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文檔簡介
掌握要點的審計師試題及答案姓名:____________________
一、多項選擇題(每題2分,共10題)
1.下列哪些屬于審計師職業(yè)道德的基本要求?
A.客觀公正
B.獨立性
C.謹慎性
D.私密性
2.下列哪些屬于審計程序的基本步驟?
A.確定審計目標
B.設計審計程序
C.實施審計程序
D.完成審計報告
3.下列哪些屬于審計風險的三要素?
A.風險因素
B.風險識別
C.風險評估
D.風險應對
4.下列哪些屬于內(nèi)部控制的目標?
A.有效性
B.經(jīng)濟性
C.合規(guī)性
D.適應性
5.下列哪些屬于審計證據(jù)的種類?
A.實質(zhì)性證據(jù)
B.內(nèi)部證據(jù)
C.外部證據(jù)
D.直接證據(jù)
6.下列哪些屬于審計師在審計過程中應遵循的原則?
A.客觀性
B.獨立性
C.謹慎性
D.實用性
7.下列哪些屬于審計師對客戶舞弊行為應采取的措施?
A.識別舞弊跡象
B.評估舞弊風險
C.調(diào)查舞弊行為
D.提出防范建議
8.下列哪些屬于審計師在審計過程中應關注的風險?
A.財務報表重大錯報風險
B.財務報表舞弊風險
C.審計程序執(zhí)行風險
D.審計意見風險
9.下列哪些屬于審計師在審計過程中應關注的信息技術風險?
A.系統(tǒng)故障風險
B.數(shù)據(jù)泄露風險
C.系統(tǒng)變更風險
D.網(wǎng)絡攻擊風險
10.下列哪些屬于審計師在審計過程中應遵循的法律法規(guī)?
A.《中華人民共和國注冊會計師法》
B.《中華人民共和國公司法》
C.《中華人民共和國證券法》
D.《中華人民共和國審計法》
二、判斷題(每題2分,共10題)
1.審計師在審計過程中,必須保持獨立性和客觀性。()
2.審計師在發(fā)現(xiàn)客戶存在舞弊行為時,應立即向客戶報告,并要求其立即改正。()
3.內(nèi)部控制制度健全的企業(yè),其財務報表風險較低,審計師可以減少審計程序。()
4.審計師在審計過程中,只需關注財務報表重大錯報風險,無需關注財務報表舞弊風險。()
5.審計師在審計過程中,應充分運用審計技術,提高審計效率。()
6.審計師在出具審計報告時,應明確指出審計范圍和審計目的。()
7.審計師在審計過程中,應關注客戶財務報表的真實性和完整性。()
8.審計師在審計過程中,應關注客戶財務報表的合規(guī)性和合法性。()
9.審計師在審計過程中,應關注客戶內(nèi)部控制制度的完善程度。()
10.審計師在審計過程中,應關注客戶財務報表披露的充分性和一致性。()
三、簡答題(每題5分,共4題)
1.簡述審計師在審計過程中如何評估和應對舞弊風險。
2.簡述內(nèi)部控制制度在審計過程中的作用。
3.簡述審計師在審計過程中如何獲取和評價審計證據(jù)。
4.簡述審計師在審計過程中如何處理審計發(fā)現(xiàn)的問題。
四、論述題(每題10分,共2題)
1.論述審計師在審計過程中如何平衡審計風險與審計成本。
2.論述審計師在數(shù)字化時代面臨的挑戰(zhàn)及其應對策略。
五、單項選擇題(每題2分,共10題)
1.審計師在執(zhí)行審計業(yè)務時,下列哪項不是審計師的職責?
A.評估客戶的內(nèi)部控制
B.確定審計程序
C.審計客戶的歷史財務數(shù)據(jù)
D.向客戶披露審計發(fā)現(xiàn)的所有問題
2.下列哪項不是審計師在審計過程中應遵循的原則?
A.獨立性
B.客觀性
C.簡化性
D.完整性
3.審計師在執(zhí)行風險評估程序時,下列哪項不是風險評估的目標?
A.識別和評估財務報表重大錯報風險
B.確定審計程序的性質(zhì)、時間和范圍
C.評估客戶的內(nèi)部控制有效性
D.確定審計師的專業(yè)能力
4.下列哪項不是審計師在審計過程中應關注的內(nèi)部控制要素?
A.控制環(huán)境
B.風險評估
C.溝通
D.確認
5.審計師在實施實質(zhì)性程序時,下列哪項不是實質(zhì)性程序的類型?
A.分析程序
B.審計抽樣
C.詢問
D.調(diào)查
6.下列哪項不是審計師在審計過程中應使用的審計證據(jù)類型?
A.實質(zhì)性證據(jù)
B.內(nèi)部證據(jù)
C.外部證據(jù)
D.情報
7.審計師在審計過程中,下列哪項不是審計師應采取的防范措施?
A.評估客戶舞弊風險
B.審計師保持獨立性
C.審計師接受客戶禮物
D.審計師保持客觀性
8.下列哪項不是審計師在出具審計報告時應考慮的因素?
A.審計意見的類型
B.審計師的專業(yè)判斷
C.審計師的責任
D.客戶的財務狀況
9.審計師在審計過程中,下列哪項不是審計師應遵守的法律法規(guī)?
A.《中華人民共和國注冊會計師法》
B.《中華人民共和國公司法》
C.《中華人民共和國審計法》
D.《中華人民共和國證券法》
10.下列哪項不是審計師在數(shù)字化時代應具備的技能?
A.信息技術知識
B.數(shù)據(jù)分析能力
C.會計專業(yè)知識
D.良好的溝通技巧
試卷答案如下
一、多項選擇題答案
1.ABCD
解析思路:審計師的職業(yè)道德要求包括客觀公正、獨立性、謹慎性和私密性。
2.ABCD
解析思路:審計程序的基本步驟包括確定審計目標、設計審計程序、實施審計程序和完成審計報告。
3.ACD
解析思路:審計風險的三要素包括風險因素、風險評估和風險應對。
4.ABCD
解析思路:內(nèi)部控制的目標包括有效性、經(jīng)濟性、合規(guī)性和適應性。
5.ABCD
解析思路:審計證據(jù)的種類包括實質(zhì)性證據(jù)、內(nèi)部證據(jù)、外部證據(jù)和直接證據(jù)。
6.ABCD
解析思路:審計師應遵循的原則包括客觀性、獨立性、謹慎性和實用性。
7.ABCD
解析思路:審計師在發(fā)現(xiàn)舞弊行為時應采取的措施包括識別、評估、調(diào)查和提出防范建議。
8.ABCD
解析思路:審計師在審計過程中應關注的風險包括財務報表重大錯報風險、舞弊風險、程序執(zhí)行風險和意見風險。
9.ABCD
解析思路:審計師在審計過程中應關注的信息技術風險包括系統(tǒng)故障、數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)變更和網(wǎng)絡攻擊。
10.ABCD
解析思路:審計師在審計過程中應遵循的法律法規(guī)包括《注冊會計師法》、《公司法》、《證券法》和《審計法》。
二、判斷題答案
1.√
解析思路:審計師的獨立性和客觀性是其職業(yè)道德的基本要求。
2.×
解析思路:審計師發(fā)現(xiàn)舞弊行為時應向監(jiān)管機構報告,而非直接向客戶報告。
3.×
解析思路:內(nèi)部控制健全的企業(yè)財務報表風險較低,但審計師仍需執(zhí)行必要的審計程序。
4.×
解析思路:審計師應同時關注財務報表重大錯報風險和舞弊風險。
5.√
解析思路:審計師應充分運用審計技術以提高審計效率和效果。
6.√
解析思路:審計報告應明確指出審計范圍和目的。
7.√
解析思路:審計師應關注財務報表的真實性和完整性。
8.√
解析思路:審計師應關注財務報表的合規(guī)性和合法性。
9.√
解析思路:審計師應關注客戶內(nèi)部控制制度的完善程度。
10.√
解析思路:審計師應關注財務報表披露的充分性和一致性。
三、簡答題答案
1.解析思路:審計師應通過了解客戶業(yè)務、評估內(nèi)部控制、實施風險評估程序、識別舞弊跡象和與客戶溝通來評估和應對舞弊風險。
2.解析思路:內(nèi)部控制制度在審計過程中的作用包括提高財務報表的可靠性、降低審計風險、促進企業(yè)效率和效果以及保障法律法規(guī)的遵守。
3.解析思路:審計師通過觀察、檢查、詢問、函證和分析程序等方法獲取審計證據(jù),并評價其充分性和適當性。
4.解析思路:審計師在處理審計發(fā)現(xiàn)的問題時,應評估其重要性,采取相應的糾正措施,并
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