2025年供銷社審計職位應聘指南模擬題與答案詳解_第1頁
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文檔簡介

2025年供銷社審計職位應聘指南:模擬題與答案詳解一、單選題(共10題,每題1分)1.供銷社審計的主要職責不包括以下哪項?A.監(jiān)督采購資金使用情況B.檢查庫存物資管理合規(guī)性C.制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略D.審查經(jīng)營活動中的財務收支2.根據(jù)《中華人民共和國審計法》,審計機關對供銷社的審計監(jiān)督對象主要是?A.社會組織B.政府機關C.企業(yè)單位D.個人經(jīng)濟活動3.以下哪種審計方法不屬于抽樣審計的范疇?A.系統(tǒng)抽樣B.隨機抽樣C.順查法D.分層抽樣4.審計過程中發(fā)現(xiàn)供銷社存在違規(guī)使用專項資金的情況,審計人員應首先采取的措施是?A.直接向管理層報告B.調(diào)閱相關財務憑證C.暫停被審計單位的違規(guī)操作D.向上級審計機關匯報5.供銷社審計報告的核心內(nèi)容不包括?A.審計依據(jù)B.審計發(fā)現(xiàn)的問題C.審計單位的名稱D.被審計單位的未來發(fā)展規(guī)劃6.審計人員在進行審計時,以下哪項行為違反了職業(yè)道德規(guī)范?A.保持獨立性B.獲取充分審計證據(jù)C.收受被審計單位的禮品D.依法行使審計職權7.供銷社庫存物資審計的重點通常不包括?A.物資數(shù)量真實性B.物資質量符合性C.物資采購價格合理性D.物資報廢處理合規(guī)性8.審計機關對供銷社進行審計后,應出具哪種類型的審計文書?A.審計建議書B.審計鑒定意見C.審計決定書D.審計調(diào)查報告9.以下哪種情況不屬于供銷社內(nèi)部控制審計的范疇?A.采購審批流程B.財務報銷制度C.物資盤點程序D.員工績效考核標準10.審計過程中發(fā)現(xiàn)供銷社存在重大違法違規(guī)問題,審計人員應?A.立即停止審計工作B.向紀檢監(jiān)察機關報告C.要求被審計單位整改D.請求法院介入調(diào)查二、多選題(共10題,每題2分)1.供銷社審計的主要內(nèi)容包括哪些方面?A.財務收支審計B.經(jīng)濟責任審計C.專項審計D.內(nèi)部控制審計2.審計過程中常用的取證方法包括?A.查閱會計憑證B.詢問相關人員C.實地盤點物資D.調(diào)用外部數(shù)據(jù)3.供銷社專項資金審計的重點通常包括?A.資金撥付情況B.資金使用效益C.資金管理規(guī)范性D.資金使用目標達成度4.審計報告的主要內(nèi)容應包括哪些要素?A.審計范圍B.審計依據(jù)C.審計發(fā)現(xiàn)的問題D.審計建議5.審計人員應具備的職業(yè)道德素質包括?A.客觀公正B.誠實守信C.專業(yè)勝任D.私心自利6.供銷社采購業(yè)務審計的重點通常包括?A.采購程序合規(guī)性B.采購價格合理性C.采購合同完整性D.采購物資質量符合性7.審計過程中發(fā)現(xiàn)供銷社存在內(nèi)部控制缺陷時,審計人員應?A.記錄審計發(fā)現(xiàn)B.評估風險程度C.提出改進建議D.立即終止審計8.審計機關對供銷社進行審計時,應遵循哪些原則?A.合法性原則B.獨立性原則C.公正性原則D.保密性原則9.供銷社固定資產(chǎn)審計的重點通常包括?A.固定資產(chǎn)登記完整性B.固定資產(chǎn)折舊計提準確性C.固定資產(chǎn)處置合規(guī)性D.固定資產(chǎn)使用效率10.審計過程中,被審計單位可能提供的審計證據(jù)包括?A.會計憑證B.會議記錄C.物資盤點表D.員工工資單三、判斷題(共10題,每題1分)1.供銷社審計必須由內(nèi)部審計人員進行。(×)2.審計過程中,審計人員可以隨意修改被審計單位的會計憑證。(×)3.審計報告必須由被審計單位負責人簽字確認。(×)4.審計人員發(fā)現(xiàn)重大違法違規(guī)問題時應立即向紀檢監(jiān)察機關報告。(√)5.供銷社庫存物資審計不需要關注物資的質量問題。(×)6.審計過程中,審計人員可以接受被審計單位的宴請。(×)7.審計報告中的審計發(fā)現(xiàn)問題必須逐項列明。(√)8.審計人員發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷時應立即要求被審計單位整改。(×)9.供銷社專項資金審計不需要關注資金的使用效益。(×)10.審計過程中,審計人員可以擅自泄露審計結果。(×)四、簡答題(共5題,每題4分)1.簡述供銷社審計的主要職責。2.簡述審計過程中常用的取證方法有哪些。3.簡述供銷社專項資金審計的重點內(nèi)容。4.簡述審計報告的主要內(nèi)容要素。5.簡述審計人員應具備的職業(yè)道德素質。五、案例分析題(共2題,每題10分)1.某供銷社審計過程中發(fā)現(xiàn),該社存在違規(guī)使用專項資金的情況,資金被用于非指定用途。請分析審計人員應如何處理這一問題,并提出相應的審計建議。2.某供銷社在審計過程中發(fā)現(xiàn)其內(nèi)部控制存在缺陷,采購審批流程不規(guī)范。請分析審計人員應如何評估這一缺陷的風險程度,并提出相應的改進建議。答案單選題答案1.C2.C3.C4.B5.D6.C7.C8.C9.D10.B多選題答案1.ABCD2.ABCD3.ABCD4.ABCD5.ABC6.ABCD7.ABC8.ABCD9.ABCD10.ABCD判斷題答案1.×2.×3.×4.√5.×6.×7.√8.×9.×10.×簡答題答案1.供銷社審計的主要職責包括:監(jiān)督采購資金使用情況、檢查庫存物資管理合規(guī)性、審查經(jīng)營活動中的財務收支、評估經(jīng)營活動效益、監(jiān)督專項資金的合規(guī)使用、評估內(nèi)部控制體系的有效性、發(fā)現(xiàn)并報告違法違規(guī)問題等。2.審計過程中常用的取證方法包括:查閱會計憑證、詢問相關人員、實地盤點物資、調(diào)用外部數(shù)據(jù)、分析財務報表、檢查合同文件、審查會議記錄等。3.供銷社專項資金審計的重點內(nèi)容包括:資金撥付情況、資金使用效益、資金管理規(guī)范性、資金使用目標達成度、資金使用過程中的合規(guī)性等。4.審計報告的主要內(nèi)容要素包括:審計范圍、審計依據(jù)、審計發(fā)現(xiàn)的問題、審計建議、被審計單位的整改情況、審計人員的簽名和日期等。5.審計人員應具備的職業(yè)道德素質包括:客觀公正、誠實守信、專業(yè)勝任、廉潔自律等。案例分析題答案1.審計人員應首先調(diào)閱相關財務憑證和審批文件,核實資金使用情況,并詢問相關人員了解具體情況。根據(jù)審計發(fā)現(xiàn),審計人員應向被審計單位出具審計報告,明確指出違規(guī)使用專項資金的情況,并提出相應的審計建議,如完善內(nèi)部控制制度、加強資金管理、規(guī)范資金使用流程等。同時,審計人員應將這一問題報告給上級審計機關,并建議采取相應的處理措施。2.審計人員應首先評估內(nèi)部控制缺陷的風險程度,如

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