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2025年中職審計(jì)學(xué)(內(nèi)部審計(jì)基礎(chǔ))試題及答案

(考試時(shí)間:90分鐘滿分100分)班級(jí)______姓名______第I卷(選擇題,共40分)答題要求:本卷共20小題,每小題2分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的,請(qǐng)將正確答案的序號(hào)填在括號(hào)內(nèi)。1.內(nèi)部審計(jì)的目的不包括以下哪項(xiàng)?()A.幫助組織增加價(jià)值B.改善組織運(yùn)營(yíng)C.確保財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確無(wú)誤D.協(xié)助組織實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)2.內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的范圍主要由以下哪項(xiàng)確定?()A.審計(jì)委員會(huì)B.內(nèi)部審計(jì)章程C.管理層D.外部審計(jì)師3.以下哪種審計(jì)證據(jù)可靠性最高?()A.被審計(jì)單位提供的銷售發(fā)票復(fù)印件B.審計(jì)人員親自盤點(diǎn)存貨獲得的證據(jù)C.被審計(jì)單位員工口頭陳述D.供應(yīng)商提供的對(duì)賬單傳真件4.內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題,應(yīng)首先向誰(shuí)報(bào)告?()A.審計(jì)委員會(huì)B.管理層C.董事會(huì)D.上級(jí)主管部門5.審計(jì)抽樣的主要目的是()A.選取特定項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)B.評(píng)價(jià)總體特征C.提高審計(jì)效率D.降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)6.以下哪項(xiàng)不屬于內(nèi)部審計(jì)的職能?()A.監(jiān)督B.評(píng)價(jià)C.鑒證D.咨詢7.內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí),應(yīng)考慮以下哪些因素?()A.組織目標(biāo)B.內(nèi)部控制C.外部環(huán)境D.以上都是8.審計(jì)工作底稿的作用不包括()A.為審計(jì)報(bào)告提供依據(jù)B.證明審計(jì)工作的執(zhí)行情況C.便于后續(xù)審計(jì)查閱D.替代審計(jì)證據(jù)9.內(nèi)部審計(jì)師對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí),應(yīng)關(guān)注以下哪些方面?()A.控制環(huán)境B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.控制活動(dòng)D.以上都是10.以下哪種情況可能導(dǎo)致審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)增加?()A.審計(jì)人員經(jīng)驗(yàn)豐富B.內(nèi)部控制健全有效C.審計(jì)范圍受到限制D.審計(jì)證據(jù)充分可靠11.內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)報(bào)告中應(yīng)明確表達(dá)以下哪些內(nèi)容?()A.審計(jì)目的B.審計(jì)范圍C.審計(jì)發(fā)現(xiàn)D.以上都是12.審計(jì)計(jì)劃的制定應(yīng)考慮以下哪些因素?()A.組織戰(zhàn)略B.審計(jì)資源C.審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)D.以上都是13.內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位存在舞弊行為,應(yīng)采取以下哪些措施?()A.立即向管理層報(bào)告B.進(jìn)行深入調(diào)查C.向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告D.以上都是14.以下哪項(xiàng)不屬于內(nèi)部審計(jì)的職業(yè)道德要求?()A.獨(dú)立性B.客觀性C.保密性D.盈利性15.內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)價(jià)審計(jì)證據(jù)時(shí),應(yīng)考慮以下哪些因素?()A.相關(guān)性B.可靠性C.充分性D.以上都是16.審計(jì)報(bào)告的類型不包括以下哪項(xiàng)?()A.無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告B.保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告C.否定意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告D.肯定意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告17.內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位的內(nèi)部控制存在缺陷,應(yīng)提出以下哪些建議?()A.改進(jìn)措施B.加強(qiáng)監(jiān)督C.完善制度D.以上都是18.以下哪種審計(jì)方法適用于對(duì)大量數(shù)據(jù)的審查?()A.詳查法B.抽查法C.計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)技術(shù)D.觀察法19.內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)報(bào)表存在重大錯(cuò)報(bào),應(yīng)采取以下哪些措施?()A.要求被審計(jì)單位調(diào)整報(bào)表B.向管理層報(bào)告C.向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告D.以上都是20.審計(jì)質(zhì)量控制的主要目的是()A.保證審計(jì)工作符合審計(jì)準(zhǔn)則的要求B.提高審計(jì)效率C.降低審計(jì)成本D.增加審計(jì)收入第II卷(非選擇題,共60分)(一)簡(jiǎn)答題(共20分)答題要求:簡(jiǎn)要回答下列問(wèn)題,每題10分。1.簡(jiǎn)述內(nèi)部審計(jì)的定義和目標(biāo)。2.簡(jiǎn)述內(nèi)部審計(jì)證據(jù)的分類及獲取方法。(二)論述題(共20分)答題要求:論述以下問(wèn)題,字?jǐn)?shù)不少于300字。論述內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用。(三)案例分析題(共10分)答題要求:閱讀以下案例,回答問(wèn)題。某內(nèi)部審計(jì)師對(duì)某公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)時(shí),發(fā)現(xiàn)以下情況:1.采購(gòu)部門在采購(gòu)原材料時(shí),未對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行充分的評(píng)估,導(dǎo)致部分原材料質(zhì)量不合格。2.采購(gòu)合同簽訂后,未及時(shí)跟進(jìn)合同執(zhí)行情況,導(dǎo)致部分采購(gòu)任務(wù)延誤。3.采購(gòu)人員存在收受供應(yīng)商回扣的行為。問(wèn)題:針對(duì)以上情況,內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)提出哪些建議?(四)材料分析題(共10分)答題要求:閱讀以下材料,回答問(wèn)題。材料:某公司內(nèi)部審計(jì)部門在對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)時(shí),發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題:1.公司存在虛構(gòu)銷售收入的情況,虛增收入金額為500萬(wàn)元。2.公司的應(yīng)收賬款賬齡分析不準(zhǔn)確,導(dǎo)致壞賬準(zhǔn)備計(jì)提不足。3.公司的固定資產(chǎn)折舊計(jì)算方法不合理,多計(jì)提折舊100萬(wàn)元。問(wèn)題:針對(duì)以上問(wèn)題,內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)如何處理?請(qǐng)分別闡述。(五)綜合應(yīng)用題(共10分)答題要求:根據(jù)以下資料,完成相應(yīng)任務(wù)。資料:某公司內(nèi)部審計(jì)部門計(jì)劃對(duì)公司的銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)。銷售業(yè)務(wù)流程如下:1.客戶提出訂單申請(qǐng)。2.銷售部門審核訂單,確認(rèn)客戶信用狀況。3.倉(cāng)庫(kù)根據(jù)訂單發(fā)貨,并開(kāi)具發(fā)貨單。4.財(cái)務(wù)部門根據(jù)發(fā)貨單開(kāi)具發(fā)票,并記錄銷售收入。內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)以下情況:1.銷售部門在審核訂單時(shí),未對(duì)客戶信用狀況進(jìn)行嚴(yán)格審查,導(dǎo)致部分信用不良客戶的訂單被批準(zhǔn)。2.倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨時(shí),未按照訂單要求發(fā)貨,導(dǎo)致部分客戶收到的貨物與訂單不符。3.財(cái)務(wù)部門在開(kāi)具發(fā)票時(shí),未核對(duì)發(fā)貨單信息,導(dǎo)致發(fā)票金額與發(fā)貨單金額不一致。問(wèn)題:請(qǐng)針對(duì)以上情況,設(shè)計(jì)內(nèi)部審計(jì)程序,以發(fā)現(xiàn)這些問(wèn)題,并提出改進(jìn)建議。答案:1.C2.B3.B4.B5.B6.C7.D8.D9.D10.C11.D12.D13.D14.D15.D16.D17.D18.C19.D20.A簡(jiǎn)答題答案:1.內(nèi)部審計(jì)是一種獨(dú)立、客觀的確認(rèn)和咨詢活動(dòng),旨在增加價(jià)值和改善組織的運(yùn)營(yíng)。它通過(guò)應(yīng)用系統(tǒng)的、規(guī)范的方法,評(píng)價(jià)并改善風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和治理過(guò)程的效果,幫助組織實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)。2.內(nèi)部審計(jì)證據(jù)可分為實(shí)物證據(jù)、書面證據(jù)、口頭證據(jù)、環(huán)境證據(jù)等。獲取方法包括檢查、觀察、詢問(wèn)、函證、重新計(jì)算、重新執(zhí)行、分析程序等。論述題答案:略案例分析題答案:建議加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估,建立嚴(yán)格的供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)估流程;加強(qiáng)采購(gòu)合同的管理,及時(shí)跟進(jìn)合同執(zhí)行情況;加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的監(jiān)督,建立舉報(bào)機(jī)制,嚴(yán)肅處理收受回扣的行為。材料分析題答案:對(duì)于虛構(gòu)銷售收入問(wèn)題,應(yīng)要求公司調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表,追究相關(guān)人員責(zé)任;對(duì)于應(yīng)收賬款賬齡分析不準(zhǔn)確問(wèn)題,應(yīng)重新評(píng)估壞賬準(zhǔn)備計(jì)提,確保計(jì)提準(zhǔn)確;對(duì)于固

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