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2025內(nèi)審計(jì)專員面試題及答案
一、單項(xiàng)選擇題(每題2分,共10題)1.內(nèi)部審計(jì)的主要目的是()A.查錯(cuò)防弊B.增加組織價(jià)值和改善組織運(yùn)營(yíng)C.滿足外部監(jiān)管要求D.檢查財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性答案:B2.以下哪種審計(jì)方法主要用于檢查內(nèi)部控制的有效性()A.實(shí)質(zhì)性測(cè)試B.穿行測(cè)試C.分析性復(fù)核D.抽樣審計(jì)答案:B3.內(nèi)部審計(jì)人員在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)重大問題,應(yīng)首先()A.直接向管理層報(bào)告B.進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)C.向外部審計(jì)師通報(bào)D.記錄在審計(jì)工作底稿答案:B4.下列不屬于內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的是()A.誤拒風(fēng)險(xiǎn)B.審計(jì)結(jié)論不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)C.被審計(jì)單位不配合風(fēng)險(xiǎn)D.抽樣風(fēng)險(xiǎn)答案:A5.內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的制定應(yīng)基于()A.管理層的要求B.外部審計(jì)的結(jié)果C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.上一年度的審計(jì)發(fā)現(xiàn)答案:C6.在審計(jì)抽樣中,分層抽樣的主要目的是()A.減少樣本量B.提高抽樣效率C.使樣本更具代表性D.以上都是答案:D7.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的收件人一般是()A.被審計(jì)單位B.管理層C.董事會(huì)D.根據(jù)具體情況而定答案:D8.以下哪項(xiàng)不是內(nèi)部審計(jì)的職能()A.監(jiān)督B.評(píng)價(jià)C.決策D.咨詢答案:C9.內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)道德要求不包括()A.獨(dú)立性B.客觀性C.保密性D.盈利性答案:D10.審計(jì)證據(jù)的充分性與以下哪項(xiàng)有關(guān)()A.審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)B.審計(jì)重要性C.審計(jì)程序D.以上都是答案:D二、多項(xiàng)選擇題(每題2分,共10題)1.內(nèi)部審計(jì)的工作范圍可能包括()A.財(cái)務(wù)審計(jì)B.運(yùn)營(yíng)審計(jì)C.合規(guī)審計(jì)D.風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)答案:ABCD2.內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)具備的技能包括()A.財(cái)務(wù)知識(shí)B.數(shù)據(jù)分析能力C.溝通能力D.風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)答案:ABCD3.以下哪些情況可能影響內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性()A.內(nèi)部審計(jì)人員兼任被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)工作B.內(nèi)部審計(jì)部門的經(jīng)費(fèi)由被審計(jì)單位提供C.內(nèi)部審計(jì)人員與被審計(jì)單位管理層有親屬關(guān)系D.內(nèi)部審計(jì)人員的績(jī)效考核與被審計(jì)單位掛鉤答案:ABCD4.審計(jì)工作底稿的作用包括()A.是編寫審計(jì)報(bào)告的依據(jù)B.為后續(xù)審計(jì)提供參考C.證明內(nèi)部審計(jì)人員的工作D.便于內(nèi)部審計(jì)部門的管理答案:ABCD5.內(nèi)部審計(jì)在風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用包括()A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)建議D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控答案:ABCD6.以下屬于內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制措施的有()A.內(nèi)部審計(jì)人員的培訓(xùn)B.審計(jì)工作底稿的審核C.內(nèi)部審計(jì)部門的內(nèi)部復(fù)核D.與外部審計(jì)師的協(xié)調(diào)答案:ABC7.在進(jìn)行合規(guī)審計(jì)時(shí),需要審查的內(nèi)容可能有()A.法律法規(guī)的遵守情況B.內(nèi)部規(guī)章制度的執(zhí)行情況C.行業(yè)規(guī)范的遵循情況D.合同條款的履行情況答案:ABCD8.內(nèi)部審計(jì)溝通的對(duì)象可能包括()A.被審計(jì)單位員工B.被審計(jì)單位管理層C.董事會(huì)D.外部審計(jì)師答案:ABCD9.以下哪些是內(nèi)部審計(jì)的證據(jù)來(lái)源()A.會(huì)計(jì)憑證B.業(yè)務(wù)合同C.訪談?dòng)涗汥.調(diào)查問卷結(jié)果答案:ABCD10.內(nèi)部審計(jì)部門的設(shè)置模式可能有()A.隸屬于財(cái)務(wù)部門B.隸屬于管理層C.隸屬于董事會(huì)D.獨(dú)立于其他部門答案:BCD三、判斷題(每題2分,共10題)1.內(nèi)部審計(jì)只需要關(guān)注財(cái)務(wù)方面的問題。()答案:錯(cuò)誤2.內(nèi)部審計(jì)人員不需要遵守職業(yè)道德規(guī)范。()答案:錯(cuò)誤3.內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃一旦制定就不能修改。()答案:錯(cuò)誤4.審計(jì)抽樣可以完全替代詳細(xì)審計(jì)。()答案:錯(cuò)誤5.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告必須包含審計(jì)建議。()答案:正確6.內(nèi)部審計(jì)人員在審計(jì)過程中可以隨意獲取審計(jì)證據(jù)。()答案:錯(cuò)誤7.內(nèi)部審計(jì)部門的規(guī)模越大越好。()答案:錯(cuò)誤8.只要有審計(jì)工作底稿就可以出具審計(jì)報(bào)告。()答案:錯(cuò)誤9.內(nèi)部審計(jì)人員不需要對(duì)審計(jì)結(jié)果負(fù)責(zé)。()答案:錯(cuò)誤10.內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的目標(biāo)完全相同。()答案:錯(cuò)誤四、簡(jiǎn)答題(每題5分,共4題)1.簡(jiǎn)述內(nèi)部審計(jì)的基本流程。答案:內(nèi)部審計(jì)的基本流程包括審計(jì)計(jì)劃制定(根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定審計(jì)項(xiàng)目等)、審計(jì)準(zhǔn)備(收集資料、確定審計(jì)人員等)、審計(jì)實(shí)施(運(yùn)用各種審計(jì)方法收集審計(jì)證據(jù))、審計(jì)報(bào)告(編寫報(bào)告、提出建議等)和后續(xù)審計(jì)(跟蹤審計(jì)建議的執(zhí)行情況)。2.如何保證內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性?答案:保證內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性可從多方面入手,如設(shè)置獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)部門,避免內(nèi)部審計(jì)人員與被審計(jì)單位有利益關(guān)系,內(nèi)部審計(jì)部門經(jīng)費(fèi)獨(dú)立,內(nèi)部審計(jì)人員的績(jī)效考核不應(yīng)受被審計(jì)單位影響等。3.簡(jiǎn)述審計(jì)證據(jù)的特性。答案:審計(jì)證據(jù)具有充分性和適當(dāng)性。充分性是指審計(jì)證據(jù)的數(shù)量足以支持審計(jì)結(jié)論;適當(dāng)性包括相關(guān)性(與審計(jì)目標(biāo)相關(guān))和可靠性(來(lái)源可靠等)。4.說明內(nèi)部審計(jì)在公司治理中的作用。答案:內(nèi)部審計(jì)在公司治理中可監(jiān)督管理層行為,評(píng)價(jià)內(nèi)部控制有效性,為董事會(huì)提供決策有用信息,促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)完善,保障公司合規(guī)運(yùn)營(yíng)等。五、討論題(每題5分,共4題)1.討論如何提高內(nèi)部審計(jì)工作的效率。答案:可通過采用先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)如數(shù)據(jù)分析軟件,合理安排審計(jì)人員分工,提前做好審計(jì)計(jì)劃并準(zhǔn)確評(píng)估風(fēng)險(xiǎn),加強(qiáng)與被審計(jì)單位溝通減少阻力等方式提高效率。2.闡述內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)如何與外部審計(jì)師協(xié)作。答案:內(nèi)部審計(jì)人員與外部審計(jì)師可共享審計(jì)資料,交流審計(jì)發(fā)現(xiàn),在審計(jì)范圍確定上相互協(xié)調(diào),避免重復(fù)工作,共同提高審計(jì)質(zhì)量。3.分析內(nèi)部審計(jì)在防范企業(yè)舞弊中的作用。答案:內(nèi)部審計(jì)可通過審查內(nèi)部控制漏洞,對(duì)高風(fēng)
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