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PAGE1PAGE1沈陽市和平區(qū)紅十字會(huì)部門決算(2019年)目錄第一部分區(qū)紅十字會(huì)概況主要職責(zé)部門決算單位構(gòu)成部門決算單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分和平紅十字會(huì)2019年部門決算公開表收入支出決算總表收入決算表支出決算表財(cái)政撥款收入支出決算總表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表第三部分區(qū)紅十字會(huì)2019年度部門決算情況說明第四部分名詞解釋第一部分區(qū)紅十字會(huì)概況一、主要職責(zé)1、紅十字會(huì)宗旨:保護(hù)人的生命和健康,發(fā)揚(yáng)人道主義精神,促進(jìn)和平進(jìn)步事業(yè)中國紅十字會(huì)主要職責(zé)備災(zāi)救災(zāi),同時(shí)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策,根據(jù)區(qū)委在各個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)和上級紅會(huì)的指導(dǎo)方針,制定我區(qū)紅會(huì)工作規(guī)劃,指導(dǎo)全區(qū)的紅會(huì)工作。

2、組織中國紅十字會(huì)依法開展初級衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)和防病知識的宣傳普及工作,在易發(fā)生意外傷害的行業(yè)和基層組織培訓(xùn)救護(hù)員,組織群眾參加意外傷害和自然災(zāi)害的現(xiàn)場救護(hù)。推動(dòng)遺體(器官)捐獻(xiàn)工作;開展艾滋病預(yù)防宣傳和健康教育。3、組織開展青少年應(yīng)急救護(hù)知識競答活動(dòng)。中國紅十字會(huì)在各級各類學(xué)校對紅十字青少年進(jìn)行人道主義教育和自救互救知識教育,開展社會(huì)服務(wù)活動(dòng),配合學(xué)校素質(zhì)教育,改善學(xué)生健康狀況,促進(jìn)學(xué)生的德育發(fā)展;開展國際交流,增進(jìn)與各國紅十字青少年的友誼。4、協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府落實(shí)知識分子政策,宣傳表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀工作者,弘揚(yáng)紅十字會(huì)“博愛、人道、奉獻(xiàn)”的紅十字精神,建立紅十字志愿者隊(duì)伍。5、根據(jù)中國紅十字會(huì)總會(huì)和省、市紅十字會(huì)的部署,參加國際和國內(nèi)人道主義救援工作。6、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成沈陽市和平區(qū)紅十字會(huì)2019年部門決算編制范圍中沒有二級決算單位。三、部門決算單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置和平區(qū)紅十字會(huì)參照市紅十字會(huì)理順管理體制后的機(jī)構(gòu)設(shè)置和區(qū)紅十字會(huì)的實(shí)際工作需要,區(qū)紅十字會(huì)在理順管理體制后,設(shè)置1個(gè)科室。

辦公室:負(fù)責(zé)會(huì)機(jī)關(guān)日常事務(wù)工作;負(fù)責(zé)文秘、檔案、行政管理工作;負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作;負(fù)責(zé)外事和涉臺(tái)工作;負(fù)責(zé)對理事會(huì)的重大決定的督辦工作。負(fù)責(zé)賑災(zāi)募捐活動(dòng)和籌集救助基金;負(fù)責(zé)備災(zāi)物資及設(shè)施的管理;負(fù)責(zé)接受國內(nèi)外援助;負(fù)責(zé)賑災(zāi)計(jì)劃的制定和救災(zāi)物資的發(fā)放工作;開展預(yù)防艾滋病工作;負(fù)責(zé)《中華人民共和國紅十字會(huì)法》及其他相關(guān)法規(guī)的宣傳;負(fù)責(zé)全區(qū)的基礎(chǔ)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)基層紅十字會(huì)組織發(fā)展和建設(shè);負(fù)責(zé)會(huì)費(fèi)收繳、使用和管理;參與和推動(dòng)無償獻(xiàn)血并做好造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者登記入庫工作;負(fù)責(zé)紅十字青少年工作。第二部分沈陽市財(cái)政局部門決算公開表一、2019年度收入支出決算總表公開01表部門:沈陽市和平區(qū)紅十字會(huì)金額單位:萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、財(cái)政撥款收入184.20一、一般公共服務(wù)支出321.96其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款28.40二、外交支出33二、上級補(bǔ)助收入3三、國防支出34三、事業(yè)收入4四、公共安全支出35四、經(jīng)營收入5五、教育支出36五、附屬單位上繳收入6六、科學(xué)技術(shù)支出37六、其他收入7七、文化體育與傳媒支出388八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3973.839九、衛(wèi)生健康支出402.0510十、節(jié)能環(huán)保支出4111十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4212十二、農(nóng)林水支出4313十三、交通運(yùn)輸支出4414十四、資源勘探信息等支出4515十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地區(qū)支出4818十八、國土海洋氣象等支出4919十九、住房保障支出506.3620二十、糧油物資儲(chǔ)備支出5121二十一、其他支出5222二十二、債務(wù)還本支出5323二十三、債務(wù)付息支出54本年收入合計(jì)2484.20本年支出合計(jì)55用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額25結(jié)余分配56年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26其中:提取職工福利基金57其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余270.225轉(zhuǎn)入事業(yè)基金5828年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5929其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余603061總計(jì)3184.20總計(jì)6284.20注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。二、2019年度收入決算表公開02表部門:沈陽市和平區(qū)紅十字會(huì)金額單位:萬元科目編碼科目名稱本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位

上繳收入其他收入類款項(xiàng)欄次1234567合計(jì)84.2084.20201一般公共服務(wù)支出1.961.9620102政協(xié)事務(wù)2.002.002010205委員視察2.002.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出73.8373.8320805行政事業(yè)單位離退休4.164.162080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4.164.1620816紅十字事業(yè)61.2861.282081699其他紅十字事業(yè)支出61.2861.2820822大中型水庫移民后期扶持基金支出8.48.42082201移民補(bǔ)助8.48.4210衛(wèi)生健康支出2.052.0521011行政事業(yè)單位醫(yī)療★2.052.052101102事業(yè)單位醫(yī)療★2.052.05221住房保障支出6.366.3622102住房改革支出6.366.362210201住房公積金6.366.36注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。三、2019年度支出決算批復(fù)表公開03表部門:沈陽市和平區(qū)紅十字會(huì)金額單位:萬元科目編碼科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出類款項(xiàng)欄次123456合計(jì)84.2069.8414.36201一般公共服務(wù)支出1.960.001.9620102政協(xié)事務(wù)1.960.001.962010205委員視察1.960.001.96208社會(huì)保障和就業(yè)支出73.8361.4312.420805行政事業(yè)單位離退休4.164.160.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4.164.160.0020816紅十字事業(yè)61.2857.2842081699其他紅十字事業(yè)支出61.2857.28420822大中型水庫移民后期扶持基金支出8.40.008.42082201移民補(bǔ)助8.40.008.4210衛(wèi)生健康支出2.052.050.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療★2.052.050.002101102事業(yè)單位醫(yī)療★2.052.050.00221住房保障支出6.366.360.0022102住房改革支出6.366.360.002210201住房公積金4.834.830.002210203購房補(bǔ)貼1.531.530.00注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。四、2019度財(cái)政撥款收入支出決算表公開04表部門:沈陽市和平區(qū)紅十字會(huì)金額單位:萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款175.80一、一般公共服務(wù)支出301.961.96二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款28.4二、外交支出313三、國防支出324四、公共安全支出335五、教育支出346六、科學(xué)技術(shù)支出357七、文化體育與傳媒支出368八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3773.8353.708.409九、衛(wèi)生健康支出382.052.0510十、節(jié)能環(huán)保支出3911十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4012十二、農(nóng)林水支出4113十三、交通運(yùn)輸支出4214十四、資源勘探信息等支出4315十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地區(qū)支出4618十八、國土海洋氣象等支出4719十九、住房保障支出484.334.3320二十、糧油物資儲(chǔ)備支出4921二十一、其他支出5022二十二、債務(wù)還本支出5123二十三、債務(wù)付息支出52本年收入合計(jì)2484.20本年支出合計(jì)5384.2075.88.4年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余250.225年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余540.225一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2675.57555政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款278.4560.2252857合計(jì)2984.20合計(jì)5884.2075.88.4注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表部門:沈陽市和平區(qū)紅十字會(huì)公開05表金額單位:萬元科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本

支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本

支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)余類款項(xiàng)欄次12345678910111213合計(jì)84.2069.8414.3684.2069.8414.36201一般公共服務(wù)支出1.960.001.961.960.001.9620102政協(xié)事務(wù)1.960.001.961.960.001.962010205委員視察1.960.001.961.960.001.96208社會(huì)保障和就業(yè)支出73.8361.4312.473.8361.4312.420805行政事業(yè)單位離退休4.164.160.004.164.160.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4.164.160.004.164.160.0020816紅十字事業(yè)61.2857.284.0061.2857.284.002081699其他紅十字事業(yè)支出61.2857.284.0061.2857.284.00210衛(wèi)生健康支出2.052.050.002.052.050.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療★2.052.050.002.052.050.002101102事業(yè)單位醫(yī)療★2.052.050.002.052.050.00221住房保障支出6.366.360.006.366.360.0022102住房改革支出6.366.360.006.366.360.002210201住房公積金4.834.830.004.834.830.002210203購房補(bǔ)貼1.531.530.001.531.530.00注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。六、2018度一六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開06表部門:沈陽市和平區(qū)紅十字會(huì)金額單位:萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱欄次123合計(jì)69.8453.3316.52201一般公共服務(wù)支出0.000.000.0020102政協(xié)事務(wù)0.000.000.002010205委員視察0.000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出61.4344.9216.5220805行政事業(yè)單位離退休4.124.120.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4.124.120.0020816紅十字事業(yè)57.2840.7616.522081699其他紅十字事業(yè)支出57.2840.7616.52210衛(wèi)生健康支出2.052.050.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療★2.052.050.002101102事業(yè)單位醫(yī)療★2.052.050.00221住房保障支出6.366.360.0022102住房改革支出6.366.360.002210201住房公積金4.834.830.002210203購房補(bǔ)貼1.531.530.00注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開07表部門:沈陽市和平區(qū)紅十字會(huì)金額單位:萬元科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本

支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本

支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余類款項(xiàng)欄次123456789101112合計(jì)8.48.48.1758.1750.2250.225208社會(huì)保障和就業(yè)支出8.48.48.1758.1750.2250.22520822大中型水庫移民后期扶持基金支出8.48.48.1758.1750.2250.2252082201移民補(bǔ)助8.48.48.1758.1750.2250.225注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。八、2019年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表公開08表單位:萬元部門:沈陽市和平區(qū)紅十字會(huì)科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本

支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本

支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余類款項(xiàng)欄次1234567891011121314合計(jì)注:本表反映部門本年度專戶管理資金收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。九、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開09表部門名稱:沈陽市和平區(qū)紅十字會(huì)單位:萬元項(xiàng)目2018年決算數(shù)2019年決算數(shù)合計(jì)001、因公出國(境)費(fèi)002、公務(wù)接待費(fèi)003、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)00其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)00(2)公務(wù)用車購置00注:本表決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出—PAGE2——PAGE31—第三部分區(qū)紅十字會(huì)2019年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出69.84萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)53.33萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;公用經(jīng)費(fèi)16.52萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。(一)收入總計(jì)84.20萬元,包括:1.財(cái)政撥款收入84.20萬元,其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入84.20萬元,其中政府性基金收入8.4萬元。2.上級補(bǔ)助收入0萬元。3.事業(yè)收入0萬元。4.經(jīng)營收入0萬元0。5.附屬單位上繳收入0萬元。6.其他收入0萬元0。7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.225萬元。與上年相比,今年收入增加13.96萬元,增加19.87%,主要原因:生育保險(xiǎn)退繳與人員工資調(diào)整。(二)支出總計(jì)84.20萬元,包括:1.基本支出69.84萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出53.33萬元,商品和服務(wù)支出16.51萬元。2.項(xiàng)目支出14.36萬元,主要包括紅十字會(huì)業(yè)務(wù)活動(dòng)支出及大中型水庫移民后期扶持基金支出。3.上繳上級支出0萬元。4.經(jīng)營支出0萬元。5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元0。與上年相比,今年收入減少5.37萬元,減少27.72%,主要原因:項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.225萬元,是大中型水庫移民后期扶持基金項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)。二、財(cái)政撥款支出決算情況(一)總體情況2019年度財(cái)政撥款支出84.20萬元,其中:基本支出69.84萬元,項(xiàng)目支出14.36萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)0.225萬元,共計(jì)84.425萬元。與年初預(yù)算相比,2019年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的100%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。(二)具體情況2019年度財(cái)政撥款支出69.84萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出1.96萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出53.70萬元,衛(wèi)生健康支出2.05萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,農(nóng)林水支出0萬元,交通運(yùn)輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,援助其他地區(qū)支出0萬元,國土海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出6.36萬元。社會(huì)保障和就業(yè)支出61.43萬元,具體包括:工資福利等支出53.33萬元,商品和服務(wù)支出16.51萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出與2019年初預(yù)算持平。與2018年決算持平。1.因公出國(境)費(fèi)0萬元。2019年無此項(xiàng)支出,2019年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。2019年無此項(xiàng)支出,2019年公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人次。3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2019年購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量0輛。2019年無此項(xiàng)支出。四、其他重要事項(xiàng)的情況說明1.事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)運(yùn)行情況說明。由于機(jī)構(gòu)改革,已經(jīng)取消參公單位編制,所以機(jī)構(gòu)改革后紅十字會(huì)已不是參公單位,是事業(yè)單位編制。(1)本年收入情況:本年收入84.20萬元比2018年收入70.24萬元,增加13.96萬元,主要是生育保險(xiǎn)退繳與人員工資調(diào)整。(2)本年支出情況:基本支出方面人員經(jīng)費(fèi):本年支出53.33萬元比2018年支出45.11萬元,增加8.22萬元;日常公用經(jīng)費(fèi):本年支出16.52萬元比2018年支出16.73萬元,減少0.21萬元,主要是辦公經(jīng)費(fèi)縮減。項(xiàng)目支出方面行政事業(yè)類項(xiàng)目本年支出5.96萬元比2018年支出12.4萬元,減少6.44萬元,主要是大中型水庫移民后期扶持基金被列為政府性基金。(3)年末資產(chǎn)負(fù)債情況1).資產(chǎn)總計(jì):本年資產(chǎn)16.96萬元比2018年資產(chǎn)39.35萬元,減少22.39萬元,主要是固定資產(chǎn)累計(jì)折舊。其中,固定資產(chǎn)原值21.73萬元;固定資產(chǎn)累計(jì)折舊17.47萬元;固定資產(chǎn)凈值4.26萬元;資產(chǎn)合計(jì)16.9608.91萬元。2).負(fù)債總計(jì):本年負(fù)債12.47萬元比2018年負(fù)債17.20萬元,減少4.73萬元,主要是職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、個(gè)稅扣款增加。3).凈資產(chǎn)總計(jì):累計(jì)盈余4.49萬元,總合計(jì)4.49萬元。2019年比2018年凈資產(chǎn)7.77萬元減少了3.28萬元,主要是固定資產(chǎn)累計(jì)折舊增加。(4)年末機(jī)構(gòu)人員情況2019年比2018年機(jī)構(gòu)數(shù)、人員編制數(shù)無變化。單位實(shí)有人數(shù)2019年比2018年在職人員無變化。由于體制改革,無參公單位,2019年屬于參公管理事業(yè)單位。2、政府采購執(zhí)行情況說明。2019年紅十字會(huì)政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。3.預(yù)算績效管理工作開展情況。我部門沒有開展績效管理工作。4.國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日,國有資產(chǎn)總計(jì)4.26萬元;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。第四部分名詞解釋1.財(cái)政撥款收入:指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。19.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。20.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(

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