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第頁共頁審計專員工作職責內(nèi)容范本審計專員是負責進行公司內(nèi)部審計工作的專職人員,其職責主要包括以下幾個方面:內(nèi)部控制評價、風險管理、內(nèi)部審計計劃與執(zhí)行、審計報告編制和跟蹤審計結(jié)果等。一、內(nèi)部控制評價1.負責對公司內(nèi)部控制制度的評價,包括審查與分析公司內(nèi)部控制制度的設計是否合理和有效;2.審查與分析公司內(nèi)部控制制度是否得以有效執(zhí)行,是否存在被規(guī)避、濫用和繞過等情況;3.提出與公司內(nèi)部控制制度相關的改進建議,以提高公司內(nèi)控機制的有效性和完整性。二、風險管理1.負責對公司的風險進行識別、分析和評估,并提出相應的應對措施和建議;2.監(jiān)督和評價公司風險管理政策和流程的執(zhí)行情況,并提出改進建議;3.參與制定公司的風險管理策略和政策,確保公司的風險得到有效管控。三、內(nèi)部審計計劃與執(zhí)行1.根據(jù)公司內(nèi)部控制評價和風險評估結(jié)果,制定年度內(nèi)部審計計劃;2.制定審計程序和方法,進行內(nèi)部審計工作,并進行日常的內(nèi)部審計檢查和監(jiān)督活動;3.進行內(nèi)部審計工作的現(xiàn)場調(diào)查和取證,以驗證內(nèi)部控制的執(zhí)行情況;4.對內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤和監(jiān)督,提出整改建議,并確保問題得到解決;5.進行內(nèi)部審計工作的報告編制,包括審計發(fā)現(xiàn)、問題整改進展等。四、審計報告編制1.負責編制內(nèi)部審計報告,詳細記錄審計發(fā)現(xiàn)、問題整改進展和建議等;2.確保審計報告的準確性和真實性,及時向公司管理層和審計委員會報告審計結(jié)果;3.根據(jù)需要,向上級機構或外部審計師提供審計工作的信息和報告。五、跟蹤審計結(jié)果1.跟蹤并監(jiān)督內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的問題整改進展情況,并及時向公司管理層報告;2.協(xié)助相關部門或團隊整改問題,確保問題得到解決;3.不斷完善和提高公司的內(nèi)部控制制度和風險管理機制。六、其他職責1.參與公司的風險管理培訓和教育,提高公司員工的風險意識和內(nèi)部控制意識;2.參與公司的專項審計工作,對特定領域的內(nèi)部控制進行深入評估和審查;3.參與公司的合規(guī)審計工作,確保公司業(yè)務和操作符合法律法規(guī)和公司規(guī)定??偨Y(jié)起來,審計專員的工作職責主要包括內(nèi)部控制評價、風險管理、內(nèi)部審計計劃與執(zhí)行、審計報告編制和跟蹤審計結(jié)果等方面的工作。通過這些

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