采購員工作職責范圍_第1頁
采購員工作職責范圍_第2頁
采購員工作職責范圍_第3頁
采購員工作職責范圍_第4頁
采購員工作職責范圍_第5頁
已閱讀5頁,還剩7頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

付費下載

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

第第頁采購員工作職責范圍工作職責就是工實在工作的內(nèi)容所負的責任及實現(xiàn)崗位要求的標準,完成上級交付的任務(wù)。本文庫店鋪為伙伴們精心整理了6篇《采購員工作職責范圍》,希望可以啟發(fā)、幫忙到大伙伴、小伙伴們。采購員工作職責篇一1.負責組織、訂立采購部規(guī)章制度,訂立并優(yōu)化采購流程,并監(jiān)督執(zhí)行;2.監(jiān)督或親自參加大批量訂單的業(yè)務(wù)洽談,跟進采購賬期洽談進度,檢查合同的執(zhí)行和落實情況;3.管理、維護上游甚至下游客戶關(guān)系,及時收集、掌握市場信息,樂觀研究市場需求和變動趨勢,并進行有效的分析利用,引導(dǎo)采購部開發(fā)質(zhì)量可靠的新品種,跟進新品引進進度,開拓新市場,并引進有競爭力的品種以促進公司銷售,完成經(jīng)營采購計劃,同時掌控采購本錢;4.負責采購計劃審核,訂立產(chǎn)品的安全庫存上下限,進行庫存管控,隨時跟蹤庫存情況,并掌控庫存數(shù)據(jù)走向;保障產(chǎn)品的及時供應(yīng),防止斷貨發(fā)生;5.搭配倉庫等做好貨物的驗收入庫工作,包含確保來貨資料齊全,數(shù)據(jù)無誤等;6.搭配銷售部門做好商品銷售分析及毛利分析;7.做好日常采購計劃,并及時處理采購過程中顯現(xiàn)的問題;8.與上游供應(yīng)商建立良好的客情關(guān)系,及時更新客戶檔案資料,并加強與上游供應(yīng)商的合作,以期建立長期互利的合作關(guān)系;9.負責部門員工的管理、引導(dǎo)、培訓(xùn)、培養(yǎng)和考核等工作,作好部門團隊建設(shè)工作。采購員的崗位職責有哪些篇二崗位職責:1、依據(jù)部門訂立《本文庫店鋪·.》的采購任務(wù)和計劃,搜尋所需的產(chǎn)品的供應(yīng)和采購;2、樂觀搭配商品部門的新品開發(fā)所需輔料的開發(fā)選型和采購;3、樂觀跟蹤輔料訂單進度,協(xié)調(diào)處理輔料生產(chǎn)顯現(xiàn)質(zhì)量及其他問題,做好與供應(yīng)商的溝通和談判工作;4及時了解市場價格的更改趨勢,合理選擇性價比高的供應(yīng)商產(chǎn)品,盡可能降低輔料的采購價格;5、樂觀了解整合市場資源,多方位拓展供應(yīng)商渠道,確保公司供應(yīng)鏈的豐富性及多元化;6、參加開發(fā)、選擇、處理與考核供應(yīng)商,并依據(jù)自身崗位業(yè)務(wù)范圍對供應(yīng)商做出評價;7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。任職要求:1、紡織工程、染整工程或國際貿(mào)易類相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷,有花邊、手工釘珠、織帶、珠鉆、刺繡其中任一品類采購經(jīng)驗優(yōu)先;2、熟識產(chǎn)品特性及價格構(gòu)成,熟識面輔料市場;3、具有較強的供應(yīng)商開發(fā)和管理本領(lǐng),嫻熟使用辦公軟件;4、樂觀自動、擅長溝通、能受苦耐勞,有良好的敬業(yè)精神;5、做事認真、細致、思路清楚,能經(jīng)受肯定的工作壓力;6、在行業(yè)內(nèi)有好的口碑及無不良記錄。采購員的崗位職責有哪些篇三崗位職責:1、全部物料零部件進行拆零、解剖、稱重、計量,測算準確的物料本錢;2、參加價格談判,通過招標、議價等降價方法,降低零部件的采購本錢;3、負責供應(yīng)鏈降本跟蹤、落實及本月降本數(shù)據(jù)輸出;4、負責對物料類合同流程提案,并對供應(yīng)鏈管理部全部的合同及檔案進行歸檔及保管;5、負責管理部門行政事務(wù)處理。任職要求:1、本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、經(jīng)濟、物流、采購管理類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;2、具有1年以上采購或財務(wù)類崗位工作經(jīng)驗,優(yōu)秀畢業(yè)生亦可;3、嫻熟掌握office等相關(guān)辦公軟件;4、良好的溝通技能和勤懇的工作態(tài)度;5、責任心強,良好的團隊合作意識。采購員崗位職責篇四崗位職責:1、負責公司藥品的采購工作,依據(jù)銷售進度進行合理的藥品采購;2、負責新品種篩選、評估、價格談判,提高產(chǎn)品價格優(yōu)勢;3、負責所采購品種庫存管理,訂立合理采購計劃,保證市場供應(yīng);4、負責所采購品種的退換貨工作,保證退入庫手續(xù)清楚,票據(jù)齊全。文件、票據(jù)妥當保管;5、保持市場敏銳性,做好剩余藥品、缺藥、破損藥品、效期藥品的協(xié)調(diào)工作;6、負責相關(guān)GSP管理制度在本崗位的執(zhí)行;7、完成其他與采購相關(guān)事宜,處理日常辦公事務(wù)。工作要求:1、大專及以上學(xué)歷,僅限藥學(xué)、醫(yī)學(xué)、生物、化學(xué)類相關(guān)專業(yè);2、思維快捷,溝通本領(lǐng),邏輯思維本領(lǐng)強,有魄力,擅長溝通;3、有醫(yī)藥公司銷售、采購經(jīng)驗;4、熟識使用Excel和word。采購員的崗位職責篇五一、采購員應(yīng)依據(jù)不同季節(jié)采購不同的食物,盡力滿足師生的需要。二、不準采購腐爛變質(zhì)的物質(zhì),假如購回不合衛(wèi)生要求和市場不準出售的物資者,應(yīng)負責賠償全部損失。三、凡內(nèi)線回物資超出市場上一般價格,質(zhì)量又差者,應(yīng)賠償超出價的全部金額和次品的差價。四、購回的物資肯定要經(jīng)驗收人當面點清,數(shù)量,金額肯定要票據(jù)相符,簽字后方可報銷,嚴禁白條報帳。五、采購員私人需要購的物資,不能在公家的物資中分拿出來,更不能同時購買與公家相同的物資,違者除罰款20%外,物資歸公。六、愛惜學(xué)校配給供采購用的工具,保管好供采購用的周轉(zhuǎn)金,假如造成違反學(xué)校有關(guān)的規(guī)定外的損失,應(yīng)有采購員負責。一,目的作用:1.1可作為供應(yīng)部開展工作的規(guī)范依據(jù)。1.2可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核供應(yīng)部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。1.3可作為供應(yīng)部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作搭配的依據(jù)。二,管理歸口總經(jīng)理是供應(yīng)部的上級直接領(lǐng)導(dǎo)。供應(yīng)部的工作直接對總經(jīng)理負責。三,工作職責1,采購計劃的編制負責依據(jù)生產(chǎn),總務(wù),設(shè)備及檢驗等各部室物品需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并組織實在的實施,保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。2,物資供應(yīng):2.1負責原輔料子,中藥材,包裝料子,備品,備件,辦公用品,檢驗用品及燃料等的采購供應(yīng)工作。2.2認真做好市場調(diào)查和猜測。掌握物資供應(yīng)情況。2.3及時采購物資采購計劃中提出的各類物資,做到既要價格合理,又要保證質(zhì)量。2.4負責各類采購合同的簽訂與管理,落實工作,并訂立相應(yīng)的管理制度。2.5嚴格執(zhí)行企業(yè)訂立的物資供應(yīng)制度,依照采購原則進行采購作業(yè),依據(jù)生產(chǎn)布置做好物資供應(yīng)的進度掌控,實現(xiàn)物流的優(yōu)化管理。3,采購物資的入庫與結(jié)算:3.1負責辦理購進物資的到貨后的相關(guān)手續(xù)的辦理工作。3.2對不合格產(chǎn)品及時退貨。4,供貨單位的質(zhì)量審核:4.1參加對供貨單位進行質(zhì)量管理體系的審核工作。4.2加強物資供應(yīng)檔案的管理,做好物資信息情報的工作,建立起堅固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),并不絕開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。4.3負責訂立物資采購工作各項管理制度。4.4建立可靠的物資供應(yīng)基地,會同質(zhì)量管理部等有關(guān)部門做好供應(yīng)商評估,優(yōu)化選擇,關(guān)系處理等工作。使之定時,按質(zhì),按量進行物資供應(yīng)。5,負責企業(yè)外委托加工的出入庫業(yè)務(wù)。6,與企業(yè)內(nèi)各部門加強溝通搭配,處理好生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各物流管理需求協(xié)調(diào)平衡的事項和突發(fā)問題。7,完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。四,職責權(quán)限:4.1對于未經(jīng)批準的計劃有權(quán)拒絕供應(yīng)。4.2有權(quán)要求倉庫保管員供應(yīng)報庫存表。4.3采購權(quán):4.3.1食堂用具的采購權(quán)。4.3.2辦公用品,用具及勞動保護用品,工裝的采購權(quán)。4.3.3衛(wèi)生用品,用具的采購權(quán)。4.3.4公司內(nèi)備品,備件,生產(chǎn)用品用具及維護和修理用料的采購權(quán)。4.3.5檢驗用品及用具的采購權(quán)。4.3.6企業(yè)用燃料的采購權(quán)五,工作標準5.1堅決執(zhí)行總經(jīng)理下達的各項工作指令,而且圓滿地完成。5.2依據(jù)生產(chǎn)需求計劃和物資庫存情況編制合理的采購計劃,定時,按質(zhì),按量地供應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需要的各種物資,為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動供應(yīng)了物資保障。采購員的崗位職責篇六一、負責全院中西藥品的采購工作,屬招標采購品種按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。二、規(guī)范、協(xié)調(diào)采購政策和行為,把握進貨渠道的合法性。保證藥品質(zhì)量優(yōu)質(zhì),價格合理。三、保證臨床用藥,對臨時需要或搶救急用的藥品要及時解決。四、了解藥品信息及價格,正確執(zhí)行藥品價格政策,保證藥品價格的準確性。退入庫手續(xù)清楚,票據(jù)齊全。文件、票據(jù)妥當保管。五、與醫(yī)藥公司互通信息,做好剩余藥品、缺藥、破損藥品、效期藥品的協(xié)調(diào)工作。六、負責藥品信息的維護,保證其準確性。維護計算機及其他設(shè)備,確保設(shè)備處于良好狀態(tài)。七、負責藥品入庫、出庫、調(diào)價、報損、盤點等中西藥庫及制劑的日常業(yè)務(wù)的計算機管理工作。八、幫助庫管人員管理藥品,做到帳物相符。九、為財務(wù)、審計供應(yīng)各種報表及其他藥品報表工作。完成其他與采購相關(guān)事宜,處理日常辦公事務(wù)。1、在科主任的領(lǐng)導(dǎo)下,負責全院的藥品采購工作。2、依據(jù)藥品的使用情況,定期訂立藥品的本年,本季、月份的采購計劃,交科主任審查,經(jīng)醫(yī)院藥事管理委員會研究,院長批準后執(zhí)行。3、加強資金的合理流動,計劃采購,計劃用款,避開藥品和積壓和揮霍。4、自發(fā)遵守財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,廉潔自律,把好藥品質(zhì)量關(guān),不準采購“三無”藥品,偽劣藥品或非藥用品,堅持按藥品主渠道購進藥品。5、對購進、調(diào)進或退庫藥品,由藥品采購人員會同藥庫管理人員,對品名、規(guī)格、收量、批準文號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)廠家、有效期限、外觀質(zhì)量、包裝情況、進貨價格等逐項驗收核對,并由采購人員在原始票據(jù)上簽字以示負責,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。6、建立缺藥登記薄,對搶救急需藥品、采購人員應(yīng)立刻組織進貨,以保證搶救治療的需要。十、急診處方、病弱、殘疾人處方優(yōu)先調(diào)配。1、為了嚴格執(zhí)行《藥品管理法》《產(chǎn)品質(zhì)量法》《合同法》及GSP等有關(guān)法律法規(guī),依法購進,確保藥品質(zhì)量,保護公司利益,特訂立本制度。2、購進藥品必需選擇具有合法資格的供貨單位,嚴格從證、照齊全的單位進貨。3、采購員應(yīng)熟識業(yè)務(wù),做到“六進二有底”,“六進”是指:優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品優(yōu)先進,緊俏產(chǎn)品計劃進,一般品種平衡進,急救品種及時進,季節(jié)品種提前進,有效期品種分批進。“二有底”是指市場信息和庫存動態(tài)有底。4、購進藥品應(yīng)符合以下基本條件:(1)、合法企業(yè)所生產(chǎn)或經(jīng)營的藥品。(2)、具有法定的產(chǎn)品質(zhì)量標準。(3)、必需有注冊商標、批準文號和生產(chǎn)批號。(4)、進口藥品應(yīng)有符合規(guī)定的、加蓋了供貨單位質(zhì)量機構(gòu)印章的《進口藥品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復(fù)印件。(5)、醫(yī)療器械必需有鑒定批準號、樣機樣品鑒定批準號或投產(chǎn)鑒定批準號或在產(chǎn)產(chǎn)品登記號。(6)、包裝和標識符合有關(guān)規(guī)定和儲運要求。(7)、中藥飲片應(yīng)標明生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)地、批號、生產(chǎn)日期等。5、從首營企業(yè)購進或購進首營品種,必需嚴格依照《首營企業(yè)及首營品種質(zhì)量審核制度》進行審核(重要是首營企業(yè)所需資料和首營品種所需資料必需齊全),審核批準后,方可進貨。6、購進藥品必需簽定購進合同(內(nèi)容包含品名、規(guī)格、單位、劑型、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量條款、交貨日期及方式、地方、結(jié)算方式等),明確質(zhì)量條款,合同簽定后交專人妥當保管。7、購進藥品應(yīng)有合法票據(jù)(隨貨同行和發(fā)票),發(fā)票應(yīng)及時讓供貨方開據(jù),取得后交財務(wù)。做到票、帳、貨相符。8、購進人

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論