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文檔簡介

內(nèi)部審計(jì)人員面試題及答案

一、單項(xiàng)選擇題(每題2分,共10題)1.內(nèi)部審計(jì)的主要目的是()A.查錯(cuò)防弊B.增加企業(yè)價(jià)值C.滿足監(jiān)管要求D.出具審計(jì)報(bào)告答案:B2.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的設(shè)置應(yīng)()A.隸屬于財(cái)務(wù)部門B.獨(dú)立于被審計(jì)部門C.隸屬于管理層D.隸屬于監(jiān)事會答案:B3.風(fēng)險(xiǎn)評估是內(nèi)部審計(jì)的()A.基本方法B.最終目的C.首要環(huán)節(jié)D.附加工作答案:C4.內(nèi)部審計(jì)人員在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)重大問題,應(yīng)()A.自行處理B.及時(shí)向上級報(bào)告C.忽略不計(jì)D.等審計(jì)結(jié)束再報(bào)告答案:B5.以下哪種審計(jì)證據(jù)最可靠()A.被審計(jì)單位人員的口頭陳述B.復(fù)印件C.原件D.傳真件答案:C6.內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的制定應(yīng)基于()A.管理層要求B.審計(jì)資源C.風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果D.以往經(jīng)驗(yàn)答案:C7.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告應(yīng)()A.只陳述問題B.只提出建議C.既陳述問題又提出建議D.只做評價(jià)答案:C8.內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)道德不包括()A.客觀性B.保密性C.盈利性D.專業(yè)性答案:C9.在審計(jì)抽樣中,樣本規(guī)模與()成反比。A.可容忍誤差B.預(yù)期總體誤差C.總體規(guī)模D.抽樣風(fēng)險(xiǎn)答案:A10.內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)具備的能力不包括()A.會計(jì)核算能力B.溝通能力C.分析能力D.營銷能力答案:D二、多項(xiàng)選擇題(每題2分,共10題)1.內(nèi)部審計(jì)的職能包括()A.監(jiān)督B.評價(jià)C.咨詢D.決策答案:ABC2.內(nèi)部審計(jì)的工作范圍包括()A.財(cái)務(wù)審計(jì)B.運(yùn)營審計(jì)C.合規(guī)審計(jì)D.戰(zhàn)略審計(jì)答案:ABCD3.內(nèi)部審計(jì)人員在審計(jì)過程中可以運(yùn)用的審計(jì)方法有()A.檢查B.觀察C.詢問D.函證答案:ABCD4.內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的組成要素包括()A.固有風(fēng)險(xiǎn)B.控制風(fēng)險(xiǎn)C.檢查風(fēng)險(xiǎn)D.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)答案:ABC5.以下哪些屬于內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制的要素()A.人員素質(zhì)B.審計(jì)程序C.審計(jì)工作底稿D.審計(jì)報(bào)告答案:ABCD6.內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的區(qū)別在于()A.審計(jì)目標(biāo)B.審計(jì)獨(dú)立性C.審計(jì)范圍D.審計(jì)報(bào)告使用者答案:ABCD7.內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)遵守的職業(yè)準(zhǔn)則有()A.國際內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會發(fā)布的準(zhǔn)則B.國家相關(guān)法律法規(guī)C.企業(yè)內(nèi)部的審計(jì)制度D.行業(yè)慣例答案:ABCD8.在進(jìn)行內(nèi)部控制審計(jì)時(shí),應(yīng)關(guān)注的內(nèi)部控制要素有()A.控制環(huán)境B.風(fēng)險(xiǎn)評估C.控制活動D.信息與溝通、監(jiān)督答案:ABCD9.內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)證據(jù)來源包括()A.被審計(jì)單位內(nèi)部文件B.外部單位提供的文件C.審計(jì)人員的觀察記錄D.被審計(jì)單位人員的陳述答案:ABCD10.內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目管理的內(nèi)容包括()A.審計(jì)計(jì)劃制定B.審計(jì)資源分配C.審計(jì)進(jìn)度控制D.審計(jì)結(jié)果評估答案:ABCD三、判斷題(每題2分,共10題)1.內(nèi)部審計(jì)只對企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審查。(×)2.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)與被審計(jì)部門保持密切合作關(guān)系,以便獲取更多信息。(×)3.內(nèi)部審計(jì)人員不需要對審計(jì)結(jié)果負(fù)責(zé)。(×)4.審計(jì)工作底稿可以隨意修改。(×)5.內(nèi)部審計(jì)人員可以參與被審計(jì)單位的日常經(jīng)營管理活動。(×)6.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告必須經(jīng)過被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。(×)7.風(fēng)險(xiǎn)越高的領(lǐng)域,內(nèi)部審計(jì)應(yīng)投入的資源越少。(×)8.內(nèi)部審計(jì)人員只要發(fā)現(xiàn)問題就可以終止審計(jì)工作。(×)9.內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性越強(qiáng)越好。(√)10.內(nèi)部審計(jì)的評價(jià)結(jié)果可以直接作為績效考核的依據(jù)。(×)四、簡答題(每題5分,共4題)1.簡述內(nèi)部審計(jì)的基本流程。答案:內(nèi)部審計(jì)基本流程包括審計(jì)計(jì)劃制定(根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估等確定審計(jì)目標(biāo)、范圍、時(shí)間等)、審計(jì)實(shí)施(運(yùn)用多種審計(jì)方法收集證據(jù))、審計(jì)報(bào)告(陳述問題、提出建議)、后續(xù)跟蹤(檢查被審計(jì)單位對建議的執(zhí)行情況)。2.如何保證內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性?答案:機(jī)構(gòu)設(shè)置獨(dú)立于被審計(jì)部門;內(nèi)部審計(jì)人員在工作中不受被審計(jì)部門的干涉;內(nèi)部審計(jì)人員的薪酬、考核等不受被審計(jì)部門影響;內(nèi)部審計(jì)有獨(dú)立的報(bào)告渠道。3.內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)如何獲取可靠的審計(jì)證據(jù)?答案:優(yōu)先獲取原件;通過多種審計(jì)方法,如檢查、函證、觀察等;從多個(gè)來源獲取證據(jù)進(jìn)行相互印證;確保證據(jù)提供者的可靠性。4.請簡要說明內(nèi)部審計(jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系。答案:內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分。內(nèi)部審計(jì)通過對風(fēng)險(xiǎn)的評估、監(jiān)控等為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理提供信息;同時(shí)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的完善程度也影響內(nèi)部審計(jì)工作的開展。五、討論題(每題5分,共4題)1.討論內(nèi)部審計(jì)如何在企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)中發(fā)揮作用。答案:內(nèi)部審計(jì)可評估內(nèi)部控制的有效性;發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制的缺陷并提出改進(jìn)建議;監(jiān)督內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況;促進(jìn)各部門之間在內(nèi)部控制方面的溝通協(xié)調(diào)。2.如何提高內(nèi)部審計(jì)工作的效率和質(zhì)量?答案:提高人員素質(zhì);優(yōu)化審計(jì)流程;合理利用審計(jì)技術(shù)和工具;加強(qiáng)與被審計(jì)單位的溝通;建立有效的質(zhì)量控制體系。3.在大數(shù)據(jù)環(huán)境下,內(nèi)部審計(jì)面臨哪些機(jī)遇和挑戰(zhàn)?答案:機(jī)遇:更多數(shù)據(jù)可獲取,提

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