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國企審計崗位面試題目及答案

一、單項選擇題(每題2分,共10題)1.審計的基本職能是()A.經(jīng)濟監(jiān)督B.經(jīng)濟評價C.經(jīng)濟鑒證D.以上都是答案:A2.內(nèi)部審計的主要目的是()A.對財務(wù)報表發(fā)表審計意見B.幫助企業(yè)提高經(jīng)營管理效率C.滿足監(jiān)管要求D.核查稅務(wù)情況答案:B3.在審計抽樣中,樣本規(guī)模與抽樣風(fēng)險呈()關(guān)系。A.正向B.反向C.沒有D.不確定答案:B4.下列哪項不屬于審計證據(jù)的特性()A.充分性B.相關(guān)性C.可靠性D.完整性答案:D5.審計工作底稿的所有權(quán)屬于()A.被審計單位B.審計人員C.會計師事務(wù)所D.國家審計機關(guān)答案:C6.風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬛?,風(fēng)險評估的第一步是()A.識別風(fēng)險B.評估風(fēng)險C.應(yīng)對風(fēng)險D.確定重要性水平答案:A7.下列審計程序中,屬于實質(zhì)性程序的是()A.檢查B.觀察C.詢問D.穿行測試答案:A8.對于審計發(fā)現(xiàn)的重大問題,審計人員應(yīng)()A.立即上報B.先自行調(diào)查再上報C.視情況而定D.等待上級指示答案:A9.審計報告的收件人一般是()A.被審計單位管理層B.被審計單位全體員工C.審計業(yè)務(wù)委托人D.相關(guān)監(jiān)管部門答案:C10.經(jīng)濟效益審計的重點是()A.財務(wù)收支的真實性B.經(jīng)濟活動的效益性C.內(nèi)部控制的有效性D.法律法規(guī)的遵循性答案:B二、多項選擇題(每題2分,共10題)1.審計按主體分類,可以分為()A.政府審計B.內(nèi)部審計C.注冊會計師審計D.專項審計答案:ABC2.審計證據(jù)的獲取方法包括()A.檢查B.監(jiān)盤C.函證D.重新計算答案:ABCD3.內(nèi)部審計的特點有()A.內(nèi)向性B.廣泛性C.及時性D.強制性答案:ABC4.審計工作底稿的作用包括()A.聯(lián)結(jié)整個審計工作的紐帶B.形成審計結(jié)論、發(fā)表審計意見的直接依據(jù)C.明確審計責(zé)任、評價審計工作業(yè)績的依據(jù)D.為審計質(zhì)量控制與質(zhì)量檢查提供了可能答案:ABCD5.風(fēng)險評估程序包括()A.詢問B.分析程序C.觀察和檢查D.重新執(zhí)行答案:ABC6.下列屬于內(nèi)部控制要素的有()A.控制環(huán)境B.風(fēng)險評估C.控制活動D.信息與溝通答案:ABCD7.審計報告的類型有()A.標(biāo)準審計報告B.非標(biāo)準審計報告C.無保留意見審計報告D.保留意見審計報告答案:ABCD8.經(jīng)濟效益審計的方法包括()A.傳統(tǒng)審計方法B.現(xiàn)代管理方法C.統(tǒng)計分析方法D.技術(shù)經(jīng)濟分析方法答案:ABCD9.審計人員的職業(yè)道德要求包括()A.獨立B.客觀C.公正D.保密答案:ABCD10.以下屬于審計業(yè)務(wù)約定書內(nèi)容的有()A.審計目標(biāo)B.審計范圍C.審計收費D.違約責(zé)任答案:ABCD三、判斷題(每題2分,共10題)1.審計就是查賬。()答案:錯誤2.內(nèi)部審計機構(gòu)的設(shè)置只能是隸屬于董事會。()答案:錯誤3.審計抽樣能夠完全取代詳細審計。()答案:錯誤4.所有的審計證據(jù)都具有同等的證明力。()答案:錯誤5.審計工作底稿必須由審計人員親自編制。()答案:錯誤6.風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬛魂P(guān)注風(fēng)險。()答案:錯誤7.實質(zhì)性程序是必須執(zhí)行的審計程序。()答案:正確8.審計人員不需要對審計發(fā)現(xiàn)的所有問題提出整改建議。()答案:正確9.審計報告日期就是審計工作完成日期。()答案:錯誤10.經(jīng)濟效益審計只對企業(yè)的財務(wù)狀況進行評價。()答案:錯誤四、簡答題(每題5分,共4題)1.簡述審計的獨立性體現(xiàn)在哪些方面?答案:審計的獨立性體現(xiàn)在機構(gòu)獨立、人員獨立和工作獨立。機構(gòu)獨立是指審計機構(gòu)獨立于被審計單位之外;人員獨立是指審計人員與被審計單位無經(jīng)濟利益關(guān)系等;工作獨立是指審計工作不受被審計單位的干涉,按規(guī)定的程序和方法開展審計。2.簡要說明內(nèi)部審計與外部審計的區(qū)別。答案:內(nèi)部審計是企業(yè)內(nèi)部設(shè)置的審計機構(gòu)開展的審計,外部審計包括政府審計和注冊會計師審計。內(nèi)部審計服務(wù)于企業(yè)內(nèi)部管理需求,外部審計主要是對企業(yè)財務(wù)報表等的監(jiān)督鑒證。內(nèi)部審計的獨立性相對弱些,外部審計獨立性較強。內(nèi)部審計范圍廣,外部審計主要針對財務(wù)等特定方面。3.請列出三種獲取審計證據(jù)的方法并簡要說明。答案:檢查,對文件、記錄等進行審查;監(jiān)盤,對實物資產(chǎn)進行盤點;函證,向第三方發(fā)函獲取信息。4.簡述風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嫷幕玖鞒?。答案:風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬃鞒贪L(fēng)險評估、確定重要性水平、針對評估風(fēng)險設(shè)計審計程序、實施審計程序、根據(jù)結(jié)果出具審計報告。五、討論題(每題5分,共4題)1.如何提高審計工作的效率?答案:合理規(guī)劃審計計劃,確定重點審計領(lǐng)域;采用先進的審計技術(shù)和工具;提高審計人員素質(zhì)和技能;加強與被審計單位溝通協(xié)調(diào)等。2.如果你在審計過程中發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在重大違規(guī)行為,但被審計單位管理層試圖掩蓋,你會怎么做?答案:堅持原則,收集更多證據(jù),及時向上級或相關(guān)監(jiān)管部門報告,不能被管理層的行為干擾。3.討論內(nèi)部審計在企業(yè)風(fēng)險管理中的作用。答案:內(nèi)部審

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