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文檔簡介

公司投資管理在線練習(xí)及在線測試1、公司投資項目可行性研究的決策主體一般是()。(1.0分)(對的的答案:A)

A、公司

B、公司的主管部門

C、貸款機(jī)構(gòu)

D、征詢機(jī)構(gòu)

2、在投資時期的全過程中,對項目必須從()、進(jìn)度和質(zhì)量等三方面進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)督和有效控制,使各方面工作能按計劃有效地合作協(xié)調(diào)運(yùn)營。(1.0分)(對的的答案:C)

A、信息

B、協(xié)議

C、成本

D、工期

3、氣象設(shè)施投資項目屬()項目。(1.0分)(對的的答案:C)

A、公益性

B、競爭性

C、基礎(chǔ)性

D、一般競爭性

4、實際投資與金融投資的本質(zhì)不同,在于實際投資實現(xiàn)了()的增長。(1.0分)(對的的答案:B)

A、金融資產(chǎn)

B、實物資產(chǎn)

C、經(jīng)營成果

D、資產(chǎn)存量

5、在直接投資方式下,資本輸入國也許獲得的最大好處是()。(1.0分)(對的的答案:B)

A、控制公司所有或部分生產(chǎn)經(jīng)營管理權(quán)

B、改善資本短缺狀況、縮短技術(shù)水平差距

C、資本運(yùn)用方式較為靈活

D、根據(jù)本國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要協(xié)調(diào)和運(yùn)用外資

6、公司要進(jìn)行投資活動應(yīng)圍繞市場需求、工藝技術(shù)和經(jīng)濟(jì)效益等幾方面展開研究,其中()是核心,假如這一核心不能保證,公司也就失去進(jìn)行投資活動的價值。(1.0分)(對的的答案:C)

A、市場需求

B、工藝技術(shù)

C、經(jīng)濟(jì)效益

D、以上三者

7、對于既有法人項目,債權(quán)人重要是從()來考慮項目的償債能力。(1.0分)(對的的答案:D)

A、項目投資后的賺錢能力

B、項目投資后的償債能力

C、既有法人的賺錢能力

D、既有法人的財務(wù)整體狀況

8、經(jīng)營性建設(shè)項目由項目法人對項目的策劃、資金籌措、建設(shè)實行、生產(chǎn)經(jīng)營、償還債務(wù)和資產(chǎn)的保值增值實行全過程負(fù)責(zé)的項目管理制度是()。(1.0分)(對的的答案:A)

A、項目法人責(zé)任制

B、投資項目資本金制度

C、建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)制度

D、工程建設(shè)監(jiān)理制度

9、公司不使用政府性資金建設(shè)的項目,不再實行()。(1.0分)(對的的答案:A)

A、審批制

B、核準(zhǔn)制

C、備案制

D、以上三者

10、項目發(fā)展周期涉及()。(1.0分)(對的的答案:D)

A、投資前時期

B、投資時期

C、生產(chǎn)時期

D、以上三者

11、()是項目決策的基礎(chǔ)和重要依據(jù)。(1.0分)(對的的答案:C)

A、項目建議書

B、初步可行性研究報告

C、可行性研究報告

D、評估報告

12、下列各項中,不屬于可行性研究內(nèi)容的是()。(1.0分)(對的的答案:D)

A、機(jī)會研究階段

B、初步可行性研究階段

C、具體可行性研究階段

D、項目評估階段

13、()決策的是項目的決策,涉及到的是具體的投資領(lǐng)域、地點、方式、投資額等事項。(1.0分)(對的的答案:D)

A、實際投資

B、直接投資

C、私人投資

D、微觀投資

14、投資者特別忌諱通貨膨脹的重要因素是()。(1.0分)(對的的答案:D)

A、成本上升

B、銷售量下降

C、貨幣貶值

D、不擬定性

15、下列()屬于軟環(huán)境。(1.0分)(對的的答案:B)

A、交通運(yùn)送條件

B、行政服務(wù)

C、技術(shù)條件

D、自然資源

16、廈門某飲料廠受可口可樂公司經(jīng)營模式的啟發(fā),擬投資茶葉濃縮液項目,但在尋找合作投資伙伴時失敗,其重要因素是()。(1.0分)(對的的答案:B)

A、項目自身的收益率低

B、該飲料廠自身沒有具有一定的優(yōu)勢

C、項目所在地的投資環(huán)境不好

D、沒有合適的合作投資伙伴

17、()是將項目的設(shè)想轉(zhuǎn)變?yōu)楦怕缘捻椖客顿Y建議,以引起投資者的注意,使其做出投資響應(yīng),并從幾個有投資機(jī)會的項目中迅速而經(jīng)濟(jì)地做出抉擇,為初步選擇項目提供依據(jù)。(1.0分)(對的的答案:D)

A、地區(qū)機(jī)會研究

B、產(chǎn)業(yè)機(jī)會研究

C、資源機(jī)會研究

D、具體項目機(jī)會研究

18、人民幣升值直接威脅到()。(1.0分)(對的的答案:B)

A、國外公司產(chǎn)品的進(jìn)口

B、國內(nèi)公司產(chǎn)品的出口

C、進(jìn)口產(chǎn)品的價格

D、出口產(chǎn)品的價格

19、國家金融政策放寬,不涉及()。(1.0分)(對的的答案:D)

A、存款準(zhǔn)備金率下調(diào)

B、貸款償還期延長

C、貸款利率下調(diào)

D、其它融資渠道的資金成本減少

20、沃爾瑪、國美由于具有()優(yōu)勢,而成為行業(yè)中的老大。(1.0分)(對的的答案:B)

A、資金和資源

B、渠道和規(guī)模

C、技術(shù)

D、獨特

21、日本生產(chǎn)“杜仲茶”的例子,說明在尋找投資機(jī)會中()的重要性。(1.0分)(對的的答案:C)

A、分析大形勢

B、分析行業(yè)

C、市場分析

D、自身定位

22、合作投資對象的咨調(diào)查中,公司的經(jīng)營效益可以從()辨認(rèn)。(1.0分)(對的的答案:B)

A、公司凈資產(chǎn)

B、公司近三年的銷售利潤率

C、公司近三年的資產(chǎn)負(fù)債表

D、公司近三年產(chǎn)品銷售協(xié)議履約率

23、“心中有數(shù)”、“以數(shù)服人”等說明以下()概念的區(qū)別。(1.0分)(對的的答案:C

)

A、項目的前期研究與可行性研究

B、可行性研究與投資決策

C、經(jīng)驗投資與可行性研究

D、可行性研究與可批性研究

24、我國多個特大金礦被外企圈占,說明可行性研究中進(jìn)行()的重要性。(1.0分)(對的的答案:A)

A、項目必要性評估

B、項目產(chǎn)品市場分析

C、項目生產(chǎn)技術(shù)評估

D、項目建設(shè)和經(jīng)營效益評價

25、項目產(chǎn)品的市場分析涉及市場調(diào)查、市場預(yù)測,以及()以實現(xiàn)預(yù)定的銷售量。(1.0分)(對的的答案:D

)

A、生產(chǎn)技術(shù)分析

B、項目產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)效益評價

C、制定融資方案

D、制定本項目產(chǎn)品的營銷策略

26、福特汽車公司埃德塞爾汽車項目的失敗,其重要因素是()。(1.0分)(對的的答案:C)

A、沒有進(jìn)行市場調(diào)研與預(yù)測

B、促銷策略不恰當(dāng)

C、市場調(diào)研與預(yù)測存在漏洞

D、質(zhì)量但是關(guān)

27、在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上,運(yùn)用科學(xué)的方法,預(yù)測未來一定期期內(nèi)的市場對項目產(chǎn)品的需求量和變化趨勢的過程,是指()。(1.0分)(對的的答案:D)

A、市場需求

B、市場供應(yīng)

C、市場分析

D、市場預(yù)測

28、項目所需的基本投入物資源也許受到()的限制。(1.0分)(對的的答案:D)

A、總的供應(yīng)量滿足不了項目的需要

B、滿足質(zhì)量規(guī)定的數(shù)量局限性

C、使用基本投入物的成本問題

D、以上三者

29、基本建設(shè)大中小型項目,是按項目的建設(shè)總規(guī)?;颍ǎ﹣頂M定的。(1.0分)(對的的答案:A)

A、總投資

B、總產(chǎn)值

C、資產(chǎn)總值

D、職工人數(shù)

30、中小型項目的優(yōu)點是()。(1.0分)(對的的答案:C

)

A、便于采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)

B、資源運(yùn)用、競爭能力較強(qiáng)

C、有助于專業(yè)化分工和協(xié)作的發(fā)展

D、有助于開發(fā)新技術(shù)和新產(chǎn)品

31、擬定生產(chǎn)規(guī)模的方法中,()是根據(jù)國內(nèi)外同類或類似公司的已有數(shù)據(jù),考慮生產(chǎn)規(guī)模的制約和決定因素,擬定擬建項目生產(chǎn)規(guī)模的一種方法。(1.0分)(對的的答案:A)

A、經(jīng)驗法

B、規(guī)模效果曲線法

C、分步法

D、逼近法

32、擬建項目的最小生產(chǎn)規(guī)模不能小于()。(1.0分)(對的的答案:D)

A、由市場需求量決定的最大生產(chǎn)規(guī)模

B、建設(shè)條件決定(資金、原材料、能源、交通運(yùn)送)的最大生產(chǎn)規(guī)模

C、由規(guī)模經(jīng)濟(jì)規(guī)定決定的最大生產(chǎn)規(guī)模

D、由設(shè)備技術(shù)參數(shù)決定的最小規(guī)模

33、以下()不是大峪口工程項目陷入困境的因素(1.0分)(對的的答案:A

)

A、沒有進(jìn)行可行性研究

B、項目投資全額貸款

C、缺少流動資金

D、政策發(fā)生變化

34、按規(guī)定,()計入投資項目的固定資產(chǎn)原值。(1.0分)(對的的答案:C)

A、借款利息

B、流動資金借款利息

C、建設(shè)期借款利息

D、經(jīng)營期間借款利息

35、投資項目的征詢調(diào)查費(fèi)屬()。(1.0分)(對的的答案:C

)

A、固定資產(chǎn)

B、無形資產(chǎn)

C、開辦費(fèi)

D、流動資產(chǎn)

36、下列()不屬公司的流動資產(chǎn)。(1.0分)(對的的答案:D

)

A、存貨

B、應(yīng)收賬款

C、鈔票存款

D、預(yù)收、應(yīng)付款

37、投資項目評價中,機(jī)會成本具有的功能是()。(1.0分)(對的的答案:D)

A、消除貨幣時間價值的差異

B、比較不同項目(方案)的投資收益

C、計算項目計算期各年的利潤

D、A)與B)

38、某項目總投資形成的公司資產(chǎn)中,固定資產(chǎn)為900萬元、無形資產(chǎn)為50萬元、開辦費(fèi)為40萬元、流動資產(chǎn)為200萬元。設(shè)固定資產(chǎn)凈殘值率為10%,折舊年限為2023,則按平均年限折舊法計算,年折舊額是()萬元。(1.0分)(對的的答案:B)

A、90

B、81

C、89.1

D、A)B)C)均不是

39、下列費(fèi)用()在投產(chǎn)期第一年攤銷。(1.0分)(對的的答案:B

)

A、折舊

B、開辦費(fèi)

C、攤銷

D、預(yù)備費(fèi)

40、“總成本-折舊費(fèi)-攤銷費(fèi)-維簡費(fèi)-利息”得到的是()。(1.0分)(對的的答案:C)

A、要素成本

B、項目成本

C、經(jīng)營成本

D、固定成本

41、項目總投資涉及()。(1.0分)(對的的答案:D

)

A、從前期準(zhǔn)備開始到項目所有建成為止所發(fā)生的所有費(fèi)用

B、生產(chǎn)期所需要的所有流動資金

C、建設(shè)投資+30%的流動資金

D、A)與B)

42、.X項目是生產(chǎn)某系列品牌的小轎車,年產(chǎn)量8000輛,每輛車所需要的某型號鋼材0.5噸,該型號的鋼材的單價1200元/噸,定額天數(shù)半年,這種鋼材所需要的流動資金量為()元。(1.0分)(對的的答案:B)

A、4800000

B、2400000

C、240000

D、A)B)C)都不是

43、設(shè)一筆資金的名義年利率為9%,一年的計息次數(shù)為3,則有效年利率為(1.0分)(對的的答案:D)

A、9%

B、3%

C、(1+3%)3

D、(1+3%)3-1

44、某項目4年中每年年末將有100、200、300、400萬元的收入,年利率10%,收入現(xiàn)值是(1.0分)(對的的答案:C)

A、100+200+300+400

B、100+200/(1+0.1)+300/(1+0.1)2+400/(1+0.1)3

C、100/(1+0.1)+200/(1+0.1)2+300/(1+0.1)3+400/(1+0.1)4

D、A)B)C)都不是

45、據(jù)調(diào)查,某已建水泥廠建設(shè)投資1600萬元,年產(chǎn)水泥35萬噸?,F(xiàn)欲建一年產(chǎn)50萬噸的水泥廠,則按生產(chǎn)規(guī)模指數(shù)法估算(假定價格調(diào)整系數(shù)為1.2,工程能力指數(shù)為0.6),其建設(shè)投資應(yīng)為()萬元。(1.0分)(對的的答案:A)

A、1600*(50/35)0.6*1.2

B、50*(1600/35)*1.2

C、1600*(35/50)0.6*1.2

D、50*(1600/35)*1.2*0.6

46、某項目建設(shè)期2年,建設(shè)期貸款15000萬元(年利率10%,一年結(jié)息一次)。假定各年借款是陸續(xù)支用的,那么請按下表計算建設(shè)期次年借款利息是()(單位:萬元)。(1.0分)(對的的答案:B

)

A、500

B、1025

C、1550

D、A)B)C)都不是

47、某擬建項目參照國內(nèi)現(xiàn)有同類公司的情況,取總成本資金率25%。經(jīng)核算,擬建項目的總成本為20230萬元,則該項目的流動金需要量應(yīng)為()萬元。(1.0分)(對的的答案:A

)

A、5000

B、80000

C、15000

D、A)B)C)都不是

48、資金籌措方案重要涉及到擬定資金的來源渠道以及擬定()等內(nèi)容。(1.0分)(對的的答案:C)

A、籌資額

B、資金成本

C、各渠道所籌措的資金額

D、資金使用計劃

49、選擇籌資來源渠道,既要保證能獲得所需資金又能使()。(1.0分)(對的的答案:D

)

A、風(fēng)險小

B、成本低

C、貸款機(jī)構(gòu)信譽(yù)高

D、A)與B)

50、設(shè)項目的總投資額1500萬元,其中銀行貸款和發(fā)行公司債券籌集的資金是1000萬元,其利息率10%;投資者的自有資金500萬元,其收益率15%;投資項目的所得稅率15%,則項目的資本成本是()。(1.0分)(對的的答案:B

)

A、10%

B、10.67%

C、11.67%

D、15%

51、下面關(guān)于項目資本金的表述對的的是()。(1.0分)(對的的答案:C)

A、由投資者認(rèn)繳的出資額,對建設(shè)項目來說是債務(wù)性資金

B、項目法人需要承擔(dān)這部分資金的利息和債務(wù)

C、投資者可按其出資比例依法享有所有者權(quán)益

D、投資者可轉(zhuǎn)讓其出資也可抽回。

52、項目評價中,對投入的政府投資資金,下面表述不對的的是()。(1.0分)(對的的答案:A)

A、所有使用政府直接投資的項目,一般為非經(jīng)營性項目,需要進(jìn)行融資方案分析

B、以資本金注入方式投入的政府投資資金,在項目評價中應(yīng)視為權(quán)益資金

C、以投資補(bǔ)貼、貸款貼息等方式投入的,應(yīng)視為鈔票流入,根據(jù)具體情況分別解決

D、以轉(zhuǎn)貸方式投入的政府投資資金(統(tǒng)借國外貸款),在項目評價中應(yīng)視為債務(wù)資金。

53、()是設(shè)備出口國政府為促進(jìn)本國設(shè)備出口,鼓勵本國銀行向本國出口商提供的貸款。(1.0分)(對的的答案:C)

A、出口信貸

B、買方信貸

C、賣方信貸

D、B)與C)

54、工程費(fèi)用不涉及()。(1.0分)(對的的答案:B)

A、建筑工程費(fèi)用

B、工程建設(shè)其它費(fèi)用

C、設(shè)備購置費(fèi)

D、安裝工程費(fèi)

55、下列關(guān)于土地使用權(quán)表述不對的的是()。(1.0分)(對的的答案:C)

A、土地使用權(quán)是依據(jù)法律的規(guī)定對土地享有運(yùn)用、經(jīng)營和取得利益的權(quán)利

B、無償劃撥的土地使用權(quán)不得轉(zhuǎn)讓、出售或抵押,不能形成公司的無形資產(chǎn)

C、有償出讓的土地使用權(quán)可在市場上轉(zhuǎn)讓、出租或抵押,不能形成公司的無形資產(chǎn)

D、估算中通??蓪⑼恋厥褂脵?quán)直接列入固定資產(chǎn)其它費(fèi)用中

56、下列()不形成固定資產(chǎn)原值。(1.0分)(對的的答案:C

)

A、安裝工程費(fèi)用

B、工程監(jiān)理費(fèi)

C、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)

D、漲價預(yù)備費(fèi)

57、一般國家各主管部門都對本部門的同類工程項目的單位生產(chǎn)能力投資制定相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn),在投資測算中可以用來作為估算的依據(jù)。具體應(yīng)用時,下列()也許不需要進(jìn)行大的調(diào)整。(1.0分)(對的的答案:A)

A、投資項目設(shè)計生產(chǎn)能力與同類型項目實際生產(chǎn)能力的差別

B、不同建設(shè)地點,因水文、地質(zhì)、氣候等自然條件的差異

C、采用不同的工藝技術(shù)

D、不同設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、使用不同建筑材料。

58、估算安裝工程費(fèi)時,假如資料局限性,可按主管部門根據(jù)類似公司記錄資料分析擬定的安裝工程費(fèi)占()的比例進(jìn)行估算。(1.0分)(對的的答案:A)

A、設(shè)備原值

B、建筑工程費(fèi)用

C、工程費(fèi)用

D、工程建設(shè)其它費(fèi)用

59、以下表述對的的是()。(1.0分)(對的的答案:A

)

A、項目所需的流動資金等于項目流動資產(chǎn)扣除流動負(fù)債

B、使用單位生產(chǎn)能力投資估算法估算擬建項目固定資產(chǎn)投資額時,完全可以按主管部門對同類工程項目的單位生產(chǎn)能力投資所制定的標(biāo)準(zhǔn)來直接測算

C、項目產(chǎn)品有市場,說明擬建項目的產(chǎn)品就有市場

D、投資項目的折舊費(fèi)是產(chǎn)品成本的一部份,因此屬鈔票流出量。

60、()指從原材料、燃料投入生產(chǎn)始,到產(chǎn)品入庫的整個生產(chǎn)過程中所占用的最低流動資金數(shù)額。(1.0分)(對的的答案:B)

A、儲備資金

B、在產(chǎn)品資金

C、產(chǎn)成品資金

D、結(jié)算資金

61、某公司向銀行貸款1000,000元,期限4年,年利率10%,銀行規(guī)定等額償還(計算得出每年等額償還數(shù)為315457.41,第一年的攤銷計劃見下表,單位:元)。次年年末的貸款余額是()。(1.0分)(對的的答案:D)

A、469085.18

B、774542.59

C、469085.18

D、547539.44

62、下列關(guān)于社會折現(xiàn)率的表述不對的的是()。(1.0分)(對的的答案:B)

A、社會折現(xiàn)率是立足國家角度,投資項目使用資金所應(yīng)達(dá)成的最低收益率

B、交通運(yùn)送項目的社會折現(xiàn)率應(yīng)比水利工程項目低

C、水利工程、環(huán)境改良工程、某些稀缺資源的開發(fā)運(yùn)用項目,采用較低的社會折現(xiàn)率

D、“排隊方法”理論上確認(rèn)的“社會折現(xiàn)率”是對的的、但從實踐來看是不可行的。

63、下列()一般以新設(shè)法人為融資主體。(1.0分)(對的的答案:D)

A、既有法人具有為項目進(jìn)行融資和承擔(dān)所有融資責(zé)任的經(jīng)濟(jì)實力

B、項目與既有法人的資產(chǎn)及經(jīng)營活動聯(lián)系密切

C、項目的賺錢能力較差,但對整個公司的連續(xù)發(fā)展具有重要作用

D、項目自身具有較強(qiáng)的賺錢能力

64、某擬建項目估計,投產(chǎn)后的次年年銷售收入為1200萬元,而外購材料、燃料、動力的費(fèi)用為300萬元,那么該年應(yīng)納的增值稅額約為()萬元。(增值稅率為17%)(1.0分)(對的的答案:B)

A、153

B、130.77

C、160.41

D、769.23

65、下列與融資方案無關(guān)的概念是()。(1.0分)(對的的答案:A)

A、經(jīng)營成本

B、利潤

C、所得稅

D、凈鈔票流量

66、下列關(guān)于成本的表述對的的有()。(1.0分)(對的的答案:A)

A、總成本費(fèi)用是在項目生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)(一年)為生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品而發(fā)生的所有成本和費(fèi)用

B、按制導(dǎo)致本法分類能反映公司一定期期內(nèi)所發(fā)生成本費(fèi)用的構(gòu)成和數(shù)額

C、按生產(chǎn)要素法分類反映成本費(fèi)用是用于何種產(chǎn)品、發(fā)生的地點和用途

D、按制導(dǎo)致本法分類重要用于估算一定期期內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營總成本和各種費(fèi)用的支出

67、按有關(guān)規(guī)定,()從開始使用之日起,在有效使用期內(nèi)平均攤?cè)氤杀?。法律和協(xié)議規(guī)定了法定有效期或受益年限的,攤銷年限從其規(guī)定,否則應(yīng)注意符合稅法規(guī)定。(1.0分)(對的的答案:B)

A、固定資產(chǎn)

B、無形資產(chǎn)

C、其它資產(chǎn)

D、流動資產(chǎn)

68、下列關(guān)于利息的表述不對的的是()。(1.0分)(對的的答案:C)

A、利息支出的估算涉及長期借款利息、流動資金利息和短期借款利息三部分

B、長期借款利息是指對建設(shè)期間借款余額應(yīng)在生產(chǎn)期支付的利息

C、項目評價中估算的流動資金借款歸類為長期借款解決

D、短期借款是指運(yùn)營期間由于資金的臨時需要而發(fā)生的短期借款,其利息應(yīng)計入總成本費(fèi)用表的利息支出中

69、估算項目產(chǎn)品的銷售量時,不直接涉及()。(1.0分)(對的的答案:C)

A、評估生產(chǎn)量能否等于銷售量

B、評估項目達(dá)成設(shè)計能力所需要的時間

C、評估項目的生產(chǎn)量

D、評估項目未達(dá)成設(shè)計能力期間的生產(chǎn)負(fù)荷

70、下列關(guān)于擬定產(chǎn)品價格的表述,不對的的是()。(1.0分)(對的的答案:C

0)

A、項目產(chǎn)品不屬新開發(fā)產(chǎn)品,可參照類似產(chǎn)品的現(xiàn)行價格(國家定價、國家指導(dǎo)價和市場價),并適當(dāng)考慮物價變動因素

B、項目產(chǎn)品是新產(chǎn)品,那么外銷產(chǎn)品可按出口離岸價估算

C、項目產(chǎn)品是新產(chǎn)品,那么進(jìn)口替代品可按類似產(chǎn)品的出口離岸價估算

D、項目產(chǎn)品是新產(chǎn)品,那么內(nèi)銷產(chǎn)品可按產(chǎn)品的計劃生產(chǎn)成本、計劃利潤和稅金測得出廠價,作為銷售價格

71、消費(fèi)稅是根據(jù)消費(fèi)政策、產(chǎn)業(yè)政策的規(guī)定,有選擇地在()環(huán)節(jié)對部分消費(fèi)品征收的稅種。(1.0分)(對的的答案:B)

A、供應(yīng)

B、生產(chǎn)

C、銷售

D、消費(fèi)

72、項目中購置某設(shè)備形成的固定資產(chǎn)原值為100萬元,凈殘值為零,折舊年限為5年。稅法允許對該設(shè)備采用雙倍余額遞減法提取折舊,則最后一年的折舊額是()萬元。(1.0分)(對的的答案:D

)

A、24

B、21.6

C、14.4

D、10.8

73、下列()不是資源稅改革的重要方向。(1.0分)(對的的答案:A)

A、調(diào)節(jié)資源級差收入

B、擴(kuò)大資源稅的征收范圍

C、提高資源稅稅率

D、征收方式則由目前的從量計征改為從價計征

74、2023年新的《中華人民共和國所得稅法》規(guī)定一般公司所得稅的稅率為()。(1.0分)(對的的答案:B

A、33%

B、25%

C、20%

D、15%

75、用于還本付息的資金不涉及()。(1.0分)(對的的答案:B)

A、折舊

B、流動資金

C、息前稅前利潤

D、攤銷

76、融資前分析重要是進(jìn)行()分析。(1.0分)(對的的答案:A)

A、賺錢能力

B、償債能力

C、財務(wù)生存能力

D、財務(wù)

77、財務(wù)分析與經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析由于評價的角度不同,導(dǎo)致在費(fèi)用與效益范圍的擬定和()等方面存在不同。(1.0分)(對的的答案:B)

A、評價指標(biāo)

B、采用的價格

C、決策標(biāo)準(zhǔn)

D、不擬定性分析

78、設(shè)某項目經(jīng)營期間各年的稅前利潤為500萬元,所得稅率為15%,折舊費(fèi)為100萬元,攤銷費(fèi)為10萬元,則各年的稅后NCF(凈鈔票流量)為()萬元。(1.0分)(對的的答案:A)

A、535

B、325

C、315

D、A)B)C)都不是

79、某項目投資10萬元,項目投產(chǎn)后每年稅后鈔票凈流量3.5萬元,折現(xiàn)率為10%。那么項目的靜態(tài)投資回收期是()。(1.0分)(對的的答案:C)

A、2

B、3

C、2.86

D、3.86

80、()是指一個個體或廠商的行為對另一個體或廠商產(chǎn)生了影響,而該影響的行為主體又沒負(fù)相應(yīng)的責(zé)任或沒有獲得應(yīng)有的報酬的現(xiàn)象。(1.0分)(對的的答案:C)

A、自然壟斷公共產(chǎn)品

B、外部效果

C、國家經(jīng)濟(jì)安全

81、下列項目中,屬于生產(chǎn)經(jīng)營期最重要的鈔票流出項目的是()。(1.0分)(對的的答案:B)

A、總成本費(fèi)用

B、經(jīng)營成本

C、折舊費(fèi)

D、攤銷費(fèi)

82、下列表述不對的的是()。(1.0分)(對的的答案:B

)

A、對于一般項目,財務(wù)分析必不可少,一般不必進(jìn)行經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析

B、廈門原有的PX項目事實上不必進(jìn)行區(qū)域總體規(guī)劃環(huán)評

C、對于那些關(guān)系國家安全、國土開發(fā)、市場不能有效配置資源等具有較明顯外部效果的項目,需要進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用分析

D、對于特別重大的建設(shè)項目,除進(jìn)行財務(wù)分析和經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析外,還應(yīng)專門進(jìn)行項目對區(qū)域經(jīng)濟(jì)或宏觀經(jīng)濟(jì)影響的研究與分析

83、對于非經(jīng)營性項目重要是進(jìn)行()分析。(1.0分)(對的的答案:C)

A、賺錢能力

B、償債能力

C、財務(wù)生存能力

D、財務(wù)

84、()指標(biāo)反映從投資者整體權(quán)益角度考察賺錢能力的規(guī)定。(1.0分)(對的的答案:D)

A、項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率

B、項目投資息稅前財務(wù)內(nèi)部收益率

C、項目投資息前稅后財務(wù)內(nèi)部收益率

D、項目資本金內(nèi)部收益率

85、下列關(guān)于項目財務(wù)分析報表與公司平常經(jīng)營活動財務(wù)分析報表的表述不對的的是()。(1.0分)(對的的答案:A)

A、項目財務(wù)分析的目是為提高公司經(jīng)營水平服務(wù)的

B、項目財務(wù)分析是根據(jù)預(yù)測數(shù)據(jù)進(jìn)行的事先分析,公司平常財務(wù)分析是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行的事后分析

C、項目財務(wù)分析是對項目整個計算期進(jìn)行的長期分析,平常財務(wù)分析是對當(dāng)年、最多對以往幾年進(jìn)行短期分析

D、項目財務(wù)分析是進(jìn)行動態(tài)分析,平常財務(wù)分析只作靜態(tài)分析

86、分析項目的財務(wù)生存能力可運(yùn)用()。(1.0分)(對的的答案:C

)

A、項目投資鈔票流量表

B、項目資本金鈔票流量表

C、財務(wù)計劃鈔票流量表

D、投資各方鈔票流量表

87、設(shè)某項目的投資總額為1000萬元,生命周期為2年,現(xiàn)有兩個備選方案A、B,各年的鈔票凈流入量見下表(萬元):當(dāng)折現(xiàn)率為10%時,凈現(xiàn)值()。(1.0分)(對的的答案:B)

A、方案A大

B、方案B大

C、兩方案同樣

D、不能判斷

88、題88中,當(dāng)折現(xiàn)率為20%時,凈現(xiàn)值為()。(1.0分)(對的的答案:A

)

A、方案A大

B、方案B大

C、兩方案同樣

D、不能判斷

89、指標(biāo)()反映法人在短時間內(nèi)償還流動負(fù)債的能力(1.0分)(對的的答案:D)

A、償債備付率

B、資產(chǎn)負(fù)債率

C、流動比率

D、速動比率

90、假設(shè)某項目投資總額100萬元,壽命期4年,歷年鈔票凈流量分別為30萬、40萬、40萬、40萬元。經(jīng)測算項目資本成本為17%,那么項目()。(1.0分

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