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文檔簡介

1、泓域/新型制劑公司企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略計劃新型制劑公司企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略計劃目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112302346 一、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc112302346 h 2 HYPERLINK l _Toc112302347 二、 國家政策支持發(fā)展新型制劑技術(shù) PAGEREF _Toc112302347 h 2 HYPERLINK l _Toc112302348 三、 必要性分析 PAGEREF _Toc112302348 h 4 HYPERLINK l _Toc112302349 四、 文化營銷 PAGEREF _Toc112302349 h

2、 5 HYPERLINK l _Toc112302350 五、 整合營銷 PAGEREF _Toc112302350 h 5 HYPERLINK l _Toc112302351 六、 市場營銷戰(zhàn)略的概念、地位和實質(zhì) PAGEREF _Toc112302351 h 6 HYPERLINK l _Toc112302352 七、 市場營銷戰(zhàn)略決策的內(nèi)容 PAGEREF _Toc112302352 h 8 HYPERLINK l _Toc112302353 八、 國家法律法規(guī)與政策要求品 PAGEREF _Toc112302353 h 9 HYPERLINK l _Toc112302354 九、 產(chǎn)品

3、未來的發(fā)展前途 PAGEREF _Toc112302354 h 10 HYPERLINK l _Toc112302355 十、 產(chǎn)品壽命周期階段的劃分 PAGEREF _Toc112302355 h 10 HYPERLINK l _Toc112302356 十一、 不同壽命周期階段的產(chǎn)品戰(zhàn)略 PAGEREF _Toc112302356 h 11 HYPERLINK l _Toc112302357 十二、 產(chǎn)品組合優(yōu)化的方法與戰(zhàn)略 PAGEREF _Toc112302357 h 15 HYPERLINK l _Toc112302358 十三、 產(chǎn)品組合優(yōu)化戰(zhàn)略的含義 PAGEREF _Toc11

4、2302358 h 17 HYPERLINK l _Toc112302359 十四、 項目基本情況 PAGEREF _Toc112302359 h 18 HYPERLINK l _Toc112302360 十五、 進度計劃 PAGEREF _Toc112302360 h 20 HYPERLINK l _Toc112302361 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc112302361 h 21 HYPERLINK l _Toc112302362 十六、 投資方案 PAGEREF _Toc112302362 h 22 HYPERLINK l _Toc112302363 建設(shè)投資估算表

5、PAGEREF _Toc112302363 h 24 HYPERLINK l _Toc112302364 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc112302364 h 25 HYPERLINK l _Toc112302365 流動資金估算表 PAGEREF _Toc112302365 h 26 HYPERLINK l _Toc112302366 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc112302366 h 28 HYPERLINK l _Toc112302367 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc112302367 h 29產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析保持經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展,提

6、高發(fā)展質(zhì)量和效益,發(fā)展平衡性、包容性和可持續(xù)性不斷增強,確保如期全面建成小康社會。到2017年,全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年同口徑翻一番;到2020年,全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值邁上新臺階,城鄉(xiāng)居民人均收入同步提升。產(chǎn)業(yè)支撐更加有力?!叭笮屡d產(chǎn)業(yè)”實現(xiàn)快速發(fā)展,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進一步提質(zhì)增效,初步構(gòu)建起支撐區(qū)域發(fā)展的產(chǎn)業(yè)新體系。城市品質(zhì)更加優(yōu)良。進一步突出以人為本,城市綜合功能進一步完善,環(huán)境質(zhì)量不斷提升,社會民生持續(xù)改善。人民生活更加美好。就業(yè)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、社保、住房等公共服務(wù)體系更加健全,初步實現(xiàn)城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化,人民群眾生活質(zhì)量、健康水平和文明素質(zhì)不斷提高,參與感、獲

7、得感、幸福感顯著增強。國家政策支持發(fā)展新型制劑技術(shù)國家政策鼓勵制劑創(chuàng)新。2016年發(fā)布的化學(xué)藥品注冊分類改革工作方案和2020年發(fā)布的化學(xué)藥品注冊分類及申報資料要求均將將境內(nèi)外均未上市的改良型新藥(指在已知活性成份的基礎(chǔ)上,對其結(jié)構(gòu)、劑型、處方工藝、給藥途徑、適應(yīng)癥等進行優(yōu)化,且具有明顯臨床優(yōu)勢的藥品)列為2類新藥,其中將含有已知活性成份的新劑型(包括新的給藥系統(tǒng))、新處方工藝、新給藥途徑,且具有明顯臨床優(yōu)勢的藥品列為2.2類新藥。另外,從2015年以來,國家相關(guān)部門不斷出臺政策優(yōu)化新藥審評審批程序,加快新藥上市。優(yōu)先審評審批的范圍包括使用先進制劑技術(shù)、創(chuàng)新治療手段、具有明顯治療優(yōu)勢的創(chuàng)新藥。

8、近幾年,國家相關(guān)部門多次出臺政策明確提出要重點發(fā)展脂質(zhì)體、脂微球、納米制劑等復(fù)雜制劑技術(shù)。2016年11月,食藥監(jiān)局、發(fā)改委等六部門聯(lián)合印發(fā)醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃指南,將化藥中的高端制劑列為重點發(fā)展領(lǐng)域,并提出要重點發(fā)展脂質(zhì)體、脂微球、納米制劑等新型注射給藥系統(tǒng),口服速釋、緩控釋、多顆粒系統(tǒng)等口服調(diào)釋給藥系統(tǒng),經(jīng)皮和粘膜給藥系統(tǒng),兒童等特殊人群適用劑型等,推動高端制劑達到國際先進質(zhì)量標準。2022年1月,工信部、發(fā)改委等9部門聯(lián)合印發(fā)“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃,提出在化學(xué)藥技術(shù)方面,重點開發(fā)具有高選擇性、長效緩控釋等特點的復(fù)雜制劑技術(shù),包括微球等注射劑,緩控釋、多顆粒系統(tǒng)等口服制劑,經(jīng)皮、植入、吸入

9、、口溶膜給藥系統(tǒng),藥械組合產(chǎn)品等;在生物藥技術(shù)方面,提出重點開發(fā)生物藥新給藥方式和新型遞送技術(shù)等。必要性分析1、現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產(chǎn)品銷售形勢良好,產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展,公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段,不斷挖掘產(chǎn)能潛力,但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè),公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎(chǔ)。2、公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級,公

10、司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動,不斷研發(fā)新產(chǎn)品,提升產(chǎn)品精密化程度,將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準,提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性,契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。文化營銷文化營銷是指企業(yè)以提高顧客滿意度為追求,以員工共識的價值觀為基礎(chǔ),以確立品牌文化、尋求顧客所接受的價值信念為立業(yè)之本,所做出的長遠性的謀劃與方略。實施這謀略,首先要求在生產(chǎn)經(jīng)營實踐中有意識地發(fā)現(xiàn)、培育和創(chuàng)造企業(yè)全體員工共識的核心價值觀,把企業(yè)優(yōu)秀的價值觀凝結(jié)在品牌之中,并通過為顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)傳遞給顧客;企業(yè)通過產(chǎn)品設(shè)計,在

11、造型、色彩、包裝、裝潢等方面,盡可能地使實用品藝術(shù)化、工藝品實用化,使產(chǎn)品美觀大方,既提升產(chǎn)品的文化內(nèi)涵,又使顧客使用方便。在使用產(chǎn)品和享受服務(wù)的過程中提升顧客的文化品位,潛移默化地感受品牌文化的熏陶。同時企業(yè)通過對顧客需求的調(diào)研,把顧客需求中積極向上的價值取向、文化追求吸收和體現(xiàn)在企業(yè)的技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計之中,并發(fā)揚光大,使顧客在購買產(chǎn)品后再次獲得產(chǎn)品文化、品牌文化的享受,既能滿足顧客審美的心理需求,也能實現(xiàn)企業(yè)的文化營銷。整合營銷整合營銷是指企業(yè)在兼顧企業(yè)、顧客和社會三方共同利益這一目標的驅(qū)動下,為更好地協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)外系統(tǒng)的關(guān)系和活動,在總結(jié)成功經(jīng)驗、綜合現(xiàn)代市場成功經(jīng)營理念的基礎(chǔ)上,努力把

12、各種營銷技巧、營銷手段相互結(jié)合,優(yōu)勢互補,挖掘潛在的市場,創(chuàng)造新的市場,所做出的長遠性的謀劃與方略?!罢稀奔础熬C合、結(jié)合為一體”的意思。(1)要求整合營銷理念,改變舊的營銷理念,確立新的營銷理念。即確立兼顧企業(yè)、顧客、社會三方的利益,整合為以共同利益為中心,協(xié)調(diào)好企業(yè)內(nèi)外各系統(tǒng)的關(guān)系和活動。(2)以顧客為導(dǎo)向,整合各種營銷技巧、營銷手段,使其作用力統(tǒng)一方向,形成合力,共同為實現(xiàn)企業(yè)的營銷目標服務(wù)。(3)整合企業(yè)各部門的力量,使之協(xié)同作戰(zhàn),以滿足顧客的需求,為顧客創(chuàng)造實實在在的價值和利益。(4)進行動態(tài)的相互聯(lián)結(jié)的三個定位,即產(chǎn)品定位、市場定位和形象定位,使三個定位巧妙結(jié)合、相互銜接,以適應(yīng)動

13、態(tài)變化的市場環(huán)境,主動滿足顧客動態(tài)變化的需求,強調(diào)主動迎接市場的挑戰(zhàn),努力地發(fā)現(xiàn)潛在的市場,創(chuàng)造新的市場。(5)整合營銷強調(diào)研究產(chǎn)品的整體概念,即產(chǎn)品包括五個層次:核心利益、基礎(chǔ)產(chǎn)品、期望產(chǎn)品、附加產(chǎn)品、潛在產(chǎn)品。要求在這五個層次上進行整體開發(fā),給顧客帶來更多的實惠和附加價值;在產(chǎn)品服務(wù)上進行整體開發(fā),給顧客帶來更大的方便。通過整合培養(yǎng)顧客對品牌的忠誠度,用服務(wù)組合留住顧客。市場營銷戰(zhàn)略的概念、地位和實質(zhì)(一)市場營銷戰(zhàn)略的概念市場營銷戰(zhàn)略是指企業(yè)在現(xiàn)代市場營銷觀念下,為實現(xiàn)經(jīng)營目標,投入有效資源,使一定的產(chǎn)品或服務(wù)進入、占領(lǐng)目標市場,并擴大其市場份額所做出的長遠性的謀劃與方略。這一概念的要點

14、是:(1)實施市場營銷戰(zhàn)略的目的,是要把企業(yè)確定的目標市場轉(zhuǎn)化為企業(yè)實際所占領(lǐng)的市場;(2)進入、占領(lǐng)和擴大市場必須投入有效的資源,使之合理使用;(3)用適當?shù)漠a(chǎn)品或服務(wù)適時地打入適當?shù)哪繕耸袌觥#ǘ┦袌鰻I銷戰(zhàn)略的地位市場營銷戰(zhàn)略是企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的一部分,是根據(jù)企業(yè)的總體戰(zhàn)略來制定的,也就是說,先有了企業(yè)的整體戰(zhàn)略才有市場營銷戰(zhàn)略。市場營銷戰(zhàn)略作為一種重要戰(zhàn)略,其主旨是提高企業(yè)營銷資源的利用效率,使企業(yè)資源的利用效率最大化。由于營銷在企業(yè)經(jīng)營中的突出戰(zhàn)略地位,使其與產(chǎn)品戰(zhàn)略組合在一起,被稱為企業(yè)的基本經(jīng)營戰(zhàn)略。市場營銷戰(zhàn)略是企業(yè)經(jīng)營管理過程中不可或缺的一部分,是實現(xiàn)企業(yè)總體經(jīng)營戰(zhàn)略的關(guān)鍵性的職

15、能戰(zhàn)略之一,在職能戰(zhàn)略體系中處于核心地位,起決定性作用。市場營銷戰(zhàn)略的主旨是提高企業(yè)營銷資源的利用效率,使企業(yè)資源的利用效率最大化。市場營銷戰(zhàn)略對于保證企業(yè)總體戰(zhàn)略的實施起著關(guān)鍵作用,尤其是對處于競爭激烈的企業(yè),制定營銷戰(zhàn)略更顯得非常迫切和必要。(三)市場營銷戰(zhàn)略的實質(zhì)市場營銷戰(zhàn)略的任務(wù)就是要調(diào)節(jié)市場供求的水平、時間與性質(zhì)。因此,市場營銷戰(zhàn)略的實質(zhì)是企業(yè)對市場的“供與求”進行調(diào)節(jié)和控制所采取的謀略,即通過有意識地調(diào)節(jié)和控制本企業(yè)產(chǎn)品對市場的供給量,以及采取對策對付競爭對手,來調(diào)節(jié)顧客需求和滿足市場的需求。市場營銷戰(zhàn)略決策的內(nèi)容市場營銷戰(zhàn)略主要包括目標市場戰(zhàn)略、市場營銷組合戰(zhàn)略、品牌戰(zhàn)略和市場營

16、銷新謀略等方面的內(nèi)容。市場營銷首先應(yīng)當確定的戰(zhàn)略決策就是根據(jù)購買對象的不同,將顧客劃分為若干種類,以某一類或幾類顧客為目標,集中力量滿足其需要,這種做法叫作確定企業(yè)的目標市場。在此基礎(chǔ)上,需要針對目標市場,制定出各項市場營銷策略,包括營銷組合策略、品牌策略、營銷新謀略等,以爭取這些顧客。這些經(jīng)營活動的統(tǒng)籌規(guī)劃構(gòu)成企業(yè)市場營銷戰(zhàn)略的基本內(nèi)容。(一)目標市場營銷戰(zhàn)略的決策即在研究顧客現(xiàn)實需求和潛在需求的基礎(chǔ)上,進行市場細分,從中進行目標市場選擇,確定市場定位的營銷戰(zhàn)略,簡稱STP戰(zhàn)略,它是現(xiàn)代市場營銷戰(zhàn)略的核心。(二)市場營銷組合戰(zhàn)略的決策在研究和確定企業(yè)目標市場的基礎(chǔ)上,進一步研究如何進入、占領(lǐng)

17、和擴大目標市場的戰(zhàn)略,即營銷組合戰(zhàn)略方案(4P戰(zhàn)略方案)。(三)關(guān)于品牌戰(zhàn)略與名牌戰(zhàn)略決策即從產(chǎn)品(服務(wù))經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變,從而創(chuàng)優(yōu)名牌的戰(zhàn)略決策。(四)關(guān)于市場營銷新謀略決策即是為適應(yīng)高新技術(shù)時代、信息時代,在開拓市場過程中出現(xiàn)的直復(fù)營銷、關(guān)系營銷、文化營銷、綠色營銷、整合營銷和網(wǎng)絡(luò)營銷等營銷新謀略的決策。國家法律法規(guī)與政策要求品熱企業(yè)對于準備開發(fā)和生產(chǎn)的產(chǎn)品,要認真研究其是否符合國家長遠發(fā)展規(guī)劃、國民經(jīng)濟發(fā)展的方針、產(chǎn)業(yè)政策,以及各種法律、法規(guī)的要求。假若本地區(qū)能源緊張,或者用戶和消費者所在地區(qū)能源緊張,供應(yīng)十分困難,就不要去開發(fā)和生產(chǎn)那些高能耗的產(chǎn)品,而應(yīng)選擇節(jié)能化的產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略;對于

18、技術(shù)已經(jīng)落后、國家及有關(guān)部門已經(jīng)明確下令淘汰的產(chǎn)品,企業(yè)更不能去開發(fā)和生產(chǎn),應(yīng)選擇和實施先進技術(shù)產(chǎn)品或比較先進的技術(shù)產(chǎn)品的開發(fā)戰(zhàn)略。對于國家和用戶急需的短缺產(chǎn)品、國家鼓勵和支持開發(fā)的新產(chǎn)品,企業(yè)更應(yīng)責無旁貸、義不容辭地努力開發(fā),早日投產(chǎn),實施國家級或國際級新品開發(fā)戰(zhàn)略。產(chǎn)品未來的發(fā)展前途產(chǎn)品未來發(fā)展前途是指產(chǎn)品在未來一定時期,如35年、810年、10年以上,是否有發(fā)展前途。主要根據(jù)該類產(chǎn)品或該品種的市場需求量來做出判斷。如果該類或該品種近期和遠期的需求量都大,會使企業(yè)產(chǎn)品有較高的銷售增長率,那么產(chǎn)品就有發(fā)展前途值得開發(fā)和生產(chǎn)。產(chǎn)品壽命周期階段的劃分產(chǎn)品壽命周期有廣義和狹義之分。(一)廣義的產(chǎn)品

19、壽命周期廣義的產(chǎn)品壽命周期指產(chǎn)品從開發(fā)、生產(chǎn)、銷售直至產(chǎn)品退出市場為止的過程。它包括七個階段,即產(chǎn)品設(shè)想期、產(chǎn)品設(shè)計期、產(chǎn)品試制期、產(chǎn)品投入期、產(chǎn)品成長期、產(chǎn)品成熟期、產(chǎn)品衰退期。前三個階段概括起來為產(chǎn)品的開發(fā)周期,這個階段的任務(wù)是盡快拿出市場所需的產(chǎn)品,開發(fā)得越快越好,即開發(fā)周期越短越好,以快制勝;后四個階段為產(chǎn)品的市場運行周期,主要任務(wù)是使產(chǎn)品暢銷的時間越長越好,為企業(yè)盈利多做貢獻。(二)狹義的產(chǎn)品壽命周期狹義的產(chǎn)品壽命周期主要是指后四個階段,即投入期、成長期、成熟期和衰退期。這四個階段的劃分主要以年銷售增長率為依據(jù)。投入期的銷售增長率一般較緩慢,因為是新產(chǎn)品,顧客尚未了解;進入成長期,即

20、顧客對新產(chǎn)品有了認識和了解后,購買積極性有所提高,需求增長,企業(yè)產(chǎn)品暢銷,一般銷售增長率超過10%;到了成熟期,需求逐步飽和,產(chǎn)品銷售增長緩慢,一般增長率為1%10%;進入衰退期,銷售增長率變?yōu)樨摂?shù),產(chǎn)品滯銷,標志著該產(chǎn)品將逐步退出市場。不同壽命周期階段的產(chǎn)品戰(zhàn)略產(chǎn)品有其壽命周期,這個原理是企業(yè)制定產(chǎn)品戰(zhàn)略的重要理論依據(jù)之一。產(chǎn)品所處的壽命周期階段不同,采用的戰(zhàn)略也不同。(一)投入期的產(chǎn)品戰(zhàn)略投入期的產(chǎn)品是剛投放市場的新產(chǎn)品,總的來說,是實施“以新取勝”的戰(zhàn)略。但根據(jù)企業(yè)新產(chǎn)品的狀況不同,還有以下可供選擇的戰(zhàn)略方案:1. “以新領(lǐng)先”的戰(zhàn)略如果企業(yè)開發(fā)的新產(chǎn)品水平很高,或達到國際先進水平,或達

21、到國內(nèi)先進水平,都可以憑借這一優(yōu)勢,在國際或國內(nèi)搶占制高點,領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品新潮流,以新取勝。2. “新品完善”戰(zhàn)略新產(chǎn)品剛投入生產(chǎn),投放市場,顧客在使用過程中總會發(fā)現(xiàn)新品有這樣或那樣的缺陷,因而提出種種意見。企業(yè)應(yīng)根據(jù)顧客的反應(yīng),認真研究,采取措施加以改進和完善,使之更符合顧客的需要,達到顧客滿意的程度。3. 新品形象戰(zhàn)略新產(chǎn)品要突出其“新”,從產(chǎn)品的造型、色彩、包裝設(shè)計上給人以新穎的感覺,同時通過廣告宣傳,傳遞新品的獨特功能的信息,吸引顧客,促使購買,用后滿意,從而樹立起產(chǎn)品在顧客心目中良好的形象。(二)成長期的產(chǎn)品戰(zhàn)略產(chǎn)品通過投入期進入成長期,但仍屬于新產(chǎn)品,總的來說,仍應(yīng)堅持“以新取勝”的戰(zhàn)略

22、。根據(jù)成長期新品的特點,又有以下具體戰(zhàn)略方案可供選擇:1. 新品生產(chǎn)擴大化戰(zhàn)略通過投入期階段的廣告宣傳,顧客購買使用后反應(yīng)良好,新品的需求在擴大,相應(yīng)要求新品的生產(chǎn)擴大規(guī)模,追加投資,增添專用的高效的生產(chǎn)設(shè)備,提高生產(chǎn)能力,以擴大產(chǎn)品的生產(chǎn)量,適應(yīng)日益增長的市場需求。2. 新品名牌戰(zhàn)略即在提高新產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上,提高新產(chǎn)品的市場覆蓋率,擴大新產(chǎn)品的知名度和美譽度,使之逐步由地區(qū)名牌產(chǎn)品發(fā)展成全國名牌產(chǎn)品,再進一步爭取成為國際名牌產(chǎn)品。在產(chǎn)品成長期進行創(chuàng)名牌的活動,是十分關(guān)鍵的階段,把握好了,就有利于促進企業(yè)健康成長,使之充滿活力。(三)成熟期的產(chǎn)品戰(zhàn)略進入成熟期的產(chǎn)品,一般已是生產(chǎn)和銷售多年的

23、老產(chǎn)品,并且成為企業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品,銷售增長速度已趨緩。根據(jù)這一特點,有以下具體戰(zhàn)略方案可供選擇;1. 改進或改革產(chǎn)品戰(zhàn)略老產(chǎn)品相對于已經(jīng)出現(xiàn)的新產(chǎn)品而言,在某些方面已經(jīng)落后。因此,需要吸收新產(chǎn)品的長處或按照顧客新的需求進行改進、改善或改革,改善產(chǎn)品的性能,增加新的功能,提高質(zhì)量,擴大用途,從而開辟新的市場,以延長老產(chǎn)品的壽命周期,為企業(yè)提供更多的利潤。2. 優(yōu)質(zhì)低價戰(zhàn)略產(chǎn)品進入成熟期,生產(chǎn)廠家也多,競爭激烈。競爭的焦點已轉(zhuǎn)向產(chǎn)品質(zhì)量和價格。誰家產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價廉,就能以優(yōu)取勝或以廉取勝。因此,企業(yè)應(yīng)在提高質(zhì)量和降低成本上下功夫。成熟期的產(chǎn)品是企業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品,一般也是大批量生產(chǎn),為企業(yè)實施質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品

24、戰(zhàn)略創(chuàng)造了良好的條件。3.產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略針對成熟期階段競爭對手多、競爭激烈的特點,努力改變企業(yè)產(chǎn)品單一化的狀況,努力開發(fā)新產(chǎn)品或改進老產(chǎn)品,發(fā)展品種,使企業(yè)的產(chǎn)品有其特色,并與對手的產(chǎn)品相區(qū)別,能夠滿足老顧客的新需求,能以新的產(chǎn)品、新的品種和優(yōu)異的服務(wù),爭取新的顧客,從而贏得產(chǎn)品和市場的優(yōu)勢。(四)衰退期的產(chǎn)品戰(zhàn)略進入衰退期的產(chǎn)品,已經(jīng)是落后產(chǎn)品,銷售呈現(xiàn)為多年連續(xù)下降趨勢。針對這一特點,適宜選擇的具體戰(zhàn)略方案有:1. 集中戰(zhàn)略即通過選擇最有希望的流通渠道,集中投入資源,把所生產(chǎn)的產(chǎn)品集中投放到最有希望的某個或某幾個目標市場上,并從其他沒有希望取勝的市場上撤退,撤出所投入的資源,努力在重點市場

25、上站穩(wěn)腳跟。2. 收縮戰(zhàn)略在預(yù)測到產(chǎn)品在今后一定時期內(nèi)銷售量將呈下降趨勢,以至于無人購買后,則應(yīng)果斷采取削減各項費用、不再追加投入等措施,使已經(jīng)投入的資源,盡可能取得效益,并迅速收回投資,減少損失。3. 減產(chǎn)、淘汰戰(zhàn)略當產(chǎn)品多年銷量呈下降趨勢,顧客的需求也逐步下降并轉(zhuǎn)向功能更好的新產(chǎn)品時,企業(yè)則應(yīng)采取逐步減產(chǎn)、最后停產(chǎn)的措施,對其落后產(chǎn)品果斷淘汰,徹底退出該產(chǎn)品的市場,避免給企業(yè)帶來更大的虧損。產(chǎn)品組合優(yōu)化的方法與戰(zhàn)略常用的產(chǎn)品組合優(yōu)化方法是由美國通用電氣公司和波士頓戰(zhàn)略咨詢集團合作研究提出的“產(chǎn)品項目平衡管理技術(shù)”,又稱為PPM技術(shù)。該方法的應(yīng)用步驟如下:一是確定產(chǎn)品的市場吸引力(包括資金利

26、潤率、銷售利潤率、市場容量等)和企業(yè)實力(包括市場占有率、生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、銷售能力等)各個具體因素的評分標準。二是按照各項因素的評分標準對每一個產(chǎn)品進行評分,分別計算每種產(chǎn)品的市場吸引力和企業(yè)實力的總分。三是依據(jù)產(chǎn)品的市場吸引力總分和企業(yè)實力總分的高低,劃分為大、中、小三等。四是按照每種產(chǎn)品的市場吸引力和企業(yè)實力的大、中、小情況,分別填入產(chǎn)品系列分布象限圖??v軸表示市場吸引力高低,橫軸表示產(chǎn)品的企業(yè)實力大小。兩方面的因素有九種組合方式,形成九個象限。五是依據(jù)產(chǎn)品所在的象限位置,采取不同的戰(zhàn)略:第(1)象限的產(chǎn)品:市場吸引力大,但企業(yè)實力小,屬于有問題產(chǎn)品。應(yīng)采取選擇性投資,提高企業(yè)實力,積

27、極發(fā)展,提高市場占有率的戰(zhàn)略選擇。第(2)象限產(chǎn)品:市場吸引力中等,而企業(yè)實力小,屬于風(fēng)險產(chǎn)品。應(yīng)采取維持現(xiàn)狀,努力獲利的戰(zhàn)略。第(3)象限產(chǎn)品:市場吸引力和企業(yè)實力都很小,屬于滯銷產(chǎn)品。應(yīng)采取收回投資后停產(chǎn),予以淘汰的戰(zhàn)略。第(4)象限產(chǎn)品:市場吸引力大,企業(yè)實力中等,屬于亞名牌產(chǎn)品。應(yīng)采取增加投資,提高實力,大力發(fā)展的戰(zhàn)略。第(5)象限:市場吸引力和企業(yè)實力均為中等,屬于維持產(chǎn)品。應(yīng)采取維持現(xiàn)狀的經(jīng)營戰(zhàn)略。第(6)象限產(chǎn)品:市場吸引力小,企業(yè)實力中等,屬于滯銷產(chǎn)品。應(yīng)采取撤退和淘汰的戰(zhàn)略。第(7)象限產(chǎn)品:市場吸引力和企業(yè)實力都很大,屬于名牌產(chǎn)品。應(yīng)采取積極投資發(fā)揮優(yōu)勢,大力發(fā)展,提高市場

28、占有率的戰(zhàn)略。第(8)象限產(chǎn)品:市場吸引力中等,企業(yè)實力大,屬于高盈利產(chǎn)品。應(yīng)根據(jù)市場預(yù)測,對有前途的產(chǎn)品予以改進和提高;對需求穩(wěn)定的產(chǎn)品,采取維持現(xiàn)狀、盡力獲利的戰(zhàn)略。第(9)象限產(chǎn)品:市場吸引力小,而企業(yè)實力大,屬于微利、無后勁的產(chǎn)品。應(yīng)采取逐步減產(chǎn)和淘汰的戰(zhàn)略。產(chǎn)品組合優(yōu)化戰(zhàn)略的含義產(chǎn)品組合優(yōu)化戰(zhàn)略就是依據(jù)產(chǎn)品組合的方法,對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的全部產(chǎn)品及其組合進行全面分析評估,以此做出產(chǎn)品優(yōu)化的規(guī)劃與謀略。這其中的產(chǎn)品組合是指一個企業(yè)生產(chǎn)或經(jīng)營的全部產(chǎn)品線、產(chǎn)品項目的組合方式,它包括四個變數(shù):廣度、長度、深度和密度。產(chǎn)品組合的廣度,指一個企業(yè)所擁有的產(chǎn)品線的數(shù)量。較多的產(chǎn)品線,說明產(chǎn)品組合的廣

29、度較寬。產(chǎn)品組合的長度,指企業(yè)所擁有的產(chǎn)品品種的平均數(shù),即全部品種數(shù)除以全部產(chǎn)品線數(shù)所得的商。產(chǎn)品組合的深度,指每個品種的花色、規(guī)格有多少。產(chǎn)品組合的密度,指各產(chǎn)品線的產(chǎn)品在最終使用、生產(chǎn)條件、分銷等方面的相關(guān)產(chǎn)品程度。產(chǎn)品組合的四個因素和促進銷售、增加利潤都有密切的關(guān)系。一般來說,拓寬、增加產(chǎn)品線有利于發(fā)揮企業(yè)的潛力、開拓新的市場;延長或加深產(chǎn)品線可以適合更多的特殊需要;加強產(chǎn)品線之間的密度,可以增強企業(yè)的市場地位,發(fā)揮和提高企業(yè)在有關(guān)專業(yè)上的能力。由此可見,產(chǎn)品組合優(yōu)化戰(zhàn)略在企業(yè)的產(chǎn)品戰(zhàn)略中有著重要的作用。項目基本情況(一)項目投資人xx(集團)有限公司(二)建設(shè)地點本期項目選址位于xx。

30、(三)項目選址本期項目選址位于xx,占地面積約31.00畝。(四)項目實施進度本期項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。(五)投資估算本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算,項目總投資12686.39萬元,其中:建設(shè)投資9600.27萬元,占項目總投資的75.67%;建設(shè)期利息253.88萬元,占項目總投資的2.00%;流動資金2832.24萬元,占項目總投資的22.33%。(六)資金籌措項目總投資12686.39萬元,根據(jù)資金籌措方案,xx(集團)有限公司計劃自籌資金(資本金)7505.27萬元。根據(jù)謹慎財務(wù)測算,本期工程項目申請銀行借款總額5181.12萬元。(七)經(jīng)濟評價

31、1、項目達產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入(SP):26900.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):22546.80萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤(NP):3176.66萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR):17.48%。5、全部投資回收期(Pt):6.44年(含建設(shè)期24個月)。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點(BEP):11969.50萬元(產(chǎn)值)。(八)主要經(jīng)濟技術(shù)指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積20667.00約31.00畝1.1總建筑面積29960.60容積率1.451.2基底面積11573.52建筑系數(shù)56.00%1.3投資強度萬元/畝294.432總投資萬元12686.392.1建設(shè)投資

32、萬元9600.272.1.1工程費用萬元8089.302.1.2工程建設(shè)其他費用萬元1243.752.1.3預(yù)備費萬元267.222.2建設(shè)期利息萬元253.882.3流動資金萬元2832.243資金籌措萬元12686.393.1自籌資金萬元7505.273.2銀行貸款萬元5181.124營業(yè)收入萬元26900.00正常運營年份5總成本費用萬元22546.806利潤總額萬元4235.557凈利潤萬元3176.668所得稅萬元1058.899增值稅萬元980.4610稅金及附加萬元117.6511納稅總額萬元2157.0012工業(yè)增加值萬元7255.9813盈虧平衡點萬元11969.50產(chǎn)值14

33、回收期年6.44含建設(shè)期24個月15財務(wù)內(nèi)部收益率17.48%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元3938.02所得稅后進度計劃(一)項目進度安排結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況,xx(集團)有限公司將項目工程的建設(shè)周期確定為24個月,其工作內(nèi)容包括:項目前期準備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。項目實施進度計劃一覽表單位:月序號工作內(nèi)容246810121416182022241可行性研究及環(huán)評2項目立項3工程勘察建筑設(shè)計4施工圖設(shè)計5項目招標及采購6土建施工7設(shè)備訂購及運輸8設(shè)備安裝和調(diào)試9新增職工培訓(xùn)10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營(二)項目實施保障措施本

34、期項目計劃在獲得土地使用權(quán)后動工建設(shè)。為了確保項目按進度計劃順利進行,同時為了節(jié)約項目建設(shè)時間,根據(jù)該項目的建設(shè)和運營特點,項目建設(shè)單位擬采用以下具體保障措施:1、項目建設(shè)單位要合理安排設(shè)計、采購和設(shè)備安裝的時間,在工作上交叉進行,最大限度縮短建設(shè)周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工,諸如其它配套工程等。2、將整個項目分期、分段建設(shè),進行項目分解、工期目標分解,按項目的適應(yīng)性安排施工,各主體工程的施工期叉開實施。3、在技術(shù)交流談判同時,提前進行設(shè)計工作。對于制造周期長的設(shè)備,提前設(shè)計,提前定貨。融資計劃應(yīng)比資金投入計劃超前,時間及資金數(shù)量需有余地。4、項目建設(shè)單位組建一個投資控制小組,

35、負責各期投資目標管理跟蹤,各階段實際投資與計劃對比,進行投資計劃調(diào)整,分析原因采取措施,確保該項目建設(shè)目標如期完成。投資方案(一)投資估算的依據(jù)本期項目其投資估算范圍包括:建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金,估算的主要依據(jù)包括:1、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版)2、投資項目可行性研究指南3、建設(shè)項目投資估算編審規(guī)程4、建設(shè)項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法7、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定(二)項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用;項目效益界定為運營期所產(chǎn)生的各項收益,并嚴格遵循財務(wù)評價過程中費

36、用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設(shè)投資9600.27萬元,包括:工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。(三)工程費用工程費用包括建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費等;工程建設(shè)其他費用包括:建設(shè)管理費、勘察設(shè)計費、生產(chǎn)準備費、其他前期工作費用,合計8089.30萬元。1、建筑工程費估算根據(jù)估算,本期項目建筑工程費為3770.88萬元。2、設(shè)備購置費估算設(shè)備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家(商)報價和類似工程設(shè)備價格,同時參照機電產(chǎn)品報價手冊和建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應(yīng)要求進行,并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設(shè)備購置費為4085.43萬元。3、安裝工程費估算

37、本期項目安裝工程費為232.99萬元。(四)工程建設(shè)其他費用本期項目工程建設(shè)其他費用為1243.75萬元。(五)預(yù)備費本期項目預(yù)備費為267.22萬元。建設(shè)投資估算表單位:萬元序號項目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計1工程費用3770.884085.43232.998089.301.1建筑工程費3770.883770.881.2設(shè)備購置費4085.434085.431.3安裝工程費232.99232.992其他費用1243.751243.752.1土地出讓金726.89726.893預(yù)備費267.22267.223.1基本預(yù)備費137.76137.763.2漲價預(yù)備費129.46129.4

38、64投資合計9600.27(六)建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃,本期項目建設(shè)期為24個月,其中申請銀行貸款5181.12萬元,貸款利率按4.9%進行測算,建設(shè)期利息253.88萬元。建設(shè)期利息估算表單位:萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設(shè)期利息253.8863.47190.411.1.1期初借款余額2590.561.1.2當期借款5181.122590.562590.561.1.3當期應(yīng)計利息253.8863.47190.411.1.4期末借款余額2590.565181.121.2其他融資費用1.3小計253.8863.47190.412債券2.1建設(shè)期利息2.1.1期初債務(wù)余額2.1.2當期債務(wù)金額2.1.3當期應(yīng)計利息2.1.4期末債務(wù)余額2.2其他融資費用2.3小計3合計253.8863.47190.41(七)流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后,為進行正常運營,用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法,根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點,該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù),采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算,本期項目流動資金為2832.24萬元。流動資金估算表單位:萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產(chǎn)0.00126

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