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文檔簡介
審計師考試審計理論與實務(wù)歷年真題題庫及答案
姓名:__________考號:__________題號一二三四五總分評分一、單選題(共10題)1.審計過程中,下列哪項不屬于審計程序?()A.審計計劃B.審計證據(jù)C.審計報告D.審計風(fēng)險2.在審計過程中,審計師應(yīng)當(dāng)遵循的原則不包括以下哪項?()A.獨立性原則B.客觀性原則C.實事求是原則D.盈利性原則3.審計師在實施風(fēng)險評估程序時,以下哪種方法不常用?()A.流程圖分析B.審計抽樣C.內(nèi)部控制測試D.詢問4.審計師在編制審計報告時,以下哪項內(nèi)容不屬于審計意見部分?()A.審計師的工作概況B.審計發(fā)現(xiàn)的問題及建議C.審計師的免責(zé)聲明D.財務(wù)報表的編制基礎(chǔ)5.在審計過程中,審計師發(fā)現(xiàn)客戶內(nèi)部控制存在缺陷,應(yīng)采取的措施是?()A.直接修改客戶的內(nèi)部控制B.要求客戶改進(jìn)內(nèi)部控制C.忽略內(nèi)部控制缺陷D.不再進(jìn)行審計6.審計師在審計過程中,以下哪項行為不符合職業(yè)道德規(guī)范?()A.保持獨立性和客觀性B.保持與客戶的良好關(guān)系C.保守客戶商業(yè)秘密D.接受客戶不當(dāng)利益7.審計過程中,審計師發(fā)現(xiàn)客戶財務(wù)報表存在重大錯報,以下哪種處理方式不正確?()A.要求客戶提供解釋B.擴(kuò)大審計程序C.直接修改報表數(shù)據(jù)D.與管理層溝通8.審計師在審計過程中,以下哪種行為屬于舞弊行為?()A.虛假陳述B.濫用職權(quán)C.串謀D.以上都是9.審計師在審計過程中,以下哪種證據(jù)屬于外部證據(jù)?()A.審計師的工作底稿B.財務(wù)報表附注C.銀行對賬單D.審計師的專業(yè)判斷10.審計師在審計過程中,以下哪種情況可能導(dǎo)致審計失???()A.審計師缺乏專業(yè)勝任能力B.客戶故意隱瞞信息C.審計師遵循審計準(zhǔn)則D.審計師保持獨立性二、多選題(共5題)11.審計師在執(zhí)行內(nèi)部控制測試時,應(yīng)考慮以下哪些因素?()A.內(nèi)部控制的設(shè)計有效性B.內(nèi)部控制執(zhí)行的充分性C.業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度D.管理層的誠信12.以下哪些情況可能影響審計證據(jù)的可靠性?()A.證據(jù)的來源不可靠B.證據(jù)的形式不恰當(dāng)C.證據(jù)的完整性不足D.證據(jù)的關(guān)聯(lián)性不強(qiáng)13.審計師在實施風(fēng)險評估程序時,可能采取哪些審計程序?()A.背景調(diào)查B.審計抽樣C.內(nèi)部控制測試D.詢問14.審計師在審計報告中可能包含以下哪些內(nèi)容?()A.審計意見B.審計發(fā)現(xiàn)的問題及建議C.審計準(zhǔn)則遵循情況D.管理層聲明15.以下哪些行為屬于審計師的職業(yè)道德責(zé)任?()A.保持獨立性B.保持專業(yè)勝任能力C.保密D.遵守法律法規(guī)三、填空題(共5題)16.審計師在執(zhí)行審計業(yè)務(wù)時,應(yīng)遵循的審計準(zhǔn)則是由中國注冊會計師協(xié)會發(fā)布的《中國注冊會計師審計準(zhǔn)則》。17.審計師在審計過程中,對財務(wù)報表的審計意見分為無保留意見、保留意見、否定意見和無法表示意見四種。18.審計師在實施風(fēng)險評估程序時,應(yīng)關(guān)注企業(yè)的內(nèi)部控制制度,以評估其設(shè)計和執(zhí)行的有效性。19.審計師在審計過程中,獲取的審計證據(jù)應(yīng)當(dāng)具有充分性和適當(dāng)性,以保證審計意見的準(zhǔn)確性。20.審計師在編制審計報告時,應(yīng)明確指出審計業(yè)務(wù)的時間范圍,即從何時至何時。四、判斷題(共5題)21.審計師在執(zhí)行審計業(yè)務(wù)時,不受職業(yè)道德規(guī)范的約束。()A.正確B.錯誤22.審計師在審計過程中,可以僅根據(jù)管理層的解釋來形成審計意見。()A.正確B.錯誤23.審計師在執(zhí)行審計業(yè)務(wù)時,可以自行決定是否接受客戶的委托。()A.正確B.錯誤24.審計師在審計過程中,如果發(fā)現(xiàn)財務(wù)報表存在重大錯報,應(yīng)立即告知客戶。()A.正確B.錯誤25.審計師在編制審計報告時,無需考慮財務(wù)報表的編制基礎(chǔ)。()A.正確B.錯誤五、簡單題(共5題)26.問:什么是審計重要性?27.問:審計師在實施風(fēng)險評估程序時,如何識別和評估重大錯報風(fēng)險?28.問:什么是審計抽樣?29.問:審計師在審計過程中,如何處理與管理層之間的分歧?30.問:審計報告中的管理層聲明有哪些內(nèi)容?
審計師考試審計理論與實務(wù)歷年真題題庫及答案一、單選題(共10題)1.【答案】C【解析】審計計劃、審計證據(jù)和審計風(fēng)險都屬于審計程序的一部分,而審計報告是審計程序的結(jié)果,不是程序本身。2.【答案】D【解析】審計師在審計過程中應(yīng)遵循獨立性、客觀性和實事求是的原則,而盈利性原則不屬于審計師應(yīng)當(dāng)遵循的原則。3.【答案】B【解析】審計抽樣通常用于獲取審計證據(jù),而非風(fēng)險評估程序。流程圖分析、內(nèi)部控制測試和詢問是風(fēng)險評估程序中常用的方法。4.【答案】D【解析】審計師的免責(zé)聲明屬于審計報告的聲明部分,而非審計意見部分。審計意見部分通常包括審計師的工作概況、審計發(fā)現(xiàn)的問題及建議等。5.【答案】B【解析】審計師發(fā)現(xiàn)客戶內(nèi)部控制存在缺陷時,應(yīng)要求客戶改進(jìn)內(nèi)部控制,而非直接修改、忽略或停止審計。6.【答案】D【解析】接受客戶不當(dāng)利益是違反職業(yè)道德規(guī)范的行為,審計師應(yīng)保持獨立性和客觀性,與客戶保持良好關(guān)系,并保守客戶商業(yè)秘密。7.【答案】C【解析】審計師發(fā)現(xiàn)客戶財務(wù)報表存在重大錯報時,應(yīng)要求客戶提供解釋、擴(kuò)大審計程序或與管理層溝通,但不得直接修改報表數(shù)據(jù)。8.【答案】D【解析】虛假陳述、濫用職權(quán)和串謀都屬于舞弊行為,審計師在審計過程中應(yīng)關(guān)注這些舞弊行為。9.【答案】C【解析】銀行對賬單屬于外部證據(jù),而審計師的工作底稿、財務(wù)報表附注和審計師的專業(yè)判斷屬于內(nèi)部證據(jù)。10.【答案】A【解析】審計師缺乏專業(yè)勝任能力可能導(dǎo)致審計失敗,而客戶故意隱瞞信息、遵循審計準(zhǔn)則和保持獨立性是審計成功的關(guān)鍵因素。二、多選題(共5題)11.【答案】ABCD【解析】審計師在執(zhí)行內(nèi)部控制測試時,應(yīng)綜合考慮內(nèi)部控制的設(shè)計有效性、執(zhí)行的充分性、業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度以及管理層的誠信等因素。12.【答案】ABCD【解析】審計證據(jù)的可靠性可能受到來源、形式、完整性和關(guān)聯(lián)性的影響。證據(jù)來源不可靠、形式不恰當(dāng)、完整性不足或關(guān)聯(lián)性不強(qiáng)都會降低證據(jù)的可靠性。13.【答案】ABCD【解析】審計師在實施風(fēng)險評估程序時,可能會采取背景調(diào)查、審計抽樣、內(nèi)部控制測試和詢問等多種審計程序來評估風(fēng)險。14.【答案】ABCD【解析】審計報告通常包括審計意見、審計發(fā)現(xiàn)的問題及建議、審計準(zhǔn)則遵循情況以及管理層聲明等內(nèi)容。15.【答案】ABCD【解析】審計師的職業(yè)道德責(zé)任包括保持獨立性、專業(yè)勝任能力、保密以及遵守法律法規(guī)等多個方面。三、填空題(共5題)16.【答案】中國注冊會計師審計準(zhǔn)則【解析】《中國注冊會計師審計準(zhǔn)則》是審計師在執(zhí)行審計業(yè)務(wù)時必須遵循的準(zhǔn)則,它規(guī)定了審計師在審計過程中應(yīng)遵循的基本原則和程序。17.【答案】無保留意見、保留意見、否定意見、無法表示意見【解析】審計意見是審計師對財務(wù)報表的真實性、公允性發(fā)表的專業(yè)意見,根據(jù)審計結(jié)果的不同,分為這四種類型。18.【答案】內(nèi)部控制制度【解析】內(nèi)部控制制度是企業(yè)為了保護(hù)資產(chǎn)、保證財務(wù)報告的可靠性、提高經(jīng)營效率和效果而建立的一系列政策和程序。審計師需要評估其有效性和設(shè)計是否合理。19.【答案】充分性和適當(dāng)性【解析】審計證據(jù)的充分性和適當(dāng)性是審計師在形成審計意見時必須考慮的兩個關(guān)鍵因素,只有充分且適當(dāng)?shù)淖C據(jù)才能支持審計師的結(jié)論。20.【答案】從何時至何時【解析】審計報告中的時間范圍是指審計師執(zhí)行審計業(yè)務(wù)的起止日期,這是審計報告中的一個重要信息,有助于明確審計工作的覆蓋期間。四、判斷題(共5題)21.【答案】錯誤【解析】審計師在執(zhí)行審計業(yè)務(wù)時,必須遵守職業(yè)道德規(guī)范,包括獨立性、客觀性、保密性等原則。22.【答案】錯誤【解析】審計師在形成審計意見時,應(yīng)當(dāng)獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù),不能僅依賴于管理層的解釋。23.【答案】正確【解析】審計師可以根據(jù)自身情況,如獨立性、專業(yè)勝任能力等因素,自行決定是否接受客戶的審計委托。24.【答案】正確【解析】審計師在審計過程中,如果發(fā)現(xiàn)財務(wù)報表存在重大錯報,有責(zé)任及時告知客戶,并采取適當(dāng)?shù)拇胧?5.【答案】錯誤【解析】審計師在編制審計報告時,必須考慮財務(wù)報表的編制基礎(chǔ),并在報告中進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼f明。五、簡答題(共5題)26.【答案】審計重要性是指審計師在執(zhí)行審計工作時,所確定的財務(wù)報表中的錯報或漏報可能影響財務(wù)報表使用者作出經(jīng)濟(jì)決策的程度?!窘馕觥繉徲嬛匾允菍徲嫀熢u估財務(wù)報表中可能存在的錯報或漏報時的重要概念,它幫助審計師確定審計程序的性質(zhì)、時間和范圍。27.【答案】審計師通過分析被審計單位及其環(huán)境的了解,包括內(nèi)部控制、行業(yè)狀況、經(jīng)營環(huán)境等,識別和評估重大錯報風(fēng)險?!窘馕觥繉徲嫀熗ㄟ^了解被審計單位及其環(huán)境,結(jié)合內(nèi)部控制測試和實質(zhì)性程序,識別和評估可能存在的重大錯報風(fēng)險。28.【答案】審計抽樣是審計師從審計對象總體中選取一定數(shù)量的樣本進(jìn)行測試,以推斷總體特征的方法?!窘馕觥繉徲嫵闃邮菍徲嫀熢讷@取審計證據(jù)時常用的一種技術(shù),通過測試樣本來推斷總體情況,從而提高審計效率。29.【答案】審計師應(yīng)通過充分溝通、收集更多證據(jù)或考慮專業(yè)意見等方式,尋求
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