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醫(yī)院審計科考試題及答案

一、單項選擇題(每題2分,共20分)1.醫(yī)院財務(wù)審計的主要依據(jù)是()A.醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)要求B.相關(guān)法律法規(guī)和財務(wù)制度C.醫(yī)院職工意見D.隨意確定的標(biāo)準(zhǔn)答案:B2.審計人員獲取審計證據(jù)的方法不包括()A.觀察B.詢問C.猜測D.檢查答案:C3.醫(yī)院采購審計重點關(guān)注()A.采購流程合規(guī)性B.采購人員學(xué)歷C.采購時間D.采購數(shù)量答案:A4.內(nèi)部審計的目的不包括()A.改善醫(yī)院運營B.增加醫(yī)院收入C.保證資產(chǎn)安全D.提高經(jīng)濟效益答案:B5.審計報告的核心內(nèi)容是()A.審計依據(jù)B.審計發(fā)現(xiàn)問題C.審計人員名單D.審計時間答案:B6.以下不屬于醫(yī)院資產(chǎn)審計范圍的是()A.固定資產(chǎn)B.無形資產(chǎn)C.預(yù)收賬款D.庫存物資答案:C7.審計計劃的制定依據(jù)不包括()A.醫(yī)院戰(zhàn)略目標(biāo)B.以往審計情況C.審計人員興趣D.風(fēng)險評估結(jié)果答案:C8.對醫(yī)院財務(wù)報表審計主要是為了()A.評價財務(wù)報表真實性B.確定財務(wù)人員績效C.看醫(yī)院盈利多少D.檢查報表格式答案:A9.醫(yī)院內(nèi)部控制審計重點審查()A.控制環(huán)境B.員工工作態(tài)度C.醫(yī)院規(guī)模D.患者滿意度答案:A10.審計工作底稿的作用不包括()A.支持審計報告B.記錄審計過程C.考核審計人員D.作為醫(yī)院財務(wù)報表附件答案:D二、多項選擇題(每題2分,共20分)1.醫(yī)院審計的主要內(nèi)容包括()A.財務(wù)收支審計B.經(jīng)濟效益審計C.內(nèi)部控制審計D.基本建設(shè)審計答案:ABCD2.審計證據(jù)的特性有()A.充分性B.適當(dāng)性C.相關(guān)性D.可靠性答案:ABCD3.醫(yī)院采購審計要點有()A.采購預(yù)算執(zhí)行B.供應(yīng)商選擇C.采購合同簽訂D.采購驗收環(huán)節(jié)答案:ABCD4.內(nèi)部審計的職能有()A.監(jiān)督B.評價C.服務(wù)D.決策答案:ABC5.審計報告包含的要素有()A.標(biāo)題B.收件人C.審計意見D.審計人員簽名答案:ABCD6.醫(yī)院資產(chǎn)審計需關(guān)注()A.資產(chǎn)計價B.資產(chǎn)清查C.資產(chǎn)折舊D.資產(chǎn)處置答案:ABCD7.制定審計計劃需考慮的因素有()A.醫(yī)院業(yè)務(wù)特點B.審計資源C.法律法規(guī)變化D.醫(yī)院管理層期望答案:ABCD8.財務(wù)報表審計目標(biāo)包括()A.合法性B.公允性C.完整性D.準(zhǔn)確性答案:ABCD9.醫(yī)院內(nèi)部控制的要素有()A.控制環(huán)境B.風(fēng)險評估C.控制活動D.信息與溝通答案:ABCD10.審計工作底稿應(yīng)包括()A.審計項目名稱B.審計過程記錄C.審計結(jié)論D.審計標(biāo)識說明答案:ABCD三、判斷題(每題2分,共20分)1.醫(yī)院審計只針對財務(wù)部門。()答案:錯誤2.審計人員可以自行改變審計標(biāo)準(zhǔn)。()答案:錯誤3.采購審計只關(guān)注采購價格。()答案:錯誤4.內(nèi)部審計可以替代外部審計。()答案:錯誤5.審計報告無需征求被審計單位意見。()答案:錯誤6.醫(yī)院固定資產(chǎn)審計只需查看賬面價值。()答案:錯誤7.審計計劃一旦制定不能更改。()答案:錯誤8.財務(wù)報表審計能發(fā)現(xiàn)所有財務(wù)問題。()答案:錯誤9.內(nèi)部控制審計主要看制度是否完善。()答案:錯誤10.審計工作底稿僅供審計人員自己查看。()答案:錯誤四、簡答題(每題5分,共20分)1.簡述醫(yī)院財務(wù)收支審計的主要內(nèi)容。答案:審查醫(yī)院各項收入是否合規(guī)、完整入賬,有無隱瞞、截留等;檢查支出是否合理、合規(guī),審批手續(xù)是否完備,有無超預(yù)算支出、虛列支出等情況,關(guān)注專項資金使用是否專款專用。2.醫(yī)院內(nèi)部控制審計的意義是什么?答案:能評估內(nèi)部控制制度的有效性,發(fā)現(xiàn)漏洞與缺陷,促使醫(yī)院完善內(nèi)部控制體系,保障資產(chǎn)安全,提高運營效率,確保法律法規(guī)和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行,降低經(jīng)營風(fēng)險。3.審計人員獲取審計證據(jù)的方法有哪些?答案:有檢查,查看相關(guān)文件、記錄等;觀察,實地觀察業(yè)務(wù)活動;詢問,向相關(guān)人員詢問情況;函證,向第三方發(fā)函獲取信息;重新計算,對數(shù)據(jù)重新計算驗證;重新執(zhí)行,重新執(zhí)行控制程序等。4.醫(yī)院采購審計的重點環(huán)節(jié)有哪些?答案:重點關(guān)注采購預(yù)算編制與執(zhí)行,確保按預(yù)算采購;供應(yīng)商選擇,審查選擇流程的公平公正;采購合同簽訂,查看條款是否合規(guī)合理;采購驗收環(huán)節(jié),核實貨物數(shù)量、質(zhì)量等是否與合同一致。五、討論題(每題5分,共20分)1.如何提高醫(yī)院審計工作的質(zhì)量和效率?答案:加強審計人員培訓(xùn),提升專業(yè)能力;運用信息化審計技術(shù),提高數(shù)據(jù)處理分析效率;優(yōu)化審計流程,合理安排審計資源;加強與各部門溝通協(xié)作,獲取準(zhǔn)確全面信息;建立審計質(zhì)量監(jiān)督與考核機制。2.談?wù)勧t(yī)院內(nèi)部審計在醫(yī)院風(fēng)險管理中的作用。答案:能識別醫(yī)院潛在風(fēng)險,如財務(wù)、運營等風(fēng)險;評估風(fēng)險程度,為風(fēng)險應(yīng)對提供依據(jù);監(jiān)督風(fēng)險應(yīng)對措施執(zhí)行情況,確保有效降低風(fēng)險;提出改進建議,完善風(fēng)險管理體系,保障醫(yī)院穩(wěn)定運營。3.醫(yī)院審計科如何與其他部門協(xié)同工作?答案:主動與財務(wù)部門溝通,獲取財務(wù)信息,共同完善財務(wù)管理制度;與采購部門協(xié)作,參與采購流程監(jiān)督;和信息部門合作,確保信息系統(tǒng)安全可靠;及時向管理層反饋問題,

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