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文檔簡介

泓域咨詢MACRO/ 汽車尾氣清潔劑投資項目開發(fā)計劃方案第一章 基本情況一、項目概況(一)項目名稱汽車尾氣清潔劑投資項目(二)項目選址某開發(fā)區(qū)對周圍環(huán)境不應產生污染或對周圍環(huán)境污染不超過國家有關法律和現行標準的允許范圍,不會引起當地居民的不滿,不會造成不良的社會影響。項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求,同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。對各種設施用地進行統(tǒng)籌安排,提高土地綜合利用效率,同時,采用先進的工藝技術和設備,達到“節(jié)約能源、節(jié)約土地資源”的目的。(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積31202.26平方米(折合約46.78畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數52.08%,建筑容積率1.70,建設區(qū)域綠化覆蓋率7.87%,固定資產投資強度196.59萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積31202.26平方米,建筑物基底占地面積16250.14平方米,總建筑面積53043.84平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程35085.06平方米,項目規(guī)劃綠化面積4172.03平方米。(六)設備選型方案項目計劃購置設備共計117臺(套),設備購置費4059.19萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量1152549.39千瓦時,折合141.65噸標準煤。2、項目年總用水量11057.35立方米,折合0.94噸標準煤。3、“汽車尾氣清潔劑投資項目投資建設項目”,年用電量1152549.39千瓦時,年總用水量11057.35立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)142.59噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量37.90噸標準煤/年,項目總節(jié)能率28.60%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合某開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合某開發(fā)區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策;對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內,項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構成項目預計總投資12212.02萬元,其中:固定資產投資9196.48萬元,占項目總投資的75.31%;流動資金3015.54萬元,占項目總投資的24.69%。(十)資金籌措該項目現階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入23212.00萬元,總成本費用17912.72萬元,稅金及附加212.52萬元,利潤總額5299.28萬元,利稅總額6242.74萬元,稅后凈利潤3974.46萬元,達產年納稅總額2268.28萬元;達產年投資利潤率43.39%,投資利稅率51.12%,投資回報率32.55%,全部投資回收期4.57年,提供就業(yè)職位383個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。實行動態(tài)計劃管理,加強施工進度的統(tǒng)計和分析工作,根據實際施工進度,及時調整施工進度計劃,隨時掌握關鍵線路的變化狀況。在技術交流談判同時,提前進行設計工作。對于制造周期長的設備,提前設計,提前定貨。融資計劃應比資金投入計劃超前,時間及資金數量需有余地。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某開發(fā)區(qū)及某開發(fā)區(qū)汽車尾氣清潔劑行業(yè)布局和結構調整政策;項目的建設對促進某開發(fā)區(qū)汽車尾氣清潔劑產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx集團為適應國內外市場需求,擬建“汽車尾氣清潔劑投資項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進某開發(fā)區(qū)經濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位383個,達產年納稅總額2268.28萬元,可以促進某開發(fā)區(qū)區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率43.39%,投資利稅率51.12%,全部投資回報率32.55%,全部投資回收期4.57年,固定資產投資回收期4.57年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。民營企業(yè)貼近市場、嗅覺敏銳、機制靈活,在推進企業(yè)技術創(chuàng)新能力建設方面起到重要作用。認定國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)和培育工業(yè)設計企業(yè),有助于企業(yè)技術創(chuàng)新能力進一步升級。同時,大量民營企業(yè)走在科技、產業(yè)、時尚的最前沿,能夠綜合運用科技成果和工學、美學、心理學、經濟學等知識,對工業(yè)產品的功能、結構、形態(tài)及包裝等進行整合優(yōu)化創(chuàng)新,服務于工業(yè)設計,豐富產品品種、提升產品附加值,進而創(chuàng)造出新技術、新模式、新業(yè)態(tài)。近年來,國家先后出臺了“非公經濟36條”、“民間投資36條”、“鼓勵社會投資39條”、“激發(fā)民間有效投資活力10條”、關于深化投融資體制改革的意見等一系列政策措施,大力營造一視同仁的市場環(huán)境,激發(fā)民間投資活力。國家發(fā)改委會同各地方、各部門,認真貫徹落實中央關于促進民間投資發(fā)展的決策部署,取得了明顯成效。今年以來,民間投資增速持續(xù)保持在8%以上,前7個月達到了8.8%,始終高于整體投資增速,占全部投資的比重達到62.6%。全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神,樹立創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享發(fā)展理念,堅定不移走產業(yè)強市道路,主動融入全球產業(yè)分工體系,全面落實“中國制造2025”,以信息化與工業(yè)化深度融合為主線,以提高經濟發(fā)展質量和效益為中心,積極發(fā)展新產業(yè)、新技術、新業(yè)態(tài)和新模式,大力推進產業(yè)智能化、綠色化、服務化、高端化發(fā)展,全力構建以新興產業(yè)為先導、先進制造業(yè)為主體、現代服務業(yè)為支撐的現代產業(yè)新體系,把我市打造成為國內一流,具有國際影響力的制造強市,在新的起點上重振我市產業(yè)雄風,為建設“經濟強、百姓富、環(huán)境美、社會文明程度高”新我市夯實堅強的產業(yè)基礎。三、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米31202.2646.78畝1.1容積率1.701.2建筑系數52.08%1.3投資強度萬元/畝196.591.4基底面積平方米16250.141.5總建筑面積平方米53043.841.6綠化面積平方米4172.03綠化率7.87%2總投資萬元12212.022.1固定資產投資萬元9196.482.1.1土建工程投資萬元3883.112.1.1.1土建工程投資占比萬元31.80%2.1.2設備投資萬元4059.192.1.2.1設備投資占比33.24%2.1.3其它投資萬元1254.182.1.3.1其它投資占比10.27%2.1.4固定資產投資占比75.31%2.2流動資金萬元3015.542.2.1流動資金占比24.69%3收入萬元23212.004總成本萬元17912.725利潤總額萬元5299.286凈利潤萬元3974.467所得稅萬元1.708增值稅萬元730.949稅金及附加萬元212.5210納稅總額萬元2268.2811利稅總額萬元6242.7412投資利潤率43.39%13投資利稅率51.12%14投資回報率32.55%15回收期年4.5716設備數量臺(套)11717年用電量千瓦時1152549.3918年用水量立方米11057.3519總能耗噸標準煤142.5920節(jié)能率28.60%21節(jié)能量噸標準煤37.9022員工數量人383 第二章 投資單位說明一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx科技發(fā)展公司(二)公司簡介公司是全球領先的產品提供商。我們在續(xù)為客戶創(chuàng)造價值,堅持圍繞客戶需求持續(xù)創(chuàng)新,加大基礎研究投入,厚積薄發(fā),合作共贏。通過持續(xù)快速發(fā)展,公司經濟規(guī)模和綜合實力不斷增長,企業(yè)貢獻力和影響力大幅提升。 本公司集研發(fā)、生產、銷售為一體。公司擁有雄厚的技術力量,先進的生產設備以及完善、科學的管理體系。面對科技高速發(fā)展的二十一世紀,本公司不斷創(chuàng)新,勇于開拓,以優(yōu)質的產品、廣泛的營銷網絡、優(yōu)良的售后服務贏得了市場。產品不僅暢銷國內,還出口全球幾十個國家和地區(qū),深受國內外用戶的一致好評。公司經過多年的不懈努力,產品銷售網絡遍布全國各省、市、自治區(qū);完整的產品系列和精益求精的品質使企業(yè)的市場占有率不斷提高,除國內市場外,公司還具有強大穩(wěn)固的國外市場網絡;項目承辦單位一貫遵循“以質量求生存,以科技求發(fā)展,以管理求效率,以服務求信譽”的質量方針,努力生產高質量的產品,以優(yōu)質的服務奉獻社會。為了確保研發(fā)團隊的穩(wěn)定性,提升技術創(chuàng)新能力,公司在研發(fā)投入、技術人員激勵等方面實施了多項行之有效的措施。公司自成立以來,一直奉行“誠信創(chuàng)新、科學高效、持續(xù)改進、顧客滿意”的質量方針,將產品的質量控制貫穿研發(fā)、采購、生產、倉儲、銷售、服務等整個流程中。公司依靠先進的生產、檢測設備和品質管理系統(tǒng),確保了品質的穩(wěn)定性,贏得了客戶的肯定。公司建立了產品開發(fā)控制程序、研發(fā)部績效管理細則等一系列制度,對研發(fā)項目立項、評審、研發(fā)經費核算、研發(fā)人員績效考核等進行規(guī)范化管理,確保了良好的研發(fā)工作運行環(huán)境。公司將加強人才的引進和培養(yǎng),尤其是研發(fā)及業(yè)務方面的高級人才,健全研發(fā)、管理和銷售等各級人員的薪酬考核體系,完善激勵制度,提高公司員工創(chuàng)造力,為公司的持續(xù)快速發(fā)展提供強大保障。二、公司經濟效益分析上一年度,xxx集團實現營業(yè)收入16292.73萬元,同比增長15.05%(2131.40萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務汽車尾氣清潔劑生產及銷售收入為15232.90萬元,占營業(yè)總收入的93.50%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入3421.474561.964236.114073.1816292.732主營業(yè)務收入3198.914265.213960.553808.2215232.902.1汽車尾氣清潔劑(A)1055.641407.521306.981256.715026.862.2汽車尾氣清潔劑(B)735.75981.00910.93875.893503.572.3汽車尾氣清潔劑(C)543.81725.09673.29647.402589.592.4汽車尾氣清潔劑(D)383.87511.83475.27456.991827.952.5汽車尾氣清潔劑(E)255.91341.22316.84304.661218.632.6汽車尾氣清潔劑(F)159.95213.26198.03190.41761.642.7汽車尾氣清潔劑(.)63.9885.3079.2176.16304.663其他業(yè)務收入222.56296.75275.56264.961059.83根據初步統(tǒng)計測算,公司實現利潤總額3996.27萬元,較去年同期相比增長522.57萬元,增長率15.04%;實現凈利潤2997.20萬元,較去年同期相比增長427.07萬元,增長率16.62%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元16292.73完成主營業(yè)務收入萬元15232.90主營業(yè)務收入占比93.50%營業(yè)收入增長率(同比)15.05%營業(yè)收入增長量(同比)萬元2131.40利潤總額萬元3996.27利潤總額增長率15.04%利潤總額增長量萬元522.57凈利潤萬元2997.20凈利潤增長率16.62%凈利潤增長量萬元427.07投資利潤率47.73%投資回報率35.80%財務內部收益率27.84%企業(yè)總資產萬元28304.18流動資產總額占比萬元30.51%流動資產總額萬元8634.35資產負債率48.43% 第三章 項目背景研究分析一、項目建設背景1、經過多年的發(fā)展,制造業(yè)已經成為我市的城市名片,也是我市的核心競爭力。改革開放以來,我市制造業(yè)發(fā)展取得了顯著成就,基本形成了產業(yè)體系完善、產品門類齊全、技術基礎較好,國有、民營和外資企業(yè)優(yōu)勢互補,新興產業(yè)與傳統(tǒng)產業(yè)協(xié)調共進的制造業(yè)發(fā)展格局。從國際發(fā)展環(huán)境來看,世界經濟仍將深度調整,增長變化趨勢不確定性增強,歐美再工業(yè)化、低成本國家工業(yè)化和互聯(lián)網的商業(yè)創(chuàng)新,將會對全球生產組織方式產生重大影響,全球投資和貿易的規(guī)則醞釀新變化,經濟全球化將持續(xù)深入發(fā)展。搶抓“中國制造2025”等重大機遇,突出工業(yè)主導地位,以加快新型工業(yè)化跨越發(fā)展為抓手,著力穩(wěn)增長、調結構、轉動力、增后勁;以園區(qū)建設為載體,著力強龍頭、補鏈條、聚集群,做實做強做大工業(yè)的規(guī)模和總量;以重大項目為支撐,以延伸產業(yè)鏈為路徑,全面提升發(fā)展質量和效益,增強主導力,加快形成產業(yè)結構合理和產業(yè)類別齊全的現代產業(yè)體系,全面推動我市工業(yè)高質量發(fā)展。高質量發(fā)展是投入產出效率和經濟效益不斷提高的發(fā)展。高質量發(fā)展的重要標志,是不斷提高勞動、資本、土地、資源、環(huán)境等要素的投入產出效率和微觀主體的經濟效益,并表現為企業(yè)利潤、職工收入、國家稅收的持續(xù)增加和勞動就業(yè)不斷擴大。 2016年全省制造業(yè)完成工業(yè)增加值是868億元,占全省規(guī)模以上工業(yè)增加值的55.45%,同比增長6.6%,高于規(guī)模以上工業(yè)增速0.4個百分點。其中,裝備制造業(yè)完成增加值87.2億元,同比增長10.7個百分點,高于規(guī)模以上制造企業(yè)增速4.1個百分點;電子信息產業(yè)完成增加值22.5億元,同比增長15.8個百分點,高于規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)9.2個百分點。2、戰(zhàn)略性新興產業(yè)是以重大技術突破和重大發(fā)展需求為基礎的產業(yè),具有知識技術密集、物質資源消耗少、成長潛力大、綜合效益好等特點,對經濟社會發(fā)展具有重要引領帶動作用。抓住了戰(zhàn)略性新興產業(yè),就搶占了發(fā)展先機,掌握了未來發(fā)展的主動權。堅定實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,加快建設創(chuàng)新型國家,培育新增長點,形成新動能。國家出臺了一系列扶持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的政策舉措,著力培育壯大新興產業(yè),加快發(fā)展數字經濟,新舊動能轉換明顯加快??梢愿爬椤俺砷L快”“活力強”“業(yè)態(tài)新”“環(huán)境優(yōu)”四個特點。戰(zhàn)略性新興產業(yè)代表新一輪科技革命和產業(yè)變革的方向,其發(fā)展事關全局和長遠。必須以更大的決心和勇氣謀篇布局,確保戰(zhàn)略性新興產業(yè)成為支撐新舊增長動能轉換的新動力,引領產業(yè)邁向中高端和經濟社會高質量、可持續(xù)發(fā)展。xxx國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要中指出: “十三五”期間將加快發(fā)展經濟,投資項目建設有利于加快當地經濟發(fā)展,因此,投資項目的建設符合xxx國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要。投資項目在國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的產業(yè)結構調整指導目錄(2011年本)(2013年修正)將項目產品制造列為鼓勵類項目。投資項目符合中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要的要求,因此,符合國家產業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。項目的實施,通過建設達到規(guī)模效益,首先大力開發(fā)建設地周邊市場,站穩(wěn)腳跟后擴大生產規(guī)模,逐步將產品推向全國,按照企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,力爭在較短的時間內將公司做大做強,為企業(yè)的進一步發(fā)展奠定堅實的基礎。2018年以來,我國工業(yè)運行保持在合理區(qū)間,創(chuàng)新驅動發(fā)展步入快車道。值得一提的是,制造業(yè)創(chuàng)新體系日趨完善,新興產業(yè)和先進制造業(yè)加速壯大。重點行業(yè)骨干企業(yè)“雙創(chuàng)”平臺普及率超過75%,制造業(yè)數字化轉型步伐加快。但同時,制造業(yè)也面臨著錯綜復雜的國內外形勢,轉型升級壓力較大。2019年,我國將把推動制造業(yè)高質量發(fā)展放在更加突出的位置,以促進技術變革、提升產業(yè)鏈條為重點,不斷增強創(chuàng)新力和競爭力。二、必要性分析1、制造業(yè)是振興實體經濟的主戰(zhàn)場。新一輪科技革命和產業(yè)變革浪潮之下,數字經濟、共享經濟、產業(yè)協(xié)作正在重塑傳統(tǒng)實體經濟形態(tài),全球制造業(yè)都處于轉換發(fā)展理念、調整失衡結構、重構競爭優(yōu)勢的關鍵節(jié)點,我國制造業(yè)提質升級的任務十分緊迫。綜合來看,我國的高鐵、核電、信息通信等領域已經具備了全球競爭力,但其他多數領域在技術創(chuàng)新、質量品牌、環(huán)境友好等方面落后于發(fā)達國家,離制造強國的建設目標還有很大差距。我們務必徹底摒棄舊的思維觀念和方式方法,著眼解決深層次矛盾和問題,深化供給側結構性改革,淘汰落后產能,加快創(chuàng)新驅動,優(yōu)化升級傳統(tǒng)產業(yè),培育壯大戰(zhàn)略性新興產業(yè),發(fā)展更多適應市場需求的新技術、新業(yè)態(tài)、新模式,促進“中國制造”上升為“中國高端制造”。在企業(yè)層面,優(yōu)化產業(yè)組織結構,推進行業(yè)兼并重組。鼓勵傳統(tǒng)支柱產業(yè)企業(yè)進行資源整合和行業(yè)重組,提高產業(yè)集中度,優(yōu)化產業(yè)整體布局。鼓勵和引導非公有制企業(yè)通過參股、控股、資產收購等多種方式參與企業(yè)兼并重組,支持兼并重組企業(yè)整合內部資源,通過優(yōu)化技術、產品結構等化解過剩產能,支持和培育優(yōu)強企業(yè)發(fā)展壯大。推動傳統(tǒng)塊狀經濟向現代產業(yè)集群提升。加大龍頭企業(yè)培育力度,進一步促進其在塊狀經濟中發(fā)揮產品輻射、技術示范、信息擴散和營銷網絡等方面的核心帶動作用。鼓勵企業(yè)積極向產業(yè)鏈的上下游擴展,支持企業(yè)依托原有產業(yè)優(yōu)勢發(fā)展相關產業(yè),引導企業(yè)圍繞主導產品開展專業(yè)化分工協(xié)作,促進塊狀經濟產業(yè)鏈的縱向延伸和橫向拓展,提升塊狀經濟的產業(yè)分工地位和整體競爭力。完善塊狀經濟生產性服務體系,加快公共服務平臺建設,為企業(yè)轉型升級提供技術支持、檢驗檢測、金融保險、信息咨詢、資質認證、物流倉儲、人才培訓等服務。促進產業(yè)和企業(yè)向開發(fā)區(qū)、工業(yè)園區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)集聚,使各類園區(qū)成為產業(yè)集群的核心區(qū)域。選擇一批塊狀經濟比較發(fā)達的縣(市、區(qū))作為全省培育現代產業(yè)集群示范點。2、“十三五”時期國家全面布局小康社會,加快結構轉型,努力實現經濟再平衡。新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略,“一帶一路”建設,互聯(lián)網+“雙創(chuàng)”+“中國制造2025”,共同助推中國經濟增長。中國經濟的宏觀走勢,決定了本市“十三五”時期的發(fā)展環(huán)境,對于本市工業(yè)發(fā)展是挑戰(zhàn)與機遇并存??紤]到項目建設地的投資環(huán)境、勞動力條件和政策優(yōu)勢,項目承辦單位決定在項目建設地實施投資項目建設,投資項目的生產規(guī)模和工藝技術裝備將達到國際先進水平,有利于進一步提升產品質量,豐富產品品種并可以配合其他相關產品形成突出優(yōu)勢,使市場占有率以及競爭力得到進一步鞏固和增強。當今高速增長的中國經濟又一次面臨世界經濟風云變幻的新一輪挑戰(zhàn),為確保中國經濟的順利發(fā)展,離不開相關工業(yè)的支撐和發(fā)展;建設好項目,將有助于發(fā)揮項目承辦單位集聚效應、資源共享、充分協(xié)作、合理競爭,同時,在一定程度上還有助于快速提高當地項目產品制造工業(yè)的技術水平和行業(yè)市場競爭能力,對于項目產品制造企業(yè)為國家實現產業(yè)振興計劃、推進產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級,都具有十分重要的現實意義。項目承辦單位自成立以來始終堅持“自主創(chuàng)新、自主研發(fā)”的理念,始終把提升創(chuàng)新能力作為企業(yè)競爭的最重要手段,因此,積累了一定的項目產品技術優(yōu)勢。項目承辦單位在項目產品開發(fā)、設計、制造、檢測等方面形成了一套完整的質量保證和管理體系,通過了ISO9000質量體系認證,贏得了用戶的信賴和認可。項目承辦單位已經培養(yǎng)和集聚了一大批具有豐富經驗的項目產品生產專業(yè)技術和管理人才,通過引進和內部培養(yǎng),搭建了一支研究方向多元、完整的專業(yè)研發(fā)團隊,形成了核心技術專家、關鍵技術骨干、一般技術人員的完整梯隊。當地相關行業(yè)的前列,具有顯著的人才優(yōu)勢;項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系,并建立了向科研開發(fā)傾斜的獎勵機制,每年都拿出一定數量的專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發(fā)的獎勵。 第四章 項目市場前景分析一、建設地經濟發(fā)展概況地區(qū)生產總值3148.08億元,比上年增長6.92%。其中,第一產業(yè)增加值251.85億元,增長5.38%;第二產業(yè)增加值1951.81億元,增長6.29%第三產業(yè)增加值944.42億元,增長7.22%。一般公共預算收入255.26億元,同比增長7.66%,一般公共預算支出426.34億元,同比增長6.22%。國稅收入310.13億元,同比增長9.14%;地稅收入億元82.79,同比增長7.56%。居民消費價格上漲1.18%。其中,食品煙酒上漲0.62%,衣著上漲0.67%,居住上漲0.93%,生活用品及服務上漲0.63%,教育文化和娛樂上漲0.63%,醫(yī)療保健上漲1.14%,其他用品和服務上漲0.77%,交通和通信上漲1.04%。全部工業(yè)完成增加值1763.03億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現增加值1353.76億元,比上年增長9.89%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含汽車尾氣清潔劑)等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1286.15億元,增長10.30%。AA完成增加值438.26億元,增長9.48%;BB完成工業(yè)增加值331.76億元,增長5.53%;CC完成工業(yè)增加值280.82億元,增長6.94%;DD完成工業(yè)增加值134.72億元,增長10.73%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現主營業(yè)務收入5963.75億元,比上年增長10.80%。實現利潤總額649.87億元,比上年增長11.84%。固定資產投資完成4429.83億元,比上年增長5.08%。其中,建設項目投資完成3898.25億元,增長6.54%;房地產開發(fā)投資完成531.58億元,增長11.13%。在固定資產投資中,第一產業(yè)投資完成221.49億元,同比增長7.77%;第二產業(yè)投資完成3366.67億元,同比增長5.55%;第三產業(yè)投資完成841.67億元,增長6.69%。高新技術產業(yè)投資781.59億元,增長9.90%。民間投資3159.93億元,增長11.52%。城市基礎設施投資571.08億元,增長7.85%。重點項目1518個,完成投資2524.69億元,增長5.70%。全市實現社會消費品零售總額1894.25億元,比上年增長6.03%。城鎮(zhèn)實現零售額1167.52億元,增長8.58%;鄉(xiāng)村實現零售額423.31億元,增長5.99%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元529.36,增長8.13%。實際利用外資67661.55萬美元,同比增長58.18%。外貿進出口總值267.18億元,同比增長58.19%。其中,出口總值173.67億元,同比增長59.93%;進口總值93.51億元,同比增長50.22%。二、汽車尾氣清潔劑行業(yè)市場分析目前,區(qū)域內擁有各類汽車尾氣清潔劑企業(yè)941家,規(guī)模以上企業(yè)23家,從業(yè)人員47050人。截至2017年底,區(qū)域內汽車尾氣清潔劑產值123957.42萬元,較2016年110538.10萬元增長12.14%。產值前十位企業(yè)合計收入60440.02萬元,較去年53143.43萬元同比增長13.73%。區(qū)域內汽車尾氣清潔劑行業(yè)經營情況項目單位指標備注行業(yè)產值萬元123957.42同期產值萬元110538.10同比增長12.14%從業(yè)企業(yè)數量家941規(guī)上企業(yè)家23從業(yè)人數人47050前十位企業(yè)產值萬元60440.02去年同期53143.43萬元。1、xxx集團(AAA)萬元14807.802、xxx科技發(fā)展公司萬元13296.803、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元7857.204、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元6648.405、xxx投資公司萬元4230.806、xxx有限責任公司萬元3928.607、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元302.208、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元2478.049、xxx投資公司萬元2357.1610、xxx有限責任公司萬元1813.20區(qū)域內汽車尾氣清潔劑企業(yè)經營狀況良好。以AAA為例,2017年產值14807.80萬元,較上年度13420.16萬元增長10.34%,其中主營業(yè)務收入13475.80萬元。2017年實現利潤總額4740.36萬元,同比增長26.19%;實現凈利潤1591.63萬元,同比增長29.18%;納稅總額100.70萬元,同比增長13.14%。2017年底,AAA資產總額34310.66萬元,資產負債率58.40%。2017年區(qū)域內汽車尾氣清潔劑企業(yè)實現工業(yè)增加值20829.58萬元,同比2016年17677.65萬元增長17.83%;行業(yè)凈利潤10103.83萬元,同比2016年9117.33萬元增長10.82%;行業(yè)納稅總額43261.54萬元,同比2016年36837.14萬元增長17.44%;汽車尾氣清潔劑行業(yè)完成投資39072.43萬元,同比2016年34391.72萬元增長13.61%。區(qū)域內汽車尾氣清潔劑行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元20829.581.1同期增加值萬元17677.651.2增長率17.83%2行業(yè)凈利潤萬元10103.832.12016年凈利潤萬元9117.332.2增長率10.82%3行業(yè)納稅總額萬元43261.543.12016納稅總額萬元36837.143.2增長率17.44%42017完成投資萬元39072.434.12016行業(yè)投資萬元13.61%區(qū)域內經濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產總值6000.06億元,年均增長8.77%。預計區(qū)域內汽車尾氣清潔劑行業(yè)市場需求規(guī)模將達到186495.37萬元,利潤總額50671.60萬元,凈利潤19457.52萬元,納稅13222.70萬元,工業(yè)增加值65430.04萬元,產業(yè)貢獻率13.79%。區(qū)域內汽車尾氣清潔劑行業(yè)市場預測(單位:萬元)序號項目2018年2019年2020年1產值144422.02164115.93186495.372利潤總額39240.0944591.0150671.603凈利潤15067.9117122.6219457.524納稅總額10239.6611635.9813222.705工業(yè)增加值50669.0357578.4465430.046產業(yè)貢獻率8.00%12.00%13.79%7企業(yè)數量112913771763 第五章 建設規(guī)劃一、產品規(guī)劃項目主要產品為汽車尾氣清潔劑,根據市場情況,預計年產值23212.00萬元。通過對國內外市場需求預測可以看出,我國項目產品將以內銷為主并擴大外銷,隨著產品宣傳力度的加大,產品價格的降低,產品質量的提高和產品的多樣化,項目產品必將更受歡迎;通過對市場需求預測分析,國內外市場對項目產品的需求量均呈逐年增加的趨勢,市場銷售前景非??春谩6?、建設規(guī)模(一)用地規(guī)模該項目總征地面積31202.26平方米(折合約46.78畝),其中:凈用地面積31202.26平方米(紅線范圍折合約46.78畝)。項目規(guī)劃總建筑面積53043.84平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程35085.06平方米,計容建筑面積53043.84平方米;預計建筑工程投資3883.11萬元。(二)設備購置項目計劃購置設備共計117臺(套),設備購置費4059.19萬元。(三)產能規(guī)模項目計劃總投資12212.02萬元;預計年實現營業(yè)收入23212.00萬元。 第六章 選址方案評估一、項目選址該項目選址位于某開發(fā)區(qū)。園區(qū)著重優(yōu)化實體經濟發(fā)展新環(huán)境。認真貫徹黨中央、國務院關于發(fā)展實體經濟,特別是先進制造業(yè)的戰(zhàn)略部署,大力推動中國制造向中國創(chuàng)造、中國速度向中國質量、制造大國向制造強國轉變。同時,切實降低實體經濟企業(yè)成本,全面推進依法行政,深化“放管服”改革,強化涉企收費目錄清單管理,較大限度降低制度性交易成本和企業(yè)稅費負擔,為實體經濟發(fā)展創(chuàng)造優(yōu)良發(fā)展環(huán)境。2000年園區(qū)通過驗收,正式晉升為市級園區(qū),區(qū)位優(yōu)勢明顯。自2008年園區(qū)累計投入近3億元打造硬件環(huán)境。幾年來,園區(qū)通過不斷加強產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和功能定位研究,確定以高端制造業(yè)為園區(qū)主導產業(yè),重點打造高端生物醫(yī)藥、高端裝備制造和汽車零部件基地“兩園一基地”發(fā)展格局。對周圍環(huán)境不應產生污染或對周圍環(huán)境污染不超過國家有關法律和現行標準的允許范圍,不會引起當地居民的不滿,不會造成不良的社會影響。項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求,同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。對各種設施用地進行統(tǒng)籌安排,提高土地綜合利用效率,同時,采用先進的工藝技術和設備,達到“節(jié)約能源、節(jié)約土地資源”的目的。項目承辦單位自成立以來始終堅持“自主創(chuàng)新、自主研發(fā)”的理念,始終把提升創(chuàng)新能力作為企業(yè)競爭的最重要手段,因此,積累了一定的項目產品技術優(yōu)勢。項目承辦單位在項目產品開發(fā)、設計、制造、檢測等方面形成了一套完整的質量保證和管理體系,通過了ISO9000質量體系認證,贏得了用戶的信賴和認可。項目承辦單位已經培養(yǎng)和集聚了一大批具有豐富經驗的項目產品生產專業(yè)技術和管理人才,通過引進和內部培養(yǎng),搭建了一支研究方向多元、完整的專業(yè)研發(fā)團隊,形成了核心技術專家、關鍵技術骨干、一般技術人員的完整梯隊。當地相關行業(yè)的前列,具有顯著的人才優(yōu)勢;項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系,并建立了向科研開發(fā)傾斜的獎勵機制,每年都拿出一定數量的專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發(fā)的獎勵。二、用地控制指標根據測算,投資項目建筑容積率符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產品制造行業(yè)建筑容積率0.80的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“建筑容積率1.50”的具體要求。根據測算,投資項目固定資產投資強度完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產品制造行業(yè)固定資產投資強度1259.00萬元/公頃的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“固定資產投資強度4500.00萬元/公頃”的具體要求。三、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數52.08%,建筑容積率1.70,建設區(qū)域綠化覆蓋率7.87%,固定資產投資強度196.59萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米31202.2646.78畝2基底面積平方米16250.143建筑面積平方米53043.843883.11萬元4容積率1.705建筑系數52.08%6主體工程平方米35085.067綠化面積平方米4172.038綠化率7.87%9投資強度萬元/畝196.59四、節(jié)約用地措施采用大跨度連跨廠房,方便生產設備的布置,提高廠房面積的利用率,有利于節(jié)約土地資源;原料及輔助材料倉庫采用簡易貨架,提高了庫房的面積和空間利用率,從而有效地節(jié)約土地資源。投資項目依托項目建設地已有生活設施、公共設施、交通運輸設施,建設區(qū)域少建非生產性設施,因此,有利于節(jié)約土地資源和節(jié)省建設投資。undefined五、總圖布置方案1、按照建(構)筑物的生產性質和使用功能,項目總體設計根據物流關系將場區(qū)劃分為生產區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設施區(qū)等三個功能區(qū),要求功能分區(qū)明確,人流、物流便捷流暢,生產工藝流程順暢簡捷;這樣布置既能充分利用現有場地,有利于生產設施的聯(lián)系,又有利于外部水、電、氣等能源的接入,管線敷設短捷,相互聯(lián)系方便。按照建(構)筑物的生產性質和使用功能,項目總體設計根據物流關系將場區(qū)劃分為生產區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設施區(qū)等三個功能區(qū),要求功能分區(qū)明確,人流、物流便捷流暢,生產工藝流程順暢簡捷;這樣布置既能充分利用現有場地,有利于生產設施的聯(lián)系,又有利于外部水、電、氣等能源的接入,管線敷設短捷,相互聯(lián)系方便。根據項目承辦單位發(fā)展趨勢,綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術因素,做到總圖合理布置,達到“規(guī)劃投資省、建設工期短、生產成本低、土地綜合利用率高”的效果。應與場外道路銜接順暢,便于企業(yè)運輸車輛直接進入國道、高速公路等國家級道路網絡,場區(qū)道路應與總平面布置、管線、綠化等協(xié)調一致。道路設計注重道路之間的貫通,同時,場區(qū)道路應盡可能與主要建筑物平行布置。2、投資項目綠化的重點是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側的空地,美化的重點是辦公區(qū),場區(qū)周邊以高大喬木為主,辦公區(qū)以綠色草坪、花壇為主,道路兩側以觀賞樹木、綠籬、草坪為主,適當結合花壇和垂直綠化,起到環(huán)境保護與美觀的作用,創(chuàng)造一個“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調”的建筑空間。undefined投資項目用水由項目建設地給水管網統(tǒng)一供給,規(guī)劃在場區(qū)內建設完善的給水管網,接入場區(qū)外部現有給水管網,即可保證項目的正常用水。投資項目用水由項目建設地給水管網統(tǒng)一供給,規(guī)劃在場區(qū)內建設完善的給水管網,接入場區(qū)外部現有給水管網,即可保證項目的正常用水。項目所在地供水水源來自項目建設地自來水廠,給水壓力0.30Mpa,供水能力充足,水質符合國家現行的生活飲用水衛(wèi)生標準。3、項目建設區(qū)域位于項目建設地,場區(qū)水源為市政自來水管網,水源充裕水質良好,符合國家衛(wèi)生要求,場區(qū)給水系統(tǒng)采用生產、生活、消防合一給水系統(tǒng)。投資項目供電電源由項目建設地變電站專線供給,供電電源電壓為10KV,架空線引入場區(qū)后由電纜引入高壓變配電室內,由場區(qū)配電屏分流到主體工程內,配電電壓為380V/220V;場區(qū)電纜埋地敷設,車間內電纜架空敷設,該地區(qū)的供電電源可靠且電壓穩(wěn)定,完全能夠滿足投資項目的用電需求。10KV配電室設有專用防雷柜,低壓系統(tǒng)分級配有避雷器,弱電系統(tǒng)配有電涌保護器(SPD)。配電系統(tǒng)采用TN-C-S制,變壓器中性點接地,接地電阻R4.00歐姆,高壓配電設備采用接地保護,低壓用電設備采用接零保護,正常情況下不帶電的用電設備金屬外殼、構架、穿線鋼管均應可靠接零。4、短距離的運輸任務將利用社會運力解決,基本可以滿足各類運輸需求,因此,投資項目不考慮增加汽車運輸設備。場內運輸主要為原材料的卸車進庫;生產過程中原材料、半成品和成品的轉運,以及成品的裝車外運;場內運輸由裝載機、叉車及膠輪車承擔,其費用記入主車間設備配套費中,投資項目資源配置可滿足場內運輸的需求。主體工程及原材料倉庫等均采用自然通風為主、機械換氣通風為輔;對生產系統(tǒng)中個別溫度高、粉塵多的工位采取機械強制通風方案,以保證良好的生產環(huán)境。車間采用傳統(tǒng)的熱水循環(huán)取暖形式,其他廠房及辦公室采用燃氣輻射采暖形式。有空調要求的辦公室和生活間夏季設置空調,空調溫度范圍要求為26.00-28.00,空調設備采用分體式空調控制器。主體工程采用機械通風方式進行通風換氣;送風系統(tǒng)利用空氣處理機組,空氣處理機組置于車間平臺上,室外空氣經初、中效過濾后經風機及通風管道送至車間各生產區(qū),排風系統(tǒng)可采用屋頂風機和局部機械排風系統(tǒng),車間換氣次數為5.00次/小時。六、選址綜合評價建設項目平面布置符合產品制造行業(yè)、重點產品的廠房建設和單位面積產能設計規(guī)定標準,達到工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)文件規(guī)定的具體要求。項目建設地擁有多支具備相應資質的勘測隊伍、設計隊伍和專業(yè)化建設工程隊伍,擁有一大批高素質的產業(yè)工人,確保投資項目的實施能力,同時,項目建設地商貿流通行業(yè)發(fā)達,與國內260多個大中城市開設了貨運直達業(yè)務。綜上所述,項目選址位在項目建設地工業(yè)項目占地規(guī)劃區(qū),該區(qū)域地勢平坦開闊,四周無污染源、自然景觀及保護文物;供電、供水可靠,給、排水方便,而且,交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū);所以,從場址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析,擬建工程的場址選擇是科學合理的。 第七章 土建工程分析一、建筑工程設計原則項目承辦單位本著“適用、安全、經濟、美觀”的原則并遵照國家建筑設計規(guī)范進行項目建筑工程設計;在滿足投資項目生產工藝設備要求的前提下,力求布局合理、造型美觀、色彩協(xié)調、施工方便,努力建設既有時代感又有地方特色的工業(yè)建筑群的新形象。建筑物平面設計以滿足生產工藝要求為前提,力求生產流程布置合理,盡量做到人貨分流,功能分區(qū)明確,符合建筑設計防火規(guī)范(GB50016)要求。本次設計融入了全新的設計理念,以建設和諧企業(yè)為前提條件,以建筑“功能、美觀、經濟”三要素前提為出發(fā)點,全盤考慮場區(qū)可持續(xù)發(fā)展、建筑節(jié)能等各方面要素,極力打造一個功能先進、生產高效的現代化企業(yè)。二、土建工程設計年限及安全等級根據建筑抗震設計規(guī)范(GB50011)的規(guī)定,投資項目建筑物結構設計符合根據建筑抗震設計規(guī)范(GB50011)的規(guī)定,投資項目建筑物結構設計符合度抗震設防的要求,基本地震加速度值為0.20g,設計地震分組為第一組,抗震設防類別為乙類,各建筑物均采取相應抗震構造設計。根據建筑結構可靠度設計統(tǒng)一標準(GB50068)的規(guī)定,投資項目中所有建(構)筑物均按永久性建筑要求設計,使用年限為50.00年。三、建筑工程設計總體要求根據需要,積極采用經過驗證的新技術和經過國家或省、部級鑒定的新材料,并盡可能利用地方建設材料;在生產工藝允許的條件下,盡可能采用聯(lián)合廠房,并考慮開敞與半開敞甚至露天裝置以節(jié)約項目建設投資。項目承辦單位的建筑設計應遵守國家現行技術規(guī)范、規(guī)定,特殊建筑物按專門的技術規(guī)范、標準執(zhí)行。四、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積53043.84平方米,其中:計容建筑面積53043.84平方米,計劃建筑工程投資3883.11萬元,占項目總投資的31.80%。 第八章 工藝分析一、技術管理特點投資項目所需要的原材料、輔助材料實行統(tǒng)一采購集中供應,并根據所需原材料的質量、價格、運輸條件做到貨比三家。投資項目的成品及包裝材料分別貯存于各分類倉庫內;倉庫應符合所存物品的存放條件、建立責任體系、保證存放安全;項目承辦單位建立健全ISO9000質量管理和質量保證體系和檢驗手段,確保項目所需物品存儲納入這一體系統(tǒng)一管理。項目所需原料來源應穩(wěn)定可靠,建成后應保證原料的質量和連續(xù)供應。投資項目原材料采購和使用均由產品數據管理技術(PDM)軟件支持,并且完整地與企業(yè)資源計劃(ERP)軟件結合起來,在相關行業(yè)實現較高程度的技術信息化管理。在項目產品制造過程中,根據客戶需要直接或間接將產品的生產、檢驗要求轉化為公司內部質量控制標準,加強過程控制,確保產品制造質量的穩(wěn)定。項目承辦單位“倡導預防、健康安全、遵紀守法、持續(xù)和諧”的質量方針,實現持續(xù)改進。投資項目將通過PDM與ERP系統(tǒng)的結合,把設計項目承辦單位生產工藝、原材料定額預算、原輔材料倉儲、生產制造有機地結合起來,實現承上啟下信息共享,通過MES系統(tǒng)實現原輔材料需求分析和準確調配和管理,為企業(yè)信息化管理提供強有力的軟件技術支撐。ERP及PDM等先進的信息化手段在投資項目中的充分應用,將有效提高項目產品的制造成本控制能力及生產效率,大大提高了項目產品的市場競爭優(yōu)勢。二、項目工藝技術設計方案在項目建設和實施過程中,認真貫徹執(zhí)行環(huán)境保護和安全生產的“三同時”原則,注重環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能等法律法規(guī)和各項措施的貫徹落實。工藝技術生態(tài)效益與清潔生產原則:項目建設與地方特色經濟發(fā)展相結合,將項目建設與區(qū)域生態(tài)環(huán)境綜合整治相結合,納入當地的社會經濟發(fā)展規(guī)劃,并與區(qū)域環(huán)境保護規(guī)劃方案相協(xié)調一致;投資項目建設應與當地區(qū)域自然生態(tài)系統(tǒng)相結合;按照可持續(xù)發(fā)展的要求進行產業(yè)結構調整和傳統(tǒng)產業(yè)的升級改造,大幅度提高資源利用效率,減少污染物產生和對環(huán)境的壓力,項目選址應充分考慮建設區(qū)域生態(tài)環(huán)境容量。以生產項目產品為基礎,以提高質量為前提,在充分考慮經濟條件以及生產過程中人流、物流、信息流合理順暢的基礎上,優(yōu)先選用安全可靠、技術先進、工藝成熟、投資省、占地少、運行費用低、操作管理方便的生產技術工藝。技術含量和自動化水平較高,處于國內先進水平,在產品質量水平上相對其他生產技術性能費用比優(yōu)越,結構合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長;在工藝水平上該技術能夠保證產品質量高穩(wěn)定性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平;根據初步測算,利用該技術生產產品,可提高原料利用率和用電效率,在裝備水平上,該技術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。投資項目采用國內先進的產品技術,該技術具有資金占用少、生產效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點,其技術特性屬于技術密集型,該技術具備以下優(yōu)勢:投資項目采用的技術與國內資源條件適應,具有良好的技術適應性;該技術工藝路線可以適應國內主要原材料特性,技術工藝路線簡潔,有利于流程控制和設備操作,工藝技術已經被國內生產實踐檢驗,證明技術成熟,技術支援條件良好,具有較強的可靠性。三、設備選型方案項目承辦單位通過對相關工藝設備、檢測設備生產廠家的技術力量及信譽程度進行詳細的了解,并通過現場參觀、技術交流等方式,對生產廠家的生產設備、質量控制等環(huán)節(jié)進行較全面的對比和分析,在此基礎上,初步確定在交貨期、質量保障、價格優(yōu)惠、售后服務及付款方式等方面都有一定優(yōu)勢的廠家。主要設備的配置應與產品的生產技術工藝及生產規(guī)模相適應,同時應具備“先進、適用、經濟、環(huán)境保護、節(jié)能”的特性,能夠達到節(jié)能和清潔生產的各項要求;投資項目所選設備必須達到目前國內外先進水平,經生產廠家使用證明運轉穩(wěn)定可靠,能夠滿足生產高質量產品的要求。項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備,預計購置安裝主要設備共計117臺(套),設備購置費4059.19萬元。 第九章 環(huán)境保護“十二五”時期,工業(yè)領域堅持把發(fā)展資源節(jié)約型、環(huán)境友好型工業(yè)作為轉型升級的重要著力點,把節(jié)能

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