版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
———庫房的管理制度庫房的管理制度(通用10篇)
庫房的管理制度篇1
1、目的:為了保障倉庫貨品保管平安、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范,制定倉庫管理制度,確保本公司的物資儲運平安。
2、范圍:針對物流部倉庫和理貨區(qū)。
3、內容:
3.1、嚴格遵守公司和部門各項規(guī)章制度。
3.1.1、嚴格根據(jù)公司規(guī)定的作息時間上下班,做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時間內在各自崗位上盡職盡責,不串崗、不做與工作無關的事情。
3.1.2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫,因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后,在倉管員的伴隨下方可進入倉庫,任何進入倉庫的人員必需遵守倉庫管理制度。
3.1.3、非物流部員工不得進入理貨區(qū),因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后,在理貨員的伴隨下方可進入理貨區(qū);物流部配送人員在進入理貨區(qū)后,準時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據(jù)簽收工作,任何進入理貨區(qū)的人員必需遵守倉庫管理制度。
3.1.4、全部人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進入倉庫和理貨區(qū),因工作需要攜帶,在出倉庫時必需接受倉管員或理貨員的檢查。
3.1.5、任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內吸煙。
3.1.6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區(qū),更不得在倉庫或理貨區(qū)內吃東西。
3.1.7、聽從上級的工作支配,并按時保質保量完成上級交待的任務。
3.2、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物保管制度。
3.2.1、倉管員嚴格根據(jù)“iso9000”和“6s”的標準要求,規(guī)范倉庫貨物管理。
3.2.2、倉管員、理貨員必需全面把握倉庫全部貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運等留意事項,以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排解方法。
3.2.3、理貨員對全部入庫貨物的質量進行嚴格檢查和掌握。
3.2.4、貯存在倉庫的貨物,根據(jù)貨物的品牌、型號、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類干凈擺放,在貨架上作相應的標識,并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》,張貼倉庫入口處。
3.2.5、同類型的貨物,不同批次入庫要分開擺放,發(fā)放貨物時,要根據(jù)先進先出的挨次原則出庫。
3.2.6、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求(如:溫、濕度等)進行貯存保管,定時對貨物進行清潔和整理。
3.2.7、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通,并做好防火、防潮、防盜等平安防范的工作,并學會使用滅火器等工具,每天下班前必需檢查各種電器電源等平安狀況。
3.2.8、倉管員根據(jù)財務要求準時地記錄好全部貨物進出倉的賬目狀況,每天做好盤點對數(shù)工作,保證賬目和實物全都。
3.2.9、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品,其他人員需要到倉庫借用貨物,必需經(jīng)過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。
3.2.10、倉庫、理貨區(qū)、包裝箱及其它珍貴物品的專柜鎖匙由各組長保管,不得轉借、轉交他人保管和使用,更不得隨便配制。
3.3、嚴格執(zhí)行貨物進出倉庫規(guī)程。
3.3.1、嚴格執(zhí)行倉庫
3.3.2、理貨員在收發(fā)時請參照《理貨規(guī)程》。
3.3.3、倉管員在接到理貨員入庫通知時,根據(jù)入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作,并在入庫單上簽字確認。
3.3.4、倉管員在接到理貨員出庫通知時,根據(jù)調撥單與理貨員做好貨物清點交接工作,并在要求理貨在調撥單上簽字確認。
3.3.5、倉管員、理貨員必需根據(jù)進出倉流程做好各項交接工作。的貨物進出倉的運作流程,確保倉庫區(qū)域的貨物的貯存平安。
庫房的管理制度篇2
一、總則:
1.制定目的:
1.1使各類物料之供應達到適時、適地、適量,使產(chǎn)品制造得以順暢進行而無斷料、大量滯積、虛占倉儲空間等情形。
1.2使倉管作業(yè)規(guī)范化、制度化。
2.適用范圍
2.1適用于玩具倉庫、開發(fā)工程科布料倉庫、生產(chǎn)原輔料、零配件(含包裝物)、零星物料及半成品成品之倉管作業(yè)。包括倉庫規(guī)劃、收料作業(yè)、儲存、領(發(fā))料作業(yè)、退料、呆滯廢料處理、盤點等作業(yè)。
3.管理單位:
3.1倉管部門負責本規(guī)定之制訂、修改、廢止之起草工作。
3.2總經(jīng)理負責本規(guī)定的制訂、修改、廢止之核準工作。
二、內容:
4.倉庫管理職責:
4.1倉管部門負責:原料、輔料、零星物料、成品、外發(fā)半成品之倉儲管理。
4.2工廠各科(車間)、選購、品管、pmc等部門負責在同倉管部門進行協(xié)作作業(yè)時執(zhí)行本方法之相關規(guī)定。
4.3各科(車間)負責已領物料的儲存、保管及區(qū)域規(guī)范,pmc部門負責其審核及稽核。
5.倉管原則
5.1全部物料、產(chǎn)品均需經(jīng)品管判定合格后(特采除外)方可入庫,其狀態(tài)標識卡需附于顯著位置。
5.2做好倉儲的區(qū)、儲位規(guī)劃。全部物料、產(chǎn)品不行露天存放,也不行直接置放于地上(特別包裝者除外),均應按庫區(qū)、儲位配置存放,同一種類、或同一批量應以集中放置為原則,物料疊放時要上輕下重、上小下大,高度一般不得高于2.5m。
5.3物料以先進先出為管理原則,先入庫者優(yōu)先發(fā)放。對有保質期限制的物料,應實行進庫日期和有效終止日期登錄管理,嚴格要求先進先出。
5.4物料進出一律憑單作業(yè),只要物料異動發(fā)生,即登錄物料卡,手工帳和異動計算機帳務,確保料卡帳全都。
6.倉儲平安管理
6.1倉庫應在溫度、濕度等方面滿意所存放物料的特性需求,配備(本文轉自有用工作文檔頻道)防火(爆)、防盜、防潮、防腐(蛀)等平安設施,以保證物料的品質。對危急品應予以隔離儲放。
6.2倉庫嚴禁煙火,不得帶入火種(火柴、打火機等)。
6.3倉庫物料應疊放整齊,保證通道暢通。倉庫管理人員下班時,應巡察倉庫并關閉門窗、電源。發(fā)覺平安設施損壞時要馬上報告,并記錄在檢查表上,實行緊急措施。
6.4違反上述規(guī)定者未造成損失時記大過處分,造成損失時予以開除處分并追索其賠償或移交司法機關處理。
7.人員管制
7.1倉庫重地,嚴禁閑雜人員進入。對確因公需進入倉庫的,應遵從倉庫管理人員的指揮,倉庫管理人員應予以監(jiān)督、要求。
7.2倉庫管理人員應明確各自管理區(qū)域,不得擅離職守。
7.3倉庫管理人員應建立代理制度,并適當進行輪調以熟識各類物料及其儲位。
7.4倉庫管理人員異動時,應由倉庫主管監(jiān)督對其所經(jīng)管物料進行全面盤點交接,無誤后方可正式異動。
7.5違反上述規(guī)定者未造成損失時記大過處分,造成損失時予以開除處分并追索其賠償或追交司法機關處理。
8.物料管制
8.1嚴格倉儲內部管制,保證料卡帳全都,為pmc等部門供應正確的庫存信息。
8.2對于常用物料必需由pmc主導與倉管、選購、生產(chǎn)等單位協(xié)商擬定最低、最高存量及平安存量標準,呈請公司最高主管核準實施,以保證平安庫存量,后續(xù)應每半年重新核定一次,酌情調整。
8.3a、b、c分類管理
8.3.1abc庫存分類法。a、b、c庫存分類法按物料的單價、物料獲得的難易程度以及生產(chǎn)需求性是否緊迫、數(shù)量大小來劃分,以將最大的精力用于對公司可能產(chǎn)生最大影響的少數(shù)種類的物料上。詳細分類﹕
a類﹕全部按“標準單價×年度需求量”從大到小排序的累計金額70%前面的物料。
b類﹕除a、c以外,均為b類物料。
c類﹕按“標準單價×年度需求量”從大到小排列的90%后面的物料。
8.3.2a、b、c分類由pmc主導與開發(fā)工程科、資材等部門共同確定。一般狀況下每年底結合年度預算資料一次設定,也可以由pmc單位通過計算機系統(tǒng)逐一的維護。
8.3.3倉管單位應定期對abc類物料進行盤點,同時通過計算機系統(tǒng)維護。
8.3.4abc盤點容差值﹕a類﹕0.1%﹔b類﹕0.4%﹔c類﹕1%。容差值是指允許誤差量與實際在庫量的百分比值。
8.4時效管制與呆滯廢料處理
8.4.1對有保質期要求的進庫物料必需張貼時效管制色標,色標分類﹕紅色有效期為6個月,綠色有效期為12月,白色有效期為24月,于色標上注明進庫時間以示區(qū)分,并列明細管制。
8.4.2除特定注明物料外,一般物料、成品均以12個月有效期限。
8.4.3倉管人員對過期物料(或成品)在投入使用(或出貨)前應聯(lián)系品管人員進行重新檢驗,作出處理。
8.4.3.1檢驗合格可重新投入使用的物料,再次庫存期不得超過三個月,否則依呆滯料處理。
8.4.3.2檢驗不合格者依呆滯料處理,或由pmc單位支配生產(chǎn)部門進行重檢。
8.4.4對于三個月以上沒有任何批量出庫異動者(指方案內領料作業(yè),盤點異動、樣板領用等除外),超過12個月不用的機器設備工裝夾具,視為呆滯料,倉管單位應每月反饋呆滯料信息并樂觀追蹤處理。
8.4.5廢料是指制造加工過程中所遺留下來或是被用壞的殘物,廢料一律由使用單位開立“報廢單”,由相關部門判定再交由負責部門審核后方可報廢。
8.4.6呆滯料廢料須隔離存放,呆滯料廢料處理如下:
呆滯廢料的類別
負責部門
(提出處理方案或審核報廢單)
審核
批準
處理方法
原輔料
pmc
財務部門
行政科
●退還供貨商(打折)
●以“不保用”售予其它使用者
●售予中間商
設備
開發(fā)工程科
財務部門
總經(jīng)理
●以“不保用”售予其它使用者
●售予中間商
工裝、夾具
開發(fā)工程科
財務部門
行政科
●售予中間商
計量器具
品管科
財務部門
行政科
●售予中間商
半成品、
成品
業(yè)務部
財務部門
總經(jīng)理
●售予中間商
●公司自用
●其它處理方法
辦公用品
總務科
財務部門
行政科
●售予中間商
●公司自用
●其它處理方法
a.公司自用
定期將呆、廢料清單給各部門或傳閱,打算是否能在公司內部使用。
b.退還供貨商
呆、滯料以新品或廢品方式退還供貨商,以有利價格和供貨商協(xié)商。
c.以“不保用”方式售予其它使用者
廢品可以賣給其它公司就它的現(xiàn)有狀況加以利用,此種方法往往能得到較高價格。
d.售予中間商
中間商是指從事呆、廢料的收集、分類及加工的專業(yè)性中間商,當物料為不能使用的廢品,且數(shù)量太少,不足以直接售予使用者,這些中間商被利用作為處理廢品的途徑。
8.4.7價格協(xié)議
8.4.7.1浮動價格協(xié)議:呆、廢品的價格是隨呆、廢品處理時市場行情而定,銷售條款所涵蓋的期限由一個月到一年不等;
8.4.7.2固定價格協(xié)議:買、賣雙方談妥的確定價格,中間商定期提貨;
8.4.7.3臨時議價等。
8.4.8程序
8.4.8.1正常狀況下,各單位每月定期填報“呆、廢料處理清單”,向相應的負責部門申報,將物料清晰地分類、標示;
8.4.8.2負責部門填寫“呆、廢料處理申請單”申報處理,確定最終處理看法,并指定負責人及檢查人。
9.倉儲規(guī)劃與物料卡管理
9.1倉管應規(guī)劃及懸掛儲位標示圖與各類警示牌如嚴禁煙火等。
9.2倉管員應依據(jù)材料之特性、體積、數(shù)量、時間、包裝方式、搬運工具及路線等,規(guī)劃適當之儲存空間儲位。
9.3物料儲存以一位一料一卡為原則,如儲位不足時,可將下述各項合并存放于同一儲位:
a.存取頻率低者
b.數(shù)量極少者
c.簡單分辯者
成品倉儲以客戶別為原則(同一客戶成品存放在相同區(qū)域)
9.4各項物料需的確存放于規(guī)定之儲位,如儲位不足存放時,倉管員應規(guī)劃臨時存放區(qū),待儲位充分時,隨時整理至指定儲位。
9.5物料卡設置
9.5.1每種物料都必需設置其相應之物料卡,物料卡上具體說明物料之料號、品名、規(guī)格、型號、客戶和儲位。
9.5.2全部物料卡之表頭(含料號、品名、規(guī)格)數(shù)據(jù)。
9.6物料卡擺放
9.6.1有序﹕物料卡按料號的大小挨次排列。
9.6.2就近﹕倉庫各區(qū)依據(jù)物料的存放位置,將物料卡擺放在離物料最近處。
9.6.3異動:每日將有異動的物料卡單獨放置在物料卡架上,以利于每日核對異動狀況。
9.7物料卡記帳、存盤
9.7.1物料進出庫區(qū)動作一經(jīng)發(fā)生必需在10分鐘內登記好物料卡后,每日下班前將相關單據(jù)錄入計算機帳。
9.7.2登記物料卡時,需注明進出庫動作的日期、進庫或出庫數(shù)量,準時結出余數(shù),并注明原始憑證號碼。發(fā)覺料卡差異時,應即查明不符緣由并提出處理對策獲核準后方可下班。
9.7.3登記物料卡時,不能越行填寫,字跡需清晰、端正且不得涂改、不得用紅筆填寫。若意外填錯,涂改須經(jīng)權責主管簽章核準。
9.7.4物料卡用完之后,必需按庫區(qū)、年份、流水號挨次進行存盤。物料卡的存盤年限為一年,過期物料卡由財務部門作廢銷毀。
10.循環(huán)盤點
10.1物料管理員每日必需對發(fā)料異動后的余數(shù)作計算機帳、實物帳(物料卡)、手工帳盤點與核對,確保異動準時入帳,料帳精確?????,盤點無誤時物料卡方可再置放回原位。
10.2財務部門每月組織全公司倉管單位進行一次循環(huán)盤點(抽盤),倉管單位必需全力協(xié)作。同時對盤點差異部分要找出緣由,進行盤盈盤虧處理。
10.3盤盈、盤虧之處理
10.3.1盤盈、盤虧數(shù)額,各倉庫管理員必需填報緣由,層呈后送(副)總經(jīng)理核準,憑單異動物料卡和計算機帳目。
10.3.2盤點結果查核﹕盤點表錄入后須當天送財務部門,對于盤虧額在容差范圍之外或金額數(shù)量肯定值較大的,倉管單位須附上緣由說明呈報公司最高主管,予以追究責任。
11.定期盤點
11.1公司依財務作業(yè)需要,每一年度年中(6月30日),年末(12月31日)應進行全公司范圍的財產(chǎn)盤點。
11.2定期盤點由財務部門組織,分為初盤、復盤及抽盤三個階段,其中初盤、復盤由各物料(含現(xiàn)場使用物料、在制品、成品)管理部門內部進行,抽盤由行政科、財務部門等抽盤人員進行(同時協(xié)作外部會計師驗盤)。
11.3定期盤點詳細方案由財務部門于盤點實施前二周做出并下達,信息部門供應計算機幫助。
12.接收、發(fā)放及退料作業(yè)(進出庫管制)
12.1原輔料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料接收作業(yè)
12.1.1接供貨商來料,倉管員依“物料需求表”“訂購單”或“外發(fā)加工合同”和交貨單(供貨商送貨單)、實物核對無誤后,清點數(shù)量,并在交貨單(供貨商送貨單)上簽字確認,作為暫收依據(jù)。將物料置放于待檢區(qū),填寫“檢查通知單”,通知檢驗人員做進料接收檢驗。
12.1.2進料接收檢驗按《進料檢驗程序》進行。(詳見附件)
12.1.3來料檢驗完成后
1)檢驗人員依檢驗結果填寫“物料檢查報告”一式四份,品管部門存底一份,其余三份(分別為倉管聯(lián)、選購聯(lián)、pmc聯(lián))送往倉管辦理入庫實收作業(yè)。
2)倉管對允收物料或選別及特采物料辦理入庫。
a.依實際入庫物料的型號/規(guī)格、數(shù)量等填具實際入庫數(shù)量,倉管員在“進貨單”(一式四份)上簽章確認,一份倉管存根,其余三份送選購審核,選購留底一份,其余分發(fā)一份給供貨商作為接收的依據(jù),一份送財務部門作為付款審核憑據(jù),倉管員將接收物料按物料類別放置指定位置。
b.依“進貨單”填具“物料卡”及登帳。
c.對有儲存期限要求的物料,于“物料卡”上標識,留意存放日期。
d.按供貨商、進料日期,對物料賜予進料批號的編號,并在“物料卡”上標識,以作為追溯線索。
e.對選別及特采物料應予標識,并在“物料卡”上登錄備注。
3)倉管對經(jīng)檢驗判定不合格的物料或拒收物料,協(xié)作進料檢驗人員予以標識、隔離,并反饋選購部門準時處理。
12.2原輔料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料發(fā)放作業(yè)。
12.2.1倉管員依據(jù)生管發(fā)放的“領料單”以及“外發(fā)物料明細表”備料,備料時要復查物料是否齊備有特別時馬上向pmc反饋。對領用部門的方案生產(chǎn)用量依“領料單”、“外發(fā)物料明細表”發(fā)放物料,不得多發(fā),填寫實發(fā)數(shù)量并簽章。零星物料憑經(jīng)領用單位權限主管核準的“領料單”申請領料。
12.2.2倉管依據(jù)總經(jīng)理簽章核準的“超耗申請單”及“超耗領料通知單”上的請補碼量發(fā)放申補物料。
12.2.3倉管對原輔料、零配件發(fā)放,按先進先出的原則執(zhí)行。
12.2.4倉管依據(jù)“外發(fā)加工合同”和“外發(fā)物料明細表”,發(fā)放委外加工品,由領料者點數(shù)驗收,發(fā)放者、領料者簽章確認。
12.2.5倉管發(fā)放作業(yè)時:
a.依據(jù)“外發(fā)物料明細表”、“超耗申請單”,填具“物料卡”,并登帳。
b.對進料批號、制令單號及選別及特采的物料,必要時應在“外發(fā)物料明細表”上標示另加備注。
12.2.6對多余物料或使用中發(fā)覺的不良物料,依據(jù)有車間主管簽章確認、不良退料應有品管部門確認的“退料單”辦理退料(一式三聯(lián),一聯(lián)存根,二聯(lián)倉庫,三聯(lián)pmc)。
a.不良物料,予以標識、隔離、準時處理;
b.非不良物料,放置指定位置,填具“物料卡”,依“退料單”登帳。
12.3物料、成品接收作業(yè)
12.3.1倉管依據(jù)有成品檢驗人員簽章確認合格的“物料/成品/半成品入庫單”辦理入庫(一式三聯(lián),一聯(lián)存根,二聯(lián)倉庫,三聯(lián)pmc)。
a.核對型號、數(shù)量等無誤后,填寫實際入庫數(shù),倉管員在“物料/成品/半成品入庫單”上簽章確認。
b.將成品放置指定位置,堆放整齊。
c.依“物料/成品/半成品入庫單”登帳。
12.3.2倉管對必需退庫的成品,依據(jù)有總經(jīng)理核準簽單章確認的“退料單”辦理退庫。
a.先予以標識、隔離,通知成品檢驗人員檢驗確認品質狀態(tài),體現(xiàn)于“退料單”。
b.合格成品,核對型號、數(shù)量,填寫實際退庫數(shù),在“退料單”簽章確認,將成品放置指定位置,堆放整齊。
c.依“退料單”登帳。
d.不合格品核對型號、數(shù)量,填寫實際退貨數(shù),在“退料單”簽章確認,協(xié)作成品檢驗人員予以標識、隔離,準時處置。
12.4物料、成品出庫作業(yè)
12.4.1倉管依據(jù)生管開具經(jīng)總經(jīng)理或其授權人核準簽章確認的“出貨通知單”辦理出庫。
a.依業(yè)務部開具的“銷售出庫單”(送貨單)核對型號、數(shù)量等無誤,出貨者、倉管員在“銷售出庫單”(送貨單)上簽章確認。
b.依“銷售出庫單”(送貨單)登帳。
12.4.2倉管必需隔日向pmc、選購、財務呈報庫存狀況,以“庫存表”體現(xiàn)。
庫房的管理制度篇3
中心庫房管理是提高生產(chǎn)效率,降低廠內各單位生產(chǎn)成本的重要環(huán)節(jié),是根據(jù)iso9002質量體系文件內容,保證原材料和產(chǎn)品質量的重要工作。為降低成本、保證質量,中心庫房管理人員必需忠于職守,仔細負責,敬業(yè)愛崗,為分廠做好服務,嚴格把關。
1中心庫是廠內各單位材料、產(chǎn)品的統(tǒng)一管理庫,統(tǒng)一代保管獨立核算單位的材料、產(chǎn)品。中心庫必需嚴格執(zhí)行物資紀律以及政策、規(guī)章、制度。
2中心庫對各分廠、各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品,分別獨立建帳。
3材料的管理
3.1各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建材料帳,每季度決算前先行盤庫,并與中心庫房對帳,經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后,編制季度庫存材料報表,隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。
3.2各獨立核算單位購回材料后,由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票,會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后,一份留中心庫入帳,一份由獨立核算單位財務入帳。
3.3為滿意分廠生產(chǎn)現(xiàn)場需要,便利分廠使用,對中心庫存放不便的材料,中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點收、入庫后,可由分廠材料管理人員領出,分廠自存。
3.4各獨立核算單位用料時,填寫一式兩份用料單,經(jīng)所在單位指定的材料消耗主管負責人簽字后,向中心庫領取,中心庫管理人員按生產(chǎn)方案和材料定額發(fā)放,用料單一份留中心庫結帳存查,一份交獨立核算單位財務入帳。
3.5用料單必需有分廠材料消耗負責人與中心庫管理員的共同簽字后,財務方可入帳,對于手續(xù)不齊全的,財務人員可拒絕入帳。
3.6各獨立核算單位的料票不得積壓突擊出具,分廠自存的材料,用料后必需在一周內完善手續(xù);每月底前對本月內使用的、未向中心庫房出具料票的全部材料補簽完全部手續(xù)。
4產(chǎn)品的管理
4.1各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建成品帳,每季度決算前先行盤庫,并與中心庫房對帳,經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后,編制季度庫存成品報表,隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。
4.2獨立核算單位的產(chǎn)成品閱歷收合格后,依據(jù)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量,由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單,會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后,一份留中心庫入帳,一份由獨立核算單位財務入帳。
4.3各獨立核算單位的產(chǎn)成品出庫時,填寫一式兩份出庫單,經(jīng)所在單位負責人簽字后,向中心庫領取,出庫單一份留中心庫結帳存查,一份交獨立核算單位財務入帳。
4.4出庫單必需有分廠負責人與中心庫管理員的共同簽字后,財務方可入帳,對于手續(xù)不齊全的,財務人員可拒絕入帳。
5各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品帳應與中心庫的材料、產(chǎn)品帳,帳物相符。各分廠每季度小盤庫,半年大盤庫,年終總盤庫,并與中心庫核對,編制報表。中心庫每季清查、清點全部帳務,年終總盤點,如有差誤,應準時向分廠及廠領導提出,并查明、清理。
6各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品庫存不得超過廠定的限額標準。中心庫發(fā)覺超額時,應準時向廠領導反映。
7各獨立核算單位的財務帳、中心庫的廠保管帳作為廠財務科的匯總核算依據(jù)。
庫房的管理制度篇4
庫房管理制度第一篇倉庫平安
一、防火
1、全部進入倉庫人員,嚴禁在倉庫內吸煙,嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品。違者每人每次懲罰100元。
2、每個倉庫最少配備一臺干粉滅火器和1個水桶。全部滅火器材,要求擺放地點固定且簡單找到,對于違規(guī)擺放滅火器材的保管員,每人每次懲罰50元。
3、每個倉庫配備的滅火器材主要供本倉庫備用,必需存放在本倉庫內,滅火器不得對外借出,更不得隨便與其他倉庫或部門調換。
一旦公司消失火情,任何保管員都不需請示領導、都必需攜帶自己的滅火器樂觀參加滅火救援。救援結束后,必需將滅火器帶回倉庫,并仔細檢查,滅火器需要補充藥液或需要修理的必需馬上報請倉庫主管,倉庫主管也必需主動檢查、維護滅火器。
違反規(guī)定,每人每次罰款30元。
4、倉庫主管必需對倉庫全部干粉滅火器統(tǒng)一編號,統(tǒng)一造冊,建立“管理責任制”,明確滅火器所屬倉庫和責任人,并于每月15號例行檢查,查看滅火器內藥品是否過期失效,檢查滅火器是否損壞、能否正常使用。每個滅火器筒體上粘貼“檢查記錄單”,記錄責任人姓名,由倉庫主管每月15號填寫檢查結果。凡需更換或修理的滅火器,必需在發(fā)覺當天報告總經(jīng)理。違規(guī)一次,懲罰倉庫主管50元。
5、倉庫主管每月必需組織全體保管員學習防火學問,對新入職保管員進行防火學問培訓,讓全部人員懂得消失火情時如何盡快找到滅火器,如何使用滅火器,如何救火,如何自救。違規(guī)一次,懲罰倉庫主管50元。
6、倉庫人員要有極強的防火意識,要樹立“預防為主”的思想,特殊是倉庫主管,要時常巡察倉庫每一個角落,準時排查火災隱患,督促倉庫防火措施落實。
7、一旦發(fā)生火災,首先應組織現(xiàn)場滅火,同時應報告總經(jīng)理等公司領導,必要時撥打消防隊電話119
二、防水防潮濕
1、保管員應常常關注自己倉庫的屋頂、墻壁、窗戶、大門、排氣口等部位是否存在漏雨、進水隱患,應特殊檢查倉庫墻壁和地面是否潮濕。發(fā)覺隱患,必需馬上報告?zhèn)}庫主管,要求修理或防護。
2、每天下班離開之前,必需鎖緊倉庫全部門窗以防止雨水。
3、遇到大雨或持續(xù)下雨,應保持24小時值班檢查制度,防止雨水滲漏和門口雨水倒灌入庫。
4、面粉、調料等簡單潮濕物品,必需脫離地面上架堆放。堆放成品和箱皮時,必需先在地面鋪墊廢箱皮,以防潮濕。
5、嚴禁攜帶液體及潮濕物品進入倉庫。
三、防盜
1、全部倉庫,必需人走落鎖,即使是在上班期間短暫離開倉庫,大門也必需落鎖,嚴禁大門放開而無人值守。每天下班離開之前,必需鎖緊倉庫全部門窗。違者每人每次懲罰30元。
2、倉庫大門鑰匙,必需專人專管,即由倉庫主管或倉庫主管指定人員管理。嚴禁隨便代管,嚴禁復制鑰匙,嚴禁把鑰匙隨便分發(fā)或隨便擺放在桌面。放假超過7天時,由倉庫主管負責把全部倉庫大門粘貼加蓋公司公章的封條。
3、為分清責任,成品倉庫必需嚴格根據(jù)交接班的有關規(guī)定執(zhí)行。同時,成品庫嚴格執(zhí)行《進入成品倉庫須知》之一切規(guī)定。
4、盜竊行為認定:未辦理出庫(即出庫單)手續(xù)而被帶出倉庫大門,即構成盜竊行為。內盜行為,按盜竊物品價值的10倍但最低罰金不低于500元的標準懲罰。內外勾結的盜竊行為,可加重懲罰。對全部盜竊行為,公司保留訴諸法律解決的權利。
四、防毒害
1、全部進入倉庫人員,嚴禁攜帶有毒有害有異味物品,違者每人每次懲罰100元。這在成品庫、面粉庫、調料庫特殊重要。
2、倉庫在方案滅鼠滅四害之前,必需制訂具體的操作方案和實施步驟,特殊列明所用毒藥名稱、數(shù)量、毒殺時間等,并報請總經(jīng)理批準后實施。
3、嚴禁寵物類動物進入倉庫。
五、防過期變質
1、對于有保質期要求的物品比如面粉、調料、味精等,必需貫徹“先進先用”的出庫原則,即先入庫的先出庫,先到達的先使用。保管員要對每批物品的保質期做到心中有數(shù),嚴防超過保質期而變?yōu)閺U品。
2、對于保存條件有特別要求的物品比如酵母,倉庫主管應指定專人專庫保管,該保管員應每天實地檢查冷庫溫度、濕度等指標,關注冷庫機器設備運行是否正常,發(fā)覺問題馬上向倉庫主管匯報解決,嚴防變質腐敗。倉庫主管也應常常對上述物品和存放指標抽查、過問,并馬上解決有關問題。
3、成品倉庫在日常發(fā)貨時,也必需貫徹“先進先發(fā)”的發(fā)貨原則,即先入庫的先發(fā)貨,生產(chǎn)日期在前的先發(fā)貨。保管員要對每批成品的生產(chǎn)日期做到心中有數(shù),必需在成品即將到達保質期的前兩個月以書面形式報告?zhèn)}庫主管,懇求處理看法。嚴防超過保質期而變?yōu)閺U品。
六、平安用電與節(jié)能
1、只有公司專業(yè)電工才可對倉庫電路、電器進行安裝、改建、修理、更換、調試,全部倉庫保管員不得實施以上操作。
2、電工和倉庫管理人員之外的任何人,不得隨便操作倉庫電器。
3、保管員不得隨便在倉庫臨時插裝大功率用電器,比如取暖電器、燒水器等,嚴防用電火災隱患。
4、節(jié)省用電是每個員工的基本義務。嚴禁鋪張電能。
七、倉庫環(huán)境衛(wèi)生
1、每天打掃倉庫衛(wèi)生,常常保持地面、墻壁、門窗、貨架、貨位、工具、桌椅的干凈潔凈。這在成品庫、面粉庫、調料庫尤其重要。
2、常常清理倉庫內的廢品雜物,準時發(fā)覺老鼠等四害隱患。
3、常常整理倉庫物資,準時歸類歸位。貨物擺放要逐步做到“分庫存放,分區(qū)管理,分類擺放,上架編號”。既要防止貨位鋪張,同時留意預留消防通道。
其次篇工作紀律
一、倉庫考勤:由倉庫主管記錄全部保管員考勤。每天考勤兩次,上下午各一次。
二、遲到:遲到1——10分鐘,罰款5元;遲到11——30分鐘,罰款15元;遲到30分鐘以上,當班次不計考勤但必需照常工作。每月累計遲到3次者,罰款后開除。
三、曠工:曠工1——3天,懲罰1倍日工資;曠工4天以上,開除。
四、請假:原則上應提前1天向倉庫主管當面請假,被批準后方可認定為請假,否則視為曠工。正常請假不發(fā)工資也不扣工資。特別狀況下可以電話請假。
五、早退:未到下班時間而離開工作崗位即為早退。早退一次罰款5元,每月累計早退2次者,罰款后開除。
六、脫崗:工作時間內,保管員必需堅守在自己的工作崗位上,凡離開崗位30分鐘并且未告知倉庫主管的即為脫崗。脫崗一次,罰款20元。每月累計脫崗2次者,罰款后開除。
七、嚴格遵守公司材料驗收入庫的規(guī)定,廉潔奉公,不得向供應商索取財物,必需拒絕供應商請吃請喝,必需拒絕供應商禮物引誘,堅決維護公司利益。違規(guī)者,每人每次懲罰200元;一年內累計違規(guī)2次的,扣罰當月工資并馬上開除。
八、下列行為,每次罰款5元:
上班談天、干私活、頻繁接打電話、聽音樂、玩手機、打鬧戲玩、無故串崗
第三篇業(yè)務要求之一:《成品倉庫工作流程》
一、成品入庫操作流程:
(入庫保管1)指揮成品在車間裝車并統(tǒng)計裝車數(shù)量→(入庫保管1)監(jiān)督成品搬運進入倉庫→(入庫保管2)指揮成品卸車打垛,統(tǒng)計卸車數(shù)量→2個入庫保管員匯總并核對入庫數(shù)量,登記商品卡,填寫入庫單→依據(jù)入庫單登記明細賬→出入庫保管共同盤點倉庫,制作“盤點交接表”→在帳本、庫存表、商品卡、實物確認全都的狀況下,雙方簽名,完成交接→馬上傳遞早班“盤點交接表”到財務部和銷售部(晚班“盤點交接表”不用傳遞)
留意事項:必需貫徹“入庫四個堅持”
1)堅持按入庫流程操作:必需按流程的先后挨次操作,特殊是要先入庫,后填入庫單,再登記明細賬,最終出盤點表。嚴禁違規(guī)操作。
2)堅持2人同時操作入庫:在入庫過程中,2個入庫保管員必需同時在指定的位置、現(xiàn)場負責,嚴禁單獨一人實施入庫操作。當只有1人時,必需拒絕入庫作業(yè),同時必需請示倉庫主管臨時增派人員幫助。
3)堅持入庫復核:在入庫過程中,一個保管員在車間內,指揮成品裝車,順手統(tǒng)計裝車數(shù)量,并全程跟隨平板車、監(jiān)督成品從車間運到倉庫內;另一個保管員在倉庫內,指揮成品卸車打垛,順手統(tǒng)計其卸車數(shù)量。
4)堅持入庫對賬:兩個入庫保管員在收貨結束后,分別匯總自己的入庫數(shù)量。只有二人的入庫數(shù)據(jù)完全全都并與實際庫存全都后,才允許制作入庫單并記賬。
二、成品出庫操作流程:
接到一式四聯(lián)的“發(fā)貨出庫單”→審核出庫單內容(車牌號、全部責任人簽名、發(fā)貨專用章、品名規(guī)格口味等等)→(發(fā)貨保管1)指揮成品在倉庫內裝車,順手統(tǒng)計平板車裝車數(shù)量→(發(fā)貨保管2)在倉庫門口監(jiān)督平板車卸車,順手統(tǒng)計平板車卸車數(shù)量→發(fā)貨結束后,兩個保管員馬上核對各自記錄的發(fā)貨數(shù)量與出庫單是否完全全都,只有完全全都時才可進行下一步驟→與提貨人(司機)核對無誤→把第一聯(lián)(白聯(lián))交給司機轉交客戶,第四聯(lián)(黃聯(lián))給司機做出門證→依據(jù)出庫單登記商品卡和數(shù)量明細賬→檢查出庫單、商品卡、賬簿、實物是否相符
留意事項:必需貫徹“出庫四個堅持”
1)堅持按出庫流程操作:必需按流程的先后挨次操作,嚴禁違規(guī)操作;
2)堅持2人同時操作出庫:在整個發(fā)貨出庫過程中,2個發(fā)貨保管員必需同時在指定的位置、現(xiàn)場負責,嚴禁單獨一人實施發(fā)貨操作。當只有1人時,必需拒絕出庫作業(yè),同時必需電話請示倉庫主管臨時增派人員幫助。
3)堅持出庫復核:發(fā)貨過程中,一個保管員在倉庫內負責成品從貨垛向平板車轉移,統(tǒng)計其數(shù)量;另一個保管員在倉庫門口負責成品從平板車向運貨汽車轉移,統(tǒng)計其數(shù)量。
4)堅持出庫對賬:兩個發(fā)貨保管員在發(fā)貨結束后,分別匯總自己的發(fā)貨數(shù)量,并與出庫單核對。只有二人的結果與出庫單完全全都,且與提貨人(司機)完全全都后,才允許把出庫單一、四聯(lián)交給提貨人(司機)。
庫房的管理制度篇5
第一章目的
為加強庫存和物品管理,明確物品出入庫手續(xù)和流程,確保倉庫有序、平安,特制定本制度。
其次章庫房人員工作范圍與內容
1、庫房商務文員工作范圍與內容
(1)庫房衛(wèi)生與平安。
(2)公司物品與產(chǎn)品保存。
(3)處理公司全部調貨與退換貨問題。
(4)聯(lián)系物流公司,填寫物流單,預備發(fā)貨。
(5)入庫:依據(jù)物流單、調貨單驗收產(chǎn)品,包括產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、包裝是否完好等,檢查無誤后入庫。
(6)出貨:依據(jù)銷售單打出庫單,幫助物流人員配發(fā)貨。
(7)庫房盤點:每周至少盤點一次,做到賬物相等,帳帳相符。殘次品、滯銷品準時申報領導。
(8)物料領用手續(xù)辦理。
(9)部分產(chǎn)品選購申請,詳細狀況詳細申購。
(10)物流跟蹤:對于選購產(chǎn)品財務辦理完畢打款后,要準時跟蹤產(chǎn)品物流運輸狀況;對于物流發(fā)貨也要準時跟蹤物流運輸狀況并回訪客戶。
(11)借出、借用產(chǎn)品要準時跟蹤結果,辦理出庫或索回。
(12)登記修理產(chǎn)品具體信息,將修理產(chǎn)品、問題產(chǎn)品送到指定地點修理或通知修理人員提走修理產(chǎn)品,并準時跟蹤修理產(chǎn)品狀況。
(13)產(chǎn)品修理費用和物流費可與業(yè)務人員準時溝通,并確定最終修理費用和物流費付款方,同時物流單中顯示。
(14)保管好庫房鑰匙,查報物品庫存,接通電話,核對單據(jù)。
(15)修理工具保管。
(16)領導支配的其他事情。
留意事項:發(fā)貨可依據(jù)物流公司上班時間隨時配貨隨時發(fā)貨,不要集中到快下班的時候發(fā)貨,以免忙亂。
第三章庫房管理
1、倉庫整齊、干凈無異味,產(chǎn)品、贈品、物料分類有序擺放。
2、除庫房管理人員外,其他人員不得隨便進出倉庫,提貨人員需在倉庫人員的伴隨下進出倉庫,搬運完畢后不得在倉庫逗留。
3、物品不得放于倉庫之外,在下班之前必需入庫。下班時檢查庫房電源,以及確定鎖好庫房門后方可下班。
4、商務不在時,從倉庫拿取任何東西須做好出庫登記,包括自用、調撥和銷售,需寫清機器型號數(shù)量,投影機序列號,如需調貨,須做好入庫登記并寫清序列號。
5、庫房商務和出納需每周六盤點一次,不定時抽查。每周需和財務核對物品數(shù)量與賬面是否全都,發(fā)覺問題準時解決。
6、借出物品三天內必需還回,庫房商務準時跟蹤。如有特別狀況借出人員可向領導申請延遲歸還,申請后需通知庫房商務。
7、非公司產(chǎn)品不得放入庫房。
8、夏季18:30以后庫房商務不接銷售單,冬季18:00以后庫房商務不接銷售單。銷
售人員需在規(guī)定的時間將銷售單交給庫房商務。
第四章庫房進出庫、調貨、借出、退換貨流程
1、入庫流程
(1)依據(jù)物流單驗查產(chǎn)品:型號、數(shù)量、規(guī)格和包裝是否完好。
(2)掃條形碼(只掃投影機)
(3)庫房商務打入庫單,產(chǎn)品入庫。
(4)問題產(chǎn)品退回廠家。
2、出庫流程
(1)銷售人員填寫銷售單,按規(guī)定時間交與庫房商務。
(2)庫房商務依據(jù)銷售單打出庫單,交予物流配送人員,同時依據(jù)需要聯(lián)系物流公司。
(3)庫房商務人員依據(jù)出庫單配貨,同時填寫物流單,預備發(fā)貨。
(4)物流配送人員包貨,持物流單發(fā)貨。
(5)物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務。
3、調貨流程:公司全部調貨由庫房商務統(tǒng)一管理,任何人不能私下調貨。
(1)銷售人員將銷售單交給庫房商務。
(2)庫房商務根據(jù)銷售單調貨。
(3)物品到后,庫房商務驗收入庫,打印調貨入庫單,紅聯(lián)交予供應商。
(4)庫房商務人員依據(jù)出庫單配貨,同時填寫物流單,預備發(fā)貨。
(5)物流配送人員包貨,持物流單發(fā)貨。
(6)庫房商務打印出庫單。
留意事項:庫房商務不在時,假如銷售人員私下調貨,要準時告知庫房商務,否則不予辦理入庫出庫手續(xù)。
4、退換貨流程
(1)退換貨條件
①產(chǎn)品發(fā)錯
②產(chǎn)品本身存在質量問題
只有符合以上兩個條件中任何一條,可以退換貨,否則不予辦理退換貨。
留意事項:①產(chǎn)品自購買之日起,一周內可以辦理退換貨,超過一周,不予辦理退換貨。②停產(chǎn)機器非質量問題,公司不予退換貨。③在未收到質量問題產(chǎn)品前,庫房不能提前調換貨。④收到問題產(chǎn)品后,確認質量問題屬實,庫房在第一時間辦理調換貨手續(xù)。假如產(chǎn)品本身沒有問題,原產(chǎn)品發(fā)回客戶,假如因客戶緣由造成的問題,由銷售人員與客戶溝通協(xié)調處理。⑤白板、耗材除非質量問題,否則禁止退換貨。
(2)退換貨流程
①客戶將退換貨需求反饋給相應銷售人員,并講明退換貨緣由。
②銷售人員將退換貨細節(jié)告知庫房商務,并通知客戶發(fā)回問題產(chǎn)品。
③收到問題產(chǎn)品,修理人員確認產(chǎn)品存在的問題,符合退換貨條件,辦理退換貨。④銷售人員填寫退貨單(需部門經(jīng)理簽字)交予庫房商務,庫房商務辦理退貨。
⑤調換新產(chǎn)品時,銷售人員填寫銷售單,庫房商務依據(jù)銷售單辦理出庫手續(xù)并發(fā)貨。留意事項:若因銷售人員和客戶溝通不到位產(chǎn)生的退換貨而產(chǎn)生的物流費用公司不予擔當。
(3)修理費用
①產(chǎn)品發(fā)錯產(chǎn)生的物流費用兩次以下(含兩次)由公司擔當,兩次以上由物流配送人員和庫房商務對半擔當。
②修理期內,產(chǎn)品消失質量問題發(fā)回的物流費用由客戶擔當,修理后發(fā)給客戶的物流費用由公司擔當。
第2/3頁
③不在修理期內,產(chǎn)品消失質量問題來回產(chǎn)生的物流費由客戶擔當。
5、借用產(chǎn)品流程
①借用產(chǎn)品經(jīng)演示后達成銷售的,半小時內借用人員補銷售單,庫房商務依據(jù)銷售單辦理出庫手續(xù),超過半個工作日罰款50元/次。
②借用產(chǎn)品未達成銷售的,演示完畢后借用人員將產(chǎn)品規(guī)整清零后交予庫房商務,由庫房商務驗收入庫。否則造成產(chǎn)品丟失或損壞由借用人員擔當全部責任。
6、修理
①客戶修理產(chǎn)品,修理費用由銷售人員與客戶溝通,結果準時告知修理人員。
②修理人員收到問題產(chǎn)品后登記有關產(chǎn)品的具體內容(發(fā)貨人姓名、地址、聯(lián)系方式,問題產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、消失的問題等)。
③修理人員修理產(chǎn)品或者將客戶發(fā)來的問題產(chǎn)品送到指定地點修理,并準時跟蹤修理結果。
④修理人員取回修好的產(chǎn)品,準時發(fā)貨。庫房商務幫助填寫物流單,同時物流單中需注明代收修理費用金額(沒有代收修理費用則無需注明)。
⑤物流配送人員持物流單發(fā)貨,發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務。
7、欠款發(fā)貨流程
(1)銷售人員填寫銷售單,持銷售單到會計處簽字,注明欠款、結賬期,然后將有會計簽字的銷售單交給庫房商務。
(2)庫房商務依據(jù)銷售單打出庫單,交予物流配送人員,同時依據(jù)需要聯(lián)系物流公司。
(3)庫房商務人員依據(jù)出庫單配貨,同時填寫物流單,預備發(fā)貨。
(4)物流配送人員包貨,持物流單發(fā)貨。
(5)鄭州市場欠款發(fā)貨,物流配送人員發(fā)貨后將欠條(注明客戶名稱,產(chǎn)品型號,數(shù)量,欠款金額,公司須加蓋公章)交給庫房商務,鄭州市場以外欠款發(fā)貨,物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務。
第五章附則
1、本規(guī)定由公司人力資源部制定并負責解釋。
2、本規(guī)定自xx年xx月x日開頭執(zhí)行。
庫房的管理制度篇6
第一章總則
1、為了更好地規(guī)范公司倉庫的材料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、平安、高效、有序、合理地運作,確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質量合符要求,保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度,較精確?????做好各工程項目成本決算,特制定本制度。
2、本制度中所指的庫房管理包括:物資的驗收、保管、發(fā)放、回收(退貨)、不能錄入系統(tǒng)的出入庫物資登記手工臺賬等工作。
其次章物資運行流程
1、入庫程序:選購員申報選購申請單在系統(tǒng)生成選購合同推到選購訂單推到選購收貨單庫管員清點物質數(shù)量,按物資驗收制度進行現(xiàn)場驗收,在系統(tǒng)填寫選購入庫單。設備與大宗材料必需在擇要中注明參加驗收人員,質量狀況將打印的系統(tǒng)入庫單與商家的發(fā)貨清單交駐礦財務財務稽核,在系統(tǒng)中審核通過。凡系統(tǒng)未推到選購收貨單的物資到礦或緊急選購的物資到礦,必需建立手工臺賬,并在一周時間內補錄入系統(tǒng)。
2、領料程序:需領料單位填寫《領料審批單》,各煤礦庫管將本單位準時庫存信息打印一冊交領料單位,要求領料審批單上物資名稱、規(guī)格型號、計量單位與系統(tǒng)信息對應,領料審批單必需有領料單位、部門、分管領導簽字庫管人員按領料審批單數(shù)量發(fā)料,數(shù)量不足或沒有在領料審批單上注明將領料審批單實際領用信息錄入ERP系統(tǒng)并打印系統(tǒng)出庫單,系統(tǒng)出庫單由領料人簽字確認將出庫審批單與系統(tǒng)出庫單交駐礦財務稽核,在系統(tǒng)中審核通過。凡系統(tǒng)未推到選購收貨單的到礦物資或緊急選購的到礦物資,系統(tǒng)無法出庫必需建立手工臺賬,在該物資錄入系統(tǒng)當日,補辦完出庫手續(xù)。
3、退庫程序:凡到礦物資驗收不合格,庫管員在系統(tǒng)填寫選購退貨申請單,必需在系統(tǒng)中填明供應商、退貨緣由等信息,在擇要中填寫參加驗收的人員打印系統(tǒng)退貨單與同批供應商發(fā)貨清單交駐礦財務稽核,凡系統(tǒng)未推到選購收貨單的到礦物資退貨,必需在一周內補錄入系統(tǒng)。退貨物資由供應商隨車帶走或由選購員送到供應商處,供應商補發(fā)合格物資在系統(tǒng)中填選購退貨申請單新增,業(yè)務類型選一般選購退補貨,填寫相關信息,打印交駐礦財務稽核。
第三章物資的驗收
1、物資的驗收由庫管員和煤礦設備管理員(或煤礦機電礦長指派人員)共同完成。設備管理員對物資的質量負責。庫管員對物資的數(shù)量負責。選購員將物料運回煤礦先放入待驗區(qū),未經(jīng)檢驗合格不準放入合格區(qū),更不準投入使用。各煤礦必需在庫房設立待驗區(qū),并標識明顯。
2、驗收時應核對供方"發(fā)貨清單'內容填寫是否具體,是否已填寫了物資的品名、牌號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內容;核對實物;物資及包裝上是否貼有標簽,是否破損。
3、嚴格做到:憑證手續(xù)不全不收;品種規(guī)格不符不收。對于不合格品,選購員要督促供方準時換貨。
4、物料檢驗合格后,選購員在送貨單上注明到貨時間。庫管員在系統(tǒng)辦理入庫單。
5、物資入庫后,庫管員應準時編制物資卡片或調整卡片顯示數(shù)量。系統(tǒng)入庫記錄應寫清物料存放區(qū)域、貨架號、層位。貨已到而無發(fā)票均應辦理入庫,在手工臺賬上登記說明,并告知駐礦財務。
第四章物料的發(fā)放
1、庫管員接手續(xù)齊全的《領料審批單》后,應按所列項目和數(shù)量預備貨品,等待發(fā)放。
2、為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā),要求做到:"三核對'、"五不發(fā)'。"三核對':領料審批單與實物相核對、領料審批單與物卡相核對、物卡與庫存實物相核對。"五不發(fā)':使用單位無申購方案不發(fā)、領導審批簽字不齊不發(fā)、名稱數(shù)量涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、物資未驗收入庫不發(fā)。
3、物資發(fā)放出庫時,必需在系統(tǒng)錄入出庫物資信息,并打印系統(tǒng)《出庫單》;領料人員必需在系統(tǒng)出庫單備注欄簽字確認。
4、單位因特別緣由經(jīng)煤礦領導電話批準可先領取物品,三天內必需補齊相關審批手續(xù),庫管員必需在手工臺賬上登記注明,領用人員在臺賬上簽字確認。
第五章物資的回收(退貨)
1、領用錨桿機、潛水泵、風鎬、錨索張拉機具、風鉆、煤電鉆等工具類物資必需照舊換新。舊工具集中存放,并由煤礦領導支配專人準時修理,舊工具復用由煤礦考核。綜采機與綜掘機整塊更換的電器模塊,價值在萬元以上,能夠返廠修復,要求各礦更換后妥當運輸,準時退還庫房,由公司機運部聯(lián)系修復。
2、領用麻花煤鉆桿、中空六角鋼風鉆桿、錨索鉆桿、光桿鉆桿、風鎬釬、各類鉆頭等必需交回報廢物品,要求廢舊鉆桿回收不低于80%,廢舊鉆頭回收不低于50%。庫管員準時查找領料單位上次領用數(shù)量,交回數(shù)量準時登記,廢舊物資集中存放,按季度將回收狀況報煤礦領導。
3、鼓舞在平安的前提下對采煤面兩巷錨桿托盤、錨索托盤、螺帽進行回收,建議回收率不低于50%。
4、領用出庫的設備、工具、配件、其他材料因質量問題無法使用或投入使用在短時間內報廢的,實物退回庫房。機電礦長、設備管理員、選購員現(xiàn)場驗證,并填寫報告?zhèn)鞴疚镔Y部,進行質量索賠。
5、各礦從井下回收電纜、管道、阻燃皮帶、軌道、支護棚集中存放,并做防潮、防盜處理。
第六章物資的盤點
1、物資盤點的主要內容:檢查ERP系統(tǒng)物資信息與實存數(shù)量是否相符;檢查物資的收發(fā)狀況;檢查物資的堆放及維護狀況;檢查各種物資有無超儲積壓及損壞;檢查平安消防設施。
2、各煤礦對當月全部進出的物資進行一次核對,確保次月5日前,上月物資的入庫單與出庫單全在審核狀態(tài)。煤礦之間借用物資,必需有煤礦機電礦長簽字的借條,物資必需在次月15日前還給借出煤礦庫房。物資調撥按公司《物資調撥實施細則》執(zhí)行。
3、每季度由各煤礦機電礦長組織設備管理員、庫管員、選購員、駐礦財務人員進行一次庫存實物盤點。盤點按方案有步驟進行,防止重復復點或漏盤。盤點前一天24點以前必需將入庫單與出庫單全部推到審核狀態(tài),盤點時在系統(tǒng)準時庫存中導出準時庫存,導出前在系統(tǒng)中按名稱重新排序,打印準時庫存表。按表中物資項目分組逐項清單實物。盤點后,盤點人員均應在盤點報告上簽字,并報公司物資部備查。
4、公司物資部不定期對各礦庫房進行抽盤或盤點,年末進行集中盤庫。凡抽盤或盤點中消失的虧庫總金額由相關責任人擔當,其中礦長擔當30%、機電礦長擔當20%、其余由煤礦確認的責任人進行分擔,在當月工資中扣收。
5、各煤礦庫管員離職或調動工作由煤礦機電礦長組織盤點,并將盤點結果報公司物資部;礦長與機電礦長離職或調動工作由物資部組織機電運輸部、財務部進行物資盤點,盤點虧庫在相關責任人薪酬中扣收。
6、庫存物資資金占用:由機電運輸部、生產(chǎn)技術部、物資部共同確認各煤礦庫存材料與設備資金總額,考慮生產(chǎn)方案、設備投入、當期庫存狀況,按季度下達掌握指標,每季度首月與生產(chǎn)方案合并下發(fā),各煤礦庫存物資資金總額超過下達標準,由煤礦班子成員擔當超額資金當期貸款利息。
第七章物資的保管及搬運
1、依據(jù)不同類別、外形、特點、用途分庫分區(qū);可分為:機電設備類、主要設備配件類、手動工具和機具及配件類、五金交電水暖類、化工(油漆)橡膠制品類、日雜防護勞保用品類、支護材料類、其他大宗材料。分類集中存放。
2、保管要做到"二齊',"三清',"四號定位',"五五'擺放。二齊:擺放整齊、庫容整齊;三清:分類清、數(shù)量清、規(guī)格清;四號定位:按區(qū)、按排、按架、按層定位。
3、保管物資應做到不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求,適當進行加墊、通風、干燥、存放不當應準時改進,做防銹的配件由煤礦機電科或機電隊定期加油保養(yǎng)。
4、非人為緣由造成的物品報廢,如:質量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等,應辦理報損手續(xù)。庫存物資長期不能投入使用,由煤礦申請調其他單位使用。
5、搬運時要留意人員和物資的平安,避開人員傷亡和物資損壞;放置物件時,要當心輕放,不能猛撞,以防損壞物價;配叉車的庫房,叉車必需由專人駕駛,其他人員嚴禁隨便操作;庫房內同一種物資必需堆放在一起,并懸掛卡片。
第八章物資的平安
1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管,為保證24小時能領出材料,庫房必需有人值守。
2、做好消防工作,提高對消防平安工作的熟悉,落實各項消防措施。并應配備相應數(shù)量的滅火器等消防設備。
3、庫房內嚴禁吸煙,使用明火。人員離開庫房時,必需關閉全部電源,鎖好全部門窗。
4、除工作人員外,其他人員一律人得擅入庫房。
5、庫房內配備常規(guī)潔具,每日進行清掃,每周做一次大掃除??罩玫陌b箱、袋、紙應準時處理,嚴禁堆放在庫房內。
第九章附則
1、本制度適用于公司各二級單位庫房管理。
2、本制度下發(fā)之前公司的各項規(guī)定與方法與之相沖突的自動作廢。
3、本制度從下發(fā)之日開頭執(zhí)行,由公司物資部負責解釋。
庫房的管理制度篇7
1.1物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點,經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后,方可入庫。
1.2對入庫物資核對、清點后,庫管員準時填寫入庫單,經(jīng)使用人、庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳,選購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證;同時按入庫單錄入管家婆軟件。
1.3庫管要嚴格把關,有以下狀況時可拒絕驗收或入庫。a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的選購。b)與合同方案或請購單不相符的選購物資。c)與要求不符合的選購物資。
1.4因施工急需或其他緣由不能形成入庫的物資,庫管員要到現(xiàn)場核對驗收,并準時補填入庫單。2物資保管倉庫管理制度
2.1物料品質維護:在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中,防止物料損壞,有特別品質問題進行反饋
處理。
2.2物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放,做到二齊、三清、四號定位。a)二齊:物資擺放整齊、庫容潔凈整齊。b)三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。c)四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2.3發(fā)覺物料特別信息,如儲位不對、帳物不符、品質問題需要準時反饋處理。
2.4保持物料的正確標示和定期檢查,對標示錯誤的準時更正。
2.5倉庫全部單據(jù)的登帳方式和要求當天按時完成。2.6需要給到財務的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一周交接一次。2.7一月盤點一次,參加人員選購員、庫管;盤點過程中發(fā)覺特別問題準時反饋處理。盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的精確?????性和公正性,弄虛作假,虛報數(shù)據(jù),盤點馬虎大意導致漏盤、少盤、多盤,書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤,丟失盤點表,不按盤點等需要依據(jù)狀況追查相關責任。
2.8盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。2.9帳物不符處理:庫存物料發(fā)覺帳物不符時需要查明緣由,查明緣由后依據(jù)責任輕重進行處理。3物資的領發(fā)出庫倉庫管理制度
3.1庫管員憑領料人的領料單照實領發(fā),若領料單上項目經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發(fā)放物資。3.2庫管員依據(jù)進貨時間必需遵守先進先出的倉庫管理制度原則。
3.3領料人員所需物資無庫存,庫管員應準時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經(jīng)公司批準后交選購人員準時選購。3.4任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和訂正其行為。
4物資的退換貨制度
4.1物資驗收后一段時間內若發(fā)覺問題,保管員應馬上通知選購員與供貨單位交涉,辦理退貨,由選購員負責追加經(jīng)濟損失。五、工具借用
5.1需嚴格根據(jù)“工具領用表”來發(fā)工具,并填寫“借用單”進行作業(yè)。
5.2“借用單”上特殊需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格,以便于后續(xù)識別進行工具入庫作業(yè)。
5.3已辦理歸還的可以裝訂存檔,未歸還的不予裝訂,需要對當事人進行追查,直到歸還工具或開具相關單據(jù)作歸還手續(xù)。5.4工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認,借用人未簽名的不予辦理借用。
六、倉庫衛(wèi)生、平安管理
6.1每天對負責區(qū)域內進行清潔整理工作,清理掉不要不用和壞的東西,將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、干凈、潔凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。
6.2衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。
6.3考量物料區(qū)域擺放是否合理,并做合理擺放和規(guī)劃。七、平安
7.1每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉,按倉庫十二防”平安原則檢查貨物,特別狀況準時處理和報告。7.2門禁管理:非倉庫人員謝絕進入倉庫,如需要進入必需予以登記方可進入。
7.3倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火,發(fā)覺一例馬上報告處理。7.4高空作業(yè)需要使用作業(yè)車,并留意平安。
7.5保障疏散通道、平安出口暢通,以保證人員平安。八、倉庫工作作風及態(tài)度
8.1倉庫工作人員應當培育良好的工作習慣和工作作風,形成良好的工作態(tài)度。
8.2倉庫工作人員提倡細心(嚴謹)、負責、誠懇、團結互勉的工作態(tài)度和作風。九、其他
9.1下達的工作任務無特別緣由需要在規(guī)定時間內完成,且保證工作品質。
9.2上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律,遵守作息時間,不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間談天、不應擅自離開崗位,不得以私人理由會客等。
9.3需要嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定。
9.4倉庫人員調動或離職前,首先必需辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續(xù),要求逐項核對點收,如有短缺,必需限期查清,方可移交,移交雙方及部門主管等人員必需簽名確認。9.5對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必需妥當保管,細心維護,如造成遺失或人為損壞,則按公司規(guī)定進行賠償。
9.6倉庫人員要保守公司隱秘,愛惜公司財產(chǎn),發(fā)覺特別問題準時反饋。
庫房的管理制度篇8
(一)食品貯存的衛(wèi)生要求
1、原料庫:餐飲業(yè)的庫房內要分別設置主、副食品區(qū)域。倉庫要干凈有序、常常保持清潔,嚴峻灰塵或異物污染食品,應裝有精確的掌握濕度、溫度的裝置。不得存放殺蟲劑和亞硝酸鹽等有毒有害物質。
2、食品保藏存放須分類分架、離墻10厘米離地15厘米以上,以利于通風和檢查。建卡登記,倉庫內食品與非食品;原料與半成品;衛(wèi)生質量有缺陷的食品與正常食品;短期存放和較長時間存放的食品;具有揮發(fā)性氣味的食品和易汲取氣味的食品(如面料、茶葉、餅干等),均要分開存放,腐敗變質的食品和非食品,不能入庫。散裝食品要用密閉容器保存并注明品名、入庫時間。常常檢查庫存食品的質量,特殊是已經(jīng)開封過的食品,發(fā)覺食品變質、發(fā)霉、生蟲等要準時處理,同時要留意常常檢查庫存食品的保持期。
3、冰箱或冰柜內生、熟及半成品標示清晰,冷藏、冷凍室裝有溫度顯示裝置,冰箱或冰柜保證正常運轉。肉、禽、水產(chǎn)類原料應貯藏在-18℃以下冷庫內,同一室內不得貯藏相互影響風味的原料,冷藏室應準時除霜,定期消毒。
4、食品庫房應設專人管理。食品入庫前必需進行驗收、登記,檢查感官是否正常,是否符合索證要求,凡不符合要求者不得入庫。新奇水果、蔬菜原料應存放在遮陽、通風良好的場地。特別原料應依據(jù)不同要求分別貯藏。
5、做好防霉、防鼠、防蟲、防塵和消毒工作。倉庫應當常常開窗通風、定期清理,保持倉庫室內干燥和干凈。
6、倉庫應當有完善的防投毒設施,門窗必需安裝堅固的防盜門窗,最好有兩人管理、分別加鎖。
(二)倉庫管理人員的衛(wèi)生責任制
1、做好食品數(shù)量、質量,進、發(fā)貨登記,做到先進先出,易壞先用。
2、定型包裝食品按類別、品種上架堆放、掛牌注明食品質量及進貨日期。
3、散裝易霉食品勤翻勤曬,儲存容器加蓋密閉。
4、肉類、水產(chǎn)、蛋品等易腐食品冷藏儲存。
5、食品與非食品不混放,與消毒藥品、有劇烈氣味的物品,不同庫儲存。
6、倉庫常常開窗通風,保持干燥。
7、冰箱、冷庫常常檢查定期化霜,保持霜薄氣足。
8、常常檢查食品質量,發(fā)覺食品變質、發(fā)霉、生蟲等準時處理。
9、做好防鼠、蟲、蠅及防蟑螂工作。
10、分工包干定期大掃除,保持倉庫室內外清潔。
庫房的管理制度篇9
1.目的
加強在庫藥品的管理,保證藥品質量。
2.適用范圍
適用于儲存管理。
3.職責
保管員:負責本制度的實施。
質管員:負責指導和監(jiān)督貯存過程的質量管理工作。
4.內容
4.1保管員應具有高中以上學歷,經(jīng)市藥監(jiān)局培訓合格后方可上崗。
4.2藥品儲存應按藥品的性質,分類進行儲存,藥品與非藥品,內用與外用藥,處方藥與非處方藥,性質相互影響,易串味的藥品的藥品分區(qū)存放,特別管理藥品和不合格品單獨存放,有明顯標志。
4.3依據(jù)藥品儲存條件,儲存于相應庫中
——常溫庫:溫度掌握0--30℃以內,相對濕度掌握在45%--75%以內。
——陰涼庫:溫度掌握0--20℃以內,相對濕度掌握在45%--75%以內。
——冷庫:溫度掌握2--10℃以內,相對濕度掌握在45%--75%以內。
4.4藥品堆垛應有肯定的距離,與墻、屋頂?shù)拈g距不少于30厘米,與散熱器或供熱管道間距不小于30厘米,與地面的間距不小于10厘米。
4.5藥品儲存實施色標管理,合格品區(qū)綠色;退貨品區(qū)黃色;待驗區(qū)黃色;不合格
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 纖維碳化裝置操作工崗前基礎在崗考核試卷含答案
- 大型藻類栽培工安全強化評優(yōu)考核試卷含答案
- 味精微生物菌種工崗前流程考核試卷含答案
- 電子絕緣材料上膠工復測知識考核試卷含答案
- 發(fā)電集控值班員安全知識宣貫水平考核試卷含答案
- 電動輪自卸車機械裝配工誠信道德知識考核試卷含答案
- 機繡工安全操作水平考核試卷含答案
- 排巖機操作工安全文明能力考核試卷含答案
- 軋鋼精整工崗前安全宣教考核試卷含答案
- 低壓成套設備裝配配線工安全檢查測試考核試卷含答案
- 2025貴州省人才培訓中心有限公司招聘2人筆試考試參考試題及答案解析
- 2025下半年廣東珠海市紀委監(jiān)委招聘所屬事業(yè)單位工作人員12人筆試考試參考試題及答案解析
- 2025四川雅安漢源縣財政局漢源縣屬國有企業(yè)招聘工作人員20人備考題庫附答案詳解(培優(yōu)b卷)
- 2026年焊工(手工電弧焊操作)考試題及答案
- 2025年登高證練習題及答案
- 汽車輪胎維護課件
- 2025臨床醫(yī)學檢驗《臨床實驗室質量管理》高級職稱試題及答案
- 2025年3D打印建筑技術應用可行性研究報告及總結分析
- 軍車駕駛員安全交通課件
- 第七單元過關測評卷(單元試卷)2025-2026學年四年級語文上冊(統(tǒng)編版)
- 【新教材】2025-2026學年華東師大版(2024)體育與健康二年級全一冊教案(教學設計)
評論
0/150
提交評論