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文檔簡介

六、政府采購預算情況2022年,河間市檔案館安排政府采購預算34萬元,其中一般公共預算撥款34萬元,基金預算撥款0萬元,其他來源收入0萬元。具體內容見下表。部門政府采購預算318河間市檔案館單位:萬元政府采購項目來源采購物品名稱政府采購目錄序號數量單位數量單價政府采購金額項目名稱預算資金總計當年部門預算安排資金其他渠道資金合計一般公共預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計34343434檔案數字化工作經費34數據處理服務C0203個134343434七、國有資產信息河間市檔案館年末固定資產金額為54.55萬元,詳見下表河間市市直部門固定資產占用情況表編制部門:河間市檔案館截止時間:2021年12月31日項目數量價值(金額單位:萬元)資產總額——1、房屋(平方米)00其中:辦公用房(平方米)002、車輛(臺、輛)3單價在20萬元以上的設備——04、其他固定資產——54.55八、名詞解釋3、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。4、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。5、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。6、其他收入:指事業(yè)單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。7、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。8、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。9、上繳上級支出:指所屬單位上繳上級的支出。10、“三公”經費:納入市級財政預算管理的“三公”經費,指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開

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