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文檔簡介
1、費(fèi)用報(bào)銷管理實(shí)施細(xì)則第一條 為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)公司費(fèi)用的控制和管理,根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度和費(fèi)用管理實(shí)施細(xì)則,制定本實(shí)施細(xì)則。 第二條 公司所有的費(fèi)用支出、資產(chǎn)購置、貨款支付及款項(xiàng)借支,經(jīng)辦人要憑審批件(出差審批單、公關(guān)費(fèi)用審批單、購貨合同、呈批件等)填寫報(bào)銷憑證,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字,送財(cái)務(wù)部審核后,經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可辦理。第三條 公司所有費(fèi)用支出、資產(chǎn)購置、貨款支付及款項(xiàng)借支,必須為公司計(jì)劃內(nèi)部分,財(cái)務(wù)部嚴(yán)格把關(guān)審核;計(jì)劃外或超計(jì)劃部分須憑總經(jīng)理批準(zhǔn)的書面報(bào)告批件方可辦理,否則財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕辦理。第四條 差旅費(fèi)報(bào)銷嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn),并附有出差審批單。(一)出
2、差人員必須預(yù)計(jì)好往返時(shí)間,若出現(xiàn)逗留,該逗留期間的費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)。(二)出差人員必須在回公司五日內(nèi)報(bào)賬完畢,超過時(shí)限一律不予報(bào)銷,原借款項(xiàng)逐月從出差人員工資中扣回。(三)出差過程中購買禮品、水果、接待等應(yīng)單獨(dú)填制費(fèi)用報(bào)銷單,不得和交通、住宿費(fèi)用混合填列。第五條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按照公司的規(guī)定及其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(一)業(yè)務(wù)接待費(fèi)用必須事先審批,實(shí)行一單一報(bào)。(二)報(bào)銷時(shí)須附已審批的費(fèi)用審批單,并嚴(yán)格按批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)開支,超費(fèi)用部分由經(jīng)辦人員自負(fù)。(三)財(cái)務(wù)部審核報(bào)賬時(shí),有權(quán)按批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)裁減超標(biāo)部分。業(yè)務(wù)接待完成五日內(nèi)報(bào)賬,過期一律不予報(bào)銷。第六條 公司所有部門的辦公用品,都由行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購、管理,
3、并登記造冊(cè)。辦公室應(yīng)對(duì)購買的辦公用品建立收發(fā)管理制度,每季末造表一份,報(bào)財(cái)務(wù)部核對(duì)。第七條 公司員工參加經(jīng)過同意的各種培訓(xùn),必須附合格證書,并由行政部備案、簽署,否則財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)銷。第八條 汽車過路費(fèi)、停車費(fèi)、加油費(fèi)必須嚴(yán)格按公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,超支自負(fù)。第九條 市內(nèi)交通費(fèi)按公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),憑正規(guī)單據(jù)報(bào)銷。第十條 各部門凡是購買禮品,事先必須填寫公關(guān)單(出差購買禮品也不例外),無公關(guān)單,財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕報(bào)銷。第十一條 公司車輛維修,必須書面報(bào)維修計(jì)劃申請(qǐng),經(jīng)行政部、財(cái)務(wù)部審核后,呈公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理。修理完畢五日內(nèi)報(bào)賬,須附維修清單,超過時(shí)限,公司財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷,費(fèi)用由承辦人自負(fù)。第十二
4、條 經(jīng)批準(zhǔn)的零星工程維修改建費(fèi)用,有關(guān)部門經(jīng)辦人員報(bào)銷時(shí)應(yīng)附上呈批件、工程預(yù)算書、工程驗(yàn)收書、施工圖等重要資料,并在驗(yàn)收完畢十日內(nèi)辦理報(bào)賬手續(xù),逾期財(cái)務(wù)部不予辦理。第十三條 公司人員參加外地會(huì)議,須有會(huì)議邀請(qǐng)函及出差審批單。第十四條 資產(chǎn)購置統(tǒng)一由行政部會(huì)同相關(guān)部門購買,報(bào)銷入賬時(shí)應(yīng)附呈批件,固定資產(chǎn)等大宗資產(chǎn)購置還應(yīng)簽訂購置合同。第十五條 公司的購銷業(yè)務(wù)管理:(一)購銷人員根據(jù)有關(guān)業(yè)務(wù)合同負(fù)責(zé)辦理對(duì)供貨方的款項(xiàng)支付手續(xù),同時(shí)負(fù)責(zé)銷售貨款的及時(shí)回收。(二)進(jìn)口貨物報(bào)賬時(shí)除購貨合同外,還應(yīng)附上報(bào)關(guān)單、進(jìn)口許可證、批文入庫單等重要附件。銷售貨物應(yīng)簽訂銷售合同,銷售合同應(yīng)注明購貨方的付款金額、付款方
5、式、付款期限、違約責(zé)任等重要條款。第十六條 所有借支款項(xiàng)按照“上不清,下不借”的原則,并只能于業(yè)務(wù)發(fā)生前兩日借支,超過5000元以上借支款項(xiàng)應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納,以便做好準(zhǔn)備。第十七條 嚴(yán)格控制現(xiàn)金支出,凡購置1000元以上物品,必須使用轉(zhuǎn)賬支票,特殊情況應(yīng)當(dāng)寫出書面理由,經(jīng)財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理。第十八條 各經(jīng)辦人所借的限額支票,一定要核實(shí)金額后,當(dāng)面填寫,并及時(shí)告知財(cái)務(wù)部出納,若出現(xiàn)差錯(cuò),由經(jīng)辦人承擔(dān)責(zé)任。第十九條 認(rèn)真辨認(rèn)發(fā)票,嚴(yán)禁使用假發(fā)票、舊發(fā)票,否則不予報(bào)銷。第二十條 需要報(bào)銷的費(fèi)用發(fā)票,必須填寫齊全,包括接受單位名稱、填寫日期、填寫人、所購貨物品種、數(shù)量、單價(jià)、
6、金額、填寫單位名稱,大小寫金額應(yīng)一致且雙面復(fù)印套寫(品種太多可另附清單),不具備上述條件,不予報(bào)銷。第二十一條 行政事業(yè)單位開出的收款收據(jù),應(yīng)有收款收據(jù)所在地區(qū)財(cái)政局監(jiān)制章。第二十二條 跨年度的發(fā)票,應(yīng)在年度后五日內(nèi)報(bào)銷,過期不予報(bào)銷。第二十三條 強(qiáng)化相互制約機(jī)制,建立發(fā)票驗(yàn)收和簽批制度,對(duì)于大型設(shè)備購置的發(fā)票,必須有經(jīng)辦人、驗(yàn)證人在每張發(fā)票上簽字,方可辦理。第二十四條 公司員工報(bào)銷,要求憑證粘貼整齊、平穩(wěn)、規(guī)范,否則財(cái)務(wù)部拒絕受理。第二十五條 對(duì)已報(bào)賬的每張?jiān)紤{證,財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納或銀行出納必須加蓋“現(xiàn)金付迄”或“銀行付迄”戳記。第二十六條 本實(shí)施細(xì)則由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二十七條
7、本實(shí)施細(xì)則自二零一零年十一月八日起開始實(shí)行。附則:一、 憑證分類:一) 費(fèi)用報(bào)銷單;二) 付款申請(qǐng)書;三) 借款申請(qǐng)書;四) 領(lǐng)用支票審批單;二、 憑證用途:一) 費(fèi)用報(bào)銷單:以下支出需填制費(fèi)用報(bào)銷單:差旅費(fèi)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、招聘費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)等。二) 付款申請(qǐng)書:以下支出需填制付款申請(qǐng)書:采購款、購買固定資產(chǎn)款項(xiàng)、報(bào)關(guān)費(fèi)用、員工工資、房租費(fèi)、管理費(fèi)、水電費(fèi)等。三) 借款申請(qǐng)書:各部門出差預(yù)借款、其他預(yù)借支出等。四) 領(lǐng)用支票審批單:款項(xiàng)需用支票支付時(shí),由財(cái)務(wù)部出納根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷單、付款申請(qǐng)書、借款申請(qǐng)書等單據(jù),填寫領(lǐng)用支票審批單。三、 憑證填制要求:一)所有憑證必須嚴(yán)格按憑證中所列項(xiàng)目填制;二)所有憑證必須用黑色水筆填制;三)填寫憑證時(shí),原則上必須附正規(guī)發(fā)票,如無正規(guī)發(fā)票,填寫憑證時(shí)需和正規(guī)發(fā)票分開填列。四、 領(lǐng)用款項(xiàng)流程一) 費(fèi)用報(bào)銷單:經(jīng)辦人員按要求填寫單據(jù)-部門主管簽字-財(cái)務(wù)部主管審核-總經(jīng)理審批-財(cái)務(wù)部出納領(lǐng)用款項(xiàng);二) 付款申請(qǐng)書:經(jīng)辦人員填寫付款申請(qǐng)書-部門主管簽字-財(cái)務(wù)部主管審核-總經(jīng)理審批-財(cái)務(wù)部出納領(lǐng)用款項(xiàng)-五個(gè)工作日內(nèi)將付款單據(jù)交于財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納;三) 借款申請(qǐng)書:經(jīng)辦人員填寫借款申請(qǐng)書-部門主管簽字-總經(jīng)理審批-財(cái)務(wù)部出納領(lǐng)用款項(xiàng)-五個(gè)工作日內(nèi)填寫費(fèi)用報(bào)銷單(按費(fèi)用報(bào)銷流程)。五、 公司付款時(shí)間:一) 費(fèi)用報(bào)銷
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