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2025年單位內(nèi)審面試題庫(kù)及答案
一、單項(xiàng)選擇題(總共10題,每題2分)1.內(nèi)部審計(jì)的主要目的是什么?A.提高企業(yè)的盈利能力B.監(jiān)督和評(píng)估企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和治理過(guò)程C.增加企業(yè)的市場(chǎng)份額D.降低企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本答案:B2.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告通常包括哪些內(nèi)容?A.企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表B.審計(jì)發(fā)現(xiàn)、建議和行動(dòng)計(jì)劃C.企業(yè)的市場(chǎng)分析報(bào)告D.企業(yè)的員工績(jī)效評(píng)估答案:B3.內(nèi)部審計(jì)師在執(zhí)行審計(jì)時(shí),應(yīng)遵循哪種原則?A.完全獨(dú)立B.客觀公正C.個(gè)人利益優(yōu)先D.隱藏審計(jì)發(fā)現(xiàn)答案:B4.內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性是指什么?A.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)不受企業(yè)其他部門(mén)的影響B(tài).內(nèi)部審計(jì)師與企業(yè)高層管理人員關(guān)系密切C.內(nèi)部審計(jì)師與企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)關(guān)系密切D.內(nèi)部審計(jì)師與企業(yè)人力資源部門(mén)關(guān)系密切答案:A5.內(nèi)部審計(jì)的哪些方面需要保密?A.審計(jì)計(jì)劃B.審計(jì)發(fā)現(xiàn)C.審計(jì)建議D.以上所有答案:D6.內(nèi)部審計(jì)師在執(zhí)行審計(jì)時(shí),應(yīng)如何處理發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷?A.立即報(bào)告給企業(yè)高層管理人員B.先與被審計(jì)部門(mén)溝通,再報(bào)告給企業(yè)高層管理人員C.不報(bào)告,自行解決D.報(bào)告給企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén),由他們解決答案:B7.內(nèi)部審計(jì)的哪些方面需要與外部審計(jì)師合作?A.審計(jì)計(jì)劃B.審計(jì)發(fā)現(xiàn)C.審計(jì)建議D.以上所有答案:A8.內(nèi)部審計(jì)的哪些方面需要與企業(yè)治理委員會(huì)合作?A.審計(jì)計(jì)劃B.審計(jì)發(fā)現(xiàn)C.審計(jì)建議D.以上所有答案:D9.內(nèi)部審計(jì)的哪些方面需要與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)合作?A.審計(jì)計(jì)劃B.審計(jì)發(fā)現(xiàn)C.審計(jì)建議D.以上所有答案:D10.內(nèi)部審計(jì)的哪些方面需要與企業(yè)合規(guī)部門(mén)合作?A.審計(jì)計(jì)劃B.審計(jì)發(fā)現(xiàn)C.審計(jì)建議D.以上所有答案:D二、填空題(總共10題,每題2分)1.內(nèi)部審計(jì)的目的是為了______和______。答案:監(jiān)督、評(píng)估2.內(nèi)部審計(jì)師在執(zhí)行審計(jì)時(shí),應(yīng)遵循______原則。答案:客觀公正3.內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性是指______。答案:內(nèi)部審計(jì)部門(mén)不受企業(yè)其他部門(mén)的影響4.內(nèi)部審計(jì)的哪些方面需要保密?答案:審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)發(fā)現(xiàn)、審計(jì)建議5.內(nèi)部審計(jì)師在執(zhí)行審計(jì)時(shí),應(yīng)如何處理發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷?答案:先與被審計(jì)部門(mén)溝通,再報(bào)告給企業(yè)高層管理人員6.內(nèi)部審計(jì)的哪些方面需要與外部審計(jì)師合作?答案:審計(jì)計(jì)劃7.內(nèi)部審計(jì)的哪些方面需要與企業(yè)治理委員會(huì)合作?答案:審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)發(fā)現(xiàn)、審計(jì)建議8.內(nèi)部審計(jì)的哪些方面需要與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)合作?答案:審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)發(fā)現(xiàn)、審計(jì)建議9.內(nèi)部審計(jì)的哪些方面需要與企業(yè)合規(guī)部門(mén)合作?答案:審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)發(fā)現(xiàn)、審計(jì)建議10.內(nèi)部審計(jì)的哪些方面需要與企業(yè)內(nèi)部控制委員會(huì)合作?答案:審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)發(fā)現(xiàn)、審計(jì)建議三、判斷題(總共10題,每題2分)1.內(nèi)部審計(jì)的主要目的是提高企業(yè)的盈利能力。答案:錯(cuò)誤2.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告通常包括審計(jì)發(fā)現(xiàn)、建議和行動(dòng)計(jì)劃。答案:正確3.內(nèi)部審計(jì)師在執(zhí)行審計(jì)時(shí),應(yīng)遵循完全獨(dú)立原則。答案:錯(cuò)誤4.內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)部門(mén)不受企業(yè)其他部門(mén)的影響。答案:正確5.內(nèi)部審計(jì)的哪些方面需要保密?答案:正確6.內(nèi)部審計(jì)師在執(zhí)行審計(jì)時(shí),應(yīng)如何處理發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷?答案:正確7.內(nèi)部審計(jì)的哪些方面需要與外部審計(jì)師合作?答案:錯(cuò)誤8.內(nèi)部審計(jì)的哪些方面需要與企業(yè)治理委員會(huì)合作?答案:正確9.內(nèi)部審計(jì)的哪些方面需要與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)合作?答案:正確10.內(nèi)部審計(jì)的哪些方面需要與企業(yè)合規(guī)部門(mén)合作?答案:正確四、簡(jiǎn)答題(總共4題,每題5分)1.簡(jiǎn)述內(nèi)部審計(jì)的主要目的和作用。答案:內(nèi)部審計(jì)的主要目的是監(jiān)督和評(píng)估企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和治理過(guò)程,以幫助企業(yè)管理層實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)。內(nèi)部審計(jì)的作用包括提高企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理水平、加強(qiáng)內(nèi)部控制、促進(jìn)企業(yè)治理、提高企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率等。2.簡(jiǎn)述內(nèi)部審計(jì)師在執(zhí)行審計(jì)時(shí)應(yīng)遵循的原則。答案:內(nèi)部審計(jì)師在執(zhí)行審計(jì)時(shí)應(yīng)遵循客觀公正原則,確保審計(jì)工作的獨(dú)立性和公正性。此外,內(nèi)部審計(jì)師還應(yīng)遵循專(zhuān)業(yè)勝任能力和職業(yè)道德原則,確保審計(jì)工作的專(zhuān)業(yè)性和可靠性。3.簡(jiǎn)述內(nèi)部審計(jì)報(bào)告通常包括哪些內(nèi)容。答案:內(nèi)部審計(jì)報(bào)告通常包括審計(jì)背景、審計(jì)范圍、審計(jì)方法、審計(jì)發(fā)現(xiàn)、審計(jì)建議和行動(dòng)計(jì)劃等內(nèi)容。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分通常包括內(nèi)部控制缺陷、風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題、治理問(wèn)題等,審計(jì)建議部分通常包括改進(jìn)措施和行動(dòng)計(jì)劃。4.簡(jiǎn)述內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性是指什么。答案:內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)部門(mén)不受企業(yè)其他部門(mén)的影響,能夠獨(dú)立地執(zhí)行審計(jì)工作。內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性是確保審計(jì)工作公正性和可靠性的重要保障。五、討論題(總共4題,每題5分)1.討論內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)管理中的作用。答案:內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)管理中起著重要作用,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:提高企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理水平、加強(qiáng)內(nèi)部控制、促進(jìn)企業(yè)治理、提高企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率等。內(nèi)部審計(jì)通過(guò)監(jiān)督和評(píng)估企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和治理過(guò)程,幫助企業(yè)管理層實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo),提高企業(yè)的整體運(yùn)營(yíng)效率。2.討論內(nèi)部審計(jì)師在執(zhí)行審計(jì)時(shí)應(yīng)遵循的原則。答案:內(nèi)部審計(jì)師在執(zhí)行審計(jì)時(shí)應(yīng)遵循客觀公正原則,確保審計(jì)工作的獨(dú)立性和公正性。此外,內(nèi)部審計(jì)師還應(yīng)遵循專(zhuān)業(yè)勝任能力和職業(yè)道德原則,確保審計(jì)工作的專(zhuān)業(yè)性和可靠性??陀^公正原則是確保審計(jì)工作公正性和可靠性的重要保障,專(zhuān)業(yè)勝任能力和職業(yè)道德原則是確保審計(jì)工作專(zhuān)業(yè)性和可靠性的重要基礎(chǔ)。3.討論內(nèi)部審計(jì)報(bào)告通常包括哪些內(nèi)容。答案:內(nèi)部審計(jì)報(bào)告通常包括審計(jì)背景、審計(jì)范圍、審計(jì)方法、審計(jì)發(fā)現(xiàn)、審計(jì)建議和行動(dòng)計(jì)劃等內(nèi)容。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分通常包括內(nèi)部控制缺陷、風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題、治理問(wèn)題等,審計(jì)建議部分通常包括改進(jìn)措施和行動(dòng)計(jì)劃。內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)全面、準(zhǔn)確、客觀,能夠?yàn)槠髽I(yè)管理層提供有價(jià)值的參考信息。4.討論內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性是指什么。答案:內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性是
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