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文檔簡介

1、* *有限公司管理評審報告( 2017-06-03 )編制: *審批: *12管理評審報告目錄序號內容1 封面2 管理評審計劃3 管理評審會議簽到表4 管理評審報告5 本次管理評審改進措施表6 內審不符合項分布表7 顧客滿意程度調查分析報告8 員工滿意度分析報告9 過程績效指標統(tǒng)計表10 人力資源部體系運行總結報告11 銷售部管理評審報告12 品質部管理評審報告13 制造部運行情況報告14 技術設備部管理評審輸入報告15 采購部質量管理體系運行情況報告16 上次管理評審措施驗證情況報告32017 年度管理評審計劃評審時間2017 年 5 月 31 日下午 15:00 17:00評審地點會議室評

2、審主持人*評審目的評審我公司IATF16949:2016 質量管理體系換版效果,評價公司質及 內 容量方針與質量目標的適宜性,以及質量管理體系運行的有效性。參加人員*等1各部門負責人應準點參加,不得缺席;評審要求2各部門負責人應充分準備好發(fā)言材料1各部門的工作總結(提出改進的建議) ;2審核的材料包括內審及第二、第三方審核的材料(品質部提供) ;3管理評審的改進措施情況(暫無) (品質部提供);各部門提交的4本年度重大糾正 / 預防措施情況(品質部提供) ;輸入材料5過程績效指標(各部門按其部門所屬指標提供) ;6顧客反饋情況(商務部提供) ;7實際和潛在市場失效分析報告(市場部提供) ;8設

3、計開發(fā)過程監(jiān)視分析報告(技術部提供) 。審批意見:同意審批人: *2017年 4月 25日4會 議 簽到 表會議主題管理評審會議時間2017/5/31會議地點會議室主持人杜浩序號部 門姓 名職 務序號部 門姓 名職 務1總經理總經理1總經理總經理2管理代表經理2管理代表經理3銷售部經理3銷售部經理4生產部經理4生產部經理5品質部經理5品質部經理6技術部經理6技術部經理7倉儲經理7倉儲經理8設備部經理8設備部經理9人資部經理9人資部經理10工程部經理10工程部經理5合肥誠輝電子有限公司管理評審報告1 評審目的 :評價 ISO9001:2015 /IATF16949:2016 新版汽車質量體系的充

4、分性、有效性和適宜性,提出并確定各種改進的機會和變更的需要。評審范圍:公司汽車質量管理體系涉及的產品和服務及制造相關所有過程。2 評審內容 :2.1. 上次管理評審的跟蹤措施;2.2. 與質量管理體系相關的內、外部因素的變化;2.3 顧客滿意和有關相關方的反饋;2.4 質量目標的實現程度;2.5 過程績效以及產品和服務的合格情況;2.6 不合格及糾正措施;2.7 監(jiān)視和測量結果;2.8 審核結果;2.9 改進的機會;3 評審依據:3.1 : ISO9001:2015 、 TATF16949:2016 標準;3.2 :質量手冊、程序文件及第三層次文件;3.3 :相關的法律、法規(guī)及各類標準。4 評

5、審時間及參加人員:管理評審于 2017 年 5 月 31 日下午 15:00-17:00 在會議室由總經理(杜浩)主持。參加人員:生產部經理 / 兼管理者代表、品質部經理、技術部、綜合部經理、商務部經理、采購經理等5 評審過程5.1 上次管理評審的跟蹤措施;2016 年管理評審結果2 項改善措施,改善措施均有效果;5.2 與質量管理體系相關的內、外部因素的變化從環(huán)境管理體系運行以來,內、外及其他相關方的質量、環(huán)境管理都有所改變,6ISO9001:2015 /IATF16949:2016針對質量、環(huán)境管理,公司從內、外及其他相關方、原材料、工藝設備到出貨的各環(huán)節(jié)都必須符合性質量、環(huán)境管理體系要進

6、行有效的控制,并不斷的具有預防性與可能性相關評估,通過數據考評,對風險評估運作可行有效性,應對風險和機遇采取措施有效性,從質量、環(huán)境管理體系運行情況措施是有效,各項運作基本上符合當地的法律法規(guī)包括質量、環(huán)境法律法規(guī)及其他要求,并符合標準要求有效性運行。另外,從內部環(huán)境上看 : 為順應市場,提高效益,公司需不斷開發(fā)新產品、 新工藝,以適應較為復雜的環(huán)境因素變化。從外部環(huán)境上看。公司質量、環(huán)境體系管理能否順應其變化,不斷利用持續(xù)改進達到國家要求,并滿足相關方需求,同時,符合自身經營發(fā)展方向,進而不被市場競爭規(guī)則所淘汰,達到或超越主要相關方安全、環(huán)保要求,將成為影響公司未來體系運行的主要因素。5.3

7、 顧客滿意和有關相關方的反饋A、顧客反饋情況主要是通過顧客滿意度調查以及顧客的電話、口頭反應,顧客滿意度也達到了 98.6% ,B、相關方的需求和期望,希望物流配送更加穩(wěn)定快捷。C、對產品質量和服務質量改進的建議,主要是售后顧客意見的處理更加及時、高效。5.4 質量目標的實現程度各部門的目標已達標,從 2017 年 1 月至今未出現過重大的質量事故或退貨事件的發(fā)生。5.5 過程績效以及產品和服務的合格情況:過程合格率、報廢率等均處于良好的受控狀態(tài)。5.6 不合格及糾正措施A、體系運行以來, 對日常工作中發(fā)現較大的問題,基本能按不合格 / 糾正預防措施管制程序執(zhí)行,體系運行至今共無糾正措施。B、

8、外部客戶暫無投訴,如有會按照8D 的要求進行相應的回復和改善。5.7 本公司與 5 月 16 號進行了新版體系運行以來的首次內審, 涉及質量管理體系覆蓋的所有部門、場所和過程,審核工作得到了各部門的大力支持,順利的完成了審核計劃。本次內審共開出一般不合格項 2 項,無嚴重不符合項。通過各相關部門的積極整改,不符合項現已完成整改。詳見內部審核報告。5.8 外部供方績效采購部每年進行供方業(yè)績評定工作, 確定合格供方名錄。已確定采購物資技術要求,采購員按要求采購,品保部已規(guī)范原材料檢驗規(guī)則,檢驗員按要求檢驗,進貨檢驗合格率達到良好。5.9. 資源的充分性7本公司人力資源目前基本能適應公司生產管理的要

9、求, 本公司生產設備目前也能符合生產的要求,因此,本公司現有資源基本能滿足客戶產品生產的需要和體系運行的要求。為使公司質量環(huán)境管理體系運行有效。5.10 應對風險和機遇所采取措施的有效性:公司已識別質量、環(huán)境風險與機遇、經營風險與機遇、市場風險與機遇、產品與服務的各個過程的風險與機遇等并確定相應的控制措施,對控制措施效果的評價的結果是總體來看,公司生產經營正常,風險可控。5.11 改進的機會:新版體系運行的幾個月中, 暫未收到相關部門提出文件和體系要素的修改通知申請單。今后,根據公司體系運行情況,以及外審 /內審 /管理評審中發(fā)現的問題點,涉及指導文件欠完善的地方,立即修訂、更新;對公司法律法

10、規(guī)符合性進行評價,結果為公司產品、活動及服務行為100符合國家法律法規(guī)要求,并在實際工作中得到遵守。6 評審綜述:6.1 改進的機會a)續(xù)加強培訓,提高員工操作技能和質量意識。b)生產工藝改造,搞好技術攻關工作,降低生產成本。c)引進高素質人材,包括技術工人。6.2 質量管理體系所需的變更a)新版文件的進一步完善;b)本公司的質量方針、目標暫不改變;6.3 資源需求公司組織機構設置沒有變化,資源無重大改變和調整;7 總結本次管理評審,由杜總主持,會議審議了各部門的工作報告,并對公司的質量、環(huán)境方針、目標進行了認真的評價和探討。其總結如下:7.1 結果表明:本公司的質量和環(huán)境管理體系符合 IAT

11、F16949:2016 新版標準的所有要求,體系的建立是充分的;7.2 公司產品的生產和服務的所有過程已得到了有效的控制,并且各部門能夠按照體系要求對各過程進行有效的控制,體系的實施和運行是有效的;現行的體系能體現到了公司的發(fā)展規(guī)模、體制、人員的素質、產品的性質,能夠被各級員工所理解和充分實施。最終使全體職工質量、環(huán)境意識有進一步提高,自我發(fā)現問題、自我改進的機制基本形成,公司污染物排放、節(jié)能降耗全程均已受控;7.3 至今未發(fā)生顧客和相關方投訴及抱怨,經營活動符合國家法律法規(guī)要求;87.4 在體系運行的過程中,雖然有部分人員有所變動,但都能很快適應新崗位。通過不斷強化員工意識,努力提高了產品和服務質量、各部門人員的工作質量均有了較大的改進,效率也有一定的提高, 對內審發(fā)現的不合格也能夠按文件要求進行改善; 以上,充分說明: “公司的質量管理體系運行基本是適宜的、充分的、有效的,并已基本具備持續(xù)改進的能力 ”。本公司生產流程按客戶的生產工藝要求和品質監(jiān)控要求制定, 由接訂單合同評審采購來料檢驗入倉貯存過程生產、過程監(jiān)控最終檢驗入倉交付都在相關程序文件、作業(yè)規(guī)范中描述;各產品和過程得到明確控制,在運行過程中,其效率和有效性不斷提高,現行流程圖是適宜的。大

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