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文檔簡介
2023年公司產(chǎn)品管理制度(篇)
書目
第1篇科技公司產(chǎn)品檢驗合格證管理方法
第2篇公司產(chǎn)品法律法規(guī)管理工作程序
第3篇公司產(chǎn)品要求顧客溝通管理規(guī)定
第4篇某公司產(chǎn)品制程管理規(guī)定
第5篇公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度
第6篇公司產(chǎn)品貯存管理規(guī)定(3)
第7篇石油銷售公司產(chǎn)品銷售價格管理方法
第8篇g公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度
第9篇g公司產(chǎn)品開發(fā)管理制度
第10篇公司產(chǎn)品承攬評審生產(chǎn)交貨出入庫管理制度
科技公司產(chǎn)品檢驗合格證管理方法
*科技公司產(chǎn)品檢驗及合格證管理方法
為了保證產(chǎn)品質(zhì)量及最終產(chǎn)品出廠管理、產(chǎn)品的最終檢驗由技術(shù)質(zhì)量部負責,產(chǎn)品合格證由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一制做和發(fā)放。
一、產(chǎn)品檢驗
1.新品開發(fā)項目樣機完成具備驗收條件時,由技術(shù)質(zhì)量部負責組織檢測,產(chǎn)品開發(fā)部幫助,技術(shù)質(zhì)量部出具檢測報告。
2.最終產(chǎn)品出廠前,技術(shù)質(zhì)量部負責、相關(guān)部門幫助檢測各項技術(shù)指標,出具檢測報告。
二、產(chǎn)品合格證管理
1.合格證的內(nèi)容及要求由技術(shù)質(zhì)量部負責規(guī)定和設(shè)計。
2.合格證由技術(shù)質(zhì)量部專人管理和發(fā)放。
3.發(fā)放合格證的產(chǎn)品范圍
干脆銷售的產(chǎn)品發(fā)放產(chǎn)品合格證。
4.合格證發(fā)放程序。
1)發(fā)放合格證的產(chǎn)品應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品標準或由總工批準的標準和合同規(guī)定的技術(shù)要求,經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部組織檢測、檢驗合格后,方可發(fā)放產(chǎn)品合格證。
2)出廠產(chǎn)品合格證由質(zhì)量主管仔細填寫詳細內(nèi)容并加蓋'技檢專用章'后,隨產(chǎn)品出廠。無產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品一律不準出廠。
3)技術(shù)質(zhì)量部對發(fā)放的合格證應(yīng)做好記錄。
4)各種'質(zhì)量印章'由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一保管。
公司產(chǎn)品法律法規(guī)管理工作程序
公司產(chǎn)品法律法規(guī)管理程序
1.目的
為使本公司所生產(chǎn)之產(chǎn)品符合有關(guān)法律法規(guī)之要求,特訂立本程序。
2.范圍
有關(guān)本公司產(chǎn)品之國家法律、法規(guī)、行業(yè)標準均屬本程序管理范圍。
3.權(quán)責
3.1營業(yè)部
營業(yè)部負責向客戶搜集并獲得其自訂的符合本公司產(chǎn)品之標準,及銷售地有關(guān)本公司產(chǎn)品之法律法規(guī)。
3.2工程部
工程部負責依據(jù)外部法律法規(guī)制定本公司標準,以及搜尋本公司所在地的有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準。
3.3iso文控中心
負責對營業(yè)部、工程部搜集的法律法規(guī)及標準等資料之保管工作。
4.定義
(無)
5.作業(yè)內(nèi)容
5.1法律法規(guī)需求鑒定作業(yè)流程圖見附件一。
5.2營業(yè)部及工程部應(yīng)在每年的1月份;7月份分別進行搜尋有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準之工作,以駕馭最新的有關(guān)方面資訊,并依據(jù)搜尋結(jié)果填寫。
5.3工程部應(yīng)將獲得的最新資訊,經(jīng)整理注釋后交付iso文控中心,依照《文件與資料管理程序》統(tǒng)一歸檔管理。
5.4工程部依據(jù)外部搜尋獲得的法律法規(guī)及標準,并結(jié)合公司之實際狀況制定公司之相關(guān)標準。
5.5如不須要進行轉(zhuǎn)換,則交付iso文控中心,依照《文件與資料管理程序》發(fā)至各部門干脆運用。
5.6質(zhì)量記錄之管理,依據(jù)《質(zhì)量記錄管理程序》進行。
6.相關(guān)文件
6.1文件與資料管理程序
7.運用表單
7.1法律法規(guī)查核表
8.附件
8.1法律法規(guī)需求鑒定作業(yè)流程圖
附件一:法律法規(guī)需求鑒定作業(yè)流程圖
公司產(chǎn)品要求顧客溝通管理規(guī)定
公司產(chǎn)品要求和顧客溝通管理規(guī)定(三)
1目的和適用范圍
1.1為明確顧客需求,確定并評審與產(chǎn)品有關(guān)的各項要求,建立與顧客溝通的渠道,以確保滿意顧客的各項要求,達到并增進顧客滿足,特制定本文件。
1.2本文件規(guī)定了確定并評審產(chǎn)
品要求,與顧客溝通的程序和管理要求。本文件適用于本公司與顧客有關(guān)的過程的管理。
2引用標準
gb/t19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(idtiso9000:2000)
gb/t19001-2000質(zhì)量管理體系要求(idtiso9001:2000)
q/shyg01.01z-2023質(zhì)量手冊
q/shyg02.02t-2023記錄限制程序
3術(shù)語和定義
本文件采納gb/t19000-2000標準的術(shù)語和定義。
4職責
4.1銷售公司負責與顧客有關(guān)的過程的歸口管理,負責確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求,負責對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審,負責建立與顧客的溝通渠道,接受顧客反饋信息,實施售后服務(wù)。
4.2相關(guān)部門依據(jù)須要參與確定、評審產(chǎn)品要求和與顧客溝通等活動。
5管理內(nèi)容和方法
5.1產(chǎn)品要求的確定
5.1.1銷售公司應(yīng)開展市場營銷活動,向顧客介紹本公司產(chǎn)品的供貨范圍及技術(shù)性能、并通過招標、詢價、洽談等各種渠道收集并確定顧客對本公司產(chǎn)品的要求,以及相關(guān)法律、法規(guī)、標準等要求。
5.1.2應(yīng)確定的產(chǎn)品要求包括:
a)顧客書面規(guī)定的產(chǎn)品要求,包括有關(guān)產(chǎn)品規(guī)格、型號、產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量要求、交付期和交付方式,及交付后的技術(shù)服務(wù)、供應(yīng)配件、設(shè)備維護等方面的要求;
b)顧客雖然沒有做出書面規(guī)定,但產(chǎn)品的規(guī)定用途/已知預期用途所必需的要求,如重型機械設(shè)備制造行業(yè)要求、電氣設(shè)備平安性能要求、重型機械設(shè)備的運用場所和環(huán)境對產(chǎn)品的特別要求等;
c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的要求;
d)本公司確定的各項附加要求,如內(nèi)控標準、價格水同等。
5.2產(chǎn)品要求的評審
5.2.1產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在向顧客做出承諾前進行。銷售公司應(yīng)在投標、接受合同或訂單、接受合同或訂單的更改之前,對每一份標書、合同或訂單(包括口頭訂單、托付單)進行評審。
5.2.2在評審時,應(yīng)將標書、合同或訂單、報價單等連同本公司確定的其他產(chǎn)品要求一同實施評審。
5.2.3產(chǎn)品要求的評審應(yīng)確保:
a)產(chǎn)品要求得到書面規(guī)定,合同草案的各項要求應(yīng)逐項具體填寫,標書、合同內(nèi)容明確、無雙關(guān)語和含義不清之處。標書、合同應(yīng)字跡工整、清楚。
b)在顧客沒有以文件的形式提出要求的狀況下,如顧客通過電話或口頭訂貨時,銷售人員對顧客提出的要求應(yīng)予以記錄,并在接受訂單前對產(chǎn)品能否滿意顧客的運用要求進行確認;
c)在同顧客的溝通過程中,前后表述不一樣的產(chǎn)品要求已經(jīng)明確,存在的問題已得到解決;
d)本公司有實力滿意規(guī)定的各項產(chǎn)品要求
5.2.4產(chǎn)品要求評審的實施
5.2.4.1授權(quán)人員評審
a)對于顧客口頭訂貨的常規(guī)產(chǎn)品,銷售人員應(yīng)予以記錄。銷售人員對產(chǎn)品要求進行確認后,由銷售公司經(jīng)理進行評審,并在記錄上簽字。
b)對于顧客訂購價格100萬元以下的常規(guī)產(chǎn)品的合同或訂單,由銷售公司經(jīng)理在合同上進行評審,并簽字。
5.2.4.2會簽評審
a)對于顧客訂貨數(shù)量較大、交貨期和技術(shù)難度較大的常規(guī)產(chǎn)品的合同或訂單,由銷售公司填寫產(chǎn)品要求評審單,組織相關(guān)部門實施會簽評審,并經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準。
b)對于特別規(guī)產(chǎn)品、顧客帶圖加工的產(chǎn)品,由銷售公司填寫產(chǎn)品要求評審單并將有關(guān)的文件資料一同送交相關(guān)部門實施會簽評審,并經(jīng)總經(jīng)理批準。
5.2.4.3會議評審
a)對于須要設(shè)計和開發(fā)的新產(chǎn)品、有特別技術(shù)要求的產(chǎn)品,應(yīng)當采納會議評審的方式。
b)銷售公司負責組織會議評審,依據(jù)須要由總經(jīng)理、管理者代表、相關(guān)部門的相關(guān)人員參與會議評審。
c)會議評審后,銷售公司應(yīng)填寫產(chǎn)品要求評審單,記錄評審內(nèi)容,評審人員應(yīng)簽署評審看法。評審結(jié)論應(yīng)經(jīng)過總經(jīng)理審批。
5.2.4.4產(chǎn)品要求評審的協(xié)調(diào)
a)在評審中出現(xiàn)不一樣看法時,部門經(jīng)理應(yīng)組織協(xié)調(diào)、解決不一樣看法,提出應(yīng)實行的措施,達成一樣。
b)在評審中提出標書、合同或訂單中有不明確或無法接受的要求時,銷售公司應(yīng)與顧客溝通看法,修訂標書、合同或訂單中的要求,或拒絕接受合同或訂單。
5.2.4.5產(chǎn)品要求評審的記錄
產(chǎn)品要求的評審、評審后的協(xié)調(diào)、評審所引起的后續(xù)措施、及與顧客的溝通等信息均應(yīng)進行記錄,并按q/shyg02.02t-2023《記錄限制程序》文件規(guī)定進行限制。
5.2.5產(chǎn)品要求的修訂
5.2.5.1當合同/訂單等內(nèi)容、適用的法律/法規(guī)/規(guī)范要求以及其他產(chǎn)品要求發(fā)生變更時,銷售公司應(yīng)
確保將變更內(nèi)容通知相關(guān)部門及相關(guān)人員。
5.2.5.2因產(chǎn)品要求的變更須要修改合同等文件時,應(yīng)做到以下幾點:
a)符合《合同法》等國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求;
b)明確修訂內(nèi)容并形成文件;
c)對確定的產(chǎn)品要求的修訂內(nèi)容重新進行評審。
5.2.5.3合同修訂后,銷售公司應(yīng)將合同修訂內(nèi)容填寫在合同修訂通知單上,并剛好傳遞給有關(guān)管理人員。
5.2.5.4有關(guān)管理人員應(yīng)駕馭產(chǎn)品要求變更的內(nèi)容,確保相關(guān)的技術(shù)、選購 、檢驗等文件得到修訂。
5.3與顧客的溝通
5.3.1銷售公司應(yīng)實行各種有效的手段保持與顧客的接觸,建立走訪、通訊等相互溝通信息的適當?shù)臏贤ㄇ?并依據(jù)須要,在適當?shù)臅r間,采納適當?shù)姆绞綄嵤┡c顧客的溝通
5.3.2銷售公司應(yīng)針對以下方面實施與顧客的溝通:
a)交換有關(guān)產(chǎn)品要求的各類信息,精確而充分地了解顧客的要求,以便確定顧客要求并予以滿意;
b)在售前、售中和售后溝通各類相互問詢,包括有關(guān)合同或訂單的處理,及對合同的修改,剛好滿意顧客的需求和期望,以增進顧客滿足;
c)接受顧客反饋信息,包括顧客的埋怨和投訴,精確而充分地駕馭顧客對本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的滿足
程度有關(guān)的信息。
5.3.3銷售公司應(yīng)在接受顧客反饋信息(包括顧客埋怨和投訴)后,組織有關(guān)部門/人員對顧客反饋信息進行評審,并依據(jù)評審結(jié)果支配售后服務(wù)活動,處理顧客提出的看法。
5.3.4銷售公司及售后服務(wù)人員在實施售后服務(wù)后,應(yīng)填寫售后服務(wù)報告單,記錄售后服務(wù)的內(nèi)容及顧客評價看法和驗證的結(jié)果。
5.3.5銷售公司應(yīng)每月將顧客反饋信息和對信息評審、處理的狀況進行匯總,并報給主管經(jīng)理,并傳遞到相關(guān)部門。
6形成的文件和記錄
6.1標書、合同、訂單
6.2口頭合同記錄評審單
6.3產(chǎn)品要求評審單
6.4產(chǎn)品要求修訂文件
6.5合同修訂通知單
6.6產(chǎn)品要求評審會議記錄用
6.7與顧客溝通的記錄
6.8顧客反饋信息處理登記表
6.9顧客反饋信息月報表
某公司產(chǎn)品制程管理規(guī)定
公司產(chǎn)品制程管理規(guī)定
1.總則
1.1制定目的
為加強品質(zhì)管制,使產(chǎn)品于制造加工過程中的品質(zhì)能得到有效的掌控,特制定本規(guī)定。
1.2適用范圍
本公司制造過程之品質(zhì)管制,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)定執(zhí)行。
1.3權(quán)現(xiàn)單位
(1)品管部負責本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。
(2)總經(jīng)理負責本規(guī)定制定、修改、廢止之核準。
2.管制規(guī)定
2.1管制責任
2.2.1生技部
生技部對制程品質(zhì)負有下列管制責任:
(1)制定合理的工藝流程、作業(yè)標準書。
(2)供應(yīng)完整的技術(shù)資料、文件。
(3)維護、保養(yǎng)設(shè)備與工裝,確保正常動作。
(4)不定期對作業(yè)標準執(zhí)行與設(shè)備運用進行核查。
(5)會同品管部處理品質(zhì)異樣問題。
2.1.2制造部
制造部對制程品質(zhì)負有下列管制責任:
(1)作業(yè)人員應(yīng)隨時自我查對,檢查是否符合作業(yè)規(guī)定與品質(zhì)標準,即開展自檢工作。
(2)下工程(序)人員有責任對上工程(序)人員之作業(yè)品質(zhì)進行查核、監(jiān)督,即開展互檢工作。
(3)本公司裝配車間應(yīng)設(shè)立全檢站,由專職人員依規(guī)定之檢驗規(guī)范實施全檢工件,確保產(chǎn)品的重要品質(zhì)項目符合標準,并作不良記錄。
(4)制造部各級干部應(yīng)隨時查核作業(yè)品質(zhì)狀況,對異樣進行剛好解除或幫助相關(guān)部門解除。
2.1.3品管部
品管部對制程品質(zhì)有下列管制責任:
(1)派員(pqc)依規(guī)定之檢驗頻率與時機,對每一個工作站進行逐一查核、指導,訂正作業(yè)動作,即實施制程巡檢。
(2)記錄、分析全檢站及巡檢所發(fā)覺之不良品,實行必要之訂正或防范措施。
(3)剛好發(fā)覺顯在或潛在之品質(zhì)異樣,并追蹤處理結(jié)果。
2.1.4.pqc工作程序
制程品質(zhì)管制人員,也稱pqc(processqualitycontrol),其工作程序規(guī)定如下:
(1)pqc人員應(yīng)于下班前了解次日所負責之制造單位的生產(chǎn)安排狀況,以提前打算相關(guān)資料。
(2)制造單位生產(chǎn)某一產(chǎn)品前,pqc人員應(yīng)事先了解、查找以下相關(guān)資料:
(a)制造吩咐。
(b)產(chǎn)品用料明細表(bom)
(c)檢驗用技術(shù)圖紙。
(d)檢驗規(guī)范、檢驗標準。
(e)工藝流程、作業(yè)標準。
(f)品質(zhì)歷史檔案。
(g)其他相關(guān)文件。
(3)制造單位起先生產(chǎn)時,pqc人員應(yīng)幫助制造干部布線,主要幫助如下工作:
(a)工藝流程查核。
(b)運用物料、工藝夾具查核。
(c)運用計量儀器點檢。
(d)作業(yè)人員品質(zhì)標準指導。
(e)首件產(chǎn)品檢查。
(4)制造單位生產(chǎn)正常后,pqc人員應(yīng)依規(guī)定定時作巡檢工作。巡檢時間規(guī)定如下:
(a)8:00。
(b)10:00。
(c)13:00。
(d)15:00。
(e)18:00(加班時)。
或依肯定的批量(定量)進行檢驗。
(5)pqc巡檢發(fā)覺不良,應(yīng)剛好分析不良緣由,并對作業(yè)人員之不合理動作予以訂正。
(6)pqc對全檢站之不良應(yīng)剛好協(xié)同制造單位干部或?qū)?兼)職修護人員進行處理,分析緣由,并擬出對策。
(7)重大的品質(zhì)異樣,pqc未能處理時,應(yīng)開具《制程異樣通知書》,經(jīng)其主管審核后,通知相關(guān)單位處理。
(8)重大品質(zhì)異樣未能剛好解除,pqc有責任要求制造單位停線(機)處理,制止其接著制造不良。
(9)pqc應(yīng)剛好將巡檢狀況記錄于《制程巡檢記錄表》,每日上交。
2.3制程不良把握
2.3.1不良區(qū)分
依不良品產(chǎn)生之來源區(qū)分如下:
(1)作業(yè)不良
(a)作業(yè)失誤。
(b)管理不當。
(c)設(shè)備問題。
(d)其他因作業(yè)緣由所致之不良。
(2)物料原不良
(a)選購 物料中原有不良混入。
(b)上工程之加工不良混入。
(c)其他顯見為上工程或選購 物料所致之不良。
(3)設(shè)計不良
因設(shè)計不良導致作業(yè)中出現(xiàn)之不良。
2.3.2不良率計算方式
(1)制程不良率
制程不良率=(制程不良數(shù)/生產(chǎn)總數(shù))×100%
(2)物料不良率
物料不良率=(物料不良數(shù)/物料投入總數(shù))×100%
物料原不良率=(物料原不良數(shù)/物料投入總數(shù))×100%
物料作業(yè)不良率=(物料作業(yè)不良數(shù)/物料投入總數(shù))×100%
(3)抽檢不良率(巡檢過程)
抽檢不良率=(抽檢不良數(shù)/總抽檢數(shù))×100%
3.附件
[附件]ha03-1《制程巡檢記錄表》
[附件]ha03-2《全檢站檢驗日報表》
[附件]ha03-3《制程異樣通知書》
公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度
某公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度
1.加工過程產(chǎn)生的次品、廢品,由于錯驗、漏驗造成的均由車間質(zhì)量管理部負責。
2.對生產(chǎn)過程中違反工藝操作,運用不合格材料的,有關(guān)檢驗人員有責任剛好報告,防患于未然。
3.對未經(jīng)檢驗的材料、半成品、成品有權(quán)制止運用、加工、裝配、入庫、出廠。
4.各質(zhì)量管理人員必需嚴格執(zhí)行各項檢驗制度,并做好記錄和執(zhí)行工作,每月定期的小結(jié)和特別狀況的報告是防止質(zhì)量事故的重要措施。對于重大質(zhì)量事故必需匯同有關(guān)部門檢查究竟,并督促做好后續(xù)工作,如更改資料文件、不合格的隔離處理工作。
5.質(zhì)管部在做好統(tǒng)計工作的前提下定期或不定期的檢查部門工作的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量分析會議作出有關(guān)的執(zhí)行狀況。
6.公司下達的質(zhì)量指標(產(chǎn)品合格率、返修率)是公司考核部門工作的主要依據(jù),每季度考核一次,重大質(zhì)量事故的發(fā)生與預防也是依據(jù)之一。檢驗人員的考核,可依據(jù)技術(shù)含量凹凸、錯驗、漏驗的頻次,質(zhì)管部制定詳細考核指標。
公司產(chǎn)品貯存管理規(guī)定(3)
公司產(chǎn)品貯存管理規(guī)定(三)
1目的和適用范圍
1.1為對選購 /外包、生產(chǎn)過程的產(chǎn)品和成品的貯存實施管理,為貯存的產(chǎn)品供應(yīng)相宜的貯存條件,維護貯存產(chǎn)品的固有質(zhì)量,特制訂本文件。
1.2本文件規(guī)定了選購 /外包、生產(chǎn)過程產(chǎn)品和成品的貯存、入庫
、保管和出庫過程的職責、程序和要求,適用于選購 /外包、生產(chǎn)過程的產(chǎn)品和成品的貯存管理。
2引用標準
gb/t19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(idtiso9000:2000)
gb/t19001-2000質(zhì)量管理體系要求(idtiso9001:2000)
q/shyg01.01z-2023質(zhì)量手冊
3術(shù)語和定義
本文件采納gb/t19000-2000標準的術(shù)語和定義。
4職責
4.1選購 部負責產(chǎn)品貯存的歸口管理,負責選購 /外包過程產(chǎn)品、生產(chǎn)產(chǎn)品的入庫、貯存和出庫,負責對生產(chǎn)工段領(lǐng)用產(chǎn)品進行審批。
4.2加工工段、裝配工段、鉚焊工段負責按規(guī)定領(lǐng)用選購 /外包過程產(chǎn)品,負責生產(chǎn)產(chǎn)品的貯存和入庫。
4.3質(zhì)量部負責各類產(chǎn)品的入庫前檢查,參與對庫存產(chǎn)品的定期檢查。
5管理內(nèi)容和方法
5.1產(chǎn)品的防護標識
5.1.1在產(chǎn)品的貯存過程中,應(yīng)留意產(chǎn)品包裝上的防護標識。通常實施的防護標識有:“當心輕放”、“防潮”、“堆碼層數(shù)”、“向上”等。
5.1.2在產(chǎn)品的貯存過程中應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的防護標識的要求,實行必要的防護措施,防止產(chǎn)品損壞。
5.2產(chǎn)品的貯存
5.2.1對選購 /外包過程的各種原材料、零部件、配套件等產(chǎn)品,生產(chǎn)過程中的在制品、成品、顧客供應(yīng)的產(chǎn)品等,應(yīng)限制其貯存過程。
5.2.2各類產(chǎn)品的貯存應(yīng)運用合適的庫房或場地,并指定專人負責管理。
5.2.3產(chǎn)品的貯存方法應(yīng)適當、標識明顯、按規(guī)定擺放,適當隔離。
5.2.4生產(chǎn)部應(yīng)會同質(zhì)量部定期對貯存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況進行檢查,防止產(chǎn)品損壞、超過保存期或變質(zhì)。
5.3選購 /外包過程產(chǎn)品的入庫
5.3.1選購 部選購 /外包過程的產(chǎn)品到貨后,應(yīng)填寫入庫單并簽字,然后與供方供應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量證明書一同提交質(zhì)量部進行進貨檢驗/驗證。
5.3.2質(zhì)量部進行進貨檢驗/驗證后,對合格產(chǎn)品應(yīng)在入庫單上蓋章,對不合格品應(yīng)按不合格品限制程序進行處置。
5.3.3保管員應(yīng)按入庫單接收選購 /外包過程產(chǎn)品,清點產(chǎn)品數(shù)量、檢查產(chǎn)品外觀、復核產(chǎn)品標識,并在入庫單上簽字。
5.3.4保管員應(yīng)剛好按入庫單對入庫產(chǎn)品登記上帳,并將選購 /外包過程產(chǎn)品入庫單交財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)
5.4生產(chǎn)產(chǎn)品的入庫
5.4.1生產(chǎn)部在產(chǎn)品生產(chǎn)完成,經(jīng)過質(zhì)量部檢驗和試驗合格后,生產(chǎn)部應(yīng)持產(chǎn)品合格證,填寫入庫單,向成品庫辦理入庫手續(xù)。
5.4.2倉庫保管員應(yīng)在接收產(chǎn)品時,驗證產(chǎn)品的合格證,清點數(shù)量,目測產(chǎn)品的外觀質(zhì)量,并在入庫單上簽字。
5.4.3倉庫保管員應(yīng)剛好按入庫單對入庫產(chǎn)品登記上帳,并將貯存產(chǎn)品入庫單交財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。
5.5產(chǎn)品的庫存保管
5.5.1庫存的原材料、零部件、配套件、成品等應(yīng)貯存在指定的庫房內(nèi),大宗鋼材、毛坯以及成品部件等可以放置在露天場地上。
5.5.2貯存產(chǎn)品的庫房應(yīng)具備防火、防潮、防變質(zhì)、防銹蝕等相宜的貯存條件。露天貯存場地應(yīng)平整,不積水,并設(shè)置墊木、型鋼等以避開產(chǎn)品干脆放置在地面上。
5.5.3庫存產(chǎn)品應(yīng)有清楚的標識,須要時填寫材料保管卡片,按產(chǎn)品的入、出庫狀況剛好更改產(chǎn)品數(shù)量,做到帳、物、卡“三一樣”。
5.5.4產(chǎn)品貯存期間,應(yīng)分類存放、間隔適當、擺放整齊、標識清楚,產(chǎn)品堆放不得過高,標識方向應(yīng)向外。
5.5.5小型的產(chǎn)品貯存時應(yīng)盡量放置在貨架上。貨架應(yīng)堅固、穩(wěn)定。產(chǎn)品擺放應(yīng)上輕下重,分區(qū)、分類擺放。
5.5.6對于貯存的產(chǎn)品應(yīng)實行必要的防護措施,防止庫存產(chǎn)品的損壞、丟失。須要時應(yīng)對產(chǎn)品實行涂油、防銹等措施。
5.5.7保管員應(yīng)定期清點庫存產(chǎn)品的數(shù)量,檢查庫存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況。發(fā)覺產(chǎn)品銹蝕、變質(zhì)、損壞、超過保質(zhì)期等狀況時,應(yīng)剛好報告并實行必要的補救措施。
5.6貯存產(chǎn)品的發(fā)放
5.6.1由于生產(chǎn)須要領(lǐng)取庫存產(chǎn)品時,裝配人員應(yīng)填寫領(lǐng)料單,經(jīng)過裝配工段長、生產(chǎn)調(diào)度審批后,交保管員辦理出庫手續(xù)。
5.6.2成品出庫時,銷售人員應(yīng)填寫發(fā)貨通知書,經(jīng)過銷售經(jīng)理審批后,交保管員辦理出庫手續(xù)。
5.6.3保管員在發(fā)放產(chǎn)品時應(yīng)核對產(chǎn)品標識,防止錯發(fā)、誤用。對于有貯存期限要求的產(chǎn)品,應(yīng)按先進先出的原則發(fā)放產(chǎn)品,防止產(chǎn)品超期貯存而變質(zhì)。
5.6.4對于不能整個包裝領(lǐng)用的產(chǎn)品,拆開包裝后,應(yīng)實行必要的防護措施,防止產(chǎn)品的銹蝕和變質(zhì),并保持產(chǎn)品標識。
5.6.5保管員應(yīng)按領(lǐng)料單、發(fā)貨通知書剛好將產(chǎn)品發(fā)出狀況登記、上帳。
6形成
的文件和記錄
6.1入庫單
6.2保管帳
6.3領(lǐng)料單
6.4發(fā)貨通知書
石油銷售公司產(chǎn)品銷售價格管理方法
石油銷售公司產(chǎn)品銷售價格管理方法(暫行)
第一章總則
第一條為加強石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')化工產(chǎn)品銷售價格的管理,規(guī)范銷售價格的制定、調(diào)整、執(zhí)行程序,創(chuàng)建更好的經(jīng)濟效益,結(jié)合公司實際狀況,特制定本方法。
其次條本方法適用于hb公司全部對外銷售的化工產(chǎn)品銷售價格的制定、調(diào)整、執(zhí)行與監(jiān)督管理。
第三條公司化工產(chǎn)品價格制定和調(diào)整的基本原則是'科學定價、嚴格執(zhí)行、公開透亮、運行高效'。
其次章組織機構(gòu)及職責
第四條公司價格管理領(lǐng)導小組(以下簡稱'價格領(lǐng)導小組')是公司產(chǎn)品價格管理的最高決策機構(gòu)。價格領(lǐng)導小組成員由公司領(lǐng)導班子成員、銷售部、市場信息部、物流管理部、財務(wù)部、綜合辦公室等部門的負責人、業(yè)務(wù)人員組成。其主要職責為:
(一)實行上級單位價格管理委員會的價格方針、政策;
(二)探討并審批制定公司價格管理方法;
(三)探討并審批制定權(quán)限內(nèi)產(chǎn)品的調(diào)價方案及價格策略;
(四)向上級單位提交化工產(chǎn)品銷售價格管理機制和價格調(diào)整方案建議;
(五)處理公司內(nèi)部在價格執(zhí)行方面的違規(guī)、違紀行為。
第五條價格領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在市場信息部,辦公室主任由市場信息部部長擔當,負責主持價格管理領(lǐng)導小組的日常管理工作。價格領(lǐng)導小組辦公室主要職責如下:
(一)擬定公司價格管理方法;
(二)提出銷售價格及政策的調(diào)整建議,提交價格領(lǐng)導小組審議;
(三)組織召開價格領(lǐng)導小組會議;
(四)整理價格領(lǐng)導小組會議紀要,做好會議成果的成員簽字工作;
(五)將價格領(lǐng)導小組會議確定的價格方案剛好下達相關(guān)部門、單位,并監(jiān)督執(zhí)行;
(六)按規(guī)定向產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部備案價格管理相關(guān)資料;
(七)做好銷售價格、政策資料的匯總、歸檔及保管工作。
第六條價格管理領(lǐng)導小組中各部門的主要職責:
(一)銷售部的主要職責為:依據(jù)市場行情、客戶需求狀況等信息,提交價格調(diào)整建議至公司價格管理領(lǐng)導小組。
(二)市場信息部的主要職責為:化工產(chǎn)品市場價格政策、價格信息的收集和調(diào)研;在產(chǎn)品經(jīng)銷公司限定的價格浮動范圍內(nèi),擬定產(chǎn)品價格策略、調(diào)價方案,并擬定浮動范圍外的價格調(diào)整建議;完善化工產(chǎn)品的價格制定機制,探究建立適應(yīng)于化工產(chǎn)品銷售市場的價格制定模式,在不同的市場形勢條件下應(yīng)用與當時市場形勢相適應(yīng)的定價模式。
(三)財務(wù)部的主要職責為:從納稅籌劃、經(jīng)濟效益的角度為價格的制定與調(diào)整供應(yīng)相應(yīng)的建議。
(四)綜合辦公室的主要職責為:幫助會議的召開,并幫助做好會議記錄及收發(fā)文等工作。監(jiān)督價格制定的全過程,防范違法違紀事務(wù)。從公司整體發(fā)展、績效實現(xiàn)等角度對價格的制定與調(diào)整供應(yīng)相關(guān)看法,同時審核價格制定與調(diào)整的合法和合規(guī)性。
第三章價格的制定
第一節(jié)價格制定原則
第七條公司在產(chǎn)品經(jīng)銷公司規(guī)定的銷售指導價的基礎(chǔ)上,依據(jù)市場狀況,堅持'當期效益最大化'原則,確定產(chǎn)品的實際銷售價格。
第八條公司在上級單位賜予的價格浮動范圍、政策范圍內(nèi),依據(jù)市場狀況確定產(chǎn)品的實際對外銷售價格。超過上級單位賜予的價格浮動范圍、政策范圍時,經(jīng)公司價格領(lǐng)導小組審批同意后提交上級單位進行審查。
其次節(jié)價格決策程序
第九條公司權(quán)限范圍內(nèi)銷售價格制定程序:
(一)市場信息部信息管理崗收集匯總?cè)A中、華南區(qū)域市場價格與競爭者的價格信息,編制價格分析報告,預料化工產(chǎn)品市場將來價格走勢。
(二)客戶經(jīng)理可依據(jù)市場行情、客戶需求狀況等信息,提出價格調(diào)整建議,提交至市場信息部信息管理崗。
(三)市場信息部信息管理崗依據(jù)客戶經(jīng)理提交的價格調(diào)整建議,并結(jié)合收集的化工品價格走勢、客戶需求量走勢、化工品選購 價、化工品配置量、庫存量、產(chǎn)品市場占有率等信息,擬訂化工品價格調(diào)整建議書提交部門經(jīng)理初步審查。擬訂的化工品價格調(diào)整建議書需寫明擬調(diào)價的化工品品名、調(diào)整后的價格以及條件緣由。
(四)市場信息部經(jīng)理依據(jù)價格分析報告、市場信息和企業(yè)自身條件等因素,審查價格調(diào)整建議。經(jīng)初步審核同意后由市場信息部組織召開價格領(lǐng)導小組會議集體商討決策。
價格管理領(lǐng)導小組辦公室應(yīng)負責做好價格管理領(lǐng)導小組探討、決策的前期打算工作,組織相關(guān)專業(yè)部門或人員進行調(diào)查論證,供應(yīng)有關(guān)方面的資料:1、調(diào)研報告,應(yīng)當包括現(xiàn)行價格存在的問題,市場價格狀況,調(diào)價的緣由和依據(jù);2、詳細調(diào)價方案。
(五)價格領(lǐng)導小組會議由總經(jīng)理主持,各委員集體商討擬訂的銷售價格調(diào)整建議是否合理。價格調(diào)整建議需經(jīng)價格領(lǐng)導小組成員集體簽字后方可生效。
除緊急狀況外,價格管理領(lǐng)導小組辦公室至少提前一個工作日,將相關(guān)資料發(fā)送給價格管理領(lǐng)導小組成員,并負責通知會議主題、時間、地點。
(六)價格領(lǐng)導小組辦公室整理睬議紀要,并以價格文件形式統(tǒng)一下發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行。
第十條公司涉及價格管理的以下資料,須要以文件形成二十四小時內(nèi)報產(chǎn)品經(jīng)銷公司價格管理領(lǐng)導小組辦公室備案:
(一)價格管理領(lǐng)導小組成員組成及變動文件;
(二)出臺的相關(guān)價格管理方法;
(三)權(quán)限內(nèi)重大銷售價格調(diào)整文件及價格會議后形成的會議紀要。
第三節(jié)議事規(guī)則
第十一條價格管理領(lǐng)導小組會議按需召開。會議由組長主持,組長不能出席時可托付其他成員主持。
第十二條組長或價格管理領(lǐng)導小組辦公室可以提議召開會議。會議須有2/3以上成員出席(包括托付方)方可實行。成員應(yīng)親自出席會議,成員因故不能出席會議的,可書面托付其他成員代為出席,托付書中應(yīng)當載明授權(quán)發(fā)表的建議或看法。
第十三條每一名成員有一票的表決權(quán);會議做出的決議,必需經(jīng)全體成員的過半數(shù)通過。
第十四條價格管理領(lǐng)導小組會議原則上以實體會議方式召開;必要時,也可通過通訊方式召開。
第十五條價格管理領(lǐng)導小組會議的召開程序、表決方式、協(xié)商結(jié)果或?qū)徍丝捶ū匦枳裱嘘P(guān)法律、法規(guī)、章程及本方法的規(guī)定。
第十六條價格管理領(lǐng)導小組會議應(yīng)當有書面審議看法或會議紀要,出席會議的成員應(yīng)當在審議看法或會議紀要上簽字;審議看法或會議紀要由價格管理領(lǐng)導小組辦公室負責保存。
第十七條如有必要,價格管理領(lǐng)導小組可邀請與價格管理相關(guān)的有關(guān)人員列席價格管理領(lǐng)導小組會議。
第十八條出席會議
的成員和列席人員均對會議所議價格方案有保密義務(wù),不得擅自泄露有關(guān)信息。
第四章價格的執(zhí)行與監(jiān)督
第十九條各部門應(yīng)嚴格按公司價格領(lǐng)導小組制定或調(diào)整后的銷售價格執(zhí)行,客戶經(jīng)理應(yīng)剛好通知客戶化工品銷售價格。
其次十條公司價格領(lǐng)導小組辦公室監(jiān)督、指導各部門對銷售價格的執(zhí)行狀況,剛好對價格執(zhí)行中的錯誤予以指出更正,對價格管理中的問題,剛好提報價格管理領(lǐng)導小組,探討確定調(diào)整方案。
其次十一條公司建立價格后評估制度,對重大價格、營銷策略的調(diào)整進行事前預估、事中跟蹤、事后評估。對重大價格、營銷策略實施結(jié)果以市場份額、價格到位率、社會及經(jīng)濟效益、客戶開發(fā)與維護、新增銷量、庫存風險等項目進行綜合評估,總結(jié)閱歷、指導下一步銷售和價格策略的制定。
其次十二條公司市場信息部需建立完整的價格管理檔案,全部價格文件、價格調(diào)整建議、會議紀要、價格調(diào)整表等相關(guān)資料,統(tǒng)一編號存檔備查,由專人管理。
其次十三條價格文件為商業(yè)機密,實行限部門、限個人、限量下發(fā),相關(guān)人員要妥當保管、存檔,不得泄露。
第五章嘉獎與懲處
其次十四條具有下列狀況之一的,公司依據(jù)實際狀況賜予相關(guān)人員嘉獎:
(一)市場價格信息了解剛好,向公司建議后帶來明顯經(jīng)濟效益的;
(二)嚴格履行職責,成效顯著的;
(三)舉報違反本方法的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)查證屬實,并避開了公司重大經(jīng)濟損失的。
其次十五條具有下列狀況之一者,屬于違規(guī)行為,公司依據(jù)實際狀況賜予相關(guān)人員懲處:
(一)越權(quán)擅自制定和調(diào)整化工產(chǎn)品價格;
(二)未在規(guī)定時間調(diào)整價格;
(三)實際銷售價格與同期價格文件不符;
(四)價格建議中有意虛報、瞞報市場信息;
(五)上級行使價格干預后,不剛好訂正;
(六)泄露價格方面的材料、文件、信息及其他價格違規(guī)行為。
其次十六條對違規(guī)行為,將視情節(jié)的嚴峻程度,對違紀部門或違紀個人予以行政和經(jīng)濟懲罰,造成嚴峻損失或情節(jié)嚴峻的,將移送司法機關(guān)處理。
第六章附則
其次十七條本方法由價格管理領(lǐng)導小組辦公室負責說明。
其次十八條本方法未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
g公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度
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(一)卷則
第一條目的
產(chǎn)品的質(zhì)量確定了產(chǎn)品的生命力,一個公司的質(zhì)量管理水平確定了公司在市場中的競爭力。為保證本公司質(zhì)量管理工作的順當開展,并能剛好發(fā)覺問題,快速處理,以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量,使之符合管理及市場的須要,特制訂本制度。
其次條范圍
1.組織機能與工作職責;
2.各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范;
3.儀糟管理;
4.原材料質(zhì)量管理;
5.制造前后質(zhì)量復查;
6.制造過程質(zhì)量管理;
7.產(chǎn)成品質(zhì)量管理;
8.質(zhì)量異樣反應(yīng)及處理;
9.產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢驗;
10.產(chǎn)品質(zhì)量確認;
11.質(zhì)量異樣分析改善。
第三條組織機與工作職責
本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責見《組織機能與工作職責規(guī)定》。
(二)各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范
第四條質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括:
1.原材料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范;
2.在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范;
3.產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范。
第五條質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的制訂
1.質(zhì)量標準
總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”,并參考國家標準、行業(yè)標準、國外標準、客戶需求、本身制造實力以及原材料供應(yīng)商水準,分原材料、在制品、產(chǎn)成品填制“質(zhì)量標準檢驗及規(guī)范制(修)訂表”一式兩份,報總經(jīng)理批準后,質(zhì)量管理部一份,研發(fā)部一份,并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。
2.質(zhì)量檢驗規(guī)范
總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組合同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員,分原材料、在制品、產(chǎn)成品將檢查項目規(guī)格、質(zhì)量標準、檢驗頻率、檢驗方法及運用儀器設(shè)備等填注于“質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范制(修)訂表”內(nèi),交有關(guān)部門主管核簽并且經(jīng)總經(jīng)理核準后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。
第六條質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的修訂
1.各項質(zhì)量標準、檢驗規(guī)范若因機械設(shè)備更新、技術(shù)改進、制造過程改善、市場須要以及加工條件變更等因素改變時,可予以修訂。
2.總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次,并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)部門檢查各規(guī)格的標準及規(guī)范的合理性,予以修訂。
3.質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范修訂時,總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組應(yīng)填“質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范制(修)訂表”,說明修訂緣由,并交有關(guān)部門主管核簽,報總經(jīng)理批示后,方可憑此執(zhí)行。
(三)儀器管理
第七條儀器校正、維護安排
1.周期設(shè)定
儀器運用部門應(yīng)依儀器購人時的設(shè)備資料、操作說明書等資料,填制“儀器校正、維護基準表”設(shè)定定期校正維護周期,作為儀器年度校正、維護安排的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。
2.年度校正安排及維護安排
儀器運用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護周期,填制“儀器校正安排實施表”、“儀器維護安排實施表”作為年度校正及維護安排實施的依據(jù)。
第八條校正安排的實施
1.儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正安排”進行日常校正、精度校正工作,井將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi),一式一份存于運用部門。
2.儀器外部協(xié)作校正:有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由運用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請托付校正,并填寫“外部協(xié)作請修單”以確保儀器的精確度。
第九條儀器運用與保養(yǎng)
1.儀器運用
(1)儀器運用人進行各項檢驗時,應(yīng)依“檢驗規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作,檢驗后應(yīng)妥當保管與保養(yǎng)。
(2)特別精密儀器,運用部門主管應(yīng)指定專人操作與負責管理,非指定操作人員不得隨意運用(經(jīng)主管核準者例外)。
(3)運用部門主管應(yīng)負責檢核各運用者的操作正確性,日常保養(yǎng)與維護,如有不當運用與操作應(yīng)予以訂正。
(4)各生產(chǎn)單位運用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由運用部門自行校正與保養(yǎng),由質(zhì)量管理組不定期抽檢。
2.儀器保養(yǎng)
(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護安排”進行保養(yǎng)工作井將結(jié)果記引于“儀器維護卡”內(nèi)。
(2)儀器外部協(xié)作修理:儀器故障,保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)實力不足時,保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外協(xié)請修申請單”并呈主管核準后辦理外部協(xié)作修理。
(四)原材料質(zhì)量管理
第十條原材料質(zhì)量檢驗
1.原材料購人時,倉庫管理部門應(yīng)依據(jù)《原材料管理方法)的規(guī)定辦理收料,對需用儀器檢驗的原材料,開立“材料驗收單(基板)”、“材料驗收單(鉆頭)”及“材料驗收單(一般)”,通知質(zhì)量管理工程人員檢驗,質(zhì)量管理工程人員應(yīng)于接到單據(jù)三日內(nèi),依原材料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。
2.“材料驗收單”(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式四聯(lián)。檢驗完成后,
第一聯(lián)送選購 部門,核對無誤后送會計部門整理付款,
其次聯(lián)會計部門存,
第三聯(lián)倉庫留存,第四聯(lián)送質(zhì)量管理組。每次把檢驗結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”上,并每月將原材料品名、規(guī)格、類別的統(tǒng)計結(jié)果送選購 部門,作為選擇供應(yīng)廠商的參考資料。
(五)制造前質(zhì)量條件復查
第十一條制造通知單的審核
質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后,應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。
1.“制造通知單”的審核
(1)訂制規(guī)格類別的是否符合公司制造規(guī)范。
(2)質(zhì)量要求是否明確,是否符合本公司的質(zhì)量規(guī)范,如有特別質(zhì)量要求是否可接受,是否須要先確認再確定產(chǎn)量。
(3)包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范,客戶要求特別包裝方式可召接受,外銷訂單的運貨標記及側(cè)面標記是否明確表示。
(4)是否運用特別的原材料。
2.制造通知單審核后的處理
(1)新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特別物理、化學性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部,并告知現(xiàn)有生產(chǎn)條件,研發(fā)部若確認其質(zhì)量要求超出制造實力時,應(yīng)述明緣由后將“制造通知單”送回制造部辦理退單,由營業(yè)部向客戶說明。
(2)新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標準尚未制定時,應(yīng)將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫行質(zhì)量標準,由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上,作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理依據(jù)。
第十二條生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標準復核
1.制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后,須由主任或組長先核查確認下列事項后方可進行生產(chǎn):
(1)該制品是否訂有“產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”作為質(zhì)量標準判定的依據(jù)。
(2)是否訂有“標準操作規(guī)范”及“加工方法”。
2.制造部門確認無誤后于“制造規(guī)范”上簽認,作為生產(chǎn)的依據(jù)。
(六)制造過程質(zhì)量管理
第十三條制造過程質(zhì)量檢驗
1.質(zhì)檢部門對制造過程的在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗,以提早發(fā)覺問題,快速處理,確保在制品質(zhì)量。
2.在制品質(zhì)量檢驗依制造過程區(qū)分,由質(zhì)量管理部pqc負責檢驗,檢驗包括:
(1)鉆孔一pqc鉆孔日報表。
(2)修一一針對線路印刷檢修后分15條以下及15條以上分別檢驗記錄于mqc修一日報表。
(3)修二一針對鍍銅錨后分15條以下及15條以上分別檢驗記錄于pqc修二日報表。
(4)鍍金一pqc鍍金日報表。
(5)底片制造完成于正式鉆孔前,由質(zhì)量管理工程室檢驗并記錄于“底片檢查項目”。
3.質(zhì)量管理工程室在制造過程中協(xié)作在制品的加工程序、負責加工條件的測試:
(1)鉆頭研磨后依“規(guī)范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。
(2)切片檢驗分pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于檢驗報告。
4.各部門在制造過程中發(fā)覺異樣時,組長應(yīng)馬上追查緣由,處理后就異樣緣由、處理過程及改善對策等開立“異樣處理單”呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部,責任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理辦公室復核。
5.質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)覺異樣時,應(yīng)報部門主管處理并開立“異樣處理單”呈(副)經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門處理。
6.各生產(chǎn)部門自主檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異樣時,如屬其他部門所發(fā)生者應(yīng)以“異樣處理單”反應(yīng)處理。
7.制造過程中間半成品移轉(zhuǎn),如發(fā)覺異樣時以“異樣處理單”反應(yīng)處理。
第十四條制造過程自主檢查
1.制造過程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查,遇質(zhì)量異樣時應(yīng)予挑出,如系重大或特別異樣應(yīng)馬上報告主任或組長,并開立“異樣處理單”,填列異樣說明、緣由分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異樣緣由及責任發(fā)生部門后,依實際須要交有關(guān)部門會簽,再送總經(jīng)理辦公室擬定責任歸屬及獎懲,假如有跨部門或責任不明確時送總經(jīng)理批示。
2.現(xiàn)場各級主管均有督促部屬實施自主檢查的責任,隨時抽驗所屬各制造過程的質(zhì)量,一旦發(fā)覺質(zhì)量異樣時應(yīng)馬上處畫,并追究相關(guān)人員的責任,以確保產(chǎn)品質(zhì)量,降低異樣重復發(fā)生。
3.制造過程自主檢查的規(guī)定依《制造過程自主檢查施行方法》實施。
(七)產(chǎn)成品質(zhì)量管理
第十五條產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗
產(chǎn)成品檢驗人員應(yīng)依“產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗,以提早發(fā)覺,快速處理以確保產(chǎn)成品質(zhì)量。
第十六條出貨檢驗
每批產(chǎn)品出貨前,質(zhì)檢部門應(yīng)依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗,并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報“出貨檢驗記錄表”報主管批示是否出貨。
(八)質(zhì)量異樣反應(yīng)及處理
第十七條原材料質(zhì)量異樣及反應(yīng)
1.原材料進廠檢驗,在各項檢驗項目中,只要有一項以上異樣時,無論其檢驗結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”,檢驗部門的主管均須在說明欄內(nèi)加以說明,并依據(jù)“材料管理方法”的規(guī)定處理。
2.對于檢驗異樣的原材料經(jīng)核決主管核決運用時,質(zhì)量管理部應(yīng)依異樣項目開立“異樣處理單”送制造部經(jīng)理辦公室,生產(chǎn)管理人員支配生產(chǎn)時通知現(xiàn)場留意運用,并由現(xiàn)場主管填報運用狀況、成本影響及看法,經(jīng)經(jīng)理核簽報總經(jīng)理批示后送選購 部門與供應(yīng)廠商交涉。
第十八條在制品與產(chǎn)成品質(zhì)量異樣反應(yīng)及處理
1.在制品與產(chǎn)成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異樣時,應(yīng)提報“異樣處理單”,并應(yīng)馬上向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異樣狀況,以便快速實行措施,處理解決,以確保質(zhì)量。
2.制造部門在制造過程中發(fā)覺不良品時,除應(yīng)依正常程序追查緣由外,不良品當即剔除,以杜絕不良品流人下一制造過程。
第十九條制造過程質(zhì)量異樣反應(yīng)
收料部門組長在制造過程自主檢查中發(fā)覺供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時,應(yīng)填寫“異樣處理單”詳述異樣緣由,連同樣品,經(jīng)報告主任后送經(jīng)理室績效組登記(列入追蹤)后,送經(jīng)理室質(zhì)保組,由質(zhì)保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異樣項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門(或個人)并報經(jīng)理批示后,第一聯(lián)送總經(jīng)理辦公室催辦及督促料品處理及異樣改善結(jié)果,其次聯(lián)送生產(chǎn)管理組(質(zhì)量管理部)做生產(chǎn)支配及調(diào)度,第三聯(lián)送收料部門(會簽部門)依批示辦理,第四聯(lián)送回供料部門。
(九)產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢查
其次十條產(chǎn)成品繳庫管理
1.質(zhì)量管理部門主管對預定繳庫的批號,應(yīng)逐項依“制造流程卡”、“qai進料抽驗報告”及有關(guān)資料審核確認后始可進行繳庫工作。
2.質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的產(chǎn)成品應(yīng)抽檢,若有質(zhì)量不合格的批號,超過管理范圍時,應(yīng)填立“異樣處理單”詳述異樣狀況并附樣和擬定料品處理方式,報經(jīng)理批示后,交有關(guān)部門處理及改善。
3.質(zhì)量管理人員對復檢不合格的批號,如經(jīng)理無法裁決時,將“異樣處理單”報總經(jīng)理批示。
其次十一條檢驗報告申請工作
1.客戶要求供應(yīng)產(chǎn)品檢驗報告者,營業(yè)人員應(yīng)填報“檢驗報告申請單”一式一聯(lián)說明理由、檢驗項目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。
2.總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組人員收到“檢驗報告申請單”時,應(yīng)轉(zhuǎn)送經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(質(zhì)量要求超出公司產(chǎn)成品質(zhì)量標準者,須交研發(fā)部)探討推斷是否出具“檢驗報告”,呈經(jīng)理核簽后將“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組,轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。
3.質(zhì)量管理部收到“檢驗報告申請單”后,于制造后取樣做產(chǎn)成品物理性質(zhì)試驗,并依檢驗項目要求檢驗后將檢驗結(jié)果填人“檢驗報告表”一式二聯(lián),經(jīng)主管核簽后,第一聯(lián)連同“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組,其次聯(lián)自存憑。
4.特別物理、化學性質(zhì)的檢驗,質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告申請單”后,會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗,質(zhì)量管理部人員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗報告表”一式二聯(lián),經(jīng)主管核簽,第一聯(lián)連同“檢驗報告申請表”送產(chǎn)銷組,其次聯(lián)自存。
5.產(chǎn)銷組人員在收到質(zhì)量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯(lián)及“檢驗報告申請單”后,應(yīng)依“檢驗報告表”資料及參考“檢驗報告申請單”的客戶要求,復印一份呈主管核簽,并蓋上產(chǎn)品檢驗專用章后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶。
(十)產(chǎn)品質(zhì)量確認.
其次十二條質(zhì)量確認時機
經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員在支配“生產(chǎn)進度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列狀況時,應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送質(zhì)量管理部門,由質(zhì)量管理部人員取樣確認并將供確認項目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認表”。
1.批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認。
2.客戶要求的質(zhì)量確認。
3.客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。
4.客戶附樣的印刷線路與公司要求不同者。
5.生產(chǎn)或質(zhì)量異樣致使產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物理性質(zhì)或其他差異者。
其次十三條確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作
1.確認樣品的生產(chǎn)
(1)若客戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。
(2)若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者,經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)同意少量制作以供確認。
2.確認樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份,一份存質(zhì)量管理部,另一份連同“質(zhì)量確認表”交由業(yè)務(wù)部門送客戶確認。
其次十四條質(zhì)量確認書的開立作業(yè)
1.質(zhì)量確認書的開立
質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)馬上填寫“質(zhì)量確認表”一式兩份,編號后連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認表”上加蓋“質(zhì)量確認專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員,且在“生產(chǎn)進度表”上注明確認日期然后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。
2.客戶進廠確認的作業(yè)方式
客戶進廠確認須開立“質(zhì)量確認表”,質(zhì)量管理部人員應(yīng)要求客戶于確認書上簽認,并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員支配生產(chǎn),客戶確認不合格拒收時,由質(zhì)量管理部人員填報“異樣處理單”呈經(jīng)理批示,并依批示辦理。
其次十五條質(zhì)量確認處理期限及追蹤
1.處理期限
營業(yè)部門收到質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認的樣品,應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶,質(zhì)量確認時間規(guī)定:國內(nèi)客戶五日,國外客戶十日,但客戶如須裝配試驗始可確認者,其確認日數(shù)為五至十日,設(shè)定時間以出廠日為基準。
2.質(zhì)量確認追蹤
質(zhì)量管理部人員對于未如期完成確認,且已逾2天以上者時,應(yīng)以便函反映到營業(yè)部門,以駕馭確認動態(tài)及訂單生產(chǎn)。
3.質(zhì)量確認的結(jié)案
質(zhì)量管理部人員收到營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認的“質(zhì)量確認表”后,應(yīng)馬上會同經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進度表”上注明確認完成并支配生產(chǎn),如客戶確認不合格時應(yīng)檢查是否補(試)制。
(十一)質(zhì)量異樣分析改善
其次十六條制造過程質(zhì)量異樣改善
“異樣處理單”經(jīng)經(jīng)理批示列入改善者,由經(jīng)理室質(zhì)保組登記交由改善執(zhí)行部門依“異樣處理單”所擬的改善對策切實執(zhí)行,并定期提出報告,會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。
其次十七條質(zhì)量異樣統(tǒng)計分析
1.質(zhì)量管理部每日依pqc抽查記錄統(tǒng)計異樣規(guī)格、項目及數(shù)量匯總、編制“不良分析日報表”送經(jīng)理核準后,送制造部以使了解每日質(zhì)量異樣狀況,擬訂改善措施。
2.質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“不良分析日報表”將異樣項目匯總、編制“抽檢異樣周報”送總經(jīng)理室、制造質(zhì)保組并由制造室召集各班組針對主要異樣項目進行檢查,查明發(fā)生緣由,擬訂改善措施。
3.生產(chǎn)中發(fā)生擬報廢異樣的pc板的,應(yīng)填報“產(chǎn)成品報廢單”會同質(zhì)量管理部確認后始可報廢,且每月五日前由質(zhì)量管理部匯總填報“制造過程報廢緣由統(tǒng)計表”送有關(guān)部門檢查改善。
其次十八條質(zhì)量管理小組活動
為培育基層管理人員的領(lǐng)導實力以促進自我管理,提高員工的工作士氣及質(zhì)量意識,以團隊精神促使產(chǎn)品質(zhì)量的改善,公司各部門應(yīng)組成質(zhì)量管理小組。
g公司產(chǎn)品開發(fā)管理制度
新產(chǎn)品開發(fā)工作,是指運用國內(nèi)外在基礎(chǔ)探討與應(yīng)用探討中所發(fā)覺的科學學問及其成果,轉(zhuǎn)變?yōu)樾庐a(chǎn)品、新材料、新生產(chǎn)過程等一切特別規(guī)性質(zhì)的技術(shù)工作。新產(chǎn)品開發(fā)是企業(yè)在激烈的技術(shù)競爭中賴以生存和發(fā)展的命脈,是實現(xiàn)“生產(chǎn)一代,試制一代,探討一代和構(gòu)思一代”的產(chǎn)品升級換代宗旨的重要階段,它對企業(yè)產(chǎn)品發(fā)展方向,產(chǎn)品優(yōu)勢,開拓新市場,提高經(jīng)濟效益等方面起著確定性的作用。因此,新產(chǎn)品開發(fā)必需嚴格遵循產(chǎn)品開發(fā)的科學管理程序,即選題(構(gòu)思、調(diào)研和方案論證)_樣(模)試_批試_正式投產(chǎn)前的打算這些驟。
一、調(diào)查探討與分析決策
新產(chǎn)品的可行性分析是新產(chǎn)品開發(fā)中不行缺少的前期工作,必需在進行充分的技術(shù)和市場調(diào)查后,對產(chǎn)品的社會需求、市場占有率、技術(shù)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢以及資源效益等五個方面進行科學預料及技術(shù)經(jīng)濟的分析論證。
(一)調(diào)查探討:
1.調(diào)查國內(nèi)市場和重要用戶以及國際重點市場同類產(chǎn)品的技術(shù)現(xiàn)狀和改進要求;
2.以國內(nèi)同類產(chǎn)品市場占有率高的前三名以及國際名牌產(chǎn)品為對象,調(diào)查同類產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、市場及運用狀況;
3.廣泛收集國內(nèi)外有關(guān)情報和???然后進行可行性分析探討。
(二)可行性分析:
1.論證該類產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展方向和動向。
2.論證市場動態(tài)及發(fā)展該產(chǎn)品具備的技術(shù)優(yōu)勢。
3.論證發(fā)展該產(chǎn)品的資源條件的可行性。(含物資、設(shè)備、能源及外購外協(xié)件配套等)。
(三)決策:
1.制定產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃:
(1)企業(yè)依據(jù)國家和地方經(jīng)濟發(fā)展的須要、從企業(yè)產(chǎn)品發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)模,發(fā)展水平和技術(shù)改造方向、趕超目標以及企業(yè)現(xiàn)有條件進行綜合調(diào)查探討和可行性分析,制定企業(yè)產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃。
(2)由探討所提出草擬規(guī)劃,經(jīng)廠總師辦初步審查,由總工程師組織有關(guān)部門人員進行慎密
的探討定稿后,報廠長批準,由安排科下達執(zhí)行。
2.瞄準世界先進水平和趕超目標,為提高產(chǎn)品質(zhì)量進行新技術(shù)、新材料、新工藝、新裝備方面的應(yīng)用探討:
(1)開展產(chǎn)品壽命周期的探討,促進產(chǎn)品的升級換代,預料企業(yè)的盈虧和生存,為企業(yè)供應(yīng)產(chǎn)品發(fā)展的科學依據(jù);
(2)開展哪些對產(chǎn)品升級換代有確定意義的科學探討、基礎(chǔ)件攻關(guān)、重大工藝改革、重大專用設(shè)備和測試儀器的探討;
(3)開展哪些對提高產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的新材料探討;
(4)科研規(guī)劃由探討所提出草擬規(guī)劃交總師辦組織有關(guān)部門會審,經(jīng)總工程師簽字報廠長批準后,由安排科綜合下達。
二、產(chǎn)品設(shè)計管理
產(chǎn)品設(shè)計是指從確定產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書起到確定產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為止的一系列技術(shù)工作的打算和管理,是產(chǎn)品開發(fā)的重要環(huán)節(jié),是產(chǎn)品生產(chǎn)過程的起先,必需嚴格遵循“三段設(shè)計”程序。
(一)技術(shù)任務(wù)書:
技術(shù)任務(wù)書是產(chǎn)品在初步設(shè)計階段內(nèi),由設(shè)計部門向上級對安排任務(wù)書提出體現(xiàn)產(chǎn)品合理設(shè)計方案的改進性和舉薦性看法的文件。經(jīng)上級批準后,作為產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計的依據(jù)。其目的在于正確地確定產(chǎn)品最佳總體設(shè)計方案、主要技術(shù)性能參數(shù)、工作原理、系統(tǒng)和主體結(jié)構(gòu),并由設(shè)計員負責編寫(其中標準化綜合要求會同標準化人員共同擬訂),其編號內(nèi)容和程序作如下規(guī)定:
1.設(shè)計依據(jù)(依據(jù)詳細狀況可以包括一個或數(shù)個內(nèi)容):
(1)部、省支配的重點任務(wù):說明支配的內(nèi)容及文件號;
(2)國內(nèi)外技術(shù)情報:在產(chǎn)品的性能和運用性方面趕超國內(nèi)外先進水平或產(chǎn)品品種方面填補國內(nèi)“空白”:
(3)市場經(jīng)濟情報:在產(chǎn)品的形態(tài)、型式(新奇性)等方面滿意用戶要求,適應(yīng)市場須要,具有競爭實力;
(4)企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)長遠規(guī)劃和年度技術(shù)組織措施安排,詳述規(guī)劃的有關(guān)內(nèi)容,并說明現(xiàn)在進行設(shè)計時機上的必要性。
2.產(chǎn)品用途及運用范圍。
3.對安排任務(wù)書提出有關(guān)修改和改進看法。
4.基本參數(shù)及主要技術(shù)性能指標。
5.總體布局及主要部件結(jié)構(gòu)敘述:用簡略畫法勾出產(chǎn)品基本外形,輪廊尺寸及主要部件的布局位置,并敘述主要部件的結(jié)構(gòu)。
6.產(chǎn)品工作原理及系統(tǒng):用簡略畫法勾出產(chǎn)品的原理圖、系統(tǒng)圖,并加以說明。
7.國內(nèi)外同類產(chǎn)品的水平分析比較:列出國內(nèi)外同類型產(chǎn)品主要技術(shù)性能、規(guī)格、結(jié)構(gòu)、特征一覽表,并作具體的比較說明;
8.標準化綜合要求:
(1)應(yīng)符合產(chǎn)品系列標準和其它現(xiàn)行技術(shù)標準狀況,列出應(yīng)貫徹標準的目標與范圍,提出貫徹標準的技術(shù)組織措施;
(2)新產(chǎn)品預期達到的標準化系數(shù):列出舉薦采納的標準件,通用件清單,提出肯定范圍內(nèi)的標準件,通用件系數(shù)指標;
(3)對材料和元器件的標準化要求:列出舉薦選用標準材料及外購元器件清單,提出肯定范圍內(nèi)的材料標準化系數(shù)和外購件系數(shù)標準;
(4)與國內(nèi)外同類產(chǎn)品標準化水平對比,提出新產(chǎn)品標準化要求;
(5)預料標準化經(jīng)濟效果:分析采納標準件、通用件、外購件及貫徹材料標準和選用標準材料后預料的經(jīng)濟效果。
9.關(guān)鍵技術(shù)解決方法及關(guān)鍵元器件,特別材料資源分析;
10.對新產(chǎn)品設(shè)計方案進行分析比較,運用價值工程,著重探討確定產(chǎn)品的合理性能(包括消退剩余功能)及通過不同結(jié)構(gòu)原理和系統(tǒng)的比較分析,從中選出最佳方案;
11.組織有關(guān)方面對新產(chǎn)品設(shè)計的方案進行(a評價),共同商定設(shè)計或改進的方案是否能滿意用戶的要求和社會發(fā)展的須要。
12.敘述產(chǎn)品既滿意用戶須要,又適應(yīng)本企業(yè)發(fā)展要求的狀況。
13.新產(chǎn)品設(shè)計試驗,試用周期和經(jīng)費估算。
(二)技術(shù)設(shè)計:
技術(shù)設(shè)計的目的,是在已批準的技術(shù)任務(wù)書的基礎(chǔ)上,完成產(chǎn)品的主要計算和主要零部件的設(shè)計。
1.完成設(shè)計過程中必需的試驗探討(新原理結(jié)構(gòu)、材料元件工藝的功能或模具試驗),并寫出試驗探討大綱和探討試驗報告。
2.作出產(chǎn)品設(shè)計計算書(如對運動、剛度、強度、振動、熱變形、電路、液氣路、能量轉(zhuǎn)換、能源效率等方面的計算、核算);
3.畫出產(chǎn)品總體尺寸圖、產(chǎn)品主要零部件圖,并校準;
4.運用價值工程,對產(chǎn)品中造價高的、結(jié)構(gòu)困難的、體積笨重的、數(shù)量多的主要零部件的結(jié)構(gòu)、材質(zhì)精度等選擇方案進行成本與功能關(guān)系的分析,并編制技術(shù)經(jīng)濟分析報告;
5.繪出各種系統(tǒng)原理圖(如傳動、電氣、液氣路、聯(lián)鎖愛護等系統(tǒng));
6.提出特別元件、外購件、材料清單;
7.對技術(shù)任務(wù)書的某些內(nèi)容進行審查和修正;
8.對產(chǎn)品進行牢靠性、可修理性分析。
(三)工作圖設(shè)計:
工作圖設(shè)計的目的,是在技術(shù)設(shè)計的基礎(chǔ)上完成供試制(生產(chǎn))及隨機出廠用的全部工作圖樣和設(shè)計文件。設(shè)計者必需嚴格遵守有關(guān)標準規(guī)程和指導性文件的規(guī)定,設(shè)計繪制各項產(chǎn)品工作圖。
1.繪制產(chǎn)品零件圖、部件裝配圖和總裝配圖。
(1)零件圖:圖樣格式、視圖、投影、比例、尺寸、公差、形位公差、表面粗糙度、表面處理、熱處理要求及技術(shù)條件等應(yīng)符合標準;
(2)部件裝配圖:除保證圖樣規(guī)特別,包括裝配、焊接、加工、檢驗的必要數(shù)據(jù)和技術(shù)要求;
(3)總裝配圖:給出反映產(chǎn)品結(jié)構(gòu)概況,組成部分的總圖,總裝加工和檢驗的技術(shù)要求,給出總體尺寸;
2.產(chǎn)品零件、標準件明細表,外購件、外協(xié)件書目。
3.產(chǎn)品技術(shù)條件包括:
(1)技術(shù)要求
(2)試驗方法
(3)檢驗規(guī)則
(4)包裝標記與儲運
4.編制試制鑒定大綱(參照zh0001―83):
試制鑒定大綱是樣品及小批試制用必備技術(shù)文件。要求大綱具備:
(1)能考核和考驗樣品(或小批產(chǎn)品)技術(shù)性能的牢靠性、平安性,規(guī)定各種測試性能的標準方法及產(chǎn)品試驗的要求和方法。
(2)能考核樣品在規(guī)定的極限狀況下運用的可行性和牢靠性;
(3)能供應(yīng)分析產(chǎn)品核心功能指標的基本數(shù)據(jù)。
(4)批試鑒定大綱還必需提出工藝、工裝、設(shè)備、檢測手段等與生產(chǎn)要求、質(zhì)量保證、成本、平安、環(huán)保等相適應(yīng)的要求。
5.編寫文件書目和圖樣書目。
(1)文件書目包括:圖樣書目、明細表、通(借)用件、外購件、標準件匯總表、技術(shù)條件、運用說明書、合格證、裝箱單、其它。
(2)圖樣書目:總裝配圖、原理圖和系統(tǒng)圖、部件裝配圖、零件圖、包裝物圖及包裝圖、安裝圖(只用于成套設(shè)備);
6.包裝設(shè)計圖樣及文件(含內(nèi)、外包裝及美術(shù)裝潢和貼布紙等)。
7.隨機出廠圖樣及文件。
8.產(chǎn)品廣告宣揚備樣及文件。
9.標準化審查報告:指產(chǎn)品工作圖設(shè)計全部完成,工作圖樣和設(shè)計文件經(jīng)標準化審查后,由標準化部門編寫的文件,以便對新設(shè)計的產(chǎn)品在標準化、系列化、通用化方面作出總的評價,是產(chǎn)品鑒定的重要文件。標準化審查報告分樣品試制標準化審查報告和小批試制標準化審查報告。
三、新產(chǎn)品試制與鑒定管理
(一)試制工作分兩個階段:
新產(chǎn)品試制是在產(chǎn)品按科學程序完成“三段設(shè)計”的基礎(chǔ)上進行的,是正式投入批量生產(chǎn)的前期工作,試制一般分為樣品試制和小批試制兩個階段。
樣品試制是指依據(jù)設(shè)計圖紙、工藝文件和少數(shù)必要的工裝,由試制車間試制出一件(非標設(shè)備)或數(shù)十件(火花塞、電熱塞、管殼等類產(chǎn)品)樣品,然后按要求進行試驗,借以考驗產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能和設(shè)計圖的工藝性,考核圖樣和設(shè)計文件的質(zhì)量。此階段以完全在探討所內(nèi)進行。
小批試制是在樣品試制的基礎(chǔ)上進行的,它的主要目的是考核產(chǎn)品工藝性,驗證全部工藝文件和工藝裝備,并進一步校正和審驗設(shè)計圖紙。此階段探討所為主,由工藝科負責工藝文件和工裝設(shè)計,試制工作部分擴散到生產(chǎn)車間進行。
在樣品試制小批試制結(jié)束后,應(yīng)分別對考核狀況進行總結(jié),并按zh0001―83標準要求編制下列文件:
1.試制總結(jié);
2.型式試驗報告;
3.試用(運行)報告
(二)試制工作程序
1.進行新產(chǎn)品概略工藝設(shè)計:依據(jù)新產(chǎn)品任務(wù)書,支配利用廠房、面積、設(shè)備、測試條件等設(shè)想和簡略工藝路途;
2.進行工藝分析:依據(jù)產(chǎn)品方案設(shè)計和技術(shù)設(shè)計,作出材料改制,元件改裝,選配困難自制件加工等項工藝分析;
3.產(chǎn)品工作圖的工藝性審查;
4.編制試制用工藝卡片:
(1)工藝過程卡片(路途卡);
(2)關(guān)鍵工序卡片(工序卡);
(3)裝配工藝過程卡(裝配卡);
(4)特別工藝、專業(yè)工藝守則。
5.依據(jù)產(chǎn)品試驗的須要,設(shè)計必不行少的工裝,參照樣品試制工裝系數(shù)為0.1~0.2,小批試帛工裝系數(shù)為0.3~0.4的要求。
本著經(jīng)濟牢靠,保證產(chǎn)品質(zhì)量要求的原則,充分利用現(xiàn)有工裝、通用工裝、組合工裝、簡易工裝、過渡工裝(如低熔點合金模具)等。
6.制定試制用材料消耗工藝定額和加工工時定額。
7.零部件制造、總裝配中應(yīng)按質(zhì)量保證安排,加強質(zhì)量管理和信息反饋,并作好試制記錄,編制新產(chǎn)品質(zhì)量保證要求和文件。此項工作在批試階段由全質(zhì)辦牽頭組織工藝科、檢驗科進行。
8.編寫試制總結(jié):著重總結(jié)圖樣和設(shè)計文件驗證狀況,以及在裝配和調(diào)試中所反映出的有關(guān)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝及產(chǎn)品性能方面的問題及其解決過程,并附上各種反映技術(shù)內(nèi)容的原始記錄。該文件的內(nèi)容及要求按zh0001―83進行編寫。樣品試制總結(jié)由設(shè)計部門負責編制,供樣品鑒定用,小批試制總結(jié)由工藝部門編寫,供批試鑒定用。
9.編寫型式試驗報告:是產(chǎn)品經(jīng)全面性能試驗后所編的文件,型式試驗所進行的試驗項目和方法按產(chǎn)品技術(shù)條件,試驗程序,步驟和記錄表格參照zh0001―83試制鑒定大綱規(guī)定,并由檢驗科負責按zh0001―83編制型式試驗報告;
10.編寫試用(運行)報告:是產(chǎn)品在實際工作條件下進行試用試驗后所編制的文件,試用(運行)試驗項目和方法由技術(shù)條件規(guī)定,試驗通常托付用戶進行,其試驗程序步驟和記錄表格按zh0001―83試制鑒定大綱規(guī)定,由探討所設(shè)計室負責編制。
11.編制特種材料及外購、外協(xié)件定點定型報告,由探討所負責。
(三)新產(chǎn)品鑒定原則與要求
鑒定是對新產(chǎn)品從技術(shù)上、經(jīng)濟上作全面的評價,以確定是否可進入下階段試制或正式投產(chǎn),它是對社會、對用戶和對國家負責,要求肅穆仔細和公正地進行。
在完成樣品試制和小批試制的全部工作后,按項目管理級別申請鑒定。
鑒定分為樣品試制后的樣品鑒定和小批試制后的小批試制鑒定,不準超越階段進行。屬于已投入正式生產(chǎn)的產(chǎn)品的系列,規(guī)格、開發(fā)產(chǎn)品,經(jīng)過批準,樣品試制和小批試制鑒定可以合并進行,但必需具備兩種鑒定所應(yīng)有的技術(shù)文件,資料和條件不得草率馬虎。
1.按zh0001―83鑒定大綱完成樣品或小批試制產(chǎn)品的各項測試;
2.按zh0001―83鑒定大綱備齊完整成套的圖樣及設(shè)計文件要求;
(1)鑒定應(yīng)具備的圖樣及設(shè)計文件――供鑒定委員會用成套資料;
(2)正常生產(chǎn)應(yīng)具備的圖樣及設(shè)計文件――供產(chǎn)品定型后,正常投產(chǎn)時,制造、驗收和管理用成套資料(產(chǎn)品應(yīng)備曬40套,發(fā)設(shè)計、工藝、全質(zhì)辦、檢驗科、生產(chǎn)科、工具、裝配、零件加工車間、總師辦、存檔)。
(3)隨產(chǎn)品出廠應(yīng)具備的圖樣及設(shè)計文件――隨產(chǎn)品提交給用戶的必備文件。
3.組織技術(shù)鑒定,履行技術(shù)鑒定書簽字手續(xù),其技術(shù)鑒定的結(jié)論內(nèi)容是:
(1)樣品鑒定結(jié)論內(nèi)容:
a.審查樣品試制結(jié)果,設(shè)計結(jié)構(gòu)和圖樣的合理性、工藝性,以及特種材料解決的可能性等,確定能否投入小批試制;
b.明確樣品應(yīng)改進的事項,搞好試制評價(b評價)。
(2)小批試制鑒定結(jié)論內(nèi)容:
a.審查產(chǎn)品的牢靠性,審查生產(chǎn)工藝、工裝與產(chǎn)品測試設(shè)備,各種技術(shù)資料的完備與牢靠程度,以及資源供應(yīng)、外購外協(xié)件定點定型狀況等,確定產(chǎn)品能否投入批量生產(chǎn);
b.明確產(chǎn)品制造應(yīng)改進的事項,搞好產(chǎn)品生產(chǎn)工程評價(c評價)。
各階段應(yīng)具備的技術(shù)文件及審批程序按產(chǎn)品圖樣、設(shè)計文件、工藝文件的完整性及審批程序辦理。
(四)新產(chǎn)品試制經(jīng)費:
1.屬于國家下達的新產(chǎn)品(科研)項目,由上級機關(guān)根據(jù)有關(guān)規(guī)定撥給經(jīng)費;
2.屬于工廠的新產(chǎn)品(科研)安排項目,由工廠自籌資金按規(guī)定撥給經(jīng)費;
3.工廠對外的技術(shù)轉(zhuǎn)讓費用可作為開發(fā)新產(chǎn)品(科研)費用。
4.新產(chǎn)品試制經(jīng)費按單項預算撥給,單列帳戶,實行專款專用。費用經(jīng)總工程師審查,廠長批準后,由探討所駕馭,財務(wù)科監(jiān)督,不準挪作他用。
(五)新產(chǎn)品證書辦理:
1.新產(chǎn)品證書歸口由總師辦負責辦理。
2.探討所負責供應(yīng)辦理的有關(guān)技術(shù)資料和文件。
3.在新產(chǎn)品鑒定后一個月內(nèi),總師辦負責辦理完新產(chǎn)品證書的報批手續(xù)。
四、新產(chǎn)品開發(fā)周期
(一)對于簡潔產(chǎn)品,工廠已具有成熟制造和應(yīng)用技術(shù)的產(chǎn)品以及由基型派生出來的變型產(chǎn)品,允許干脆從技術(shù)設(shè)計或工作圖設(shè)計起先,開發(fā)周期定為1~3個月。
(二)從大專院?;蛴嘘P(guān)科研設(shè)計機構(gòu)移植過來的經(jīng)過試驗考驗的產(chǎn)品,必需索取全部論證、設(shè)計和工藝(含工裝)的技術(shù)資料,并應(yīng)重新調(diào)查分析論證,對于這類產(chǎn)品,開發(fā)周期定為2~5個月。
(三)屬于老產(chǎn)品在性能和結(jié)構(gòu)原理上有大的變更的探討以及新的類別產(chǎn)品的開發(fā),開發(fā)周期一般規(guī)定為6~7個月,最長為一年(特殊狀況不得超過一年半時間),詳細程序周期規(guī)定為:
調(diào)研論證和決策周期:一般產(chǎn)品1個月;困難產(chǎn)品1.5個月。
產(chǎn)品設(shè)計周期(
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