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文檔簡介
1、冷軋線鉗項目實施方案一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx科技公司(二)項目規(guī)劃機(jī)構(gòu)泓域咨詢產(chǎn)業(yè)研究中心(三)公司簡介公司一直秉承“堅持原創(chuàng),追求領(lǐng)先”的經(jīng)營理念,不斷創(chuàng)造令客戶驚喜的產(chǎn)品和服務(wù)。本公司奉行“客戶至上,質(zhì)量保障”的服務(wù)宗旨,樹立“一切為客戶著想” 的經(jīng)營理念,以高效、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠的專業(yè)精神服務(wù)于新老客戶。 公司是按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的有限責(zé)任公司,公司最高機(jī)構(gòu)為股東大會,日常經(jīng)營管理為總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,企業(yè)設(shè)有技術(shù)、質(zhì)量、采購、銷售、客戶服務(wù)、生產(chǎn)、綜合管理、后勤及財務(wù)等部門,公司致力于為市場提供品質(zhì)優(yōu)良的項目產(chǎn)品,憑借強(qiáng)大的技術(shù)支持和全新服務(wù)理念,不斷為顧客提供系統(tǒng)的解決方案
2、、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和貼心的服務(wù)。公司依托集團(tuán)公司整體優(yōu)勢、發(fā)展自身專業(yè)化咨詢能力,以助力產(chǎn)業(yè)提高運(yùn)營效率為使命,提供全方面的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)。產(chǎn)品的研發(fā)效率和質(zhì)量是產(chǎn)品創(chuàng)新的保障,公司將進(jìn)一步加大研發(fā)基礎(chǔ)建設(shè)。通過研發(fā)平臺的建設(shè),使產(chǎn)品研發(fā)管理更加規(guī)范化和信息化;通過產(chǎn)品監(jiān)測中心的建設(shè),不斷完善產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),提高專業(yè)檢測能力,提升產(chǎn)品可靠性。(四)公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度,xxx有限責(zé)任公司實現(xiàn)營業(yè)收入6887.28萬元,同比增長24.34%(1348.18萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務(wù)冷軋線鉗生產(chǎn)及銷售收入為6113.56萬元,占營業(yè)總收入的88.77%。根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額1679.77萬元,較
3、去年同期相比增長217.03萬元,增長率14.84%;實現(xiàn)凈利潤1259.83萬元,較去年同期相比增長131.17萬元,增長率11.62%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元6887.28完成主營業(yè)務(wù)收入萬元6113.56主營業(yè)務(wù)收入占比88.77%營業(yè)收入增長率(同比)24.34%營業(yè)收入增長量(同比)萬元1348.18利潤總額萬元1679.77利潤總額增長率14.84%利潤總額增長量萬元217.03凈利潤萬元1259.83凈利潤增長率11.62%凈利潤增長量萬元131.17投資利潤率43.90%投資回報率32.93%財務(wù)內(nèi)部收益率24.09%企業(yè)總資產(chǎn)萬元10674.51流動資
4、產(chǎn)總額占比萬元32.91%流動資產(chǎn)總額萬元3512.51資產(chǎn)負(fù)債率33.40%二、項目概況(一)項目名稱冷軋線鉗項目堅持供給側(cè)和需求側(cè)并重,以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為突破口,加快解決現(xiàn)階段我市發(fā)展面臨的區(qū)域結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、要素投入結(jié)構(gòu)、排放結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)增長動力結(jié)構(gòu)和收入分配結(jié)構(gòu)上存在的結(jié)構(gòu)性缺陷,從供給端入手,提高創(chuàng)新、勞動力、土地、資本的全要素生產(chǎn)率,擴(kuò)大有效供給,推進(jìn)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會健康可持續(xù)發(fā)展。(二)項目選址某某出口加工區(qū)蘭州,簡稱蘭或皋,古稱金城,是甘肅省省會,國務(wù)院批復(fù)確定的中國西部地區(qū)重要的中心城市之一、西北地區(qū)重要的工業(yè)基地和綜合交通樞紐、絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶的重要節(jié)點城市。蘭州
5、地處中國西北地區(qū)、甘肅省中部,位于中國大陸陸域版圖的幾何中心,是中國大西北鐵路、公路、航空的綜合交通樞紐,中國人民解放軍西部戰(zhàn)區(qū)陸軍機(jī)關(guān)駐地,也是新亞歐大陸橋中國段五大中心城市之一,西部重要的區(qū)域商貿(mào)中心和現(xiàn)代物流基地,享有絲路重鎮(zhèn)、黃河明珠、西部夏宮、水車之都、瓜果名城等美譽(yù)。蘭州是古絲綢之路上的重鎮(zhèn),早在5000年前人類就在這里繁衍生息;西漢設(shè)立縣治,取金城湯池之意而稱金城;隋初改置蘭州總管府,始稱蘭州;自漢至唐、宋時期,隨著絲綢之路的開通,出現(xiàn)了絲綢西去、天馬東來的盛況,蘭州逐漸成為絲綢之路重要的交通要道和商埠重鎮(zhèn),聯(lián)系西域少數(shù)民族的重要都會和紐帶,是黃河文化、絲路文化、中原文化與西域文
6、化的重要交匯地。2012年8月28日,國務(wù)院批復(fù)設(shè)立西北地區(qū)第一個、中國第五個國家級新區(qū)蘭州新區(qū)。文件中明確提出,要把建設(shè)蘭州新區(qū)作為深入實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的重要舉措,并于2020年將蘭州發(fā)展為西北地區(qū)現(xiàn)代化大都市。(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積20970.48平方米(折合約31.44畝)。(四)項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)64.65%,建筑容積率1.32,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.25%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度173.70萬元/畝。(五)土建工程指標(biāo)項目凈用地面積20970.48平方米,建筑物基底占地面積13557.42平方米,總建筑面積27681.03平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程17399
7、.95平方米,項目規(guī)劃綠化面積1453.63平方米。(六)設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計61臺(套),設(shè)備購置費(fèi)2229.09萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量1308365.28千瓦時,折合160.80噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量6929.99立方米,折合0.59噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“冷軋線鉗項目投資建設(shè)項目”,年用電量1308365.28千瓦時,年總用水量6929.99立方米,項目年綜合總耗能量(當(dāng)量值)161.39噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量65.92噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年,項目總節(jié)能率27.78%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護(hù)項目符合某某出口加工區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合某某出口加工區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃
8、和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資6765.50萬元,其中:固定資產(chǎn)投資5461.13萬元,占項目總投資的80.72%;流動資金1304.37萬元,占項目總投資的19.28%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入11770.00萬元,總成本費(fèi)用9069.88萬元,稅金及附加128.57萬元,利潤總額2700.12萬元,利稅總額3201.12萬元,稅后凈利潤2025.09萬元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額1
9、176.03萬元;達(dá)產(chǎn)年投資利潤率39.91%,投資利稅率47.32%,投資回報率29.93%,全部投資回收期4.84年,提供就業(yè)職位238個。(十二)進(jìn)度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。選派組織能力強(qiáng)、技術(shù)素質(zhì)高、施工經(jīng)驗豐富、最優(yōu)秀的工程技術(shù)人員和施工隊伍投入本項目施工。項目承辦單位要合理安排設(shè)計、采購和設(shè)備安裝的時間,在工作上交叉進(jìn)行,最大限度縮短建設(shè)周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工,諸如其他配套工程等。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某某出口加工區(qū)及某某出口加工區(qū)冷軋線鉗行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項目的建設(shè)對促進(jìn)某某出口加工區(qū)冷軋線鉗產(chǎn)業(yè)
10、結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx有限責(zé)任公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求,擬建“冷軋線鉗項目”,本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某某出口加工區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位238個,達(dá)產(chǎn)年納稅總額1176.03萬元,可以促進(jìn)某某出口加工區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率39.91%,投資利稅率47.32%,全部投資回報率29.93%,全部投資回收期4.84年,固定資產(chǎn)投資回收期4.84年(含建設(shè)期),項目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4、提振民營經(jīng)濟(jì)、激發(fā)民間投資已被列入重要清單。民營經(jīng)濟(jì)是經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重要
11、組成部分,在壯大區(qū)域經(jīng)濟(jì)、安排勞動就業(yè)、增加城鄉(xiāng)居民收入、維護(hù)社會和諧穩(wěn)定以及全面建成小康社會進(jìn)程中起著不可替代的作用,如何做大做強(qiáng)民營經(jīng)濟(jì),已成為當(dāng)前的一項重要課題。從促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展看,民營企業(yè)機(jī)制靈活、貼近市場,在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級等方面力度很大,成效很好。據(jù)統(tǒng)計,我國65%的專利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看,民營經(jīng)濟(jì)作為國民經(jīng)濟(jì)的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計,城鎮(zhèn)就業(yè)中,民營經(jīng)濟(jì)的占比超過了80%,而新增就業(yè)貢獻(xiàn)率超過了90%。引導(dǎo)民間投資參與制造業(yè)重大項目建設(shè),國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部發(fā)展改革委人民銀行關(guān)
12、于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會資本合作模式指導(dǎo)意見,要求廣泛采用政府和社會資本合作(PPP)模式。為推動中國制造2025國家戰(zhàn)略實施,中央財政在工業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金基礎(chǔ)上整合設(shè)立了工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(中國制造2025)資金。圍繞中國制造2025戰(zhàn)略,重點解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、共性問題,充分發(fā)揮政府資金的引導(dǎo)作用,帶動產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。重點支持制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展,加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)支持力度,為各類企業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供產(chǎn)業(yè)和技術(shù)支撐。綜上所述,項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。四、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米20970.4
13、831.44畝1.1容積率1.321.2建筑系數(shù)64.65%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝173.701.4基底面積平方米13557.421.5總建筑面積平方米27681.031.6綠化面積平方米1453.63綠化率5.25%2總投資萬元6765.502.1固定資產(chǎn)投資萬元5461.132.1.1土建工程投資萬元2360.322.1.1.1土建工程投資占比萬元34.89%2.1.2設(shè)備投資萬元2229.092.1.2.1設(shè)備投資占比32.95%2.1.3其它投資萬元871.722.1.3.1其它投資占比12.88%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比80.72%2.2流動資金萬元1304.372.2.1流動資金
14、占比19.28%3收入萬元11770.004總成本萬元9069.885利潤總額萬元2700.126凈利潤萬元2025.097所得稅萬元1.328增值稅萬元372.439稅金及附加萬元128.5710納稅總額萬元1176.0311利稅總額萬元3201.1212投資利潤率39.91%13投資利稅率47.32%14投資回報率29.93%15回收期年4.8416設(shè)備數(shù)量臺(套)6117年用電量千瓦時1308365.2818年用水量立方米6929.9919總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤161.3920節(jié)能率27.78%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤65.9222員工數(shù)量人238土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑
15、面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程9585.109585.1017399.9517399.951632.031.1主要生產(chǎn)車間5751.065751.0610439.9710439.971011.861.2輔助生產(chǎn)車間3067.233067.235567.985567.98522.251.3其他生產(chǎn)車間766.81766.811009.201009.2097.922倉儲工程2033.612033.616682.706682.70455.862.1成品貯存508.40508.401670.671670.67113.972.2原料倉儲1057.481057.483475.003475.
16、00237.052.3輔助材料倉庫467.73467.731537.021537.02104.853供配電工程108.46108.46108.46108.468.323.1供配電室108.46108.46108.46108.468.324給排水工程124.73124.73124.73124.737.444.1給排水124.73124.73124.73124.737.445服務(wù)性工程1287.951287.951287.951287.9587.865.1辦公用房709.84709.84709.84709.8447.245.2生活服務(wù)578.11578.11578.11578.1149.416消防
17、及環(huán)保工程363.34363.34363.34363.3427.886.1消防環(huán)保工程363.34363.34363.34363.3427.887項目總圖工程54.2354.2354.2354.2386.437.1場地及道路硬化3717.28735.81735.817.2場區(qū)圍墻735.813717.283717.287.3安全保衛(wèi)室54.2354.2354.2354.238綠化工程1557.2154.50合計13557.4227681.0327681.032360.32節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤161.391.1年用電量千瓦時1308365.281.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤
18、160.801.3年用水量立方米6929.991.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.592年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤65.923節(jié)能率27.78%節(jié)項目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元3826.261.1完成比例56.56%2完成固定資產(chǎn)投資萬元2578.762.1完成比例67.40%3完成流動資金投資萬元1247.503.1完成比例32.60%人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1621.2人均年工資萬元5.361.3年工資額萬元756.962工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人362.2人均年工資萬元5.832.3年工資額萬元185.903企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人
19、103.2人均年工資萬元6.693.3年工資額萬元63.724品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人194.2人均年工資萬元5.314.3年工資額萬元107.835其他人員工資5.1平均人數(shù)人115.2人均年工資萬元6.415.3年工資額萬元85.526職工工資總額萬元1199.93固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元2360.322229.09173.705461.131.1工程費(fèi)用萬元2360.322229.097404.791.1.1建筑工程費(fèi)用萬元2360.322360.3234.89%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元2229.09
20、2229.0932.95%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元871.72871.7212.88%1.2.1無形資產(chǎn)萬元365.69365.691.3預(yù)備費(fèi)萬元506.03506.031.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元278.54278.541.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元227.49227.492建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5461.135461.13流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元7404.795051.335674.037404.797404.797404.791.1應(yīng)收賬款萬元2221.441221.791777.152221.442221.442221
21、.441.2存貨萬元3332.161832.692665.723332.163332.163332.161.2.1原輔材料萬元999.65549.81799.72999.65999.65999.651.2.2燃料動力萬元49.9827.4939.9949.9849.9849.981.2.3在產(chǎn)品萬元1532.79843.041226.231532.791532.791532.791.2.4產(chǎn)成品萬元749.74412.35599.79749.74749.74749.741.3現(xiàn)金萬元1851.201018.161480.961851.201851.201851.202流動負(fù)債萬元6100.42
22、3355.234880.346100.426100.426100.422.1應(yīng)付賬款萬元6100.423355.234880.346100.426100.426100.423流動資金萬元1304.37717.401043.501304.371304.371304.374鋪底流動資金萬元434.79239.13347.83434.79434.79434.79總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元6765.50123.88%123.88%100.00%2項目建設(shè)投資萬元5461.13100.00%100.00%80.72%2.1工程費(fèi)用萬元4589
23、.4184.04%84.04%67.84%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元2360.3243.22%43.22%34.89%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元2229.0940.82%40.82%32.95%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元365.696.70%6.70%5.41%2.2.1無形資產(chǎn)萬元365.696.70%6.70%5.41%2.3預(yù)備費(fèi)萬元506.039.27%9.27%7.48%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元278.545.10%5.10%4.12%2.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元227.494.17%4.17%3.36%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5461.13100.00%100.00%8
24、0.72%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動資金萬元1304.3723.88%23.88%19.28%7鋪底流動資金萬元434.797.96%7.96%6.43%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元6473.509416.0011770.0011770.0011770.001.1萬元6473.509416.0011770.0011770.0011770.002現(xiàn)價增加值萬元2071.523013.123766.403766.403766.403增值稅萬元204.84297.94372.43372.43372.433.1銷項稅額萬元1883.201883
25、.201883.201883.201883.203.2進(jìn)項稅額萬元830.921208.621510.771510.771510.774城市維護(hù)建設(shè)稅萬元14.3420.8626.0726.0726.075教育費(fèi)附加萬元6.158.9411.1711.1711.176地方教育費(fèi)附加萬元4.105.967.457.457.459土地使用稅萬元83.8883.8883.8883.8883.8810稅金及附加萬元108.46119.63128.57128.57128.57折舊及攤銷一覽表序號項目運(yùn)營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值2360.322360.32當(dāng)期折舊額1888.
26、2694.4194.4194.4194.4194.41凈值472.062265.912171.492077.081982.671888.262機(jī)器設(shè)備原值2229.092229.09當(dāng)期折舊額1783.27118.88118.88118.88118.88118.88凈值2110.211991.321872.441753.551634.673建筑物及設(shè)備原值4589.41當(dāng)期折舊額3671.53213.30213.30213.30213.30213.30建筑物及設(shè)備凈值917.884376.114162.813949.513736.213522.914無形資產(chǎn)原值365.69365.69當(dāng)期攤銷
27、額365.699.149.149.149.149.14凈值356.55347.41338.26329.12319.985合計:折舊及攤銷4037.22222.44222.44222.44222.44222.44總成本費(fèi)用估算一覽表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元5917.653254.714734.125917.655917.655917.652外購燃料動力費(fèi)萬元539.80296.89431.84539.80539.80539.803工資及福利費(fèi)萬元1199.931199.931199.931199.931199.931199.934修理費(fèi)萬元25.60
28、14.0820.4825.6025.6025.605其它成本費(fèi)用萬元1164.46640.45931.571164.461164.461164.465.1其他制造費(fèi)用萬元303.84167.11243.07303.84303.84303.845.2其他管理費(fèi)用萬元258.37142.10206.70258.37258.37258.375.3其他銷售費(fèi)用萬元546.16300.39436.93546.16546.16546.166經(jīng)營成本萬元8847.444866.097077.958847.448847.448847.447折舊費(fèi)萬元213.30213.30213.30213.30213.30
29、213.308攤銷費(fèi)萬元9.149.149.149.149.149.149利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元9069.885628.507540.389069.889069.889069.8810.1可變成本萬元7647.514206.136118.017647.517647.517647.5110.2固定成本萬元1422.371422.371422.371422.371422.371422.3711盈虧平衡點43.69%43.69%利潤及利潤分配表序號項目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元11770.006473.509416.0011770.0011770.0011770.002稅金及附加萬元128.57108.46119.63128.57128.57128.573總成本費(fèi)用萬元9069.885628.507540.389069.889069.889069.885增值稅萬元372.43204.84297.94372.43372.43372.436利潤總額萬元2
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