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文檔簡介
國際注冊內部審計師CIA試題解析+答案(2025年)2025年國際注冊內部審計師CIA試題解析及答案:
試題一:以下哪項不是內部審計的主要目標?
A.提供咨詢服務以增加組織價值和改進其運營
B.評估和改善風險管理、控制和治理過程
C.對外部審計師的審計工作進行監(jiān)督
D.增強組織的透明度和責任
解析:內部審計的主要目標是增加組織價值和改進其運營,具體包括評估和改善風險管理、控制和治理過程。選項A和B符合內部審計的目標。選項C不正確,因為內部審計不對外部審計師的審計工作進行監(jiān)督。選項D雖然透明度和責任是組織的重要方面,但并非內部審計的主要目標。
答案:C
試題二:以下哪個不是內部審計活動的獨立性要求?
A.內部審計活動應獨立于被審計活動
B.內部審計活動應獨立于組織的治理結構
C.內部審計活動應獨立于組織的風險管理過程
D.內部審計活動應獨立于外部審計師
解析:內部審計活動的獨立性要求包括獨立于被審計活動、組織的治理結構、風險管理過程以及外部審計師。選項A、C和D均符合獨立性要求。選項B不正確,因為內部審計活動應獨立于組織的治理結構,而不是與其相關。
答案:B
試題三:以下哪個不是內部審計師應具備的專業(yè)技能?
A.分析和解決問題的能力
B.溝通能力
C.項目管理能力
D.編寫計算機程序的能力
解析:內部審計師應具備的專業(yè)技能包括分析問題、解決問題、溝通、項目管理等能力。選項A、B和C均符合內部審計師的專業(yè)技能要求。選項D不正確,因為編寫計算機程序不是內部審計師的必備技能。
答案:D
試題四:以下哪個不是內部審計報告的必備要素?
A.審計目標
B.審計范圍
C.審計結論
D.審計費用
解析:內部審計報告的必備要素包括審計目標、審計范圍、審計結論等。選項A、B和C均符合內部審計報告的必備要素。選項D不正確,因為審計費用并非內部審計報告的必備要素。
答案:D
試題五:以下哪個不是內部審計的局限性?
A.內部審計師的知識和技能有限
B.內部審計活動受資源限制
C.內部審計活動受時間限制
D.內部審計師可以代替外部審計師
解析:內部審計的局限性包括內部審計師的知識和技能有限、資源限制、時間限制等。
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