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文檔簡介
第一條、為了加強集團公司財務管理,規(guī)范各子(分)公司財務報銷行為,合理日常辦公費用、工薪福利及相關費用等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項第三條、本制度適用集團公司及各子(分)公司。
1.費用報銷單需填寫完整:包括部門、日期、內(nèi)容、大小寫金額、合計數(shù).附件張數(shù)、報銷人及審批人員的簽字;注:金額處不能留有空格,金額要完整到元、角、2.金額大寫要準確:零
當事人應充分取得費用的相關單據(jù),如:合同或協(xié)議、合法的票據(jù)等,合法2.可使用的收據(jù):購農(nóng)產(chǎn)品及廢舊品收入時可用收據(jù)入帳。2.粘貼票據(jù)的范圍大小:應在費用報銷單據(jù)大小范圍內(nèi)進行粘貼。對于原始發(fā)票單據(jù)及附件較多的憑證,應用和費用報銷單據(jù)同樣大小的結(jié)實的白紙(使用過的紙亦可,外露部分應保持潔白)先進行粘貼,然后再將該白紙的左上角粘貼在費用報銷單據(jù)的后面。(粘貼在其上的票據(jù)不能超出該紙張的范圍)。
公分位置)開始粘貼,將票據(jù)向右邊均勻排開橫向粘貼,注意不要將票據(jù)集中在粘貼紙中間,以免造成中間厚四周薄、憑證裝訂起來不整齊的現(xiàn)象;2.對于要求有證明人的采購單據(jù),應有證明人進行簽字;共同對報銷的真實性第七條、報銷憑證的簽字要求:
第九條、費用報銷的控制原則:計劃管理、分級負責、層層把關。由各部門主管負責本部門人員費用報銷的實質(zhì)性、合理性的一級審查;由辦分公司經(jīng)理對報銷單據(jù)的計劃性進行二級審查,由財務部門對報銷票據(jù)的合法性進行三級審查;最后第十一條、單據(jù)整理要求:報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據(jù),首先對第十二條、報銷或單據(jù)傳遞時效要求:財務部門根據(jù)財務作帳的及時性配比性
具體步驟及注意事項:具體步驟及注意事項:具體步驟及注意事項:具體步驟及注意事項:
具體步驟及注意事項:
第二十條、費用報銷的其他規(guī)定:公司費用報銷必須真實合法,嚴禁使用白條費用報銷流程:費用報銷人報銷申請(填制費用資金支出審批單)------報銷人部門負責人確認簽字------分公司經(jīng)理審核(確認是否真實)-----分公司財務部審核(單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求)-------集團公司財務總監(jiān)總最終審核(側(cè)重真實、合理性等方面負全責)------集團公司行政副審批------集團公司總經(jīng)理或董事長審批-集團公司各分(支)公司正常資金支付及費用在
萬元),審批最終由集團公司行政副總簽批財務就可辦理支付流程;10
用須經(jīng)集團公司總經(jīng)理決定后,財務方能辦理支付流程;特殊采購及專項支出按其申
4.借款銷賬規(guī)定:自借支起一個月內(nèi)。
1.借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一2.審批流程:主管部門經(jīng)理審核簽字?財務部門復核?經(jīng)理審批?
1.報銷人必須取得相應的合法票據(jù)(相關規(guī)定見發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人、證明人(簽收人)簽名。2.填寫報銷單應注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應單據(jù);嚴格按單據(jù)要求項目認真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內(nèi)容或事由。
審批流程:主管部門經(jīng)理審核簽字?財務部門復核?經(jīng)理審批?
費用標準:詳見《差旅費報銷標準及相關規(guī)定》;
元/天
(二)費用標準的補充說明:
借支差旅費:出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規(guī)
天,超期財務中心有權無條件拒絕辦理.
1.公司綜合辦指定專人每月初(10
日前)將本月員工手機費執(zhí)行標準(含特批執(zhí)
辦公室車輛管理人員同意后可以乘坐出租車;回來后,由辦公室車輛管理人員在出
員工整理交通車票(含因公公交車票),在車票背面簽經(jīng)辦人名字,并由辦
1.為了合理控制費用支出,此類費用由集團公司綜合辦統(tǒng)一管理,集中購置,并
7.其他費用:根據(jù)實際需要據(jù)實支付,本人簽
工資支付流程:
配表,交于集團公司財務部;
日由財務部門通過銀行代發(fā)形式或現(xiàn)金支付工資;(三)社會保險支付流程:
由公司綜合辦部按審
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