiān)督主要通過以下方式實現(xiàn)()A.定期聽取經(jīng)理層報告B.審議經(jīng)理層制定的重大方案C.對經(jīng)理層進行績效評估D.以上都是答案:D解析:董事會對經(jīng)理層的監(jiān)督主要通過定期聽取經(jīng)理層報告、審議經(jīng)理層制定的重大方案、對經(jīng)理層進行績效評估等方式實現(xiàn)。以上都是董事會對經(jīng)理層監(jiān)督的主要方式。8.內(nèi)部控制的監(jiān)督方式包括()A.日常監(jiān)督B.特殊監(jiān)督C.內(nèi)部審計D.以上都是答案:D解析:內(nèi)部控制的監(jiān)督方式包括日常監(jiān)督、特殊監(jiān)督和內(nèi)部審計。日常監(jiān)督是指在日常經(jīng)營活動中進行的監(jiān)督,特殊監(jiān)督是指針對特定事項進行的監(jiān)督,內(nèi)部審計是指由內(nèi)部審計部門進行的獨立監(jiān)督。以上都是內(nèi)部控制的監(jiān)督方式。9.以下哪項不屬于公司治理中的利益相關(guān)者()A.股東B.員工C.供應商D.政府部門答案:D解析:公司治理中的利益相關(guān)者包括股東、員工、供應商、客戶、債權(quán)人等。政府部門雖然與公司有密切關(guān)系,但通常不被視為公司治理中的利益相關(guān)者。10.內(nèi)部控制缺陷分為()A.重大缺陷B.一般缺陷C.重大缺陷和一般缺陷D.以上都不是答案:C解析:內(nèi)部控制缺陷分為重大缺陷和一般缺陷。重大缺陷是指內(nèi)部控制存在嚴重缺陷,可能導致公司無法實現(xiàn)其目標;一般缺陷是指內(nèi)部控制存在一定缺陷,但不會嚴重影響公司目標的實現(xiàn)。11.公司治理結(jié)構(gòu)中,監(jiān)事會的主要職責是()A.制定公司發(fā)展戰(zhàn)略B.決定公司重大投資C.監(jiān)督董事會和經(jīng)理層的工作D.管理公司的日常經(jīng)營活動答案:C解析:監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構(gòu),其主要職責是對董事會和經(jīng)理層的工作進行監(jiān)督,確保其行為符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定,維護股東和公司的合法權(quán)益。制定公司發(fā)展戰(zhàn)略和決定公司重大投資屬于董事會和股東大會的職責,管理公司的日常經(jīng)營活動屬于經(jīng)理層的職責。12.內(nèi)部控制的目標之一是確保公司()A.財務報告的可靠性B.運營的效率性和效果性C.資產(chǎn)的完整性D.以上都是答案:D解析:內(nèi)部控制的目標是多方面的,包括確保公司財務報告的可靠性、運營的效率性和效果性、資產(chǎn)的完整性以及法律法規(guī)的遵循性。因此,以上都是內(nèi)部控制的目標。13.控制環(huán)境是內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ),其主要內(nèi)容包括()A.管理層的誠信和道德價值觀B.組織結(jié)構(gòu)和管理層職責C.職業(yè)道德規(guī)范和價值觀D.以上都是答案:D解析:控制環(huán)境是內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ),它影響著組織中的其他控制要素。控制環(huán)境主要包括管理層的誠信和道德價值觀、組織結(jié)構(gòu)和管理層職責、授權(quán)和責任、人力資源政策與實踐以及職業(yè)道德規(guī)范和價值觀。因此,以上都是控制環(huán)境的主要內(nèi)容。14.風險評估是內(nèi)部控制的重要環(huán)節(jié),其主要目的是()A.識別和評估公司面臨的各種風險B.制定風險應對策略C.監(jiān)控風險變化D.以上都是答案:D解析:風險評估是內(nèi)部控制的重要環(huán)節(jié),其主要目的是識別和評估公司面臨的各種風險,包括戰(zhàn)略風險、運營風險、財務風險、合規(guī)風險等。在識別和評估風險的基礎(chǔ)上,公司可以制定相應的風險應對策略,并持續(xù)監(jiān)控風險變化,以確保內(nèi)部控制的有效性。因此,以上都是風險評估的目的。15.控制活動是指公司為達到內(nèi)部控制目標而采取的具體措施,以下哪項不屬于控制活動()A.授權(quán)批準B.職責分離C.對賬程序D.內(nèi)部審計答案:D解析:控制活動是指公司為達到內(nèi)部控制目標而采取的具體措施,包括授權(quán)批準、職責分離、對賬程序、實物控制、業(yè)績評價等。內(nèi)部審計雖然也是內(nèi)部控制的重要組成部分,但它屬于對內(nèi)部控制的監(jiān)督,而不是具體的控制活動。16.信息與溝通是內(nèi)部控制的重要要素,其主要作用是()A.確保相關(guān)信息在組織內(nèi)部及時傳遞B.支持內(nèi)部控制其他要素的有效運作C.提高公司運營效率D.以上都是答案:D解析:信息與溝通是內(nèi)部控制的重要要素,其主要作用是確保相關(guān)信息在組織內(nèi)部及時傳遞,支持內(nèi)部控制其他要素的有效運作,并提高公司運營效率。有效的信息與溝通可以確保管理層及時了解公司的運營狀況和風險狀況,從而做出正確的決策。17.對內(nèi)部控制的監(jiān)督方式包括()A.日常監(jiān)督B.特殊監(jiān)督C.內(nèi)部審計D.以上都是答案:D解析:對內(nèi)部控制的監(jiān)督方式包括日常監(jiān)督、特殊監(jiān)督和內(nèi)部審計。日常監(jiān)督是指在日常經(jīng)營活動中進行的監(jiān)督,特殊監(jiān)督是指針對特定事項進行的監(jiān)督,內(nèi)部審計是指由內(nèi)部審計部門進行的獨立監(jiān)督。以上都是對內(nèi)部控制的監(jiān)督方式。18.內(nèi)部控制缺陷分為()A.重大缺陷B.一般缺陷C.重大缺陷和一般缺陷D.以上都不是答案:C解析:內(nèi)部控制缺陷分為重大缺陷和一般缺陷。重大缺陷是指內(nèi)部控制存在嚴重缺陷,可能導致公司無法實現(xiàn)其目標;一般缺陷是指內(nèi)部控制存在一定缺陷,但不會嚴重影響公司目標的實現(xiàn)。19.公司治理中,董事會應如何履行其對公司的治理責任()A.任命關(guān)鍵高級管理人員B.審議和批準公司的重大決策C.監(jiān)督公司的運營績效D.以上都是答案:D解析:董事會作為公司的最高治理機構(gòu),應履行其對公司的治理責任,包括任命關(guān)鍵高級管理人員、審議和批準公司的重大決策、監(jiān)督公司的運營績效等。以上都是董事會應履行的治理責任。20.內(nèi)部控制體系的設(shè)計應當遵循的原則不包括()A.全面性原則B.合理性原則C.重要性原則D.預防性原則答案:D解析:內(nèi)部控制體系的設(shè)計應當遵循全面性原則、合理性原則、重要性原則和制衡性原則。預防性原則雖然也是內(nèi)部控制的重要原則,但并不是設(shè)計原則之一。二、多選題1.公司治理結(jié)構(gòu)中,董事會的職責包括()A.策劃公司戰(zhàn)略目標B.選舉和更換監(jiān)事會成員C.審議批準公司的利潤分配方案D.監(jiān)督公司的日常經(jīng)營活動E.決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置答案:ACE解析:董事會的職責主要包括策劃公司戰(zhàn)略目標(A)、審議批準公司的利潤分配方案(C)、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置(E)等。選舉和更換監(jiān)事會成員(B)是股東大會的職責,監(jiān)督公司的日常經(jīng)營活動(D)是監(jiān)事會的職責。2.內(nèi)部控制的基本要素包括()A.控制環(huán)境B.風險評估C.控制活動D.信息與溝通E.對內(nèi)部控制的監(jiān)督答案:ABCDE解析:內(nèi)部控制的基本要素包括控制環(huán)境(A)、風險評估(B)、控制活動(C)、信息與溝通(D)以及對內(nèi)部控制的監(jiān)督(E)。這些要素共同構(gòu)成了一個完整的內(nèi)部控制體系。3.公司治理中的利益相關(guān)者主要包括()A.股東B.員工C.供應商D.客戶E.政府部門答案:ABCD解析:公司治理中的利益相關(guān)者主要包括股東(A)、員工(B)、供應商(C)和客戶(D)等。政府部門(E)雖然與公司有密切關(guān)系,但通常不被視為公司治理中的利益相關(guān)者。4.內(nèi)部控制的目標包括()A.提高運營效率B.保障資產(chǎn)安全C.防范舞弊風險D.確保財務報告的可靠性E.促進公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)答案:ABCDE解析:內(nèi)部控制的目標是多方面的,包括提高運營效率(A)、保障資產(chǎn)安全(B)、防范舞弊風險(C)、確保財務報告的可靠性(D)以及促進公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)(E)。5.控制環(huán)境是內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ),其主要內(nèi)容包括()A.管理層的誠信和道德價值觀B.組織結(jié)構(gòu)和管理層職責C.職業(yè)道德規(guī)范和價值觀D.授權(quán)和責任E.人力資源政策與實踐答案:ABCDE解析:控制環(huán)境是內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ),它影響著組織中的其他控制要素??刂骗h(huán)境主要包括管理層的誠信和道德價值觀(A)、組織結(jié)構(gòu)和管理層職責(B)、職業(yè)道德規(guī)范和價值觀(C)、授權(quán)和責任(D)以及人力資源政策與實踐(E)。6.風險評估是內(nèi)部控制的重要環(huán)節(jié),其主要目的是()A.識別公司面臨的各種風險B.分析風險發(fā)生的可能性和影響程度C.制定風險應對策略D.監(jiān)控風險變化E.評估內(nèi)部控制的有效性答案:ABCD解析:風險評估是內(nèi)部控制的重要環(huán)節(jié),其主要目的是識別公司面臨的各種風險(A)、分析風險發(fā)生的可能性和影響程度(B)、制定風險應對策略(C)以及監(jiān)控風險變化(D)。評估內(nèi)部控制的有效性(E)雖然也是內(nèi)部控制的一部分,但不是風險評估的主要目的。7.控制活動是指公司為達到內(nèi)部控制目標而采取的具體措施,以下哪些屬于控制活動()A.授權(quán)批準B.職責分離C.對賬程序D.實物控制E.內(nèi)部審計答案:ABCD解析:控制活動是指公司為達到內(nèi)部控制目標而采取的具體措施,包括授權(quán)批準(A)、職責分離(B)、對賬程序(C)、實物控制(D)等。內(nèi)部審計(E)雖然也是內(nèi)部控制的重要組成部分,但它屬于對內(nèi)部控制的監(jiān)督,而不是具體的控制活動。8.信息與溝通是內(nèi)部控制的重要要素,其主要作用是()A.確保相關(guān)信息在組織內(nèi)部及時傳遞B.支持內(nèi)部控制其他要素的有效運作C.提高公司運營效率D.增強公司透明度E.促進公司治理水平的提升答案:ABCD解析:信息與溝通是內(nèi)部控制的重要要素,其主要作用是確保相關(guān)信息在組織內(nèi)部及時傳遞(A)、支持內(nèi)部控制其他要素的有效運作(B)、提高公司運營效率(C)以及增強公司透明度(D)。促進公司治理水平的提升(E)也是信息與溝通的重要作用之一,但不是其主要作用。9.對內(nèi)部控制的監(jiān)督方式包括()A.日常監(jiān)督B.特殊監(jiān)督C.內(nèi)部審計D.外部審計E.股東大會的監(jiān)督答案:ABC解析:對內(nèi)部控制的監(jiān)督方式包括日常監(jiān)督(A)、特殊監(jiān)督(B)和內(nèi)部審計(C)。外部審計(D)和股東大會的監(jiān)督(E)雖然也是對公司的監(jiān)督,但它們不屬于內(nèi)部控制的監(jiān)督方式。10.內(nèi)部控制缺陷分為()A.重大缺陷B.一般缺陷C.嚴重缺陷D.輕微缺陷E.無缺陷答案:AB解析:內(nèi)部控制缺陷分為重大缺陷(A)和一般缺陷(B)。重大缺陷是指內(nèi)部控制存在嚴重缺陷,可能導致公司無法實現(xiàn)其目標;一般缺陷是指內(nèi)部控制存在一定缺陷,但不會嚴重影響公司目標的實現(xiàn)。11.公司治理中,股東大會的職責包括()A.選舉和更換非執(zhí)行董事B.審議批準公司的年度財務預算方案C.決定公司合并、分立、解散或變更公司形式D.選舉和更換監(jiān)事會主席E.決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置答案:ABC解析:股東大會是公司的最高權(quán)力機構(gòu),其主要職責包括選舉和更換非執(zhí)行董事(A)、審議批準公司的年度財務預算方案(B)、決定公司合并、分立、解散或變更公司形式(C)等。選舉和更換監(jiān)事會主席(D)是股東大會的職責之一,但決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置(E)屬于董事會的職權(quán)。12.內(nèi)部控制體系的有效性需要通過()A.內(nèi)部審計B.外部審計C.管理層的評估D.股東大會的審查E.日常監(jiān)督答案:ABCE解析:內(nèi)部控制體系的有效性需要通過多種方式進行評估,包括內(nèi)部審計(A)、外部審計(B)、管理層的評估(C)以及日常監(jiān)督(E)。股東大會的審查(D)雖然也是對公司治理的一種監(jiān)督,但通常不作為評估內(nèi)部控制有效性的主要方式。13.控制活動是內(nèi)部控制體系的重要組成部分,主要包括()A.授權(quán)批準B.職責分離C.對賬程序D.實物控制E.風險評估答案:ABCD解析:控制活動是內(nèi)部控制體系的重要組成部分,主要包括授權(quán)批準(A)、職責分離(B)、對賬程序(C)和實物控制(D)等。風險評估(E)雖然也是內(nèi)部控制的一個重要環(huán)節(jié),但它屬于控制活動的依據(jù)和前提,而不是控制活動本身。14.信息與溝通在內(nèi)部控制中的作用包括()A.確保相關(guān)信息在組織內(nèi)部及時傳遞B.支持內(nèi)部控制其他要素的有效運作C.提高公司運營效率D.增強公司透明度E.促進公司治理水平的提升答案:ABCDE解析:信息與溝通在內(nèi)部控制中起著至關(guān)重要的作用,包括確保相關(guān)信息在組織內(nèi)部及時傳遞(A)、支持內(nèi)部控制其他要素的有效運作(B)、提高公司運營效率(C)、增強公司透明度(D)以及促進公司治理水平的提升(E)。15.內(nèi)部控制的監(jiān)督方式包括()A.日常監(jiān)督B.特殊監(jiān)督C.內(nèi)部審計D.外部審計E.股東大會的監(jiān)督答案:ABC解析:內(nèi)部控制的監(jiān)督方式主要包括日常監(jiān)督(A)、特殊監(jiān)督(B)和內(nèi)部審計(C)。外部審計(D)和股東大會的監(jiān)督(E)雖然也是對公司的監(jiān)督,但它們不屬于內(nèi)部控制的監(jiān)督方式。16.公司治理中的利益相關(guān)者主要包括()A.股東B.員工C.供應商D.客戶E.政府部門答案:ABCD解析:公司治理中的利益相關(guān)者主要包括股東(A)、員工(B)、供應商(C)和客戶(D)等。政府部門(E)雖然與公司有密切關(guān)系,但通常不被視為公司治理中的利益相關(guān)者。17.內(nèi)部控制的目標包括()A.提高運營效率B.保障資產(chǎn)安全C.防范舞弊風險D.確保財務報告的可靠性E.促進公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)答案:ABCDE解析:內(nèi)部控制的目標是多方面的,包括提高運營效率(A)、保障資產(chǎn)安全(B)、防范舞弊風險(C)、確保財務報告的可靠性(D)以及促進公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)(E)。18.控制環(huán)境是內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ),其主要內(nèi)容包括()A.管理層的誠信和道德價值觀B.組織結(jié)構(gòu)和管理層職責C.職業(yè)道德規(guī)范和價值觀D.授權(quán)和責任E.人力資源政策與實踐答案:ABCDE解析:控制環(huán)境是內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ),它影響著組織中的其他控制要素??刂骗h(huán)境主要包括管理層的誠信和道德價值觀(A)、組織結(jié)構(gòu)和管理層職責(B)、職業(yè)道德規(guī)范和價值觀(C)、授權(quán)和責任(D)以及人力資源政策與實踐(E)。19.風險評估是內(nèi)部控制的重要環(huán)節(jié),其主要目的是()A.識別公司面臨的各種風險B.分析風險發(fā)生的可能性和影響程度C.制定風險應對策略D.監(jiān)控風險變化E.評估內(nèi)部控制的有效性答案:ABCD解析:風險評估是內(nèi)部控制的重要環(huán)節(jié),其主要目的是識別公司面臨的各種風險(A)、分析風險發(fā)生的可能性和影響程度(B)、制定風險應對策略(C)以及監(jiān)控風險變化(D)。評估內(nèi)部控制的有效性(E)雖然也是內(nèi)部控制的一部分,但不是風險評估的主要目的。20.控制活動是指公司為達到內(nèi)部控制目標而采取的具體措施,以下哪些屬于控制活動()A.授權(quán)批準B.職責分離C.對賬程序D.實物控制E.內(nèi)部審計答案:ABCD解析:控制活動是指公司為達到內(nèi)部控制目標而采取的具體措施,包括授權(quán)批準(A)、職責分離(B)、對賬程序(C)、實物控制(D)等。內(nèi)部審計(E)雖然也是內(nèi)部控制的重要組成部分,但它屬于對內(nèi)部控制的監(jiān)督,而不是具體的控制活動。三、判斷題1.公司治理的核心是董事會的監(jiān)督管理權(quán)。()答案:正確解析:公司治理的核心在于董事會如何有效地監(jiān)督管理層,確保公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)和股東利益的保護。董事會作為公司的決策機構(gòu),其監(jiān)督管理層的能力直接關(guān)系到公司的運營效率和風險控制。因此,董事會的監(jiān)督管理權(quán)是公司治理的核心。2.內(nèi)部控制的目標之一是確保公司財務報告的可靠性。()答案:正確解析:內(nèi)部控制的目標之一是確保公司財務報告的可靠性,這意味著公司的財務信息應當真實、準確、完整,并且能夠公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果。這是為了保護投資者和其他利益相關(guān)者的利益,確保他們能夠基于可靠的財務信息做出決策。3.控制環(huán)境是內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ),如果控制環(huán)境薄弱,其他控制要素的作用也會受到很大影響。()答案:正確解析:控制環(huán)境是內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ),它為內(nèi)部控制提供了文化氛圍和制度保障。如果控制環(huán)境薄弱,比如管理層缺乏誠信和道德價值觀,或者組織結(jié)構(gòu)不合理,那么其他控制要素如風險評估、控制活動、信息與溝通、對內(nèi)部控制的監(jiān)督等的作用也會受到很大影響,甚至可能無法有效發(fā)揮作用。4.風險評估是內(nèi)部控制體系的首要環(huán)節(jié)。()答案:正確解析:風險評估是內(nèi)部控制體系的首要環(huán)節(jié),它是指公司識別、分析和評價其面臨的各種風險的過程。通過風險評估,公司可以了解自身面臨的風險狀況,從而制定相應的風險應對策略,提高內(nèi)部控制的有效性。因此,風險評估是內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ)和前提。5.內(nèi)部控制缺陷分為重大缺陷和一般缺陷,重大缺陷可能導致公司無法實現(xiàn)其控制目標。()答案:正確解析:內(nèi)部控制缺陷是指公司內(nèi)部控制未能實現(xiàn)其預期效果的情況。根據(jù)缺陷的嚴重程度,內(nèi)部控制缺陷分為重大缺陷和一般缺陷。重大缺陷是指內(nèi)部控制存在嚴重缺陷,可能導致公司無法實現(xiàn)其控制目標,比如財務報告的可靠性無法得到保障,資產(chǎn)可能面臨重大損失等。一般缺陷雖然不會嚴重影響公司目標的實現(xiàn),但也需要及時整改。6.信息與溝通是內(nèi)部控制體系的重要要素,它確保相關(guān)信息在組織內(nèi)部及時傳遞,并支持內(nèi)部控制其他要素的有效運作。()答案:正確解析:信息與溝通是內(nèi)部控制體系的重要要素,它確保相關(guān)信息在組織內(nèi)部及時傳遞,并支持內(nèi)部控制其他要素的有效運作。有效的信息與溝通可以確保管理層及時了解公司的運營狀況和風險狀況,從而做出正確的決策。同時,它也有助于員工理解公司的內(nèi)部控制政策和程序,并按照要求執(zhí)行。7.內(nèi)部控制的監(jiān)督方式包括日常監(jiān)督、特殊監(jiān)督和內(nèi)部審計,它們共同確保內(nèi)部控制體系的有效性。()答案:正確解析:內(nèi)部控制的監(jiān)督方式包括日常監(jiān)督、特殊監(jiān)督和內(nèi)部審計。日常監(jiān)督是指在日常經(jīng)營活動中進行的監(jiān)督,特殊監(jiān)督是指針對特定事項進行的監(jiān)督,內(nèi)部審計是指由內(nèi)部審計部門進行的獨立監(jiān)督。它們共同確保內(nèi)部控制體系的有效性,及時發(fā)現(xiàn)和糾正內(nèi)部控制缺陷。8.公司治理結(jié)構(gòu)中,股東大會是公司的最高權(quán)力機構(gòu),它負責公司的日常經(jīng)營管理。()答案:錯誤解析:公司治理結(jié)構(gòu)中,股東大會是公司的最高權(quán)力機構(gòu),它負責公司的重大決策,比如選舉和更換董事、審議批準公司的年度財務預算方案等。公司的日常經(jīng)營管理由董事會和經(jīng)理層負責。因此,股東大會不負責公司的日常經(jīng)營管理。9.控制活動是指公司為達到內(nèi)部控制目標而采取的具體措施,它包括授權(quán)批準、職責分離、對賬程序等。()答案:正確解析:控制活動是指公司為達到內(nèi)部控制目標而采取的具體措施,它包括授權(quán)批準、職責分離、對賬程序、實物控制等。這些具體的控制措施可以幫助公司實現(xiàn)內(nèi)部控制的目標,比如確保資產(chǎn)安全、防范舞弊風險、提高運營效率等。10.內(nèi)部控制體系的設(shè)計應當遵循全面性原則、合理性原則、重要性原則和制衡性原則,確保內(nèi)部控制體系的有效性和效率。()答案:正確解析:內(nèi)部控制體系的設(shè)計應當遵循全面性原則、合理性原則、重要性原則和制衡性原則。全面性原則要求內(nèi)部控制體系覆蓋公司所有的業(yè)務流程和環(huán)節(jié);合理性原則要求內(nèi)部控
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