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文檔簡介
2025年江西銀行審計試題及答案
一、單項選擇題(每題2分,共10題)1.銀行內(nèi)部審計的主要目的是()A.發(fā)現(xiàn)員工錯誤B.確保合規(guī)與風險管理C.增加銀行利潤D.監(jiān)督外部機構(gòu)答案:B2.審計抽樣中,最常用的抽樣方法是()A.隨意抽樣B.系統(tǒng)抽樣C.分層抽樣D.簡單隨機抽樣答案:D3.江西銀行審計中,對于貸款業(yè)務(wù)審計重點關(guān)注()A.貸款金額大小B.貸款客戶性別C.貸款的合規(guī)性與風險D.貸款辦理速度答案:C4.以下哪項不屬于審計證據(jù)的類型()A.實物證據(jù)B.口頭證據(jù)C.想象證據(jù)D.書面證據(jù)答案:C5.在審計計劃階段,首先要進行的是()A.確定審計范圍B.組建審計團隊C.下達審計通知D.分析財務(wù)報表答案:A6.銀行內(nèi)部控制審計主要針對()A.員工私人生活B.銀行的管理控制體系C.銀行周邊環(huán)境D.銀行競爭對手答案:B7.審計報告的使用者不包括()A.銀行管理層B.銀行股東C.銀行客戶D.監(jiān)管機構(gòu)答案:C8.以下哪種情況可能導致審計風險增加()A.審計范圍縮小B.審計人員經(jīng)驗豐富C.被審計單位內(nèi)部控制完善D.審計時間充足答案:A9.江西銀行的信息系統(tǒng)審計主要關(guān)注()A.系統(tǒng)外觀B.系統(tǒng)安全性與有效性C.系統(tǒng)操作人員數(shù)量D.系統(tǒng)的安裝位置答案:B10.審計工作底稿的主要作用不包括()A.提供審計證據(jù)的支持B.便于審計工作的復查C.展示審計人員書法D.為編寫審計報告提供基礎(chǔ)答案:C二、多項選擇題(每題2分,共10題)1.江西銀行審計的內(nèi)容包括()A.財務(wù)審計B.業(yè)務(wù)審計C.合規(guī)審計D.風險管理審計答案:ABCD2.審計人員應(yīng)具備的素質(zhì)有()A.專業(yè)知識B.職業(yè)道德C.溝通能力D.分析判斷能力答案:ABCD3.銀行貸款審計中需要審查的文件有()A.貸款合同B.借款申請書C.抵押物評估報告D.借款人身份證明答案:ABCD4.內(nèi)部控制的要素包括()A.控制環(huán)境B.風險評估C.控制活動D.信息與溝通、監(jiān)督答案:ABCD5.以下屬于審計工作底稿的內(nèi)容有()A.審計程序記錄B.審計證據(jù)摘要C.審計人員簽名D.被審計單位意見答案:ABC6.江西銀行審計的風險來源有()A.被審計單位內(nèi)部控制失效B.審計人員判斷失誤C.外部環(huán)境變化D.審計技術(shù)方法不當答案:ABCD7.銀行存款審計的要點包括()A.存款余額的真實性B.存款利息計算的準確性C.存款賬戶的合規(guī)性D.存款的資金流向答案:ABCD8.在審計過程中,可用于分析性復核的方法有()A.比率分析B.趨勢分析C.結(jié)構(gòu)分析D.比較分析答案:ABCD9.銀行審計中,對不良資產(chǎn)審計的重點是()A.不良資產(chǎn)的認定B.不良資產(chǎn)的成因C.不良資產(chǎn)的處置D.不良資產(chǎn)的市場價值答案:ABC10.以下屬于審計證據(jù)的收集方法的是()A.檢查B.觀察C.詢問D.函證答案:ABCD三、判斷題(每題2分,共10題)1.江西銀行審計只需要關(guān)注財務(wù)數(shù)據(jù)。()答案:錯誤2.審計人員可以隨意更改審計證據(jù)。()答案:錯誤3.內(nèi)部控制完善的單位不需要進行審計。()答案:錯誤4.審計報告一旦出具就不能修改。()答案:錯誤5.銀行的所有業(yè)務(wù)活動都需要進行審計。()答案:正確6.審計抽樣能完全代表總體情況。()答案:錯誤7.被審計單位有權(quán)拒絕審計人員的合理要求。()答案:錯誤8.審計風險是可以完全消除的。()答案:錯誤9.銀行的信息系統(tǒng)審計是可有可無的。()答案:錯誤10.審計人員不需要對審計結(jié)果負責。()答案:錯誤四、簡答題(每題5分,共4題)1.簡述江西銀行財務(wù)審計的主要內(nèi)容。答案:主要內(nèi)容包括審查財務(wù)報表的真實性與準確性,核實資產(chǎn)、負債和所有者權(quán)益的情況,檢查收入與費用的確認是否合規(guī),以及對財務(wù)相關(guān)內(nèi)部控制的審查等。2.說明銀行貸款審計的重要性。答案:銀行貸款是主要業(yè)務(wù)之一。貸款審計可確保貸款合規(guī)性,防范信貸風險,審查貸款發(fā)放是否符合規(guī)定,借款人信用狀況評估是否準確,抵押物是否充足等,保障銀行資金安全。3.簡要闡述審計工作底稿的編制要求。答案:編制要求包括內(nèi)容完整,記錄審計程序、證據(jù)等;格式規(guī)范,便于查閱;標識清晰,如索引編號;記錄準確,如實反映審計情況;同時要有相關(guān)人員簽名等。4.請解釋銀行內(nèi)部控制審計的目標。答案:目標是評估銀行內(nèi)部控制體系的有效性,確定控制活動是否合理、適當,是否能防范風險,保證銀行經(jīng)營活動合法合規(guī),確保財務(wù)信息的真實可靠等。五、討論題(每題5分,共4題)1.如何提高江西銀行審計的效率?答案:可優(yōu)化審計流程,減少不必要環(huán)節(jié)。提高審計人員素質(zhì)與技能,運用先進審計技術(shù)。加強與被審計部門溝通協(xié)調(diào),提前獲取所需資料等。2.討論銀行不良資產(chǎn)審計對銀行經(jīng)營的意義。答案:不良資產(chǎn)審計有助于銀行識別不良資產(chǎn)狀況,分析成因。能為不良資產(chǎn)處置提供依據(jù),改善銀行資產(chǎn)質(zhì)量,降低經(jīng)營風險,提高銀行盈利能力。3.怎樣確保江西銀行審計的獨立性?答案:從制度上保證,如建立獨立的審計部門。
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