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文檔簡介
醫(yī)院面試審計試題及答案
一、單項(xiàng)選擇題(每題2分,共10題)1.審計的基本職能是()A.經(jīng)濟(jì)監(jiān)督B.經(jīng)濟(jì)鑒證C.經(jīng)濟(jì)評價D.經(jīng)濟(jì)核算答案:A2.醫(yī)院內(nèi)部審計的目的不包括()A.提高醫(yī)院經(jīng)濟(jì)效益B.維護(hù)醫(yī)院資產(chǎn)安全C.增加醫(yī)院員工福利D.加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部控制答案:C3.下列審計證據(jù)中,證明力最強(qiáng)的是()A.被審計單位提供的銷售發(fā)票副本B.被審計單位編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表C.審計人員直接從銀行取得的銀行對賬單D.被審計單位提供的應(yīng)收賬款賬齡分析表答案:C4.醫(yī)院固定資產(chǎn)審計主要關(guān)注的是()A.固定資產(chǎn)的購置價格B.固定資產(chǎn)的折舊計算C.固定資產(chǎn)的使用效率和安全性D.固定資產(chǎn)的存放地點(diǎn)答案:C5.在審計醫(yī)院藥品采購時,重點(diǎn)審查的內(nèi)容不包括()A.采購合同條款B.藥品供應(yīng)商的選擇標(biāo)準(zhǔn)C.藥品采購人員的私人生活D.藥品采購的價格合理性答案:C6.審計醫(yī)院財務(wù)報表時,首先要進(jìn)行的是()A.實(shí)質(zhì)性測試B.內(nèi)部控制測試C.風(fēng)險評估D.審計抽樣答案:C7.醫(yī)院審計中,對于醫(yī)院的捐贈收入審計,重點(diǎn)關(guān)注()A.捐贈來源的合法性B.捐贈物資的存放地點(diǎn)C.捐贈物資的使用人員D.捐贈物資的顏色答案:A8.下列哪項(xiàng)不屬于醫(yī)院審計的風(fēng)險因素()A.醫(yī)院內(nèi)部管理混亂B.審計人員業(yè)務(wù)能力不足C.醫(yī)院所處地理位置偏遠(yuǎn)D.醫(yī)院財務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)答案:C9.醫(yī)院審計報告應(yīng)包含的內(nèi)容不包括()A.審計目的B.審計人員的家庭住址C.審計發(fā)現(xiàn)的問題D.審計結(jié)論和建議答案:B10.醫(yī)院審計中,對醫(yī)療收費(fèi)的審計主要是審查()A.收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否合規(guī)B.收費(fèi)人員的外貌C.收費(fèi)窗口的數(shù)量D.收費(fèi)票據(jù)的顏色答案:A二、多項(xiàng)選擇題(每題2分,共10題)1.醫(yī)院審計的內(nèi)容包括()A.財務(wù)收支審計B.固定資產(chǎn)審計C.內(nèi)部控制審計D.醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量審計E.人力資源審計答案:ABC2.審計人員在醫(yī)院審計中獲取審計證據(jù)的方法有()A.檢查B.觀察C.詢問D.函證E.重新計算答案:ABCDE3.醫(yī)院內(nèi)部審計的作用有()A.監(jiān)督醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動B.促進(jìn)醫(yī)院內(nèi)部控制完善C.提高醫(yī)院經(jīng)濟(jì)效益D.保障醫(yī)院資產(chǎn)安全E.改善醫(yī)院管理水平答案:ABCDE4.在醫(yī)院財務(wù)審計中,需要審查的財務(wù)報表有()A.資產(chǎn)負(fù)債表B.利潤表C.現(xiàn)金流量表D.醫(yī)療收入明細(xì)表E.財政補(bǔ)助收支情況表答案:ACDE5.醫(yī)院固定資產(chǎn)審計的范圍包括()A.房屋建筑物B.醫(yī)療設(shè)備C.辦公家具D.運(yùn)輸工具E.圖書資料答案:ABCDE6.醫(yī)院審計風(fēng)險的控制措施有()A.提高審計人員素質(zhì)B.完善審計程序C.加強(qiáng)與醫(yī)院管理層溝通D.合理確定審計范圍和重點(diǎn)E.采用先進(jìn)的審計技術(shù)方法答案:ABCDE7.醫(yī)院藥品審計的要點(diǎn)有()A.藥品采購環(huán)節(jié)B.藥品庫存管理環(huán)節(jié)C.藥品使用環(huán)節(jié)D.藥品報廢環(huán)節(jié)E.藥品營銷環(huán)節(jié)答案:ABCD8.下列屬于醫(yī)院內(nèi)部審計部門職責(zé)的有()A.對醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計監(jiān)督B.制定醫(yī)院內(nèi)部審計制度C.對醫(yī)院內(nèi)部控制進(jìn)行評價D.協(xié)助外部審計機(jī)構(gòu)開展工作E.參與醫(yī)院重大經(jīng)濟(jì)決策答案:ABCDE9.在醫(yī)院審計中,審查醫(yī)院預(yù)算執(zhí)行情況時,應(yīng)關(guān)注()A.預(yù)算編制的合理性B.預(yù)算執(zhí)行的進(jìn)度C.預(yù)算調(diào)整的合規(guī)性D.預(yù)算與實(shí)際收支的差異分析E.預(yù)算編制人員的資質(zhì)答案:ABCD10.醫(yī)院審計中對醫(yī)療耗材審計的重點(diǎn)包括()A.耗材采購的合法性B.耗材庫存的管理C.耗材使用的合理性D.耗材供應(yīng)商的信譽(yù)E.耗材的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)答案:ABC三、判斷題(每題2分,共10題)1.醫(yī)院內(nèi)部審計只需要審查財務(wù)收支情況。()答案:錯誤2.審計人員在醫(yī)院審計中可以隨意使用醫(yī)院的數(shù)據(jù)資料。()答案:錯誤3.醫(yī)院固定資產(chǎn)的折舊方法一經(jīng)確定,不得變更。()答案:錯誤4.醫(yī)院審計的結(jié)果與醫(yī)院員工的利益沒有關(guān)系。()答案:錯誤5.醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)收入不需要審計。()答案:錯誤6.醫(yī)院內(nèi)部審計部門可以不遵守醫(yī)院的規(guī)章制度進(jìn)行審計工作。()答案:錯誤7.在審計醫(yī)院藥品采購時,不需要審查藥品的質(zhì)量情況。()答案:錯誤8.醫(yī)院的財政補(bǔ)助資金不需要單獨(dú)進(jìn)行審計。()答案:錯誤9.醫(yī)院審計人員不需要了解醫(yī)院的醫(yī)療業(yè)務(wù)流程。()答案:錯誤10.醫(yī)院審計報告不需要向醫(yī)院全體員工公開。()答案:正確四、簡答題(每題5分,共4題)1.簡述醫(yī)院內(nèi)部審計的主要流程。答案:首先進(jìn)行審計立項(xiàng),確定審計項(xiàng)目和目標(biāo);接著進(jìn)行審前調(diào)查,了解醫(yī)院相關(guān)情況;然后制定審計方案,明確審計范圍、方法等;實(shí)施審計工作,收集審計證據(jù);對審計證據(jù)進(jìn)行整理分析,形成審計意見;最后撰寫審計報告并跟蹤整改情況。2.醫(yī)院財務(wù)審計中,如何審查財務(wù)報表的真實(shí)性?答案:審查財務(wù)報表編制依據(jù)的合法性,核對報表項(xiàng)目數(shù)據(jù)與總賬、明細(xì)賬是否一致,檢查財務(wù)報表之間的勾稽關(guān)系,對重要項(xiàng)目進(jìn)行分析性復(fù)核,審查財務(wù)報表附注披露是否完整。3.在醫(yī)院固定資產(chǎn)審計中,如何評價固定資產(chǎn)的使用效率?答案:可以通過計算固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等指標(biāo),分析固定資產(chǎn)的使用頻率、產(chǎn)出與投入的比例關(guān)系,調(diào)查固定資產(chǎn)閑置情況,對比同行業(yè)固定資產(chǎn)使用水平等方式來評價。4.簡述醫(yī)院審計中對醫(yī)療收費(fèi)審計的重要性。答案:確保收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)合規(guī),防止亂收費(fèi)損害患者利益;保障醫(yī)院收入的合法性和準(zhǔn)確性,促進(jìn)醫(yī)院財務(wù)管理規(guī)范;提升醫(yī)院的社會形象和公信力。五、討論題(每題5分,共4題)1.如何加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部審計部門與其他部門的協(xié)作?答案:建立定期溝通機(jī)制,明確各自職責(zé)與工作流程的交叉點(diǎn),開展聯(lián)合培訓(xùn)與項(xiàng)目合作,共同制定涉及多部門的工作制度和規(guī)范。2.討論醫(yī)院審計如何適應(yīng)醫(yī)療改革的發(fā)展趨勢。答案:關(guān)注醫(yī)療改革政策對醫(yī)院財務(wù)、業(yè)務(wù)的影響,調(diào)整審計重點(diǎn)和方法,加強(qiáng)對新增醫(yī)療項(xiàng)目、醫(yī)保政策執(zhí)行的審計,提高審計人員對改革相關(guān)知識的掌握。3.怎樣提高醫(yī)院審
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