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【精品】小金庫自查自糾報告 本文目錄 1 李村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 “ 小金庫 ” 治理自查自糾報告 2“ 小金庫 ” 自查自糾總結報告 3 古縣環(huán)境保護局小金庫自查自糾報告 第 1 篇 :李村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 “ 小金庫 ” 治理自查自糾報告 根據(jù)伊治金辦 (2014)1 號文件要求,我院認真開展了對 “ 小金庫 ” 的專項治理工作?,F(xiàn)將具體情況匯報如下: 一、加強組織,認真領 導 (一 )5 月 26 日我院召集全體班子成員、各科室負責人和財務等相關人員,召開專題會議,傳達伊洛園區(qū)文件,要求積極開展 “ 小金庫 ” 專項治理工作,對照自查自糾情況報告表認真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預防和治理腐敗,認真扎實地開展清理工作。 (二 )成立了李村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 “ 小金庫 ” 專項治理領導小組:組長:李金海 ;副組長:李洪濤、魏鮮明 ;成員:陳軍坡、牛世強、各科室負責人。 二、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制 按照清理范圍要求,對以往的所有經(jīng)濟收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,我院 首先開展了對私設 “ 小金庫 ” 的自查自糾工作,填寫 “ 小金庫 ” 自查自糾情況報告表和科室負責人鑒定自查責任承諾書,經(jīng)過認真自查,發(fā)現(xiàn)我院不存在私設 “ 小金庫 ” 現(xiàn)象。我院通過深入自查,財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的 “ 小金庫 ” 。今后,我們將嚴格落實財經(jīng)紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)。 雖然我院目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查 “ 小金庫 ” ,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育, 強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我院決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。 第 2 篇 :“ 小金庫 ” 自查自糾總結報告 根據(jù)集團公司關于轉發(fā)進一步深化 “ 小金庫 ” 專項治理工作的通知文件的要求,我單位認真組織開展了 “ 小金庫 ” 專項治理工作,未存在私設小金庫現(xiàn)象,進一步增強了領導成員和員工嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和有關制度的意識,現(xiàn)將自查自糾情況總結如下: 一、健全組織,強化領導 為確保此次專項治理工 作順利進行,我單位成立了以項目經(jīng)理為組長的 “ 小金庫 ” 專項治理領導小組,由財務部門牽頭具體負責此次專項治理工作。 二、 加強學習宣傳,提高思想認識 我單位在接到公司專項治理通知后,迅速召開了專題會議,傳達學習了集團公司下發(fā)的關于轉發(fā)進一步深化 “ 小金庫 ” 專項治理工作的通知文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求全體員工要認真對待專項治理工作,明確清理檢查 “ 小金庫 ” 是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗行為,規(guī)范財務收支活動的重要舉措。 三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督 按照集 團公司下發(fā)的關于轉發(fā)進一步深化 “ 小金庫 ” 專項治理工作的通知的要求,重點圍繞 “ 五查五看 ” 的重點,對各類賬戶、數(shù)據(jù)進行了認真細致的清查。認真抓好專項治理實施工作,對照 “ 小金庫 ” 的表現(xiàn)形式,在工程成本、采購成本、職工工資和制度流程等方面進行了自查,并設置職工意見箱,歡迎廣大員工進行舉報,自查活動結束后,確認嚴格執(zhí)行財務管理的有關規(guī)定,沒有私設小金庫。 1 、我單位財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入財務統(tǒng)一核算,未侵占、截留單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的 “ 小金庫 ” 。 2 、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設賬外賬和 “ 小金庫 ” 的行為。 3 、按照公司要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。 通過 “ 小金庫 ” 自查工作,增強了員工法制意識,強化了財務管理,確保了資金的合規(guī)高效使用。今后,我單位將進一步完善相關財務制度,加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度,提高財務透明度,杜絕 “ 小金庫 ” 現(xiàn)象的發(fā)生,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,從源頭上防治腐敗,確保企業(yè)效益不流失。 第 3 篇 :古縣環(huán)境保護局小金庫自查自糾報告 按照古縣關于在黨 政機關和事業(yè)單位開展 “ 小金庫 ” 專項治理工作的實施辦法和全縣黨政機關和事業(yè)單位開展 “ 小金庫 ” 專項治理工作會議精神精神,我局認真開展了清理“ 小金庫 ” 工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結如下: 一、健全組織,強化領導 為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長程金虎任組長、紀檢組長暴曉明任副組長、財務室亓曉麗為成員的清理工作領導小組,由財務室和辦公室具體負責此次專項治理工作。 二、提高認識,加強宣傳 全縣 “ 小金庫 ” 專項治理工作會議后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習有關會議精神,局長程金虎要求大家,認真學習有關文件 和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查 “ 小金庫 ” 是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。 三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督 我局治理 “ 小金庫 ” 工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話 (6122155)、制作了舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由辦公室具體負責,確保件件有交 待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。 四、認真開展自查,實施長效監(jiān)督 按照縣有關會議的要求,我局重點圍繞 “ 清理內(nèi)容 ” 中的八大項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。 1、我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的 “ 小金庫 ” 。 2、我局財務部門,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。 3、各類票據(jù)均 管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。 4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設 “ 小金庫 ” 。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。 5、清查結果在局機關干部職工大會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,

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