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文檔簡介
內控自評報告依據(jù)《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及其相關指引和內部控制監(jiān)管要求(統(tǒng)稱“企業(yè)內部控制規(guī)范體系”),并結合深圳市英唐智能控制股份有限公司(簡稱“公司”或“本公司”)的內部控制制度與評價方法,我們在日常與專項監(jiān)督的基礎上,對公司截至內部控制評價報告基準日的內部控制有效性進行了全面評估。一、重要聲明公司董事會承擔按照企業(yè)內部控制規(guī)范體系建立、實施內部控制,并對其有效性進行評價的責任。監(jiān)事會負責監(jiān)督董事會內部控制的建立與實施。經理層負責內部控制的日常運行。公司董事會、監(jiān)事會及高級管理人員保證本報告無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性和完整性負有個人及連帶法律責任。公司內部控制的目標在于確保合法合規(guī)經營、資產安全、財務報告及相關信息真實完整,提升經營效率與效果,并推動實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。鑒于內部控制的固有限制,其僅能為實現(xiàn)上述目標提供合理保證。未來內部控制的有效性可能因情況變化而受影響,據(jù)此推測存在一定風險。二、內部控制評價結論截至內部控制評價報告基準日,公司未發(fā)現(xiàn)財務報告內部控制重大缺陷,董事會認為,公司已按照企業(yè)內部控制規(guī)范體系及相關規(guī)定,在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。同時,公司亦未發(fā)現(xiàn)非財務報告內部控制重大缺陷。自內部控制評價報告基準日至報告發(fā)出日,未有任何因素影響內部控制有效性的評價結論。三、公司內部控制相關情況(一)內部控制環(huán)境公司基于風險導向原則,確定了納入評價范圍的主要單位、業(yè)務、事項及高風險領域,涵蓋公司及下屬子公司。主要業(yè)務與事項包括治理結構、內部審計、人力資源政策、企業(yè)文化、資金管理、采購與付款活動控制、信息與溝通、募集資金使用內部控制、關聯(lián)交易、擔保業(yè)務等。(二)風險評估2015年,公司加強了內部控制體系的完善工作,融合現(xiàn)有內控體系與管理制度,提升企業(yè)管理水平。公司在實際執(zhí)行過程中,對可能出現(xiàn)的各類風險進行有效識別、計量、評估與監(jiān)控,并針對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改,優(yōu)化內部控制。四、內部控制評價工作情況(一)內部控制評價范圍1、納入評價范圍的主要單位包括公司及下屬四家子公司,共五家。2、納入評價范圍的主要業(yè)務和事項以及高風險領域涵蓋了公司經營管理的主要方面,不存在重大遺漏。(二)內部控制評價工作依據(jù)及內部控制缺陷認定標準公司依據(jù)企業(yè)內部控制規(guī)范體系及相關制度開展內部控制評價工作,并根據(jù)公司規(guī)模、行業(yè)特征、風險偏好等因素,確定了適用于本公司的內部控制缺陷認定標準。(三)內部控制缺陷認定及整改情況報告期內,公司未發(fā)現(xiàn)財務報告和非財務報告內部控制重大缺陷、重要缺陷。針對一般性缺陷,公司已開展整改工作,更新和優(yōu)化了制度與流程,提升了內部控制管理體系,增強了風險防范能力。(四)內部控制有效性的結論報告期內,公司已建立并有效執(zhí)行內部控制,達到了內部控制目標,不存在重大缺陷。公司將繼續(xù)完善內部控制制度,規(guī)范
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