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項目預算與進度對比表格化展示序號項目名稱預算(萬元)實際支出(萬元)預計完成時間實際完成時間進度偏差(%)預算偏差(%)1項目A10090202312312024011515%10%2項目B200210202312312024012020%5%3項目C150120202312312024011030%20%4項目D300280202312312024012515%7%5項目E25024020231231202401188%4%表格說明:表格中“序號”表示項目的編號?!绊椖棵Q”表示具體的項目名稱?!邦A算(萬元)”表示項目預算金額。“實際支出(萬元)”表示項目實際支出金額。“預計完成時間”表示項目預計完成時間。“實際完成時間”表示項目實際完成時間?!斑M度偏差(%)”表示實際完成時間與預計完成時間的偏差百分比。“預算偏差(%)”表示實際支出與預算金額的偏差百分比。注意事項:表格中留白部分可用于填寫其他相關信息或備注。表格可根據(jù)實際需求調整列寬和行高。序號項目名稱初始預算(萬元)實際預算調整(萬元)預計完成日期實際完成日期進度滯后(天)預算超支比例(%)1智能工廠500.0010.00202312152023122052.002云服務平臺350.005.002023113020231205201.433生物科技研發(fā)800.0020.002024022820240315172.504新能源汽車電池1200.0030.002023103120231110102.5055G基站建設650.0010.00202309302023092551.54表格說明:序號:項目的編號。項目名稱:項目的具體名稱。初始預算(萬元):項目開始時的預算金額。實際預算調整(萬元):項目實施過程中預算的調整金額,正值表示增加,負值表示減少。預計完成日期:項目計劃完成的日期。實際完成日期:項目實際完成的日期。進度滯后(天):實際完成日期與預計完成日期的差值,正值表示滯后。預算超支比例(%):實際支出超過初始預算的比例,正值表示超支。項目階段預算金額(萬元)實際成本(萬元)預算執(zhí)行進度(%)進度完成率(%)預算超支情況(%)備注設計階段100.000%10%開發(fā)階段200.00190.0095%60%5%測試階段50.0045.00100%90%部署階段150.000%30%維護階段50.000%20%表格說明:項目階段:項目的不同實施階段,如設計、開發(fā)、測試、部署和維護。預算金額(萬元):該階段預算的總金額。實際成本(萬元):該階段實際發(fā)生的成本。預算執(zhí)行進度(%):到該階段結束時,實際成本與預算金額的比例。進度完成率(%):到該階段結束時,進度完成與

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