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文檔簡介

.,公司內部各種營運流程,編制:審核:批準:,.,1、客戶訂單處理流程;13、放行條樣版,2、訂單評估、備案流程圖,3、倉庫入庫流程圖,4、倉庫出庫流程,5、來料檢驗流程,6、客訴處理流程,7、采購報價流程,8、采購單價變更流程圖,9、采購訂單下達流程圖,10、采購訂單取消流程,11、采購對賬流程圖,12、放行條流程圖,15、印鑒使用申請表樣版單,14、公章申請使用流程圖,16、合同審批流程圖,17、合同簽約申請表樣版單,18、人事審批權限表,19、組織架構圖,.,1、客戶訂單操作流程圖,.,2、訂單評估、備案流程,提交至總經(jīng)理審批,建議意見,總經(jīng)理,銷售部,備注:1、采購協(xié)助財務算出毛利潤;2、財務必須評估訂單的合法性、公司資金流等狀況。,.,3、倉庫入庫流程圖,.,4、倉庫出庫流程,.,5、來料檢驗流程,.,6、客訴處理流程,.,7、采購報價流程圖,.,8、采購單價變更流程圖,.,9、采購訂單下達流程圖,.,10、采購訂單取消流程,.,11、采購對賬流程圖,.,統(tǒng)一給到財務,財務,放行,12、放行條流程圖,.,13、放行條樣版,.,14、公章申請使用流程圖,提交人,部門主管,管轄總監(jiān),財務,總經(jīng)理,蓋章,.,15、印鑒使用申請表樣版單,.,16、合同審批流程圖,提交人,部門主管,管轄總監(jiān),財務,總經(jīng)理,稽核,.,17、合同簽約申請表樣版單

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