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養(yǎng)老院財務審批制度養(yǎng)老院財務審批制度一、總則第一條為了規(guī)范養(yǎng)老院財務審批行為,加強財務管理,提高資金使用效率,確保資金安全,特制定本制度。第二條本制度適用于養(yǎng)老院所有財務支出和收入事項。第三條財務審批應當遵循合法性、合規(guī)性、合理性、效益性原則。二、審批權限和責任第四條財務審批分為審批、審核、審批三級。(一)審批權限:1.養(yǎng)老院院長擁有對養(yǎng)老院財務支出和收入的最終審批權。2.院務委員會擁有對重大財務事項的審批權。3.財務部門負責人負責對財務事項的初審。(二)審批責任:1.院長對審批的財務事項承擔最終責任。2.院務委員會對重大財務事項的審批承擔相應責任。3.財務部門負責人對初審的財務事項承擔初審責任。三、審批程序第五條財務事項審批程序:1.提交申請:財務事項申請人填寫《財務申請單》,提交相關證明材料。2.初審:財務部門負責人對《財務申請單》進行初審,并提出初審意見。3.審核部門:將初審意見及相關證明材料報送審核部門。4.審批部門:審批部門負責人對審核意見進行審批,審批通過后予以簽字確認。5.執(zhí)行:財務部門根據(jù)審批結果辦理支付或收入事項。四、財務審批管理第六條財務審批應當嚴格執(zhí)行審批程序,確保審批事項的合規(guī)性。第七條財務審批過程中,審批人應當認真審查申請材料,對申請事項的真實性、合理性、合規(guī)性負責。第八條財務審批過程中,如發(fā)現(xiàn)審批事項不符合國家法律法規(guī)、養(yǎng)老院規(guī)章制度或財務管理制度,審批人有權拒絕審批。第九條財務審批過程中,如審批事項涉及重大利益關系,應當實行回避制度。五、監(jiān)督與檢查第十條養(yǎng)老院財務部門負責對財務審批工作進行監(jiān)督檢查。第十一條監(jiān)督檢查內容包括:1.財務審批程序的規(guī)范性。2.財務審批權限的合理性。3.財務審批責任的落實情況。4.財務審批事項的合規(guī)性。第十二條對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,財務部門應當及時向院長報告,并提出整改意見。

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