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文檔簡介
2024年度審計師考試備考建議試題及答案姓名:____________________
一、多項選擇題(每題2分,共10題)
1.下列關(guān)于審計風(fēng)險模型的說法,正確的有:
A.風(fēng)險模型包括控制風(fēng)險、固有風(fēng)險和檢查風(fēng)險
B.評估審計風(fēng)險是審計程序的重要步驟
C.審計師需要了解企業(yè)的內(nèi)部控制
D.審計師應(yīng)當(dāng)根據(jù)評估的風(fēng)險水平來確定審計程序
2.以下屬于審計證據(jù)類型的有:
A.審計師觀察到的證據(jù)
B.外部審計證據(jù)
C.審計師取得的書面證據(jù)
D.審計師獲取的口頭證據(jù)
3.關(guān)于審計抽樣,以下說法正確的是:
A.審計抽樣可以提高審計效率
B.審計抽樣應(yīng)當(dāng)根據(jù)審計師的專業(yè)判斷進(jìn)行
C.審計抽樣結(jié)果應(yīng)當(dāng)代表整個總體
D.審計抽樣應(yīng)當(dāng)適用于所有審計領(lǐng)域
4.下列哪些是審計師應(yīng)當(dāng)考慮的審計范圍因素:
A.企業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模
B.企業(yè)的財務(wù)報表復(fù)雜程度
C.企業(yè)的內(nèi)部控制
D.審計師的專業(yè)知識和經(jīng)驗
5.以下關(guān)于審計報告的說法,正確的是:
A.審計報告應(yīng)當(dāng)清晰地表達(dá)審計師的意見
B.審計報告應(yīng)當(dāng)包括審計師的審計意見
C.審計報告應(yīng)當(dāng)對企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行評價
D.審計報告應(yīng)當(dāng)對企業(yè)的內(nèi)部控制進(jìn)行評價
6.以下哪些屬于審計師在執(zhí)行審計過程中應(yīng)當(dāng)遵循的職業(yè)道德原則:
A.獨立性
B.客觀性
C.專業(yè)勝任能力
D.保密性
7.關(guān)于內(nèi)部審計,以下說法正確的是:
A.內(nèi)部審計是組織內(nèi)部的一種獨立的審計活動
B.內(nèi)部審計的目的是幫助組織提高運營效率和管理效果
C.內(nèi)部審計師與外部審計師有相同的職責(zé)和權(quán)力
D.內(nèi)部審計可以提供比外部審計更全面的審計意見
8.以下關(guān)于財務(wù)報表列報和披露的要求,正確的是:
A.財務(wù)報表應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定進(jìn)行列報和披露
B.財務(wù)報表應(yīng)當(dāng)真實、公允地反映企業(yè)的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量
C.財務(wù)報表應(yīng)當(dāng)以貨幣為主要計量單位
D.財務(wù)報表應(yīng)當(dāng)包括所有必要的財務(wù)信息和補充資料
9.以下哪些屬于審計師在執(zhí)行審計工作時可能遇到的限制因素:
A.會計政策的不一致性
B.審計資源的限制
C.企業(yè)內(nèi)部控制的不完善
D.企業(yè)的管理層不合作
10.關(guān)于審計工作底稿,以下說法正確的是:
A.審計工作底稿是審計師執(zhí)行審計工作的記錄和證明
B.審計工作底稿應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記錄審計程序和結(jié)論
C.審計工作底稿應(yīng)當(dāng)保密,未經(jīng)授權(quán)不得泄露
D.審計工作底稿的保存期限應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)法規(guī)和規(guī)定
二、判斷題(每題2分,共10題)
1.審計師在執(zhí)行審計工作時,應(yīng)當(dāng)對所有重大的會計估計進(jìn)行詳細(xì)審查。(正確/錯誤)
2.審計師在確定審計程序時,應(yīng)當(dāng)以風(fēng)險評估為基礎(chǔ)。(正確/錯誤)
3.審計師在執(zhí)行審計工作時,可以僅依賴于管理層提供的財務(wù)報表和相關(guān)信息。(正確/錯誤)
4.內(nèi)部控制的有效性可以完全替代審計程序。(正確/錯誤)
5.審計師在審計過程中,發(fā)現(xiàn)重大錯誤或舞弊行為時,應(yīng)當(dāng)立即向被審計單位報告。(正確/錯誤)
6.審計師在審計過程中,應(yīng)當(dāng)獨立于被審計單位,不受任何外部壓力的影響。(正確/錯誤)
7.審計師在執(zhí)行審計工作時,應(yīng)當(dāng)對企業(yè)的所有財務(wù)報表項目進(jìn)行審計。(正確/錯誤)
8.審計師在審計過程中,如果發(fā)現(xiàn)被審計單位的內(nèi)部控制存在缺陷,應(yīng)當(dāng)立即向被審計單位提出建議。(正確/錯誤)
9.審計師在審計報告中,應(yīng)當(dāng)對企業(yè)的盈利能力進(jìn)行評價。(正確/錯誤)
10.審計師在審計過程中,如果發(fā)現(xiàn)被審計單位的財務(wù)報表存在重大錯誤,應(yīng)當(dāng)立即暫停審計工作。(正確/錯誤)
三、簡答題(每題5分,共4題)
1.簡述審計師在執(zhí)行審計工作時,如何評估企業(yè)的財務(wù)報表風(fēng)險。
2.解釋審計師在審計過程中,如何確定審計程序的性質(zhì)、時間和范圍。
3.簡述審計師在審計過程中,如何應(yīng)對審計證據(jù)的局限性。
4.解釋審計師在審計報告中,如何表達(dá)審計意見。
四、論述題(每題10分,共2題)
1.論述審計師在審計過程中,如何確保審計工作的獨立性和客觀性,以及這對審計質(zhì)量的重要性。
2.討論在數(shù)字化時代,審計師如何應(yīng)對新興技術(shù)和數(shù)據(jù)安全對審計工作帶來的挑戰(zhàn)。
五、單項選擇題(每題2分,共10題)
1.審計師在確定審計意見時,以下哪個因素最為關(guān)鍵?
A.審計證據(jù)的充分性和適當(dāng)性
B.審計師的專業(yè)勝任能力
C.審計師的經(jīng)驗
D.審計工作的成本效益
2.以下哪個不是審計師在執(zhí)行審計工作時應(yīng)當(dāng)遵循的原則?
A.獨立性
B.客觀性
C.保密性
D.貪婪性
3.在審計過程中,審計師發(fā)現(xiàn)被審計單位存在重大錯誤,應(yīng)當(dāng)采取以下哪種措施?
A.直接調(diào)整財務(wù)報表
B.提醒被審計單位糾正錯誤
C.繼續(xù)審計程序,但記錄在審計工作底稿中
D.停止審計程序,并向管理層報告
4.以下哪個不是審計師在審計財務(wù)報表時應(yīng)當(dāng)關(guān)注的主要領(lǐng)域?
A.資產(chǎn)負(fù)債表
B.利潤表
C.現(xiàn)金流量表
D.管理層討論與分析
5.審計師在審計過程中,以下哪個不是審計證據(jù)的一種?
A.管理層聲明
B.外部證據(jù)
C.審計師的專業(yè)判斷
D.被審計單位的財務(wù)報表
6.審計師在確定審計樣本大小時,以下哪個因素不是主要考慮的?
A.總體的變異性
B.審計風(fēng)險
C.審計師的判斷
D.總體的規(guī)模
7.以下哪個不是審計師在審計過程中應(yīng)當(dāng)保持的態(tài)度?
A.誠實
B.尊重
C.偏見
D.專業(yè)
8.審計師在審計過程中,以下哪個不是審計師應(yīng)當(dāng)遵守的職業(yè)道德規(guī)范?
A.保密
B.獨立
C.利益沖突
D.誠信
9.以下哪個不是審計師在審計財務(wù)報表時應(yīng)當(dāng)考慮的審計程序?
A.內(nèi)部控制測試
B.審計抽樣
C.分析程序
D.管理層訪談
10.審計師在審計報告中,以下哪個不是審計意見的類型?
A.無保留意見
B.保留意見
C.拒絕表示意見
D.樂觀意見
試卷答案如下
一、多項選擇題答案及解析思路
1.答案:ABC
解析思路:審計風(fēng)險模型包含固有風(fēng)險、控制風(fēng)險和檢查風(fēng)險,評估審計風(fēng)險是審計程序的重要步驟,審計師需要了解企業(yè)的內(nèi)部控制,而審計師應(yīng)當(dāng)根據(jù)評估的風(fēng)險水平來確定審計程序。
2.答案:ABCD
解析思路:審計證據(jù)包括觀察到的證據(jù)、外部審計證據(jù)、書面證據(jù)和口頭證據(jù),這些都是審計師在執(zhí)行審計工作時可能使用的證據(jù)類型。
3.答案:ABC
解析思路:審計抽樣可以提高審計效率,應(yīng)當(dāng)根據(jù)審計師的專業(yè)判斷進(jìn)行,審計抽樣結(jié)果應(yīng)當(dāng)代表整個總體,但不適用于所有審計領(lǐng)域。
4.答案:ABCD
解析思路:審計范圍因素包括企業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模、財務(wù)報表復(fù)雜程度、內(nèi)部控制以及審計師的專業(yè)知識和經(jīng)驗。
5.答案:ABC
解析思路:審計報告應(yīng)當(dāng)清晰地表達(dá)審計師的意見,包括審計意見,對企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行評價,但不一定對內(nèi)部控制進(jìn)行評價。
6.答案:ABCD
解析思路:審計師應(yīng)當(dāng)遵循獨立性、客觀性、專業(yè)勝任能力和保密性等職業(yè)道德原則。
7.答案:AB
解析思路:內(nèi)部審計是組織內(nèi)部的一種獨立的審計活動,其目的是幫助組織提高運營效率和管理效果,但內(nèi)部審計師與外部審計師有不同的職責(zé)和權(quán)力。
8.答案:ABCD
解析思路:財務(wù)報表應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定進(jìn)行列報和披露,應(yīng)當(dāng)真實、公允地反映企業(yè)的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量,應(yīng)當(dāng)以貨幣為主要計量單位,應(yīng)當(dāng)包括所有必要的財務(wù)信息和補充資料。
9.答案:ABCD
解析思路:審計師在執(zhí)行審計工作時可能遇到的限制因素包括會計政策的不一致性、審計資源的限制、企業(yè)內(nèi)部控制的不完善以及企業(yè)的管理層不合作。
10.答案:ABCD
解析思路:審計工作底稿是審計師執(zhí)行審計工作的記錄和證明,應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記錄審計程序和結(jié)論,應(yīng)當(dāng)保密,未經(jīng)授權(quán)不得泄露,其保存期限應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)法規(guī)和規(guī)定。
二、判斷題答案及解析思路
1.錯誤
解析思路:審計師在執(zhí)行審計工作時,應(yīng)當(dāng)對重大的會計估計進(jìn)行詳細(xì)審查,但并非所有會計估計都需要詳細(xì)審查。
2.正確
解析思路:評估審計風(fēng)險是審計程序的重要步驟,審計師需要根據(jù)風(fēng)險評估來確定審計程序的性質(zhì)、時間和范圍。
3.錯誤
解析思路:審計師在執(zhí)行審計工作時,不能僅依賴于管理層提供的財務(wù)報表和相關(guān)信息,還需要獲取其他審計證據(jù)。
4.錯誤
解析思路:內(nèi)部控制的有效性可以降低審計風(fēng)險,但不能完全替代審計程序。
5.正確
解析思路:審計師在審計過程中,發(fā)現(xiàn)重大錯誤或舞弊行為時,應(yīng)當(dāng)立即向被審計單位報告。
6.正確
解析思路:審計師在執(zhí)行審計工作時,應(yīng)當(dāng)獨立于被審計單位,不受任何外部壓力的影響。
7.錯誤
解析思路:審計師在審計財務(wù)報表時,不應(yīng)當(dāng)對企業(yè)的所有財務(wù)報表
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