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文檔簡介
孩子也能用的2024年高級審計師考試試題及答案姓名:____________________
一、多項選擇題(每題2分,共10題)
1.下列關(guān)于審計準則的表述,正確的是()
A.審計準則是對審計工作的一般性規(guī)定
B.審計準則是對審計師職業(yè)道德的要求
C.審計準則是對審計程序和方法的具體規(guī)定
D.審計準則是對審計報告的要求
2.下列屬于審計師職業(yè)道德基本原則的是()
A.獨立性
B.謹慎性
C.誠信
D.專業(yè)勝任能力
3.在審計過程中,審計師應(yīng)關(guān)注哪些風(fēng)險()
A.財務(wù)報表重大錯報風(fēng)險
B.違反法律法規(guī)風(fēng)險
C.違反內(nèi)部控制風(fēng)險
D.違反道德風(fēng)險
4.下列關(guān)于審計證據(jù)的表述,正確的是()
A.審計證據(jù)是審計師獲取和評價的資料
B.審計證據(jù)是審計師進行審計工作的依據(jù)
C.審計證據(jù)是審計師形成審計意見的依據(jù)
D.審計證據(jù)是審計師對被審計單位財務(wù)狀況進行評價的依據(jù)
5.下列關(guān)于審計報告的表述,正確的是()
A.審計報告是審計師對被審計單位財務(wù)報表的真實性、公允性發(fā)表意見的書面文件
B.審計報告是對被審計單位內(nèi)部控制進行評價的書面文件
C.審計報告是對被審計單位經(jīng)營成果進行評價的書面文件
D.審計報告是對被審計單位合規(guī)性進行評價的書面文件
6.下列關(guān)于內(nèi)部控制的概念,正確的是()
A.內(nèi)部控制是企業(yè)為保護資產(chǎn)、保證財務(wù)報表真實、完整而制定的一系列規(guī)章制度
B.內(nèi)部控制是企業(yè)為實現(xiàn)經(jīng)營目標、提高經(jīng)營效率而制定的一系列規(guī)章制度
C.內(nèi)部控制是企業(yè)為實現(xiàn)合規(guī)性、降低風(fēng)險而制定的一系列規(guī)章制度
D.內(nèi)部控制是企業(yè)為實現(xiàn)社會責(zé)任、提高企業(yè)形象而制定的一系列規(guī)章制度
7.下列關(guān)于審計抽樣方法的表述,正確的是()
A.審計抽樣是審計師為了評價總體特征而選取樣本的方法
B.審計抽樣是審計師為了降低審計風(fēng)險而選取樣本的方法
C.審計抽樣是審計師為了提高審計效率而選取樣本的方法
D.審計抽樣是審計師為了滿足客戶要求而選取樣本的方法
8.下列關(guān)于審計師獨立性要求的表述,正確的是()
A.審計師應(yīng)保持實質(zhì)上的獨立性
B.審計師應(yīng)保持形式上的獨立性
C.審計師應(yīng)保持業(yè)務(wù)上的獨立性
D.審計師應(yīng)保持道德上的獨立性
9.下列關(guān)于審計師職業(yè)責(zé)任保險的表述,正確的是()
A.審計師職業(yè)責(zé)任保險是審計師為了降低職業(yè)風(fēng)險而購買的保險
B.審計師職業(yè)責(zé)任保險是審計師為了保障客戶利益而購買的保險
C.審計師職業(yè)責(zé)任保險是審計師為了維護自身權(quán)益而購買的保險
D.審計師職業(yè)責(zé)任保險是審計師為了滿足法律法規(guī)要求而購買的保險
10.下列關(guān)于審計師職業(yè)道德培訓(xùn)的表述,正確的是()
A.審計師職業(yè)道德培訓(xùn)是提高審計師職業(yè)道德水平的重要途徑
B.審計師職業(yè)道德培訓(xùn)是審計師履行職業(yè)責(zé)任的重要保障
C.審計師職業(yè)道德培訓(xùn)是審計師適應(yīng)審計行業(yè)發(fā)展的重要手段
D.審計師職業(yè)道德培訓(xùn)是審計師提升專業(yè)勝任能力的重要途徑
二、判斷題(每題2分,共10題)
1.審計師在執(zhí)行審計業(yè)務(wù)時,必須保持獨立性和客觀性。()
2.審計師對客戶的財務(wù)報表負有完全的責(zé)任。()
3.審計師在審計過程中,可以不遵守職業(yè)道德規(guī)范。()
4.審計師在審計過程中,應(yīng)當對客戶的商業(yè)秘密保密。()
5.審計師在審計過程中,可以接受客戶的任何禮物。()
6.審計師在審計過程中,發(fā)現(xiàn)客戶的內(nèi)部控制存在缺陷時,應(yīng)當立即向客戶報告。()
7.審計師在審計過程中,可以僅對財務(wù)報表進行審計,而不對內(nèi)部控制進行評價。()
8.審計師在審計過程中,應(yīng)當對客戶的財務(wù)報表進行全面的審計。()
9.審計師在審計過程中,可以不遵循審計準則的要求。()
10.審計師在審計過程中,應(yīng)當對客戶的財務(wù)報表的真實性和公允性發(fā)表意見。()
三、簡答題(每題5分,共4題)
1.簡述審計師在審計過程中應(yīng)當遵循的職業(yè)道德基本原則。
2.簡述審計師在審計過程中如何評估被審計單位的內(nèi)部控制。
3.簡述審計師在審計過程中如何收集和評價審計證據(jù)。
4.簡述審計師在編制審計報告時應(yīng)當包含哪些內(nèi)容。
四、論述題(每題10分,共2題)
1.論述審計師在審計過程中如何平衡獨立性與業(yè)務(wù)關(guān)系。
2.論述審計師在應(yīng)對審計風(fēng)險時應(yīng)采取的措施及其重要性。
五、單項選擇題(每題2分,共10題)
1.下列關(guān)于審計目標的說法,正確的是()
A.審計目標是確保財務(wù)報表的真實性
B.審計目標是發(fā)現(xiàn)被審計單位的違規(guī)行為
C.審計目標是評估被審計單位的內(nèi)部控制
D.審計目標是提高被審計單位的經(jīng)營效率
2.審計師在執(zhí)行審計業(yè)務(wù)時,應(yīng)當遵循的審計準則體系是()
A.企業(yè)會計準則
B.稅法
C.審計準則
D.管理會計準則
3.下列關(guān)于審計證據(jù)可靠性的說法,正確的是()
A.審計證據(jù)的可靠性越高,審計風(fēng)險越低
B.審計證據(jù)的可靠性越高,審計工作量越大
C.審計證據(jù)的可靠性越高,審計成本越低
D.審計證據(jù)的可靠性越高,審計報告越保守
4.下列關(guān)于審計抽樣方法的說法,正確的是()
A.隨機抽樣適用于對內(nèi)部控制進行測試
B.分層抽樣適用于對財務(wù)報表進行測試
C.審計師可以僅對樣本進行審計
D.審計抽樣不適用于審計風(fēng)險高的項目
5.審計師在審計過程中,應(yīng)當關(guān)注的重大錯報風(fēng)險包括()
A.被審計單位故意錯報
B.被審計單位因疏忽錯報
C.被審計單位內(nèi)部控制失效導(dǎo)致的錯報
D.以上都是
6.審計師在審計過程中,應(yīng)當關(guān)注的法律法規(guī)風(fēng)險包括()
A.被審計單位違反稅法
B.被審計單位違反合同
C.被審計單位違反會計準則
D.以上都是
7.審計師在審計過程中,應(yīng)當關(guān)注的違反內(nèi)部控制風(fēng)險包括()
A.內(nèi)部控制設(shè)計不合理
B.內(nèi)部控制執(zhí)行不到位
C.內(nèi)部控制缺乏監(jiān)督
D.以上都是
8.審計師在審計過程中,應(yīng)當關(guān)注的違反道德風(fēng)險包括()
A.審計師接受客戶的賄賂
B.審計師泄露客戶的商業(yè)秘密
C.審計師未遵守職業(yè)道德規(guī)范
D.以上都是
9.審計師在編制審計報告時,應(yīng)當使用哪種報告類型()
A.標準無保留意見
B.有保留意見
C.拒絕表示意見
D.無法表示意見
10.審計師在審計過程中,應(yīng)當如何處理發(fā)現(xiàn)的問題()
A.忽略不影響財務(wù)報表的重大問題
B.僅向管理層報告重大問題
C.向管理層和審計委員會報告所有問題
D.僅向公眾報告問題
試卷答案如下:
一、多項選擇題(每題2分,共10題)
1.C
解析思路:審計準則是針對審計程序和方法的具體規(guī)定,而非一般性規(guī)定或道德要求。
2.ACD
解析思路:獨立性、誠信和道德勝任能力是審計師職業(yè)道德的基本原則。
3.ABCD
解析思路:審計師應(yīng)關(guān)注所有可能影響財務(wù)報表真實性和合規(guī)性的風(fēng)險。
4.ABCD
解析思路:審計證據(jù)是審計師獲取和評價的資料,是進行審計工作的依據(jù),也是形成審計意見的依據(jù)。
5.A
解析思路:審計報告是對財務(wù)報表真實性和公允性發(fā)表意見的書面文件。
6.A
解析思路:內(nèi)部控制是企業(yè)為保護資產(chǎn)、保證財務(wù)報表真實性而制定的一系列規(guī)章制度。
7.A
解析思路:審計抽樣是審計師為了評價總體特征而選取樣本的方法。
8.AD
解析思路:審計師應(yīng)保持實質(zhì)上的獨立性和形式上的獨立性。
9.A
解析思路:審計師職業(yè)責(zé)任保險是為了降低職業(yè)風(fēng)險而購買的保險。
10.A
解析思路:審計師職業(yè)道德培訓(xùn)是提高審計師職業(yè)道德水平的重要途徑。
二、判斷題(每題2分,共10題)
1.√
解析思路:審計師在執(zhí)行審計業(yè)務(wù)時,必須保持獨立性和客觀性。
2.×
解析思路:審計師對客戶的財務(wù)報表負有合理保證的責(zé)任,而非完全責(zé)任。
3.×
解析思路:審計師在審計過程中,必須遵守職業(yè)道德規(guī)范。
4.√
解析思路:審計師在審計過程中,應(yīng)當對客戶的商業(yè)秘密保密。
5.×
解析思路:審計師在審計過程中,不得接受可能影響?yīng)毩⑿缘亩Y物。
6.√
解析思路:審計師在審計過程中,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷時,應(yīng)當立即向客戶報告。
7.×
解析思路:審計師在審計過程中,應(yīng)當對內(nèi)部控制進行評價。
8.√
解析思路:審計師在審計過程中,應(yīng)當對客戶的財務(wù)報表進行全面的審計。
9.×
解析思路:審計師在審計過程中,必須遵循審計準則的要求。
10.√
解析思路:審計師在審計過程中,應(yīng)當對客戶的財務(wù)報表的真實性和公允性發(fā)表意見。
三、簡答題(每題5分,共4題)
1.審計師在審計過程中應(yīng)當遵循的職業(yè)道德基本原則包括:獨立性、誠信、客觀性、專業(yè)勝任能力、保密、公正和職業(yè)行為。
2.審計師在審計過程中評估被審計單位的內(nèi)部控制,應(yīng)通過了解內(nèi)部控制的設(shè)計和執(zhí)行情況,識別內(nèi)部控制缺陷,并評估其對財務(wù)報表的影響。
3.審計師在審計過程中收集和評價審計證據(jù),應(yīng)通過檢查、觀察、詢問、分析程序等方法,獲取充分、適當?shù)淖C據(jù),以支持審計意見。
4.審計師在編制審計報告時應(yīng)當
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