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文檔簡介
全面吸收的2024年中級審計師試題及答案姓名:____________________
一、多項選擇題(每題2分,共10題)
1.下列哪些屬于審計師在審計過程中應遵循的職業(yè)道德原則?
A.獨立性
B.客觀性
C.專業(yè)勝任能力
D.保密性
2.下列關于審計證據(jù)的說法,正確的是:
A.審計證據(jù)應當具有充分性和適當性
B.審計證據(jù)應當具有可靠性
C.審計證據(jù)應當具有相關性
D.審計證據(jù)應當具有客觀性
3.下列哪些屬于審計風險的三要素?
A.風險因素
B.風險暴露
C.風險承受能力
D.風險控制
4.下列關于內部控制的說法,正確的是:
A.內部控制是企業(yè)為實現(xiàn)經(jīng)營目標而制定的一系列政策和程序
B.內部控制的目標是保證財務報告的可靠性
C.內部控制的有效性取決于企業(yè)的規(guī)模和業(yè)務性質
D.內部控制應當持續(xù)改進
5.下列關于審計程序的說法,正確的是:
A.審計程序包括風險評估、控制測試和實質性程序
B.審計程序應當根據(jù)審計目標進行設計和執(zhí)行
C.審計程序應當根據(jù)審計證據(jù)的充分性和適當性進行調整
D.審計程序應當符合審計準則的要求
6.下列關于審計報告的說法,正確的是:
A.審計報告應當包括審計意見和審計說明
B.審計報告應當包括審計師對財務報表的判斷
C.審計報告應當包括審計師對內部控制的有效性的評價
D.審計報告應當包括審計師對審計過程的描述
7.下列關于審計師職業(yè)責任的說法,正確的是:
A.審計師對財務報表的真實性和公允性負責
B.審計師對內部控制的有效性負責
C.審計師對審計意見的獨立性負責
D.審計師對審計報告的完整性負責
8.下列關于審計質量控制的說法,正確的是:
A.審計質量控制是企業(yè)內部控制的一部分
B.審計質量控制的目標是保證審計工作的質量
C.審計質量控制應當根據(jù)審計準則的要求進行
D.審計質量控制應當由審計師獨立進行
9.下列關于審計師獨立性說法,正確的是:
A.審計師在審計過程中應當保持獨立性
B.審計師在審計過程中應當保持客觀性
C.審計師在審計過程中應當保持公正性
D.審計師在審計過程中應當保持專業(yè)性
10.下列關于審計師繼續(xù)教育的說法,正確的是:
A.審計師應當參加繼續(xù)教育,以保持其專業(yè)勝任能力
B.審計師繼續(xù)教育的內容應當與審計工作相關
C.審計師繼續(xù)教育的方式可以包括自學、培訓、研討會等
D.審計師繼續(xù)教育的時間應當符合相關要求
姓名:____________________
二、判斷題(每題2分,共10題)
1.審計師在審計過程中,可以接受被審計單位的任何禮品和款待。(×)
2.審計師在審計過程中,發(fā)現(xiàn)重大舞弊行為后,應立即向被審計單位報告。(√)
3.審計師在執(zhí)行審計工作時,必須保持獨立性和客觀性。(√)
4.審計師在審計過程中,可以對被審計單位的內部控制進行評價。(√)
5.審計師在審計過程中,對審計證據(jù)的收集和分析應當遵循先后順序。(×)
6.審計師在出具審計報告時,必須對財務報表的真實性和公允性發(fā)表意見。(√)
7.審計師在審計過程中,發(fā)現(xiàn)被審計單位存在重大違規(guī)行為時,可以自行決定是否披露。(×)
8.審計師在審計過程中,應當對被審計單位的內部控制進行持續(xù)監(jiān)督。(√)
9.審計師在審計過程中,可以不受任何限制地查閱被審計單位的財務資料。(√)
10.審計師在審計過程中,發(fā)現(xiàn)被審計單位的財務報表存在重大錯誤時,應立即與被審計單位溝通并要求更正。(√)
姓名:____________________
三、簡答題(每題5分,共4題)
1.簡述審計師在審計過程中如何評估被審計單位的舞弊風險。
2.簡述審計師在審計過程中如何運用分析程序。
3.簡述審計師在審計過程中如何處理審計證據(jù)的局限性。
4.簡述審計師在出具審計報告時,對財務報表的審計意見類型及其適用情況。
姓名:____________________
四、論述題(每題10分,共2題)
1.論述審計師在審計過程中如何平衡獨立性和業(yè)務關系的沖突。
2.論述審計師在應對新興技術和復雜業(yè)務環(huán)境下的審計挑戰(zhàn)。
姓名:____________________
五、單項選擇題(每題2分,共10題)
1.下列關于審計師職業(yè)道德的說法,錯誤的是:
A.審計師應當保持獨立性
B.審計師應當保持客觀性
C.審計師可以接受被審計單位的禮品
D.審計師應當保持專業(yè)勝任能力
2.審計師在執(zhí)行審計工作時,下列哪項不是審計風險的三要素?
A.風險因素
B.風險暴露
C.風險承受能力
D.審計師的專業(yè)判斷
3.下列關于內部控制的說法,錯誤的是:
A.內部控制是企業(yè)為實現(xiàn)經(jīng)營目標而制定的一系列政策和程序
B.內部控制的目標是保證財務報告的可靠性
C.內部控制的有效性取決于企業(yè)的規(guī)模和業(yè)務性質
D.內部控制應當由外部審計師進行評估
4.審計師在執(zhí)行審計程序時,下列哪項不是審計程序的基本要素?
A.風險評估
B.控制測試
C.實質性程序
D.審計師的主觀判斷
5.審計師在出具審計報告時,下列哪種情況下應發(fā)表保留意見?
A.財務報表存在重大錯誤,但被審計單位已更正
B.財務報表存在重大錯誤,但被審計單位未更正
C.財務報表存在重大不確定性,但被審計單位已披露
D.財務報表存在重大不確定性,但被審計單位未披露
6.審計師在審計過程中,下列哪項不是審計師職業(yè)責任的一部分?
A.對財務報表的真實性和公允性負責
B.對內部控制的有效性負責
C.對審計意見的獨立性負責
D.對審計報告的完整性負責
7.審計師在執(zhí)行審計工作時,下列哪項不是審計質量控制的目標?
A.保證審計工作的質量
B.確保審計意見的獨立性
C.確保審計報告的準確性
D.確保審計師的專業(yè)勝任能力
8.審計師在審計過程中,下列哪項不是審計師獨立性的一部分?
A.客觀性
B.專業(yè)勝任能力
C.保密性
D.利益沖突
9.審計師在審計過程中,下列哪項不是審計師繼續(xù)教育的要求?
A.保持專業(yè)勝任能力
B.了解最新的審計準則
C.參加審計師協(xié)會的活動
D.審計師可以自行決定是否參加繼續(xù)教育
10.審計師在審計過程中,下列哪項不是審計師對審計證據(jù)的要求?
A.充分性
B.適當性
C.可靠性
D.審計師的主觀判斷
試卷答案如下:
一、多項選擇題答案:
1.ABCD
2.ABCD
3.ABD
4.ABCD
5.ABC
6.ABCD
7.ABCD
8.ABCD
9.ABCD
10.ABCD
解析思路:
1.考察審計師職業(yè)道德原則,應選擇所有符合職業(yè)道德的選項。
2.考察審計證據(jù)的特點,應選擇所有描述正確的選項。
3.考察審計風險的三要素,應選擇與風險評估相關的選項。
4.考察內部控制的概念和目標,應選擇所有描述正確的選項。
5.考察審計程序的基本要素,應選擇所有屬于審計程序組成部分的選項。
6.考察審計報告的內容和類型,應選擇所有屬于審計報告內容的選項。
7.考察審計師職業(yè)責任,應選擇所有屬于審計師職業(yè)責任的選項。
8.考察審計質量控制的目標,應選擇所有與質量控制相關的選項。
9.考察審計師獨立性,應選擇所有與獨立性相關的選項。
10.考察審計師繼續(xù)教育的要求,應選擇所有與繼續(xù)教育相關的選項。
二、判斷題答案:
1.×
2.√
3.√
4.√
5.×
6.√
7.×
8.√
9.√
10.√
解析思路:
1.考察審計師接受禮品和款待的職業(yè)道德,應判斷為錯誤。
2.考察審計師發(fā)現(xiàn)舞弊行為的報告義務,應判斷為正確。
3.考察審計師職業(yè)道德中的獨立性原則,應判斷為正確。
4.考察審計師對內部控制進行評價的職責,應判斷為正確。
5.考察審計證據(jù)收集和分析的順序,應判斷為錯誤。
6.考察審計師對財務報表發(fā)表意見的義務,應判斷為正確。
7.考察審計師對違規(guī)行為的披露責任,應判斷為錯誤。
8.考察審計師對內部控制進行持續(xù)監(jiān)督的職責,應判斷為正確。
9.考察審計師查閱財務資料的權限,應判斷為正確。
10.考察審計師對財務報表錯誤處理的溝通要求,應判斷為正確。
三、簡答題答案:
1.審計師在審計過程中評估舞弊風險的方法包括:了解被審計單位的環(huán)境、識別舞弊風險因素、評估舞弊風險的可能性、設計和實施相應的審計程序等。
2.審計師在審計過程中運用分析程序的方法包括:比較分析、趨勢分析、比率分析、回歸分析等,以識別異?;虍惓Z厔?。
3.審計師在處理審計證據(jù)的局限性時,應考慮證據(jù)的可靠性、相關性、充分性和適當性,并采取相應的措施,如獲取額外的證據(jù)或調整審計程序。
4.審計師在出具審計報告時,對財務報表的審計意見類型包括無保留意見
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