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房地產(chǎn)集團監(jiān)察審計中心部門及崗位職責(zé)房地產(chǎn)集團的監(jiān)察審計中心是確保公司合規(guī)性、風(fēng)險控制和內(nèi)部管理的重要部門。該中心的主要職責(zé)是對公司各項業(yè)務(wù)進行監(jiān)督和審計,確保各項工作符合相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)章制度。以下是該中心各崗位的具體職責(zé)。一、監(jiān)察審計中心主任崗位職責(zé)1.全面管理:負責(zé)監(jiān)察審計中心的整體工作,制定年度工作計劃和審計方案,確保各項工作有序開展。2.政策制定:根據(jù)國家法律法規(guī)及行業(yè)標準,制定和完善公司內(nèi)部審計制度和工作流程。3.風(fēng)險評估:定期對公司各項業(yè)務(wù)進行風(fēng)險評估,識別潛在風(fēng)險并提出相應(yīng)的控制措施。4.審計報告:組織撰寫審計報告,向公司高層管理層匯報審計結(jié)果及建議,推動整改措施的落實。5.團隊建設(shè):負責(zé)審計團隊的建設(shè)與管理,提升團隊專業(yè)素養(yǎng)和工作效率。二、審計經(jīng)理崗位職責(zé)1.審計計劃實施:根據(jù)審計方案,組織實施各項審計工作,確保審計任務(wù)按時完成。2.數(shù)據(jù)分析:對審計過程中收集的數(shù)據(jù)進行分析,識別問題并提出改進建議。3.現(xiàn)場審計:負責(zé)對重點項目和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行現(xiàn)場審計,確保審計的真實性和有效性。4.溝通協(xié)調(diào):與被審計部門進行溝通,協(xié)調(diào)審計工作,確保審計過程的順利進行。5.培訓(xùn)指導(dǎo):對審計人員進行培訓(xùn)和指導(dǎo),提升其專業(yè)能力和審計水平。三、審計專員崗位職責(zé)1.資料收集:負責(zé)收集和整理審計所需的各類資料,確保信息的完整性和準確性。2.審計執(zhí)行:按照審計計劃,參與具體審計工作,執(zhí)行審計程序,記錄審計發(fā)現(xiàn)。3.問題反饋:及時向?qū)徲嫿?jīng)理反饋審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,協(xié)助制定整改方案。4.報告撰寫:參與撰寫審計報告,整理審計結(jié)果和建議,確保報告的準確性和可讀性。5.跟蹤整改:對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤,確保整改措施的落實和有效性。四、合規(guī)專員崗位職責(zé)1.合規(guī)檢查:定期對公司各項業(yè)務(wù)進行合規(guī)性檢查,確保業(yè)務(wù)操作符合相關(guān)法律法規(guī)及公司政策。2.政策解讀:對新出臺的法律法規(guī)進行解讀,及時向相關(guān)部門傳達合規(guī)要求。3.培訓(xùn)宣傳:組織合規(guī)培訓(xùn),提高員工的合規(guī)意識和法律意識,確保全員知法守法。4.合規(guī)報告:撰寫合規(guī)檢查報告,向管理層匯報合規(guī)情況,提出改進建議。5.風(fēng)險防控:協(xié)助制定合規(guī)風(fēng)險防控措施,降低合規(guī)風(fēng)險對公司的影響。五、內(nèi)控專員崗位職責(zé)1.內(nèi)部控制評估:定期對公司內(nèi)部控制制度進行評估,識別控制缺陷并提出改進建議。2.流程優(yōu)化:參與公司各項業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化,提升內(nèi)部控制的有效性和效率。3.監(jiān)控執(zhí)行:對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)控,確保各項控制措施得到落實。4.報告反饋:定期向管理層反饋內(nèi)部控制的執(zhí)行情況,提出改進意見。5.培訓(xùn)支持:為相關(guān)部門提供內(nèi)部控制方面的培訓(xùn)和支持,提升全員的內(nèi)控意識。六、審計助理崗位職責(zé)1.文檔管理:負責(zé)審計相關(guān)文檔的整理和歸檔,確保文檔的完整性和可追溯性。2.數(shù)據(jù)錄入:協(xié)助審計專員進行數(shù)據(jù)錄入和整理,確保數(shù)據(jù)的準確性。3.會議記錄:參與審計會議,負責(zé)會議記錄,整理會議紀要并及時分發(fā)。4.日常事務(wù):協(xié)助處理審計中心的日常事務(wù),確保部門工作的順利進行。5.學(xué)習(xí)提升:積極學(xué)習(xí)
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