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文檔簡介
國企內(nèi)審筆試題目及答案
一、單項(xiàng)選擇題(每題2分,共10題)1.內(nèi)部審計(jì)的主要目的是()A.檢查財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性B.評估和改善組織的風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和治理過程的有效性C.查找員工舞弊行為D.協(xié)助外部審計(jì)答案:B2.以下哪項(xiàng)不是內(nèi)部審計(jì)的職能()A.監(jiān)督B.評價(jià)C.決策D.咨詢答案:C3.在風(fēng)險(xiǎn)評估中,以下哪種方法可以用來量化風(fēng)險(xiǎn)()A.頭腦風(fēng)暴法B.德爾菲法C.敏感性分析D.流程圖法答案:C4.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告應(yīng)該首先提交給()A.被審計(jì)部門B.高級(jí)管理層C.審計(jì)委員會(huì)D.外部審計(jì)師答案:C5.內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制存在重大缺陷,應(yīng)該()A.立即終止審計(jì)B.繼續(xù)審計(jì),在報(bào)告中指出缺陷C.建議被審計(jì)部門自行整改后再審計(jì)D.只在口頭向被審計(jì)部門提及答案:B6.以下關(guān)于內(nèi)部審計(jì)證據(jù)的說法,錯(cuò)誤的是()A.內(nèi)部審計(jì)證據(jù)的可靠性受其來源和性質(zhì)的影響B(tài).從外部獨(dú)立來源獲取的審計(jì)證據(jù)比從內(nèi)部獲取的更可靠C.復(fù)印件一定比原件可靠D.審計(jì)證據(jù)的充分性是對審計(jì)證據(jù)數(shù)量的衡量答案:C7.內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的宗旨、權(quán)力和職責(zé)應(yīng)在()中明確規(guī)定。A.審計(jì)業(yè)務(wù)約定書B.內(nèi)部審計(jì)章程C.年度審計(jì)計(jì)劃D.審計(jì)報(bào)告答案:B8.內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)了一個(gè)潛在的舞弊情況,應(yīng)該()A.立即進(jìn)行深入調(diào)查B.向高級(jí)管理層報(bào)告,等待指示C.忽略它,因?yàn)榭赡苁钦`判D.先與被審計(jì)部門溝通答案:A9.以下哪項(xiàng)不是內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行合規(guī)性審計(jì)時(shí)關(guān)注的重點(diǎn)()A.法律法規(guī)的遵守情況B.公司內(nèi)部政策的執(zhí)行情況C.員工的工作效率D.合同條款的履行情況答案:C10.內(nèi)部審計(jì)師在評估內(nèi)部控制時(shí),最關(guān)注的是()A.控制是否按照設(shè)計(jì)運(yùn)行B.控制的成本效益C.控制是否由有經(jīng)驗(yàn)的人員執(zhí)行D.控制是否有書面文檔答案:A二、多項(xiàng)選擇題(每題2分,共10題)1.內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)時(shí),應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)因素包括()A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)C.運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)D.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)答案:ABCD2.內(nèi)部審計(jì)的工作底稿應(yīng)具備以下特點(diǎn)()A.內(nèi)容完整B.格式規(guī)范C.標(biāo)識(shí)一致D.記錄清晰答案:ABCD3.以下屬于內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)方法的有()A.檢查B.觀察C.詢問D.重新計(jì)算答案:ABCD4.內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行審計(jì)時(shí),應(yīng)考慮的內(nèi)部控制要素包括()A.控制環(huán)境B.風(fēng)險(xiǎn)評估C.控制活動(dòng)D.信息與溝通、監(jiān)督答案:ABCD5.內(nèi)部審計(jì)師在對采購業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)時(shí),應(yīng)審查的內(nèi)容包括()A.采購申請的合理性B.供應(yīng)商的選擇C.采購合同的簽訂D.貨物的驗(yàn)收答案:ABCD6.以下關(guān)于內(nèi)部審計(jì)師職業(yè)道德的說法正確的有()A.應(yīng)具備誠信正直的品質(zhì)B.要保持客觀公正的態(tài)度C.需具備保密意識(shí)D.應(yīng)不斷提高自身的專業(yè)能力答案:ABCD7.內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的制定應(yīng)考慮的因素包括()A.組織的戰(zhàn)略目標(biāo)B.上一年度審計(jì)結(jié)果C.管理層的要求D.風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果答案:ABCD8.在評價(jià)內(nèi)部控制的有效性時(shí),內(nèi)部審計(jì)師可以采用的方法有()A.內(nèi)部控制問卷調(diào)查B.穿行測試C.重新執(zhí)行D.分析程序答案:ABC9.內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行績效審計(jì)時(shí),應(yīng)關(guān)注的指標(biāo)包括()A.財(cái)務(wù)指標(biāo)B.運(yùn)營指標(biāo)C.客戶滿意度指標(biāo)D.員工發(fā)展指標(biāo)答案:ABCD10.內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)以以下哪些方式進(jìn)行溝通()A.口頭溝通B.書面溝通C.正式溝通D.非正式溝通答案:ABCD三、判斷題(每題2分,共10題)1.內(nèi)部審計(jì)只對財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審計(jì)。()答案:錯(cuò)誤2.內(nèi)部審計(jì)師不需要具備外部審計(jì)師的資格。()答案:正確3.內(nèi)部控制的目標(biāo)就是防止舞弊。()答案:錯(cuò)誤4.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告必須經(jīng)過被審計(jì)部門的同意才能發(fā)布。()答案:錯(cuò)誤5.內(nèi)部審計(jì)師可以參與被審計(jì)部門的日常運(yùn)營管理。()答案:錯(cuò)誤6.所有的內(nèi)部審計(jì)工作都必須有審計(jì)工作底稿。()答案:正確7.內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題應(yīng)及時(shí)向外部審計(jì)師通報(bào)。()答案:錯(cuò)誤8.風(fēng)險(xiǎn)評估是內(nèi)部審計(jì)的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。()答案:正確9.內(nèi)部審計(jì)師對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題只需要提出建議,不需要跟蹤整改情況。()答案:錯(cuò)誤10.內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)師獨(dú)立于被審計(jì)部門。()答案:錯(cuò)誤四、簡答題(每題5分,共4題)1.簡述內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)治理中的作用。答案:內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)治理中的作用包括:評估和改善風(fēng)險(xiǎn)管理,對企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評估和應(yīng)對策略審查;監(jiān)督內(nèi)部控制,檢查內(nèi)部控制的有效性,發(fā)現(xiàn)控制缺陷并提出改進(jìn)建議;促進(jìn)合規(guī)經(jīng)營,確保企業(yè)遵守法律法規(guī)和內(nèi)部政策;為企業(yè)決策提供信息支持,通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)提供決策依據(jù)等。2.簡述內(nèi)部審計(jì)師獲取審計(jì)證據(jù)的主要方法。答案:內(nèi)部審計(jì)師獲取審計(jì)證據(jù)的主要方法有檢查,包括對文件、記錄等的檢查;觀察,觀察相關(guān)活動(dòng)的執(zhí)行過程;詢問,向有關(guān)人員詢問情況;函證,向外部單位發(fā)函獲取證據(jù);重新計(jì)算,對數(shù)據(jù)重新進(jìn)行計(jì)算;重新執(zhí)行,重新執(zhí)行相關(guān)內(nèi)部控制程序;分析程序,對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析等。3.簡述內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的主要內(nèi)容。答案:內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的主要內(nèi)容包括審計(jì)目標(biāo),明確審計(jì)要達(dá)到的目的;審計(jì)范圍,確定審計(jì)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和活動(dòng);審計(jì)資源分配,如人員、時(shí)間等資源的安排;審計(jì)時(shí)間表,規(guī)定各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)的時(shí)間安排;風(fēng)險(xiǎn)評估情況,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)確定審計(jì)重點(diǎn)等。4.簡述內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的區(qū)別。答案:內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的區(qū)別在于:獨(dú)立性方面,內(nèi)部審計(jì)相對內(nèi)部組織而言獨(dú)立,外部審計(jì)獨(dú)立于被審計(jì)單位;審計(jì)目的,內(nèi)部審計(jì)主要是改善企業(yè)內(nèi)部管理,外部審計(jì)主要是對財(cái)務(wù)報(bào)表等發(fā)表審計(jì)意見;審計(jì)范圍,內(nèi)部審計(jì)范圍可涉及企業(yè)運(yùn)營各方面,外部審計(jì)主要關(guān)注財(cái)務(wù)相關(guān)方面;審計(jì)報(bào)告的使用對象,內(nèi)部審計(jì)報(bào)告供內(nèi)部管理層等使用,外部審計(jì)報(bào)告供股東、債權(quán)人等外部使用者使用。五、討論題(每題5分,共4題)1.討論如何提高內(nèi)部審計(jì)的有效性。答案:提高內(nèi)部審計(jì)有效性可從多方面入手。確保內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性,使審計(jì)不受干擾;提高審計(jì)人員素質(zhì),包括專業(yè)知識(shí)和職業(yè)道德;采用先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)方法;加強(qiáng)與被審計(jì)部門的溝通協(xié)作;重視審計(jì)結(jié)果的跟蹤落實(shí),確保問題得到整改等。2.討論在大數(shù)據(jù)環(huán)境下內(nèi)部審計(jì)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。答案:機(jī)遇方面,大數(shù)據(jù)可提供更廣泛的數(shù)據(jù)來源,有助于更全面分析風(fēng)險(xiǎn)等;能利用數(shù)據(jù)分析工具提高審計(jì)效率。挑戰(zhàn)方面,數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)難度增大;需要審計(jì)人員掌握新的數(shù)據(jù)處理和分析技術(shù);數(shù)據(jù)量過大可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)處理困難等。3.討論如何在內(nèi)部審計(jì)中進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)評估。答案:首先要識(shí)別企業(yè)內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)因素,如市場、法規(guī)等;對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性和定量分析
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