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文檔簡介

1、PC再生料項目審查申請書一、項目概況(一)項目名稱PC再生料項目拓展經(jīng)濟發(fā)展新空間。緊緊抓住轉變經(jīng)濟發(fā)展方式的窗口期,釋放新需求,創(chuàng)造新供給,用發(fā)展新空間培育發(fā)展新動力,用發(fā)展新動力開拓發(fā)展新空間。優(yōu)化市域發(fā)展空間。按照新的行政區(qū)劃版圖,做好新一輪城市總體規(guī)劃修編工作,明確各轄市區(qū)的發(fā)展定位,更好促進各板塊形成統(tǒng)籌聯(lián)動、合理分工、各具特色、功能銜接的融合發(fā)展格局,提升城市整體發(fā)展能級。推動常州高新區(qū)、武進高新區(qū)兩個國家級高新區(qū)爭先進位,推進常州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和金壇、溧陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)升格為國家級,加快形成“東南西北”聯(lián)動格局。進一步支持縣域經(jīng)濟發(fā)展壯大,持續(xù)推進“四個西進”,加快常金一體化進程,推動溧

2、陽“寧杭經(jīng)濟帶重要副中心城市”建設。加強市級統(tǒng)籌,制定全市產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃,引導重大項目向重點園區(qū)集聚、特色產(chǎn)業(yè)向特色園區(qū)集聚,實現(xiàn)布局優(yōu)化、錯位競爭、特色發(fā)展。順應長三角區(qū)域發(fā)展一體化進程,更好接軌上海、融入上海,充分發(fā)揮在蘇錫常都市圈中的特色優(yōu)勢。拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。推廣新型孵化模式,發(fā)展眾創(chuàng)、眾包、眾扶、眾籌空間。發(fā)展天使、創(chuàng)業(yè)、產(chǎn)業(yè)投資,探索多元化方式建立產(chǎn)業(yè)基金。深入推進“個轉企、小轉規(guī)、規(guī)轉股、股轉市”,支持更多優(yōu)質企業(yè)上市掛牌,鼓勵企業(yè)通過資本運作做強做大。推進產(chǎn)業(yè)跨界融合發(fā)展,推動一二三產(chǎn)相互滲透、跨界融合,催生更多新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式。加快推進“制造智能”“制造網(wǎng)絡”“制造服

3、務”,讓融合發(fā)展成為制造業(yè)轉型升級的新路徑。實施“互聯(lián)網(wǎng)”行動計劃,推進智慧常州建設,發(fā)展分享經(jīng)濟,促進互聯(lián)網(wǎng)和經(jīng)濟社會融合發(fā)展。大力培育網(wǎng)絡服務平臺,提高平臺的集聚效應和市場價值,推進數(shù)據(jù)資源開放共享。提升產(chǎn)品價值空間。弘揚“工匠精神”,推動“精致生產(chǎn)”,施行“精益管理”,專注質量、品牌和標準建設,加強知識產(chǎn)權保護,加快名品名牌培育,以質量和品牌提升增強有效供給能力,實現(xiàn)產(chǎn)品由價格競爭向質量競爭、品牌競爭轉變。加強產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域品牌建設,以品牌塑造常州產(chǎn)業(yè)形象,推動常州發(fā)展邁入品牌時代,努力建設“質量強市”示范城市。全面提升開放水平。搶抓國家“一帶一路”、長江經(jīng)濟帶等重大開放機遇,做到對內(nèi)對外

4、開放齊抓,深化拓展“五個國際化”,努力形成全方位、多領域、深層次的開放格局。加快開放型經(jīng)濟轉型升級。著力推動開發(fā)區(qū)轉型發(fā)展,主攻高端人才、高端技術、高端產(chǎn)業(yè)的集聚和培育,充分發(fā)揮主陣地作用,使其成為常州先進制造業(yè)基地和產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新中心建設的主要載體。著力推動外貿(mào)提檔升級,進一步優(yōu)化外貿(mào)產(chǎn)品結構,支持大型成套裝備出口,鼓勵先進設備和關鍵技術進口,提高機電產(chǎn)品和高新技術產(chǎn)品進出口比重,大力發(fā)展服務貿(mào)易,使外貿(mào)結構與產(chǎn)業(yè)結構調整優(yōu)化相匹配。著力推動利用外資由規(guī)模速度型向質量效益型轉變,積極引進優(yōu)質資本和先進技術,引進在全球產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈中處于中高端的產(chǎn)業(yè),更有效地促進常州經(jīng)濟轉型升級。開拓對內(nèi)對外開

5、放領域。鼓勵引導光伏、軌道交通、輸變電等產(chǎn)業(yè)積極參與“一帶一路”建設,支持更多有實力的企業(yè)“走出去”,推進本土企業(yè)國際化。積極參與長江經(jīng)濟帶建設,建設綜合立體交通走廊,發(fā)揮常州港一類口岸、航空港口岸、鐵路運輸?shù)裙δ軈^(qū)疊加優(yōu)勢,發(fā)展海陸空聯(lián)運,推動航空港、常州港、綜合保稅區(qū)等實現(xiàn)“區(qū)港聯(lián)動”,構建長江流域開放型經(jīng)濟物流區(qū)域中心。深入推進常臺合作,進一步深化和港澳地區(qū)的交流發(fā)展。形成對外開放新機制。完善法治化、國際化、便利化的營商環(huán)境,健全有利于合作共贏并與國際貿(mào)易投資規(guī)則相適應的體制機制。落實推廣上海自貿(mào)區(qū)可復制改革試點經(jīng)驗的實施方案,加強開發(fā)園區(qū)、綜合保稅區(qū)等開放載體的功能提升和體制機制創(chuàng)新,

6、全面實施單一窗口和通關一體化,全面實行準入前國民待遇加負面清單管理制度。加快跨境電子商務發(fā)展,做好華貿(mào)通外貿(mào)綜合服務平臺建設,積極爭取國家跨境電子商務服務和市場采購貿(mào)易方式試點。(二)項目建設單位xxx有限責任公司(三)項目咨詢規(guī)劃單位xxx泓域咨詢機構(四)項目選址某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(五)項目用地規(guī)模項目總用地面積36805.06平方米(折合約55.18畝)。(六)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)79.48%,建筑容積率1.07,建設區(qū)域綠化覆蓋率7.88%,固定資產(chǎn)投資強度162.26萬元/畝。(七)土建工程指標項目凈用地面積36805.06平方米,建筑物基底占地面積29252.66平方米,總

7、建筑面積39381.41平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程27060.25平方米,項目規(guī)劃綠化面積3101.41平方米。(八)設備選型方案項目計劃購置設備共計108臺(套),設備購置費4845.57萬元。(九)節(jié)能分析1、項目年用電量599830.15千瓦時,折合73.72噸標準煤。2、項目年總用水量15748.85立方米,折合1.35噸標準煤。3、“PC再生料項目投資建設項目”,年用電量599830.15千瓦時,年總用水量15748.85立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)75.07噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量18.77噸標準煤/年,項目總節(jié)能率27.00%,能源利用效果良好。(十)環(huán)境保護項

8、目符合某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)產(chǎn)業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi),項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(十一)項目總投資及資金構成項目預計總投資11575.80萬元,其中:固定資產(chǎn)投資8953.51萬元,占項目總投資的77.35%;流動資金2622.29萬元,占項目總投資的22.65%。(十二)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十三)項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入20066.00萬元,總成本費用15465.05萬元,稅金及附加223.37萬元,利潤總額4600.95萬元,利稅總

9、額5458.93萬元,稅后凈利潤3450.71萬元,達產(chǎn)年納稅總額2008.22萬元;達產(chǎn)年投資利潤率39.75%,投資利稅率47.16%,投資回報率29.81%,全部投資回收期4.85年,提供就業(yè)職位396個。(十四)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。對于難以預見的因素導致施工進度趕不上計劃要求時及時研究,項目建設單位要認真制定和安排趕工計劃并及時付諸實施??茖W組織施工平行流水作業(yè),交叉施工,使施工機械等資源發(fā)揮最大的使用效率,做到現(xiàn)場施工有條不紊,忙而不亂。undefined(十五)“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線:PC再生料項目用地性質為建設用地,不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi),且不

10、在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi),符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線:該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用上線:項目營運過程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單:該項目所在地無環(huán)境準入負面清單,項目采取環(huán)境保護措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達標排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會產(chǎn)生二次污染。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)及某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)PC再生料行業(yè)布局和結構調整政策;項目的建設對促進某產(chǎn)業(yè)集

11、聚區(qū)PC再生料產(chǎn)業(yè)結構、技術結構、組織結構、產(chǎn)品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx集團為適應國內(nèi)外市場需求,擬建“PC再生料項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位396個,達產(chǎn)年納稅總額2008.22萬元,可以促進某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、國家支持民營經(jīng)濟發(fā)展,是明確的、一貫的,而且是不斷深化的,不是一時的權宜之計,更不是過河拆橋式的策略性利用。對于非公有制經(jīng)濟的地位和作用,“三個沒有變”的判斷:“非公有制經(jīng)濟在我國經(jīng)濟社會發(fā)展中的地位和作用沒有變,我們毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展的

12、方針政策沒有變,我們致力于為非公有制經(jīng)濟發(fā)展營造良好環(huán)境和提供更多機會的方針政策沒有變?!蓖瑫r,公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展,是寫入黨章和憲法的基本經(jīng)濟制度,這是不會變的,也是不能變的。進入新時代,中國的民營經(jīng)濟只會壯大、不會離場,只會越來越好、不會越來越差。土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程20681.6320681.6327060.2527060.252576.811.1主要生產(chǎn)車間12408.9812408.9816236.1516236.151597.621.2輔助生產(chǎn)車間6618.126618.128659.2

13、88659.28824.581.3其他生產(chǎn)車間1654.531654.531569.491569.49154.612倉儲工程4387.904387.908008.758008.75554.642.1成品貯存1096.971096.972002.192002.19138.662.2原料倉儲2281.712281.714164.554164.55288.412.3輔助材料倉庫1009.221009.221842.011842.01127.573供配電工程234.02234.02234.02234.0218.233.1供配電室234.02234.02234.02234.0218.234給排水工程26

14、9.12269.12269.12269.1216.314.1給排水269.12269.12269.12269.1216.315服務性工程2779.002779.002779.002779.00192.465.1辦公用房1650.081650.081650.081650.0891.225.2生活服務1128.921128.921128.921128.92112.406消防及環(huán)保工程783.97783.97783.97783.9761.086.1消防環(huán)保工程783.97783.97783.97783.9761.087項目總圖工程117.01117.01117.01117.01-112.917.1場

15、地及道路硬化7685.341425.011425.017.2場區(qū)圍墻1425.017685.347685.347.3安全保衛(wèi)室117.01117.01117.01117.018綠化工程2930.10102.55合計29252.6639381.4139381.413409.17節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤75.071.1年用電量千瓦時599830.151.2年用電量噸標準煤73.721.3年用水量立方米15748.851.4年用水量噸標準煤1.352年節(jié)能量噸標準煤18.773節(jié)能率27.00%節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元9884.631.1完成比例8

16、5.39%2完成固定資產(chǎn)投資萬元7174.082.1完成比例72.58%3完成流動資金投資萬元2710.553.1完成比例27.42%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2691.2人均年工資萬元5.491.3年工資額萬元1203.212工程技術人員工資2.1平均人數(shù)人592.2人均年工資萬元6.052.3年工資額萬元358.263企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人163.2人均年工資萬元6.143.3年工資額萬元104.784品質管理人員工資4.1平均人數(shù)人324.2人均年工資萬元5.204.3年工資額萬元160.035其他人員工資5.1平均人數(shù)人205.2人均

17、年工資萬元6.485.3年工資額萬元159.446職工工資總額萬元1985.72固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元3409.174845.57162.268953.511.1工程費用萬元3409.174845.5713362.011.1.1建筑工程費用萬元3409.173409.1729.45%1.1.2設備購置及安裝費萬元4845.574845.5741.86%1.2工程建設其他費用萬元698.77698.776.04%1.2.1無形資產(chǎn)萬元350.69350.691.3預備費萬元348.08348.081.3.1基本預備費萬元

18、208.23208.231.3.2漲價預備費萬元139.85139.852建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8953.518953.51流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元13362.017260.1810606.4013362.0113362.0113362.011.1應收賬款萬元4008.602204.733006.454008.604008.604008.601.2存貨萬元6012.903307.104509.686012.906012.906012.901.2.1原輔材料萬元1803.87992.131352.901803.871803

19、.871803.871.2.2燃料動力萬元90.1949.6167.6590.1990.1990.191.2.3在產(chǎn)品萬元2765.931521.262074.452765.932765.932765.931.2.4產(chǎn)成品萬元1352.90744.101014.681352.901352.901352.901.3現(xiàn)金萬元3340.501837.282505.383340.503340.503340.502流動負債萬元10739.725906.858054.7910739.7210739.7210739.722.1應付賬款萬元10739.725906.858054.7910739.7210739

20、.7210739.723流動資金萬元2622.291442.261966.722622.292622.292622.294鋪底流動資金萬元874.09480.75655.57874.09874.09874.09總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元11575.80129.29%129.29%100.00%2項目建設投資萬元8953.51100.00%100.00%77.35%2.1工程費用萬元8254.7492.20%92.20%71.31%2.1.1建筑工程費萬元3409.1738.08%38.08%29.45%2.1.2設備購置及安裝費萬元

21、4845.5754.12%54.12%41.86%2.2工程建設其他費用萬元350.693.92%3.92%3.03%2.2.1無形資產(chǎn)萬元350.693.92%3.92%3.03%2.3預備費萬元348.083.89%3.89%3.01%2.3.1基本預備費萬元208.232.33%2.33%1.80%2.3.2漲價預備費萬元139.851.56%1.56%1.21%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8953.51100.00%100.00%77.35%5建設期間費用萬元6流動資金萬元2622.2929.29%29.29%22.65%7鋪底流動資金萬元874.109.76%9.76%7.

22、55%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元11036.3015049.5020066.0020066.0020066.001.1萬元11036.3015049.5020066.0020066.0020066.002現(xiàn)價增加值萬元3531.624815.846421.126421.126421.123增值稅萬元349.04475.96634.61634.61634.613.1銷項稅額萬元3210.563210.563210.563210.563210.563.2進項稅額萬元1416.771931.962575.952575.952575.954

23、城市維護建設稅萬元24.4333.3244.4244.4244.425教育費附加萬元10.4714.2819.0419.0419.046地方教育費附加萬元6.989.5212.6912.6912.699土地使用稅萬元147.22147.22147.22147.22147.2210稅金及附加萬元189.11204.34223.37223.37223.37折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構)筑物原值3409.173409.17當期折舊額2727.34136.37136.37136.37136.37136.37凈值681.833272.803136.443000

24、.072863.702727.342機器設備原值4845.574845.57當期折舊額3876.46258.43258.43258.43258.43258.43凈值4587.144328.714070.283811.853553.423建筑物及設備原值8254.74當期折舊額6603.79394.80394.80394.80394.80394.80建筑物及設備凈值1650.957859.947465.147070.346675.546280.744無形資產(chǎn)原值350.69350.69當期攤銷額350.698.778.778.778.778.77凈值341.92333.16324.39315.6

25、2306.855合計:折舊及攤銷6954.48403.57403.57403.57403.57403.57總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元9605.905283.247204.429605.909605.909605.902外購燃料動力費萬元844.05464.23633.04844.05844.05844.053工資及福利費萬元1985.721985.721985.721985.721985.721985.724修理費萬元47.3826.0635.5447.3847.3847.385其它成本費用萬元2578.431418.141933

26、.822578.432578.432578.435.1其他制造費用萬元953.48524.41715.11953.48953.48953.485.2其他管理費用萬元263.01144.66197.26263.01263.01263.015.3其他銷售費用萬元1448.77796.821086.581448.771448.771448.776經(jīng)營成本萬元15061.488283.8111296.1115061.4815061.4815061.487折舊費萬元394.80394.80394.80394.80394.80394.808攤銷費萬元8.778.778.778.778.778.779利息支

27、出萬元-10總成本費用萬元15465.059580.9612196.1115465.0515465.0515465.0510.1可變成本萬元13075.767191.679806.8213075.7613075.7613075.7610.2固定成本萬元2389.292389.292389.292389.292389.292389.2911盈虧平衡點57.32%57.32%利潤及利潤分配表序號項目單位達產(chǎn)指標第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元20066.0011036.3015049.5020066.0020066.0020066.002稅金及附加萬元223.37189.11204.34223.37223.37223.373總成本費用萬元15465.059580.9612196.1115465.0515465.0515465.055增值稅萬元634.61349.04475.96634.61634.61634.616利潤總額萬元4600.95-8445.49-10152.444600.954600.954600.958應納稅所得額萬元4600.95-8445.49-10

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