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2025年供銷社審計(jì)崗位面試必備知識(shí):模擬題及答案解析#2025年供銷社審計(jì)崗位面試模擬題及答案解析一、單選題(每題1分,共10題)1.供銷社審計(jì)的主要目的是什么?A.監(jiān)督財(cái)務(wù)收支B.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展C.提高管理效率D.以上都是2.審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)問(wèn)題,審計(jì)人員應(yīng)如何處理?A.直接上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)B.私下解決C.與相關(guān)人員進(jìn)行溝通后上報(bào)D.忽略問(wèn)題3.供銷社審計(jì)報(bào)告應(yīng)包含哪些內(nèi)容?A.審計(jì)依據(jù)B.審計(jì)結(jié)果C.審計(jì)建議D.以上都是4.審計(jì)過(guò)程中,審計(jì)人員應(yīng)遵循的原則不包括:A.客觀公正B.依法獨(dú)立C.越級(jí)匯報(bào)D.保守秘密5.供銷社財(cái)務(wù)審計(jì)的主要內(nèi)容包括:A.預(yù)算執(zhí)行情況B.資產(chǎn)管理情況C.收入支出情況D.以上都是6.審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,應(yīng)如何進(jìn)行核實(shí)?A.調(diào)閱相關(guān)資料B.實(shí)地檢查C.與相關(guān)人員訪談D.以上都是7.審計(jì)報(bào)告的結(jié)論應(yīng):A.客觀公正B.數(shù)據(jù)準(zhǔn)確C.邏輯清晰D.以上都是8.審計(jì)過(guò)程中,審計(jì)人員應(yīng)如何處理審計(jì)證據(jù)?A.直接使用B.經(jīng)過(guò)核實(shí)后使用C.忽略不重要的證據(jù)D.以上都不是9.審計(jì)過(guò)程中,審計(jì)人員應(yīng)如何與被審計(jì)單位溝通?A.直接指出問(wèn)題B.循序漸進(jìn)C.書面溝通D.以上都是10.審計(jì)過(guò)程中,審計(jì)人員應(yīng)如何進(jìn)行自我保護(hù)?A.遵守審計(jì)紀(jì)律B.保留審計(jì)證據(jù)C.及時(shí)匯報(bào)D.以上都是二、多選題(每題2分,共5題)1.供銷社審計(jì)的范圍包括:A.財(cái)務(wù)收支B.經(jīng)濟(jì)效益C.運(yùn)營(yíng)管理D.社會(huì)效益2.審計(jì)過(guò)程中,審計(jì)人員應(yīng)收集哪些類型的證據(jù)?A.書面證據(jù)B.口頭證據(jù)C.實(shí)物證據(jù)D.電子證據(jù)3.審計(jì)報(bào)告應(yīng)包含哪些附件?A.審計(jì)工作底稿B.審計(jì)證據(jù)清單C.審計(jì)程序表D.審計(jì)建議書4.審計(jì)過(guò)程中,審計(jì)人員應(yīng)如何處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題?A.及時(shí)上報(bào)B.書面記錄C.跟蹤整改D.以上都是5.審計(jì)過(guò)程中,審計(jì)人員應(yīng)如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?A.分析歷史數(shù)據(jù)B.了解被審計(jì)單位情況C.評(píng)估內(nèi)部控制D.以上都是三、判斷題(每題1分,共10題)1.審計(jì)過(guò)程中,審計(jì)人員可以接受被審計(jì)單位的禮品。(×)2.審計(jì)報(bào)告應(yīng)由審計(jì)組組長(zhǎng)簽名。(×)3.審計(jì)過(guò)程中,審計(jì)人員應(yīng)保持獨(dú)立性。(√)4.審計(jì)過(guò)程中,審計(jì)人員應(yīng)保守秘密。(√)5.審計(jì)過(guò)程中,審計(jì)人員應(yīng)與被審計(jì)單位保持良好的關(guān)系。(×)6.審計(jì)過(guò)程中,審計(jì)人員應(yīng)遵守審計(jì)紀(jì)律。(√)7.審計(jì)過(guò)程中,審計(jì)人員應(yīng)收集充分的審計(jì)證據(jù)。(√)8.審計(jì)過(guò)程中,審計(jì)人員應(yīng)及時(shí)匯報(bào)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。(√)9.審計(jì)過(guò)程中,審計(jì)人員應(yīng)評(píng)估被審計(jì)單位的內(nèi)部控制。(√)10.審計(jì)過(guò)程中,審計(jì)人員應(yīng)保持客觀公正。(√)四、簡(jiǎn)答題(每題5分,共5題)1.簡(jiǎn)述供銷社審計(jì)的基本流程。2.簡(jiǎn)述審計(jì)過(guò)程中如何收集審計(jì)證據(jù)。3.簡(jiǎn)述審計(jì)報(bào)告的主要結(jié)構(gòu)。4.簡(jiǎn)述審計(jì)過(guò)程中如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。5.簡(jiǎn)述審計(jì)過(guò)程中如何與被審計(jì)單位溝通。五、案例分析題(每題10分,共2題)1.某供銷社在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)一筆大額支出缺乏合理依據(jù),審計(jì)人員應(yīng)如何處理?2.某供銷社在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制存在缺陷,審計(jì)人員應(yīng)如何處理?答案解析單選題答案1.D.以上都是2.C.與相關(guān)人員進(jìn)行溝通后上報(bào)3.D.以上都是4.C.越級(jí)匯報(bào)5.D.以上都是6.D.以上都是7.D.以上都是8.B.經(jīng)過(guò)核實(shí)后使用9.D.以上都是10.D.以上都是多選題答案1.A,B,C,D2.A,B,C,D3.A,B,C,D4.A,B,C,D5.A,B,C,D判斷題答案1.×2.×3.√4.√5.×6.√7.√8.√9.√10.√簡(jiǎn)答題答案1.供銷社審計(jì)的基本流程包括:制定審計(jì)計(jì)劃、實(shí)施審計(jì)程序、收集審計(jì)證據(jù)、評(píng)價(jià)內(nèi)部控制、編寫審計(jì)報(bào)告、跟蹤整改落實(shí)。2.審計(jì)過(guò)程中收集審計(jì)證據(jù)的方法包括:調(diào)閱相關(guān)資料、實(shí)地檢查、與相關(guān)人員訪談、獲取電子數(shù)據(jù)等。3.審計(jì)報(bào)告的主要結(jié)構(gòu)包括:審計(jì)依據(jù)、審計(jì)范圍、審計(jì)程序、審計(jì)結(jié)果、審計(jì)評(píng)價(jià)、審計(jì)建議等。4.審計(jì)過(guò)程中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法包括:分析歷史數(shù)據(jù)、了解被審計(jì)單位情況、評(píng)估內(nèi)部控制等。5.審計(jì)過(guò)程中與被審計(jì)單位溝通的方法包括:直接溝通、書面溝通、循序漸進(jìn)等。案例分析題答案1.某供銷社在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)一筆大額支出缺乏合理依據(jù),審計(jì)人員應(yīng)首先與被審計(jì)單位進(jìn)行溝通,了解具體情況,收集相關(guān)證據(jù),核實(shí)支出是否合理。如果發(fā)現(xiàn)確實(shí)存在問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)上報(bào)并編寫審計(jì)報(bào)告,提出整改建議。2.某供銷社

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