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文檔簡介
工貿(mào)企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員資格考核(2024年度)單位:職務:姓名:成績:一、單選題(每題2分,合計20分)
1.下列哪項不屬于職業(yè)健康安全管理體系的基本要求?
A.領導與承諾
B.管理職責
C.資源、責任、績效
D.質(zhì)量管理
2.職業(yè)健康安全管理體系標準(OHSAS18001)的發(fā)布年份是?
A.1999
B.2001
C.2007
D.2015
3.職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員在進行內(nèi)部審核時,應重點關(guān)注以下哪個方面?
A.法律法規(guī)的遵守情況
B.管理體系文件的執(zhí)行情況
C.生產(chǎn)現(xiàn)場的安全狀況
D.以上都是
4.在職業(yè)健康安全管理體系中,以下哪項不是管理體系文件的組成部分?
A.政策和目標
B.組織結(jié)構(gòu)圖
C.程序文件
D.指令性文件
5.職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員在審核過程中,發(fā)現(xiàn)以下哪種情況應立即報告給最高管理者?
A.一般性不符合項
B.重大不符合項
C.潛在不符合項
D.不符合項的糾正措施
6.職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員在審核過程中,以下哪種行為是不恰當?shù)模?/p>
A.對被審核部門進行客觀公正的評價
B.提供糾正措施的建議
C.向被審核部門泄露審核信息
D.保持與被審核部門的良好溝通
7.職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員在進行現(xiàn)場審核時,以下哪種記錄方式是錯誤的?
A.使用錄音筆記錄關(guān)鍵信息
B.記錄被審核部門的安全活動
C.記錄審核過程中的發(fā)現(xiàn)
D.記錄不符合項的詳細信息
8.職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員在審核過程中,以下哪種情況應視為嚴重不符合項?
A.管理體系文件未及時更新
B.被審核部門未能有效執(zhí)行管理體系要求
C.被審核部門存在重大安全隱患
D.被審核部門未能提供相關(guān)證明文件
9.職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員在審核結(jié)束后,以下哪種報告內(nèi)容是必須的?
A.審核過程中的發(fā)現(xiàn)
B.審核結(jié)果
C.審核報告
D.以上都是
10.職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員在審核過程中,以下哪種情況不屬于內(nèi)部審核的范疇?
A.審核管理體系文件的符合性
B.審核管理體系的有效性
C.審核現(xiàn)場操作的安全性
D.審核員工對安全知識的掌握程度
二、判斷題(每題2分,合計30分)
1.職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員應當具備獨立判斷的能力,不受任何外部壓力的影響。()
2.內(nèi)部審核的目的是為了證明職業(yè)健康安全管理體系的有效性,而不是為了糾正不符合項。()
3.內(nèi)部審核的頻率應與組織的風險水平成反比。()
4.內(nèi)審員在進行審核前,不需要對被審核部門的管理體系文件進行充分的了解。()
5.內(nèi)部審核過程中,內(nèi)審員應當直接向最高管理者報告審核發(fā)現(xiàn)的不符合項。()
6.內(nèi)審員在審核過程中,可以接受被審核部門的任何解釋,即使這些解釋與事實不符。()
7.內(nèi)部審核的目的是為了證明組織符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。()
8.內(nèi)審員在進行現(xiàn)場審核時,可以不記錄任何不符合項,因為這是后續(xù)糾正措施的一部分。()
9.內(nèi)部審核的結(jié)論應當基于事實和數(shù)據(jù),而不是主觀判斷。()
10.職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員在審核過程中,發(fā)現(xiàn)的不符合項應當立即向被審核部門的管理層報告。()
11.內(nèi)部審核的目的是為了提高組織的職業(yè)健康安全管理水平,而不是為了懲罰個人。()
12.內(nèi)審員在進行審核時,應當避免對被審核部門的工作流程進行任何改變。()
13.內(nèi)部審核的目的是為了確保組織的職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進。()
14.內(nèi)審員在審核過程中,如果發(fā)現(xiàn)重大不符合項,應當立即停止審核并報告給最高管理者。()
15.內(nèi)部審核的目的是為了驗證組織的職業(yè)健康安全管理體系是否得到有效實施和保持。()
三、多選題(每題4分,合計20分)
1.以下哪些是職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員在準備審核時應考慮的因素?
A.被審核部門的管理體系文件
B.組織的風險評估結(jié)果
C.內(nèi)部審核的頻率和范圍
D.審核員的專業(yè)背景和經(jīng)驗
2.內(nèi)部審核過程中,內(nèi)審員應如何處理以下不符合項?
A.記錄不符合項,并與被審核部門討論
B.立即停止審核并報告給最高管理者
C.提供糾正措施的建議
D.僅在審核報告中進行簡要說明
3.以下哪些是職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核的關(guān)鍵活動?
A.制定審核計劃
B.審核實施
C.糾正措施的實施
D.審核報告的編寫
4.內(nèi)部審核結(jié)束后,以下哪些是內(nèi)審員應當完成的任務?
A.提交審核報告
B.確保糾正措施的實施
C.組織內(nèi)部審核的后續(xù)跟蹤
D.更新組織的管理體系文件
5.以下哪些是職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員在審核過程中應遵循的原則?
A.公正無偏
B.客觀性
C.獨立性
D.專業(yè)性
四、簡答題(每題10分,合計20分)
1.簡述職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員在審核準備階段應完成的主要工作內(nèi)容。
2.闡述內(nèi)部審核結(jié)束后,內(nèi)審員應如何確保糾正措施的有效實施。
五、案例分析題(每題10分,合計10分)
案例分析題:
某工貿(mào)企業(yè)是一家生產(chǎn)化學品的企業(yè),近期發(fā)生了以下事件:
事件一:在生產(chǎn)過程中,一名工人不慎接觸到腐蝕性化學品,導致皮膚灼傷。
事件二:企業(yè)內(nèi)存在多處安全隱患,如電線老化、安全通道堵塞等,但尚未進行整改。
事件三:企業(yè)定期進行內(nèi)部審核,但發(fā)現(xiàn)審核過程中存在以下問題:
a.審核員未充分了解被審核部門的管理體系文件。
b.審核員未能發(fā)現(xiàn)部分安全隱患。
c.審核報告未提出針對性的改進建議。
請根據(jù)以上情況,回答以下問題:
1.分析該企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系的現(xiàn)狀,指出存在的問題。
2.針對存在的問題,提出具體的改進措施和建議。
3.說明內(nèi)部審核在預防此類事件發(fā)生中的作用,并指出如何加強內(nèi)部審核工作。
答案
一、單選題(每題2分,合計20分)
1.D.質(zhì)量管理
2.C.2007
3.D.以上都是
4.B.管理體系文件
5.B.重大不符合項
6.C.向被審核部門泄露審核信息
7.A.使用錄音筆記錄關(guān)鍵信息
8.C.被審核部門存在重大安全隱患
9.D.以上都是
10.D.審核的目的是為了驗證組織的職業(yè)健康安全管理體系是否得到有效實施和保持
二、判斷題(每題2分,合計30分)
1.√
2.×
3.×
4.×
5.×
6.×
7.√
8.×
9.√
10.×
11.√
12.√
13.√
14.√
15.√
三、多選題(每題4分,合計20分)
1.A.被審核部門的管理體系文件
B.組織的風險評估結(jié)果
C.內(nèi)部審核的頻率和范圍
D.審核員的專業(yè)背景和經(jīng)驗
2.A.記錄不符合項,并與被審核部門討論
B.提供糾正措施的建議
C.確保糾正措施的實施
3.A.制定審核計劃
B.審核實施
C.糾正措施的實施
D.審核報告的編寫
4.A.提交審核報告
B.確保糾正措施的實施
C.組織內(nèi)部審核的后續(xù)跟蹤
5.A.公正無偏
B.客觀性
C.獨立性
D.專業(yè)性
四、簡答題(每題10分,合計20分)
1.答案:
職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員在審核準備階段應完成的主要工作內(nèi)容包括:
確定審核目的和范圍,明確審核的焦點和重點。
收集并審查被審核部門的相關(guān)文件,包括體系文件、程序文件、作業(yè)指導書等。
確定審核的準則,包括適用的法律法規(guī)、標準和組織內(nèi)部的要求。
編制審核計劃,包括審核的時間表、人員安排、資源需求等。
與被審核部門溝通,確認審核計劃并獲得必要的支持。
準備審核所需的工具和資料,如檢查表、記錄表格等。
確保審核員具備必要的知識和技能,必要時進行培訓和指導。
2.答案:
內(nèi)部審核結(jié)束后,內(nèi)審員應確保糾正措施的有效實施,具體措施包括:
與被審核部門共同確認不符合項,并確定糾正措施。
確保糾正措施的實施計劃得到制定和批準。
跟蹤糾正措施的實施進度,確保按照計劃進行。
對糾正措施的結(jié)果進行驗證,確保問題得到有效解決。
記錄糾正措施的實施情況和驗證結(jié)果。
將糾正措施的結(jié)果反饋給相關(guān)管理層,并更新管理體系文件。
定期回顧糾正措施的有效性,確保持續(xù)改進。
五、案例分析題(每題10分,合計10分)
答案:
1.分析:
該企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系的現(xiàn)狀存在以下問題:
缺乏對化學品危害的正確評估和控制,導致工人接觸腐蝕性化學品后發(fā)生傷害。
安全隱患未被及時發(fā)現(xiàn)和整改,如電線老化、安全通道堵塞,增加了事故發(fā)生的風險。
內(nèi)部審核工作存在不足,包括審核員對管理體系文件了解不足,未能發(fā)現(xiàn)所有安全隱患,以及未提出針對性的改進建議。
2.改進措施和建議:
加強化學品安全管理,包括化學品的使用、儲存、處理和廢棄的正確程序,以及個人防護裝備的使用。
定期進行安全檢查,及時發(fā)現(xiàn)和整改安全隱患,確保安全通道暢通,電線和其他電氣設備處于良好狀態(tài)。
提高內(nèi)部審核的有效性:
a.對審核員進行培訓,確保他們熟悉管理體系文件和相關(guān)法規(guī)。
b.在審核前,確保審核員充分了解被審核部門的運營情況。
c.審核過程中,使用結(jié)構(gòu)化的檢查表和指南,確保審核的全面性和一致性。
d.審核報告應詳細記錄發(fā)現(xiàn)的不符合項,并提供明確的糾正措施建議。
強化糾正措施的實施:
a.對不符合項進行風險評估,確定優(yōu)先級。
b.確保糾正措施由有責任的人員負責,并定期跟蹤進展。
c.對糾正措施的結(jié)果進行驗證,確保問題得到解決。
d.將糾正措施的結(jié)果納入管理體系的持續(xù)改進過程中。
3.內(nèi)部審核的
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