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文檔簡介

1、泓域咨詢/輸配電控制設備項目招商引資報告報告說明輸配電及控制設備的有效性、可靠性及穩(wěn)定性對電網安全運行起著重要作用,因此,客戶在采購設備時對輸配電及控制設備制造企業(yè)的品牌知名度、產品質量、服務及過往業(yè)績等較為關注,也是確定招投標參與資格和招投標結果的重要參考因素。長期從事輸配電及控制設備行業(yè)且具有較高品牌知名度的企業(yè)更容易獲得業(yè)務機會。根據謹慎財務估算,項目總投資7137.00萬元,其中:建設投資5392.45萬元,占項目總投資的75.56%;建設期利息71.93萬元,占項目總投資的1.01%;流動資金1672.62萬元,占項目總投資的23.44%。項目正常運營每年營業(yè)收入14500.00萬元

2、,綜合總成本費用11882.67萬元,凈利潤1910.89萬元,財務內部收益率19.56%,財務凈現(xiàn)值1613.79萬元,全部投資回收期5.83年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。綜上所述,本項目能夠充分利用現(xiàn)有設施,屬于投資合理、見效快、回報高項目;擬建項目交通條件好;供電供水條件好,因而其建設條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想,有利于行業(yè)結構調整。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考

3、應用。目錄第一章 項目總論8一、 項目名稱及項目單位8二、 項目建設地點8三、 可行性研究范圍8四、 編制依據和技術原則9五、 建設背景、規(guī)模10六、 項目建設進度11七、 環(huán)境影響11八、 建設投資估算11九、 項目主要技術經濟指標12主要經濟指標一覽表12十、 主要結論及建議14第二章 行業(yè)、市場分析15一、 行業(yè)市場規(guī)模15二、 行業(yè)競爭格局16第三章 項目背景及必要性18一、 行業(yè)與上下游行業(yè)關系18二、 進入行業(yè)的主要壁壘19第四章 公司基本情況22一、 公司基本信息22二、 公司簡介22三、 公司競爭優(yōu)勢23四、 公司主要財務數(shù)據24公司合并資產負債表主要數(shù)據24公司合并利潤表主要

4、數(shù)據25五、 核心人員介紹25六、 經營宗旨27七、 公司發(fā)展規(guī)劃27第五章 產品方案與建設規(guī)劃30一、 建設規(guī)模及主要建設內容30二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領30產品規(guī)劃方案一覽表30第六章 項目選址可行性分析32一、 項目選址原則32二、 建設區(qū)基本情況32三、 實施雙向開放戰(zhàn)略,構筑高水平開放格局35四、 完善科技創(chuàng)新服務體系。35五、 項目選址綜合評價36第七章 運營模式38一、 公司經營宗旨38二、 公司的目標、主要職責38三、 各部門職責及權限39四、 財務會計制度43第八章 發(fā)展規(guī)劃分析50一、 公司發(fā)展規(guī)劃50二、 保障措施51第九章 法人治理54一、 股東權利及義務54二、

5、董事59三、 高級管理人員63四、 監(jiān)事66第十章 原輔材料供應、成品管理68一、 項目建設期原輔材料供應情況68二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理68第十一章 工藝技術說明70一、 企業(yè)技術研發(fā)分析70二、 項目技術工藝分析72三、 質量管理73四、 設備選型方案74主要設備購置一覽表75第十二章 投資方案分析76一、 投資估算的依據和說明76二、 建設投資估算77建設投資估算表81三、 建設期利息81建設期利息估算表81固定資產投資估算表83四、 流動資金83流動資金估算表84五、 項目總投資85總投資及構成一覽表85六、 資金籌措與投資計劃86項目投資計劃與資金籌措一覽表86第十三章

6、 經濟收益分析88一、 經濟評價財務測算88營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表88綜合總成本費用估算表89固定資產折舊費估算表90無形資產和其他資產攤銷估算表91利潤及利潤分配表93二、 項目盈利能力分析93項目投資現(xiàn)金流量表95三、 償債能力分析96借款還本付息計劃表97第十四章 招標方案99一、 項目招標依據99二、 項目招標范圍99三、 招標要求100四、 招標組織方式102五、 招標信息發(fā)布104第十五章 總結分析105第十六章 附表107主要經濟指標一覽表107建設投資估算表108建設期利息估算表109固定資產投資估算表110流動資金估算表111總投資及構成一覽表112項目投資計劃與

7、資金籌措一覽表113營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表114綜合總成本費用估算表114固定資產折舊費估算表115無形資產和其他資產攤銷估算表116利潤及利潤分配表117項目投資現(xiàn)金流量表118借款還本付息計劃表119建筑工程投資一覽表120項目實施進度計劃一覽表121主要設備購置一覽表122能耗分析一覽表122第一章 項目總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱:輸配電控制設備項目項目單位:xx投資管理公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx(以選址意見書為準),占地面積約19.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、

8、可行性研究范圍1、項目背景及市場預測分析;2、建設規(guī)模的確定;3、建設場地及建設條件;4、工程設計方案;5、節(jié)能;6、環(huán)境保護、勞動安全、衛(wèi)生與消防;7、組織機構與人力資源配置;8、項目招標方案;9、投資估算和資金籌措;10、財務分析。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要;2、中國制造2025;3、建設項目經濟評價方法與參數(shù)及使用手冊(第三版);4、項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關資料及相關數(shù)據等。(二)技術原則堅持以經濟效益為中心,社會效益和不境效益為重點指導思想,以技術先進、經濟可行為原則,立足本地、面向全國、著眼未

9、來,實現(xiàn)企業(yè)高質量、可持續(xù)發(fā)展。1、優(yōu)化規(guī)劃方案,盡可能減少工程項目的投資額,以求得最好的經濟效益。2、結合廠址和裝置特點,總圖布置力求做到布置緊湊,流程順暢,操作方便,盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術方案選擇上,既要考慮先進性,又要確保技術成熟可靠,做到先進、可靠、合理、經濟。4、結合當?shù)赜欣麠l件,因地制宜,充分利用當?shù)刭Y源。5、根據市場預測和當?shù)厍闆r制定產品方向,做到產品方案合理。6、依據環(huán)保法規(guī),做到清潔生產,工程建設實現(xiàn)“三同時”,將環(huán)境污染降低到最低程度。7、嚴格執(zhí)行國家和地方勞動安全、企業(yè)衛(wèi)生、消防抗震等有關法規(guī)、標準和規(guī)范。做到清潔生產、安全生產、文明生產。五、 建設

10、背景、規(guī)模(一)項目背景輸配電及控制設備作為建筑行業(yè)最基本配套設備,受到建筑行業(yè)發(fā)展的直接影響,而城鎮(zhèn)化是推動我國建筑行業(yè)發(fā)展的主要因素。城鎮(zhèn)化是伴隨工業(yè)化發(fā)展,非農產業(yè)在城鎮(zhèn)集聚、農村人口向城鎮(zhèn)集中的自然歷史過程,是人類社會發(fā)展的客觀趨勢,是國家現(xiàn)代化的重要標志。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積12667.00(折合約19.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積20213.56。其中:生產工程12449.14,倉儲工程2865.70,行政辦公及生活服務設施2514.23,公共工程2384.49。項目建成后,形成年產xx套輸配電控制設備的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情

11、況,xx投資管理公司將項目工程的建設周期確定為12個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 環(huán)境影響本項目生產過程中產生的“三廢”和產生的噪聲均可得到有效治理和控制,各種污染物排放均滿足國家有關環(huán)保標準。因此在設計和建設中認真按“三同時”落實、執(zhí)行,嚴格遵守國家關于基本建設項目中有關環(huán)境保護的法規(guī)、法令,投產后,在生產中加強管理,不會給周圍生態(tài)環(huán)境帶來顯著影響。八、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資7137.00萬元,其中:建設投資5392.45萬

12、元,占項目總投資的75.56%;建設期利息71.93萬元,占項目總投資的1.01%;流動資金1672.62萬元,占項目總投資的23.44%。(二)建設投資構成本期項目建設投資5392.45萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用4595.34萬元,工程建設其他費用628.62萬元,預備費168.49萬元。九、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入14500.00萬元,綜合總成本費用11882.67萬元,納稅總額1285.36萬元,凈利潤1910.89萬元,財務內部收益率19.56%,財務凈現(xiàn)值1613.79萬元,全部投資回收期5.8

13、3年。(二)主要數(shù)據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積12667.00約19.00畝1.1總建筑面積20213.561.2基底面積7980.211.3投資強度萬元/畝270.732總投資萬元7137.002.1建設投資萬元5392.452.1.1工程費用萬元4595.342.1.2其他費用萬元628.622.1.3預備費萬元168.492.2建設期利息萬元71.932.3流動資金萬元1672.623資金籌措萬元7137.003.1自籌資金萬元4200.973.2銀行貸款萬元2936.034營業(yè)收入萬元14500.00正常運營年份5總成本費用萬元11882.67&quo

14、t;"6利潤總額萬元2547.86""7凈利潤萬元1910.89""8所得稅萬元636.97""9增值稅萬元578.92""10稅金及附加萬元69.47""11納稅總額萬元1285.36""12工業(yè)增加值萬元4345.53""13盈虧平衡點萬元6165.85產值14回收期年5.8315內部收益率19.56%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元1613.79所得稅后十、 主要結論及建議本項目生產線設備技術先進,即提高了產品質量,又增加了產品附加值,具有良好的

15、社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優(yōu)勢,主要原材料從本地市場采購,保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述,項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義,本期項目的建設,是十分必要和可行的。第二章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)市場規(guī)模輸配電及控制設備主要應用于電力系統(tǒng)和下游用電企業(yè)的電能傳輸和電能控制等,直接影響電網的建設、安全與可靠運行,輸配電及控制設備行業(yè)屬于國家重點鼓勵發(fā)展的領域之一,是我國重要的戰(zhàn)略性產業(yè)。近年來,我國電網建設帶動了輸配電及控制設備行業(yè)的持續(xù)增長, 2018年我國輸配電設備行業(yè)銷售收入約為40,880.00億元,同比2017年的35,809.68億元增

16、長約14.16%,2011年至2018年銷售收入年均復合增長率約9.53%。隨著國家對電網建設投資的進一步增加和兩大電網公司重點工程的開工建設,我國輸配電及控制設備制造企業(yè)將迎來良好的市場機遇。1、電力變壓器電力變壓器是輸配電線路中的關鍵和重點設備,是電力工業(yè)中重要的組成部分,在發(fā)電、輸電、配電、電能轉換等各個環(huán)節(jié)都起著重要作用,電力變壓器主要運行在主干電網和配電終端。2014-2018年,我國電力變壓器行業(yè)銷售收入波動變化。2018年,受中美貿易摩擦加劇、經濟下行壓力加大等因素的影響,變壓器市場需求萎縮,我國變壓器行業(yè)銷售收入為4,655億元,較2017年降低14.98%,變壓器產量14.6

17、0億千伏安,較2017年降低17.05%。隨著我國電力布局與電網工程建設投資的不斷推進,同時,受2018年發(fā)布的關于保持基礎設施領域補短板力度的指導意見關于加快推進一批輸變電重點工程規(guī)劃建設工作的通知等政策利好,2019年變壓器行業(yè)的市場需求恢復增長,變壓器行業(yè)銷售收入為4,784億元,較2018年增加2.77%,我國變壓器產量17.60億千伏安,較2018年增加20.55%。2020年,受疫情影響,我國變壓器產量17.36億千伏安,較2019年小幅下降1.36%。預計到2024年,我國變壓器行業(yè)的市場規(guī)模將重新超過5,400億元。2、箱式變電站及成套電氣設備箱式變電站是一種集開關設備、變壓器

18、和控制保護系統(tǒng)于一體的集成電力設備,適用于城網建設與改造。成套電氣設備是運行在電網中主要起著接受和分配電能的作用,同時對其他電氣設備起著控制以及保護的作用。根據中國電器工業(yè)協(xié)會數(shù)據,2019年我國高壓開關柜類產品產量約為245.9萬面,在經歷2018年的結構性調整后產量有所回升。二、 行業(yè)競爭格局輸配電及控制設備行業(yè)可以大致劃分為電網市場和用戶市場,其中電網市場是指由國家電網、南方電網以及各省級電力公司進行年度設備采購的市場,上述客戶在設備采購時普遍采用招投標制度,對投標者進行資格審查,競標者之間面臨產品質量、價格水平、技術實力和品牌影響力等因素的直接競爭,對產品性能要求較高;用戶市場是指由其

19、他投資主體(如軌道交通、基礎設施等)進行采購的市場,這部分市場相對分散,并有較強的地域性。隨著電力體制改革的進行,輸配電及控制設備行業(yè)目前已經形成了市場化的競爭格局,其中110kV以上電壓等級的高壓市場容量相對較小,市場份額相對比較集中,主要為外資廠商以及國內超大型生產企業(yè)所占據。110kV及以下中低壓市場容量相對較大,客戶對產品的性能需求多樣化,生產廠家眾多,市場競爭更為激烈,其競爭呈現(xiàn)地區(qū)性特征。隨著國家建設“堅強智能電網”的總體規(guī)劃,對輸配電及控制設備的節(jié)能性、可靠性和智能化的要求越來越高,未來輸配電及控制市場將逐步呈現(xiàn)集中度不斷提高的趨勢。第三章 項目背景及必要性一、 行業(yè)與上下游行業(yè)

20、關系1、與上游行業(yè)的關系輸配電及控制設備上游行業(yè)主要為取向硅鋼、銅材、鋼材、元器件、絕緣材料和其他輔材,其中金屬材料成本占比較大,且受大宗原材料價格變化影響采購成本,從而影響企業(yè)利潤水平。當原材料價格下降,企業(yè)成本壓力減小,終端產品銷售價格有所降低;當原材料價格回升,企業(yè)成本壓力增加,具有規(guī)模優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢的企業(yè)有向下游傳導成本壓力的能力,減弱原材料價格上漲的影響。對于風險抵御能力較差的中小規(guī)模企業(yè),原材料價格的波動會對企業(yè)經營產生不利影響。2、與下游行業(yè)的關系輸配電及控制設備下游主要應用在電力電網,且逐步拓展至新能源發(fā)電、軌道交通、數(shù)據中心、新型基礎設施等新興領域,下游應用領域廣闊,行業(yè)的景

21、氣度與國家宏觀經濟的發(fā)展概況密切相關。隨著經濟發(fā)展進入新階段,人民生活水平不斷提高,新能源、數(shù)據中心、新型基礎設施等行業(yè)客戶對輸配電及控制設備的需求將逐步擴大,輸配電及控制設備行業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展空間。二、 進入行業(yè)的主要壁壘1、準入資格壁壘電力行業(yè)對電力系統(tǒng)運行的安全性、可靠性要求高,我國對電力設備實行強制性的試驗檢測和產品認證,產品制造必須符合國家標準和行業(yè)標準,有關產品必須由經中華人民共和國國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局授權的國家級試驗機構嚴格認證,出具合格型式試驗報告才可投入市場、參與投標。終端客戶對于產品質量要求較高,特別是國家電網、南方電網及其下屬公司通常都需要通過客戶較長的考察周期和嚴

22、格的審查認證。近年來,隨著國家電網將輸配電及控制設備等產品集中采購的招標權上收到國家電網及各省級電力公司后,電力系統(tǒng)招標對設備供應商的規(guī)模、技術水平和運行業(yè)績提出更高的要求,準入壁壘進一步提高。2、技術與人才壁壘輸配電及控制設備產品屬于技術密集型行業(yè),產品的設計研發(fā)、實驗檢測、工藝改進均需要企業(yè)進行大規(guī)模且深入的技術投入。隨著智能電網建設大力推進,圍繞電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié),充分應用移動互聯(lián)、人工智能等現(xiàn)代信息技術、先進通信技術,實現(xiàn)電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)萬物互聯(lián)、人機交互,具有狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應用便捷靈活特征的智慧服務系統(tǒng),對企業(yè)技術儲備的深度與廣度提出了更高的要求,對行業(yè)進入者也形成了較高的技

23、術壁壘。輸配電及控制設備需要較強的專業(yè)知識儲備和行業(yè)實踐積累,行業(yè)的技術競爭對研發(fā)人員的創(chuàng)新性也有較高要求。成熟的輸配電及控制設備企業(yè)通常都會維持一支具有一定規(guī)模、專業(yè)素養(yǎng)高、行業(yè)經驗豐富、創(chuàng)新能力強的研發(fā)設計團隊,由此對小規(guī)模企業(yè)或行業(yè)新進入者形成了人才壁壘。3、品牌壁壘輸配電及控制設備的有效性、可靠性及穩(wěn)定性對電網安全運行起著重要作用,因此,客戶在采購設備時對輸配電及控制設備制造企業(yè)的品牌知名度、產品質量、服務及過往業(yè)績等較為關注,也是確定招投標參與資格和招投標結果的重要參考因素。長期從事輸配電及控制設備行業(yè)且具有較高品牌知名度的企業(yè)更容易獲得業(yè)務機會。4、資金壁壘輸配電及控制設備行業(yè)具有

24、明顯的資金密集特征,生產過程中原材料采購占用資金較多,同時與大型客戶的結算和付款周期相對較長,導致行業(yè)內企業(yè)應收賬款和生產流動資金占用普遍較高。因此,輸配電及控制設備行業(yè)對參與者的資金實力要求較高,具有明顯的資金壁壘。第四章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx投資管理公司2、法定代表人:鄧xx3、注冊資本:1220萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2014-10-27、營業(yè)期限:2014-10-2至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事輸配電控制設備相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活

25、動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn),在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。企業(yè)履行社會責任,既是實現(xiàn)經濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路,也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇;既是順應經濟社會發(fā)展趨勢的外在要求,也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內在需求;既是企業(yè)轉變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展的重要途徑,

26、也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨,公司積極履行社會責任,依法經營、誠實守信,節(jié)約資源、保護環(huán)境,以人為本、構建和諧企業(yè),回饋社會、實現(xiàn)價值共享,致力于實現(xiàn)經濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎,從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手,建立了一套較為完善的社會責任管理機制。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而

27、成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競

28、爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數(shù)據公司合并資產負債表主要數(shù)據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2653.162122.531989.87負債總額1578.541262.831183.90股東權益合計1074.62859.70805.96公司合并利潤表主要數(shù)據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入9565.777652.627

29、174.33營業(yè)利潤1546.611237.291159.96利潤總額1261.831009.46946.37凈利潤946.37738.17681.39歸屬于母公司所有者的凈利潤946.37738.17681.39五、 核心人員介紹1、鄧xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、孫xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職

30、于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、盧xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、宋xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理

31、;2019年3月至今任公司董事。5、湯xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。6、邵xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、錢xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、丁xx,1974年出

32、生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。六、 經營宗旨以市場經濟為導向,立足主業(yè),引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場,以求高信譽、高效率、高效益,為用戶提供一流的產品和服務,為股東和投資者獲得更多的利益,實現(xiàn)社會效益和經濟效益的最大化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤

33、其在公司迅速擴大經營規(guī)模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結構,籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立

34、有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結構,建立適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選

35、擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業(yè)務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。第五章 產品方案與建設規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積12667.00(折合約19.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積20213.56。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx投資管理公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx套輸配電控制設備,預計年營業(yè)收入14500.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源

36、供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1輸配電控制設備套xx2輸配電控制設備套xx3輸配電控制設備套xx4.套5.套6.套合計xx14500.00隨著農村人口逐步向城鎮(zhèn)轉移,農民人均資源占有量相應增加,可以促進農業(yè)生產規(guī)模化和機械化,提高農業(yè)現(xiàn)代化水平和農民生活水平。城鎮(zhèn)經濟實力提升,會進一步增強

37、以工促農、以城帶鄉(xiāng)的能力,加快農村經濟社會發(fā)展。根據國家統(tǒng)計局數(shù)據,2020年末,全國大陸總人口141,178萬人,其中城鎮(zhèn)人口90,199萬人,常住人口城鎮(zhèn)化率為63.89%。第六章 項目選址可行性分析一、 項目選址原則1、符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范的原則。2、符合產業(yè)政策、環(huán)境保護、耕地保護和可持續(xù)發(fā)展的原則。3、有利于產業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用的原則。4、保障公共利益、改善人居環(huán)境的原則。5、保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設安全的原則。6、經濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調的原則。二、 建設區(qū)基本情況撫州,江西省轄地級市,長江中游城市群重要成員,位于江西省東部,行政區(qū)

38、域南北長約222千米,東西寬約169千米。撫州市下轄2個區(qū)、9個縣,總面積1.88萬平方公里。根據第七次人口普查數(shù)據,截至2020年11月1日零時,撫州市常住人口為361.4866萬人。撫州是江右古郡,孕育出王安石、湯顯祖、曾鞏等名人,有“才子之鄉(xiāng)”的美譽。撫州是確定的海峽西岸經濟區(qū)20個城市之一,是江西省第一個納入國家戰(zhàn)略區(qū)域性發(fā)展規(guī)劃的鄱陽湖生態(tài)經濟區(qū)以及原中央蘇區(qū)重要城市之一。撫州自古就有“襟領江湖,控帶閩粵”之稱。撫州是國家園林城市,人均公園綠化面積達到16.6平方米,城市綠化率達到43.4%,環(huán)境綜合評價居全國第七、中部第一,森林覆蓋率高達64.5%,境內的資溪縣森林覆蓋率高達85.

39、9%,被譽為“天然大氧吧”。2020年10月,被評為全國雙擁模范城(縣)。展望2035年,撫州將與全國、全省同步基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化,成為全省融入新發(fā)展格局的重要戰(zhàn)略支點和高質量發(fā)展的重要增長極。到那時,全市經濟總量和綜合發(fā)展水平邁上新的大臺階,人均國內生產總值基本達到中等發(fā)達國家水平,綜合競爭力進入長江中游城市群第一方陣;城市功能更加優(yōu)化,城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展差距和居民生活水平差距顯著縮小,中等收入群體比例明顯提高,公共服務優(yōu)質化和均等化基本實現(xiàn);基本實現(xiàn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化,構筑以數(shù)字經濟為引領、以創(chuàng)新發(fā)展為動力、以綠色生態(tài)為特色的現(xiàn)代經濟體系;形成高質量對外開放新格局,深入參

40、與區(qū)域經濟合作,積極融入內陸開放型經濟試驗區(qū)建設,作為大南昌都市圈重要支撐城市功能不斷增強;生態(tài)文明建設水平處于全國前列,綠水青山與金山銀山的雙向轉換通道更加通暢,綠色生產生活方式日趨完善,成為國家生態(tài)文明先行示范市;社會事業(yè)全面發(fā)展,文化品牌享譽國內外,教育強市、人才強市、文化強市、健康撫州建設取得更大成效,居民素質和社會文明程度達到新高度;基本建成法治政府和法治社會,共建共治共享的社會發(fā)展新局面基本形成,社會充滿活力又和諧有序;人民生活更加美好,人的全面發(fā)展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。錨定二三五年遠景目標,堅持目標導向與問題導向相結合、中長期目標和短期目標相貫通、盡力而為和

41、量力而行相統(tǒng)一,綜合考慮高質量發(fā)展要求和撫州實際市情,確保開好局、起好步。“十四五”時期全市經濟社會發(fā)展的主要目標是:綜合經濟實力實現(xiàn)新跨越。緊扣發(fā)展第一要務不動搖,在質量效益明顯提升的基礎上實現(xiàn)經濟持續(xù)健康發(fā)展,主要經濟指標增速在全省保持中上游水平,綜合經濟實力實現(xiàn)在全省排名進位,人均地區(qū)生產總值進入中等偏上收入國家發(fā)展階段,成為全省高質量跨越式發(fā)展示范市。綠色發(fā)展取得新突破。國家生態(tài)產品價值實現(xiàn)機制試點縱深推進,在打通“兩山”轉化通道、探索生態(tài)產品多元化轉化機制方面總結出“撫州模式”。全省生態(tài)文明先行示范市建設取得新的進展,生態(tài)文明制度體系更加健全。生態(tài)環(huán)境質量繼續(xù)位居全省乃至全國前列,資

42、源能源開發(fā)利用效率大幅提高,主要污染物排放總量大幅減少,山水林田湖草一體化保護和修復機制基本形成,生態(tài)產品供給能力持續(xù)增加,綠色發(fā)展水平進一步提升。產業(yè)升級取得新提升。全市現(xiàn)代化綠色產業(yè)體系更加完善,創(chuàng)新能力顯著增強,創(chuàng)新體系更加完善,數(shù)字經濟、高新技術產業(yè)、戰(zhàn)略性新興產業(yè)、文化產業(yè)占GDP比重大幅提升,“4+N”產業(yè)高質量發(fā)展取得突出成效,新動能成為拉動經濟增長的主動力;科技為產業(yè)賦能強度明顯加大,切實解決一批傳統(tǒng)產業(yè)提檔升級的“卡脖子”問題,加快培育一批特色優(yōu)勢產業(yè)鏈,產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現(xiàn)代化水平明顯提高,推動全市產業(yè)邁向中高端;新興服務業(yè)加快發(fā)展,著力構建現(xiàn)代服務產業(yè)新體系;著力推動

43、農業(yè)產業(yè)化、規(guī)?;?、特色化和品牌化發(fā)展,深度推進農業(yè)與二三產業(yè)的融合發(fā)展,實現(xiàn)農業(yè)大市向農業(yè)強市邁進。三、 實施雙向開放戰(zhàn)略,構筑高水平開放格局以全省建設內陸開放型經濟試驗區(qū)為契機,深入實施“融入都市圈、對接長珠閩”發(fā)展戰(zhàn)略,強化區(qū)域合作互助,充分發(fā)揮向莆鐵路雙向開放、陸海統(tǒng)籌戰(zhàn)略大通道作用,推動開放型經濟跨越發(fā)展,實現(xiàn)更高水平雙向開放,高水平打造中部地區(qū)對外開放新戰(zhàn)略樞紐城市。四、 完善科技創(chuàng)新服務體系。加強與國家、省級重點實驗室、技術創(chuàng)新中心等科研平臺合作,加快科技成果轉移轉化,鼓勵科技成果交易,積極構建科技成果交易平臺,組織開展網上科技服務和科技成果在線交易,推動先進科技成果加速轉化。支

44、持科技服務機構發(fā)展。加快推動新興科技服務業(yè)態(tài)建設,提升專業(yè)化科技服務水平和檢驗檢測能力。引導和鼓勵創(chuàng)建一批民辦公助科技中介服務、專業(yè)檢驗檢測機構、民辦非企業(yè)科技研發(fā)中心等機構。探索設立科技創(chuàng)新券,優(yōu)化科技創(chuàng)新政務服務,著力營造全面便捷高效的科技服務環(huán)境。強化科技金融支撐。加快科技金融創(chuàng)新試驗區(qū)建設,著力打造全市主導產業(yè)和科技創(chuàng)新高度融合的“試驗地”和“主戰(zhàn)場”。進一步做大“科貸通”、知識產權質押融資等科技金融產品規(guī)模,鼓勵設立科技創(chuàng)新基金,支持科技企業(yè)境內外上市融資,緩解科技型中小企業(yè)融資難問題。構建科技擔保平臺,加快推廣實施“科創(chuàng)通寶”,為科技型企業(yè)提供科技擔保服務。支持和鼓勵各級銀行機構在

45、撫州設立科技支行,打造服務科技型中小企業(yè)的專屬科技銀行。五、 項目選址綜合評價項目選址區(qū)域地勢平坦開闊,四周無污染源、自然景觀及保護文物。供電、供水可靠,給、排水方便,而且,交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū),所以,從項目選址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析,擬建工程的項目選址選擇是科學合理的。第七章 運營模式一、 公司經營宗旨以市場經濟為導向,立足主業(yè),引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場,以求高信譽、高效率、高效益,為用戶提供一流的產品和服務,為股東和投資者獲得更多的利益,實現(xiàn)社會效益和經濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結

46、構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、輸配電控制設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的

47、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和輸配電控制設備行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內輸配電控制設備行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、

48、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應

49、渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公

50、司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,

51、并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應

52、商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的5

53、0%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,

54、所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤,即公司當年度實現(xiàn)盈利,在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。(1)利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定。(2)具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期:公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利,公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤,現(xiàn)金分配的比例不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當年如實現(xiàn)盈

55、利并有可供分配利潤時,應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。除非經董事會論證同意,且經獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過,兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?,F(xiàn)金分紅的具體條件:公司在當年盈利且累計未分配利潤為正,現(xiàn)金流滿足公司正常生產經營和未來發(fā)展的前提下,最近三個會計年度內,公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,提出具體現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)

56、金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現(xiàn)以下情形之一的,公司可不進行現(xiàn)金分紅:合并報表或母公司報表當年度未實現(xiàn)盈利;合并報表或母公司報表當年度經營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負數(shù);合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%(包括70%);合并報表或母公司報表期末可供分配的利

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